14
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Renja SKPD Kantor Lingkungan Hidup tahun 2013 menurut rancangan kerangka logis secara makro dan pembiayaan pembangunan bersifat
indikatif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraangkat
Daerah Renja SKPD. Dalam rangkaian penyusunan perencanaan RKPD Kota Payakumbuh dari segala
urusan wajib, diperlukan koordinasi antar instansi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum
forum yang disebut forum gabungan SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang. Forum tersebut menghasilkan
kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan yang tertuang dalam agenda pembangunan kota.
Dengan adanya Rencana Kerja Renja SKPD, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan
lebih terkosentrasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Semoga program dan kegiatan bidang lingkungan hidup tahun 2013 yang
direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dalam mewujutkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Insyaallah.
Payakumbuh, Maret 2013
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir.SYAMSURIAL,MSi
Pembina Tk I Nip. 19640705 198601 1001
Tolak Ukur Target
Target Target
1 3
4 5
7 9
10 11
A 1
Peningkatan Pelayanan Umum
Terlaksananya Kelancaran
Program Administrasi
Perkantoran 1 Tahun
1 Penyediaan jasa surat menyurat
1 Tahun 100
1.500.000 KLH
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 100
23.520.000 KLH
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 100
6.010.000 KLH
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya jasa perbaikan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Hasil Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
6 8
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
No Urusan pemerintan
daerahprogramkegiatan Prioritas
INDIKATOR KINERJA PAGU
INDIKATIF Th 2014
SKPD Penangg
ung Jawab
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam
berkendaraan 2
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
Capaian Program Keluaran Kegiatan
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 100
6.010.000 KLH
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional
9 Unit 100
4.050.000 KLH
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
6 orang 100
35.448.000 KLH
6 -
Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
1 tahun 100
KLH -
Tersedianya jasa kebersihan kantor dan laboratorium LH
1 tahun 100
KLH 7 Penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun 100
18.984.115 KLH
8 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 1 Tahun
100 2.370.500
KLH
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 100
7.493.500 KLH
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 3 media
100 3.047.750
KLH tersedianya alat-alat listrik
Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor dan lab
LH Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan Meningkatnya akuntabilitas
administrasi keuangan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
Tersedianya bahan bacaan berupa 3 Media
Terpenuhinya kebutuhan informasi
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya jasa perbaikan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam
berkendaraan
14.906.100 Terpelihara dan terjaganya
kebersihan kantor dan laboratorium Lh
Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 3 media
100 3.047.750
KLH Tersedianya bahan bacaan
berupa 3 Media Terpenuhinya kebutuhan
informasi