Program Peningkatan LAKIP TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 57

B. Peningkatan

sarana dan prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinasoperasional 956,474,400 952,854,400 3,620,000 99.62 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas 150,200,000 150,000,000 200,000 99.87 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,982,500 200,582,500 400,000 99.80 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 240,505,500 239,260,000 1,245,500 99.48 5. Pengadaan Mebeleur 9,687,000 7,187,000 2,500,000 74.19 6. Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 45,000,000 31,906,500 13,093,500 70.90 7. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 75,000,000 55,288,500 19,711,500 73.72 8. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 205,550,000 115,264,686 90,285,314 56.08 9. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 157,900,000 151,656,020 6,243,980 96.05 10. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 46,100,000 34,771,500 11,328,500 75.43 11. Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas 200,000,000 173,190,000 26,810,000 86.60 12. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 160,000,000 159,090,000 910,000

99.43 C.

Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 96,000,000 95,650,000 350,000 99.64 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari tertentu 29,000,000 29,000,000 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 58

D. Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 1. Dialog Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, PimpinanAnggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan 577,300,000 301,740,000 275,560,000 52.27 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara DepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri 490,800,000 209,899,800 280,900,200 42.77 3. Kunjungan kerja Inspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 50,000,000 7,020,000 42,980,000 14.04

E. Peningkatan

Pelayanan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan 1. Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga 436,326,800 1,322,764,436 113,562,364 92.09 J U M L A H 38,604,258,864 35,569,780,707 3,034,478,157 92.14

5. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan Kinerja Tahun 2016 memuat sasaran strategis, target indikator, program dan kegiatan serta anggaran perkegiatan tahun 2016. Penetapan kinerja tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategi tahun 2016-2021 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 59 Bulukumba untuk mewujudkan pencapaian target indikator kinerja sasaran untuk tahun anggaran berjalan. Penetapan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari 27 program dan 95 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38,604,258,864 Tiga puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah, dengan 9 Sembilan sasaran stratejik dan 96 Sembilan Puluh Enam indikator kinerja sasaran. Terlampir Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 Form PK.