Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011 Bab III : 21 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor terealisasi sebesar 98,79. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Rupiah 95.000.000 93.850.000 98.79

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi sebesar 19,08. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Rupiah 6.000.000 1.145.000 19.08

4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi terealisasi sebesar 97,80. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011 Bab III : 22 KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rupiah 270.000.000 264.056.000 97.80 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi DAK terealisasi sebesar 99,71. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK Rupiah 2.438.102.700 2.430.995.200 99.71 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun terealisasi sebesar 98,25. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Rupiah 1.142.910.000 1.122.924.950 98.25 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP terealisasi sebesar 93,20. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011 Bab III : 23 KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP Rupiah 370.000.000 344.828.500 93.20 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DPPID terealisasi sebesar 99,90. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Rehabilitasidan Peningkatan Jaringan Irigasi DPPID Rupiah 3.650.000.000 3.646.460.960 99.90

5. Pengembangan,Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya