Program Administrasi Perkantoran dengan 16 enam belas kegiatan yaitu: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011 Bab III : 19 KEGIATAN INDIKATOR KINERJA FISIK SATUAN RENCANA REALISASI FISIK REALISASI Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Di Bidang Pertambangan Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan Kecamatan 17 17 100

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada serta untuk mewujudkan sasaran Tahun Anggaran 2011 Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 12.942.350.700.,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.762.024.781.,- atau 98,61 , dengan sisa anggaran Rp. 180.325.919,- .

1. Program Administrasi Perkantoran dengan 16 enam belas kegiatan yaitu:

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sumber Daya Air adalah sebesar 64,98 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Enam belas kegiatan pada program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rupiah 433.060.000 281.384.381 64.98 Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011 Bab III : 20

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terealisasi sebesar 100. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rupiah 3.000.000 3.000.000 100 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor terealisasi sebesar 99,95. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor Rupiah 25.000.000 24.986.550 99.95 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional terealisasi sebesar 96,39 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rupiah 217.851.500 209.997.950 96.39 Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011 Bab III : 21 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor terealisasi sebesar 98,79. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI KEUANGAN REALISASI Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Rupiah 95.000.000 93.850.000 98.79

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan