4
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH
Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :
1. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SELARAS DAN SEIMBANG SERTA DILAKSANAKAN DENGAN AZAS
TANGGUNG JAWAB BERSAMA. 2. MENGINTEGRASIKAN
PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DIDALAM SETIAP PEMBANGUNAN.
3. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KETAATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SISTEM
DAN PERATURAN YANG BERPIHAK KEPADA PRANATA MASYARAKAT LOKAL.
4. MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja mencakup 4 bab dan tiap bab dirinci dalam beberapa sub bagian. Selanjutnya sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5
BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan kegiatan
BAB IV. PENUTUP
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2011
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011
Hasil capaian pelaksanaan Renja tahun 2011 sesuai dengan indikator, tolak ukur dan capaian hasil berdasarkan DPA APBD TA 2011 sejumlah
Rp.1.379.589.750,- dengan capaian kinerja 92,8 yang terdiri dari program kegiatan sbb :
N o
ProgramKegiatan Target Rp
REALISASI Rp RP
Capa ian
fisik 1
2 3
5
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.200.000 1.069.000
89,08 95,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan Listrik 30.000.000
20.333.956 67,78
87,00 3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.800.000 1.675.000
93,06 97,00
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
860.000 424.000
49,30 80,00
5 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 28.140.000
28.110.000 99,89
100,0 6
Penyediaan Jasa kebersihan kantor 7.103.000
6.102.650 85,92
95,00 7
Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor 8.720.500
7.054.800 80,90
92,00 8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.992.150 6.015.600
75,27 90,00
9 Penyediaan komponen Instalasi
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000
1.815.700 72,63
90,00 10
Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan
1.637.500 1.607.500
98,17 100,0
11 Penyediaan makanan dan minuman
7.350.000 5.731.300
77,98 90,00
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 78.160.000
77.788.800 99,53
100,0 B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinasoperasional 45.347.000
36.235.800 79,91
90,00 C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7
14 Pengadaan Pakaian dinas beserta
kelengkapanya 5.085.000
4.770.000 93,81
100,0 D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 Sosialisasi Peraturan perundang
undangan
13.875.000 7.490.000
53,98 81,00
16 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan 15.100.000
8.200.000 54,30
82,00 E
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
17 Koordinasi Penilaian kota sehat
ADIPURA 104.424.150
94.175.275 90,19
96,00 18
Pemantauan kualitas Lingkungan 805.579.500
716.476.250 88,94
96,00 19
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
35.550.000 33.691.500
94,77 98,00
20 Pengkajian dampak lingkungan
28.641.000 17.602.000
61,46 85,00
21 Peningkatan Peran serta Masyarakat
dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
49.587.500 43.794.500
88,32 95,0
E
Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
22 Pengembangan data dan informsi
lingkungan 71.040.000
69.183.050 97,39
98,0 F
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
23 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat
dan Limbah Cair
29.897.450 28.574.750
95,58 98,
1.379.589.750 1.217.921.43
1 88,28
92,8
Sedangkan capian untuk tahun 2012 di targetkan 100 dari seluruh Renja yang disusun dengan dukungan dana APBD DAK+DAU senilai Rp. 1.510.256.550,-
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup
Secara umum capaian program Renstra SKPD tahun anggaran 2011 tidak ada kendala dan terlaksana dengan baik, namun belum dapat mencapai standar
pelayanan minimal SPM lingkungan hidup. Hal ini disebabkan begitu kompleknya permasalahan lingkungan hidup dan masih kurangnya sumber daya
manusia SDM yang profesional terutama terhadap pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dan tenaga analisis untuk operasional laboratorium
lingkungan hidup.