Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011
Bab III :
19
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
FISIK SATUAN
RENCANA REALISASI
FISIK REALISASI
Koordinasi dan
Pendataan Tentang Hasil
Produksi Di Bidang
Pertambangan Dihasilkannya
data volume hasil tambang
gal. gol. C dan pedoman
pertambangan Kecamatan
17 17
100
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada serta untuk mewujudkan sasaran Tahun Anggaran 2011 Dinas Sumber
Daya Air Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp.
12.942.350.700.,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.762.024.781.,- atau 98,61 , dengan sisa anggaran Rp. 180.325.919,- .
1. Program Administrasi Perkantoran dengan 16 enam belas kegiatan yaitu:
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
administrasi perkantoran Dinas Sumber Daya Air adalah sebesar 64,98 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah
ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Enam belas kegiatan pada program
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Rupiah 433.060.000
281.384.381 64.98
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011
Bab III :
20
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terealisasi sebesar 100. Angka ini
diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Rupiah
3.000.000 3.000.000
100
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor
terealisasi sebesar 99,95. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung dan
Kantor, Taman dan Halaman Kantor
Rupiah 25.000.000
24.986.550 99.95
Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional terealisasi sebesar
96,39 Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional Rupiah
217.851.500 209.997.950 96.39
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2011
Bab III :
21 Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan
Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor terealisasi sebesar 98,79. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel
dibawah ini.
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA
REALISASI KEUANGAN
REALISASI
Rehabilitasi Sedang Berat Gedung
Kantor Rupiah
95.000.000 93.850.000
98.79
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan