MAKSUD DAN TUJUAN Sistematika Penulisan

4 TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut : 1. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SELARAS DAN SEIMBANG SERTA DILAKSANAKAN DENGAN AZAS TANGGUNG JAWAB BERSAMA. 2. MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIDALAM SETIAP PEMBANGUNAN. 3. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KETAATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SISTEM DAN PERATURAN YANG BERPIHAK KEPADA PRANATA MASYARAKAT LOKAL. 4. MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja mencakup 4 bab dan tiap bab dirinci dalam beberapa sub bagian. Selanjutnya sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 5 BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan kegiatan BAB IV. PENUTUP 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011

Hasil capaian pelaksanaan Renja tahun 2011 sesuai dengan indikator, tolak ukur dan capaian hasil berdasarkan DPA APBD TA 2011 sejumlah Rp.1.379.589.750,- dengan capaian kinerja 92,8 yang terdiri dari program kegiatan sbb : N o ProgramKegiatan Target Rp REALISASI Rp RP Capa ian fisik 1 2 3 5 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000 1.069.000 89,08 95,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 30.000.000 20.333.956 67,78 87,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000 1.675.000 93,06 97,00 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 860.000 424.000 49,30 80,00 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.140.000 28.110.000 99,89 100,0 6 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 7.103.000 6.102.650 85,92 95,00 7 Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor 8.720.500 7.054.800 80,90 92,00 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.992.150 6.015.600 75,27 90,00 9 Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000 1.815.700 72,63 90,00 10 Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan 1.637.500 1.607.500 98,17 100,0 11 Penyediaan makanan dan minuman 7.350.000 5.731.300 77,98 90,00 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 78.160.000 77.788.800 99,53 100,0 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 45.347.000 36.235.800 79,91 90,00 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7 14 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapanya 5.085.000 4.770.000 93,81 100,0 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Sosialisasi Peraturan perundang undangan 13.875.000 7.490.000 53,98 81,00 16 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.100.000 8.200.000 54,30 82,00 E Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 17 Koordinasi Penilaian kota sehat ADIPURA 104.424.150 94.175.275 90,19 96,00 18 Pemantauan kualitas Lingkungan 805.579.500 716.476.250 88,94 96,00 19 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH 35.550.000 33.691.500 94,77 98,00 20 Pengkajian dampak lingkungan 28.641.000 17.602.000 61,46 85,00 21 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 49.587.500 43.794.500 88,32 95,0 E Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 22 Pengembangan data dan informsi lingkungan 71.040.000 69.183.050 97,39 98,0 F Program Peningkatan Pengendalian Polusi 23 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 29.897.450 28.574.750 95,58 98, 1.379.589.750 1.217.921.43 1 88,28 92,8 Sedangkan capian untuk tahun 2012 di targetkan 100 dari seluruh Renja yang disusun dengan dukungan dana APBD DAK+DAU senilai Rp. 1.510.256.550,-

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup

Secara umum capaian program Renstra SKPD tahun anggaran 2011 tidak ada kendala dan terlaksana dengan baik, namun belum dapat mencapai standar pelayanan minimal SPM lingkungan hidup. Hal ini disebabkan begitu kompleknya permasalahan lingkungan hidup dan masih kurangnya sumber daya manusia SDM yang profesional terutama terhadap pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dan tenaga analisis untuk operasional laboratorium lingkungan hidup.