Penetapan Kinerja Tahun 2016 Peningkatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 59 Bulukumba untuk mewujudkan pencapaian target indikator kinerja sasaran untuk tahun anggaran berjalan. Penetapan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari 27 program dan 95 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38,604,258,864 Tiga puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah, dengan 9 Sembilan sasaran stratejik dan 96 Sembilan Puluh Enam indikator kinerja sasaran. Terlampir Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 Form PK. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 60 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan termuatnya ILPPD Tahun 2013 2 Dokumen 2 Dok 2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2012 1 Dokumen 1 3 Prosentase Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun. 90 90 4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi Unsur Buatan Kabupaten Bulukumba. 1 Dok 1 Dok 5 Prosentase pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel 100 100 6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama 100 100 7. Jumlah regulasikebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan. 1 Draft ranperda 1 Draft ranperda Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi KDH dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 61 Tabel 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini N O INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan termuatnya ILPPD Tahun 2013 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 100 100 100 100 100 2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2012 1Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100 100 100 100 100 3 Prosentase Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun. - - 80 90 95 100 100 100 100 100 4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi yang sudah di bakukan Kabupaten Bulukumba. - Unsur Buatan - Unsur Alamai - 167 187 1 Dok 1 Dok 100 100 100 100 100 5 Jumlah wilayah pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel - - - 10 Kec 10 kec 100 100 100 100 100 6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama - - - 100 100 100 100 100 100 100 7. Jumlah regulasikebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan. - - - 1 Draft ranpe rda 1 Perbup 100 100 100 100 100 8. Prosentase pelaksanaan rapat monev pemerintahan kecamatan dan kelurahan 100 60 100 - 100 5 100 100 100 9. Jumlah Peserta Lokalatih Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN yang telah dibina - 80 Org 50 Org - - 100 5 100 100 100 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 62 Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi NO INDIKATOR KINERJA Target Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan termuatnya ILPPD Tahun 2013 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2012 1Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Prosentase Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun. - - 80 90 95 - - 80 90 95 4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi yang sudah di bakukan Kabupaten Bulukumba. - Unsur Buatan - Unsur Alamai - 167 187 1 Dok 1 Dok - 167 187 1 Dok 1 Dok 5 Prosentase pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel - - - 10 Kec 10 Kec - - - 10 Kec 10 Kec 6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama - - - 100 100 - - - 100 100 7. Jumlah regulasikebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan. - - - 1 Draft ranpe rda 1 Perbup - - - 1 Draft ranpe rda 1 Perbu p 8. Prosentase pelaksanaan rapat monev pemerintahan kecamatan dan kelurahan 100 60 100 - 100 100 60 100 - 100 9. Jumlah Peserta Lokalatih Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN yang telah dibina - 80 Org 50 Org - - - 80 Org 50 Org - - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 63 Tabel 3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1 Jumlah Tahapan Pelaksanaan MTQ 4 Keg 4 Keg 2 Jumlah Guru TKATPA Kontrak, Guru Madis, dan guru TKATPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 23 bulan 204 Orang 199 Orang 3 Jumlah Pelaksanaan Pengajian Rutin 12 Bulan 12 Bulan 4 Jumlah Kecamatan yang dikunjungi untuk safari ramadhan 10 kec 10 kec. 5 Jumlah Imam Mesjid penerima insentif dari Pemkab Bulukumba selama 12 bulan 176 orang 176 orang 6 Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector terkait HIVAIDS 2 kali 2 Kali 7 Jumlah peserta workshop manajemen MuballighMuballighat 70 Orang 70 Orang 8 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKATPA, Lembaga Keagamaan Penduduk Buta Aksara. 136 Desa 136 Desa 9 Jumlah Peringatan Hari Besar Islam 7 Kegiatan 7 Kegiatan 10 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon jamaah haji dan jamaah haji 2 Kali 2 Kali Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan mental spiritual Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 64 11 Jumlah peserta TOT dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIVAIDS 100 Orang 100 Orang 12 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas 100 Orang 100 Orang 13 Jumlah wilayah pembinaan UKS di Tingkat SMASederajat, SMPSederajat, SDSederajat selama 1 Tahun 10 Kecamatan 10 Kecamatan Tabel 3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini NO INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pelaksaanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 4 Kali 100 100 100 100 100 2 Jumlah wilayah Pembinaan Kegiatan Guru TKATPA , UKS dan Masjid 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 100 100 100 100 100 3 Jumlah Imam Mesjid penerima Insentif Lingkup Pemkab Bulukumba selama 1 tahun - 1 Thn - 1 Thn 176 - 100 - 100 100 4 Pemberdayaan Lasia - - - - - - - - - 5 Pembinaan JKS 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn - 100 100 100 100 - 6 Pembinaan Desa Muslim - - 1 Thn 1 Thn - - - 100 100 - 7. Pelatihan dan Perawatan Jenazah - 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - 100 100 100 - 8. Jumlah pelaksanaan Pengajian Rutin 12 12 10 8 12 100 100 90 80 100 9. Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Sosialisasi Narkoba HIVAIDS 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100 100 100 100 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 65 10. Jumlah Pembinaan Spritual Keagamaan In House Training ESQ bagi Aparatur Pemerintah 1 Kali - - - - 100 - - - - 11. Jumlah Peringatan Hari – Hari besar Islam - 7 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg - 100 100 100 100 12. Jumlah Wilayah kunjungan Safari Ramadhan - 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec - 100 100 100 100 13. Lomba Tadarrus Al quran Tingkat Provinsi - - 1 Thn 1 Thn - - - 100 100 - 14 Jumlah peserta workshop manajemen muballighmuballigaht - - - - 70 - - - - 100 15 Jumlah Guru TKATPA Kontrak,Guru Madin, dan Guru TKATPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 12 bulan. 199 97,55 16 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKATPA, Lembaga Keagamaan Penduduk Buta Aksara. 10 Kec 100 17 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon jamaah haji dan jamaah haji 2 Kali 100 18 Jumlah peserta TOT dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIVAIDS 100 Org 100 19 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas 100 Org 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 66 Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi NO INDIKATOR KINERJA Target Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Pelaksaanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi 1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 4 Kali 2 Jumlah wilayah Pembinaan Kegiatan Guru TKATPA , UKS dan Masjid 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 100 100 100 100 3 Jumlah Imam Mesjid penerima Insentif Lingkup Pemkab Bulukumba selama 1 tahun - 276 - 137 176 - 276 - 137 176 4 Pemberdayaan Lansia - - - - - - - - - 100 5 Pembinaan JKS 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 100 100 100 100 6 Pembinaan Desa Muslim - - 1 Thn 1 Thn 1 Thn - - 100 100 100 7. Pelatihan dan Perawatan Jenazah - 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Thn - 100 100 100 100 8. Jumlah pelaksanaan Pengajian Rutin 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 12 10 8 12 9. Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Sosialisasi Narkoba HIVAIDS 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 10. Jumlah Pembinaan Spritual Keagamaan In House Training ESQ bagi Aparatur Pemerintah 1 Kali - - - - 100 - - - - 11. Jumlah Peringatan Hari – Hari besar Islam - 7 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg - 7 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg 12. Jumlah Wilayah kunjungan Safari Ramadhan - 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec - 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 13. Lomba Tadarrus Al quran Tingkat Provinsi - - 1 Thn 1 Thn - - - 100 100 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 67 14 Jumlah peserta workshop manajemen muballighmuballigaht - - - - 70 - - - - 70 15 Jumlah Guru TKATPA Kontrak,Guru Madin, dan Guru TKATPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 12 bulan. 204 199 16 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKATPA, Lembaga Keagamaan Penduduk Buta Aksara. 10 Kec 10 Kec 17 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon jamaah haji dan jamaah haji 2 kali 2 kali 18 Jumlah peserta TOT dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIVAIDS 100 Org 100 Org 19 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas 100 Org 100 Org Tabel 3.3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No Indikator Target Realisasi 1. Jumlah wilayah terkait ketersediaan database pertanahan 10 Kec 10 Kec 2. Jumlah Persil Tanah yang terganti rugi dan terbebaskan dan Jumlah Persil Tanah yang bersertifikat 5 Persil 245 Persil 4 Persil 245 Persil Sasaran 3 : Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian permasalahan pertanahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 68 3. Jumlah peserta sosialisasi Pengadaan Tanah untuk 2 Angkatan 130 Orsng 130 Orang 4 Jumlah Konflik Pertanahan yang ditanganidiselesaikan 12 Konflik 12 Konflik Tabel 3.4.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No Indikator Kinerja Target Realisasi Perentase 1 Jumlah penyaluran raskin disetiap desakelurahan 136 Desa Kelurahan 136 Desa Kelurahan 100 2 Jumlah penyelesaian dokumen data potensi daerah yang disusun secara berkala 2 semester 2 Dokumen 2 Dokumen 100 3 Jumlah waktu penyelesaian dokumen data laporan realisasi dan aktivitas pengadaan pemerintah secara berkala. 12 Bulan 12 Bulan 100 4 Persentase penyelenggaraan pembinaan, pengguna dan penyedia jasa konstruksi dan Jumlah waktu penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi. 100 4Triwulan 100 4 Triwulan 100 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah dan pembangunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 69 5 Persentase layanan pengadaan secara elektronik dan jumlah terlaksananya pelatihan LPSE terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi. 100 2 angkatan 100 2 angkatan 100 6 Jumlah peserta sosialisasi ekonomi kerakyatan. 100 Orang 100 Orang 100 7 Jumlah waktu penyelesaian laporan tingkat inflasi di Bulukumba. 4 Triwulan 4 Triwulan 100 8 Jumlah Dokumen Data Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 4 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah dan pembangunan ” terdiri dari 8 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan out put yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 5 dapat dilakukan analisa sebagai berikut : Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 4 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya data penyaluran raskin pada 136 desa dan kelurahan setiap bulan dan laporannya disampaikan kepada Biro Bina Ekonomi pemprov Sulawesi Selatan. 2. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya data potensi produksi daerah dalam bentuk laporan semesteran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 70 disampaikan pada Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah tersedianya data laporan realisasi dan aktivitas pengadaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Bulan Januari s.d. Desember 2016 dalam bentuk laporan dan disampaikan pada Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Sekretariat TEPPA Propinsi serta menyampaikan laporan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan TEPPA-UKP-PPP melalui penginputan pada aplikasi Sistem Monitoring TEPPA SISMONTEP. 4. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa serta terlaksananya pembinaan terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi. 5. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah terbentuknya layanan pengadaan secara elektronik dan terlaksananya pelatihan LPSE pada penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi serta admin sirup pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 6. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi ekonomi kerakyatan dan meningkatnya pemahaman tentang ekonomi kerakyatan pada masyarakat. 7. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah tersedianya laporan tingkat inflasi daerah pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara Semesteran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 71 8. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen laporan hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah pada 10 kecamatan. Tabel 3.5.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No Indikator kinerja Target Realisasi Persentase 1 Jumlah Ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan prasarana komunikasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Aparat Pemda 8 surat kabar dengan jumlah total 1536 exp 8 surat kabar dengan jumlah total 1536 exp 100 2. Jumlah ketersediaan website sebagai media layanan informasi Pemerintah Daerah secara online 1 Paket 1 Paket 100 3 Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan peliputan publikasi dan dokumentasi media cetak dan elektronik sehingga tercipta sinergitas masyarakat, media dan stakeholder lainnya terhadap kebijakan pembangunan daerah 1 Tahun 1 Tahun 100 4 Jumlah Pelaksanaan Pendokumentasian dan pelayanan informasi publik 1 Tahun 1 Tahun 100 5 Jumlah ketersediaan dan distribusi informasi persandian 1 Tahun 1 Tahun 100 6 Jumlah Kegiatan Pengaturan Acara Pemerintah Daerah yang dikoordinir 1 Paket 1 Paket 100 Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan masyarakat , kegiatan keprotokolan dan informasi persandian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 72 Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 5 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan masyarakat , kegiatan keprotokolan dan informasi persandian ” terdiri dari 6 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan out put yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 5 dapat dilakukan analisa sebagai berikut : Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 5 tahun 2016 beserta evaluasi dan analisis capainnya digambarkan sebagai berikut : 1. Tersedianya Koran Fajar, Tribun Timur, Koran Sindo, Rakyat Sulsel, Radar Selatan, Cakrawala, Ujungpandang Ekspres, dan Berita Kota Makassar, sarana dan prasarana komunikasi dan terjalinnya kerjasama media massa di kabupaten Bulukumba dalam bentuk advertorial terkait informasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah. 2. Terlaksananya kegiatan pengolahan pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, antara lain Penyusunan sambutan, pidato, ceramah, dan makalah Bupati dan Wakil Bupati, pada setiap acara, baik yang dilaksanakan pemda maupun lembaga lain. 3. Terlaksananya Pendokumentasian, pengolahan dan pelayanan informasi publik secara efektif melalui cetak leaflet dan banner oleh Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi PPID. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 73 4. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan jaringan serta ketersediaan webbsite sebagai media layanan informasi Pemerintah Daerah secara online, pemeliharaan jaringan internet serta pengelolaan PABX. 5. Tersedianya administrasi sistem persandian antara lain kawat surat, pengamanan informasi penggunaan alat komunikasi yang terengkrip sesuai standar Sandi Negara serta komunikasi dan informasi dalam bentuk CCTV. 6. Terlaksananya koordinasi dan keprotokolan di setiap acara-acara pemda, serta pengaturan acara-acara baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda maupun pihak luar yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati. Tabel 3.6.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 1 Prosentase ketersediaan jasa administrasi keuangan Lingkup Setda dalam setahun 100 99,33 93,33 Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 74 2 Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dok 1 Dok 100 3 Persentase Penyusunan Pengendalian dan Pelaksanaaan Keuangan Lingkungan Setda selama 1 tahun. 100 100 100 4 Persentase Pelaksanaan Administrasi Perbendaharaan SKPD dalam 1 Tahun 100 96,26 96,26 5 Persentase Pelaksanaan Administrasi pembukuan dalam 1 tahun 100 100 100 6 Persentase Penyelesaian TPTGR 85 89,93 105,8 Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah” terdiri dari 6 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan out put yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 6 dapat dilakukan analisa sebagai berikut : 1. Tersedianya jasa administrasi keuangan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Wujud kegiatan ini adalah honorarium pada Pengguna anggaran, PPK ,Staf PPK , bendahara pengeluaran dan Pembantu bendahara pengeluaran; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 75 2. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Wujud kegiatan ini adalah Penjabaran APBD Tahun anggaran 2016 lingkup Setda kabupaten Bulukumba; 3. Terwujudnya penyusunan dan evaluasi RKA dan DPA anggaran pokok dan anggaran perubahan lingkup Sekretariat Daerah serta terevaluasinya pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan terlaksananya pengendalian anggaran kas lingkup Sekretariat Daerah; 4. Terlaksananya administrasi perbendaharaan SKPD; 5. Terlaksananya administrasi pembukuan SKPD; 6. Terlaksananya penyelesaian TPTGR, dengan adanya pengembalian keuangan daerah dalam bentuk laporan bulanan disampaikan kepada Bupati, Inspektorat Kabupaten dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 6 enam indikator kinerja yang ada pada sasaran 6 persentase capaian adalah 97,59 . Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan hukum dan HAM Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 76 Tabel 3.7.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1 Persentase Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Penanganan Kasus dan Pertimbangan Hukum 100 100 2 Jumlah Penyelesaian Temuan Pengawasan 80 LHP 80 LHP 3 Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi permasalahan peraturan perundang- undangan 100 100 4 Jumlah penyelesaian draft rancangan produk hukum daerah 16 Ranperda 16 Ranperda 5 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Perda Lainnya 18 Kali 18 Kali 6 Jumlah pelaksanaan penyajian informasi tentang produk hukum 2 Kali 2 Kali 7 Jumlah kajian Peraturan Perundang- Undangan Daerah terhadap Perundang- Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang- Undangan Daerah 600 Buah 600 Buah 8 Jumlah produk hukum yang didokumentasikan 4 Produk 4 Produk 9 Pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu 1 Kali 1 Kali 10 Pelaksanaan Bimtek Produk Hukum daerah 1 Angkatan 1 Angkatan 11 Jumlah pelaksanaan koordinasi penegakan hukum dan HAM 1 kali 1 kali 12 Persentase Pelaksanaan Kelompok Kadarkum 100 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 77 Perolehan capaian 12 dua belas indikator kinerja untuk sasaran 7 tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. 2. Wujud dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah dan terekapitulasinya laporan hasil temuan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, khususnya LHP dari Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, BPKP dan Irjen, sebelum ditindaklanjuti dilakukan pengkajian dan penelaahan oleh Tim Tindak Lanjut yang dibentuk sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 42I2015 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dan Kpts 347IV2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 42I2015 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 sebanyak 80 LHP atau capaiannya sebesar 100. 3. Wujud dari kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar daerah dibidang Hukum adalah terselesaikannya penanganan perkara atas gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Pengadilan Negeri Bulukumba dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 78 hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten yaitu unsur Bagian Hukum dan Bagian Pertanahan Setda serta Pengacara Pemda Saudara Baharuddin Meru, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan. Adapun perkara yang ditangani pada Tahun 2015 sebanyak 3 perkara dengan perincian sebagai berikut: a. Gugatan Syaharuddin Bin H. Bacuni, dkk Penggugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah pasar di Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Perkara Nomor: 02Pdt.G2015PNBlk, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan amar putusan gugatan penggugat tidak diterima; b. Gugatan saudari Aisyah Binti Lantara,dkk Penggugat terhadap tanah Lapangan Sepak Bola Desa Tambangan, Perkara Nomor:13Pdt.G2015P.N.Blk, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan gugatan penggugat tidak diterima;dan c. Gugatan saudari Ummi terhadap Lokasi SDN 237 Dusun Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa, Perkara Nomor:14Pdt.G2015P.N.Blk, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan amar putusan menolak penggugat. Terhadap perkara ini penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. 4. Wujud dari kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya rancangan peraturan daerah sehingga dapat terlaksana secara terencana, terkoordinasi, terarah dan terpadu serta untuk menjaga agar peraturan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 79 perundang-undangan daerah tetap dalam sistem hukum nasional. Dalam kegiatan ini dilakukan kajian draft, konsultasi publik, evaluasi, harmonisasi, klarifikasi, koordinasi dan konsultasi. Pada Tahun 2015, sesuai prolegda yang telah ditetapkan terdapat 11 buah ranperda yang disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Telah dibahas di DPRD sebanyak 11 buah, dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 7 buah, namun ada 1 satu buah ranperda masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, 1 satu buah ranperda masih dalam proses pembahasan di DPRD namun belum ditetapkan karena menunggu aturan baru dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Ranperda tersebut, sertaRanperda yang telah disetujui bersama pada tanggal 30 Desember 2015, dan belum dilakukan evaluasi ranperda serta klarifikasi perda di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan karena disetujui bersama di akhir tahun 2015, sehingga ke-4 ranperda tersebut akan ditetapkan di tahun 2016. 5. Wujud dari kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai materi dan muatan 9 Sembilan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba dimana pelaksanaan sosialisasi sebanyak 18 kali yaitu di sepuluh Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang dan 3 kali di Ruang Pola dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang, sehingga jumlah keseluruhan dari 18 kali pelaksanaan sebanyak 1300 orang. 6. Wujud dari kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan adalah penyebarluasan informasi produk hukumbaik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 80 mass media radio dan surat kabar maupun perpustakan untuk disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. 7. Wujud dari kegiatan Kajian Peraturan Perundang – Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang baru, Lebih tinggi dan Keserasian Antar Peraturan perundang – undangan daerah adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan khususnya Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, MoU dan produk hukum daerah lainnya sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini dilakukan kajian draft, evaluasi, harmonisasi, klarifikasi, koordinasi dan konsultasi. Pada Tahun 2015, ditargetkan 600 draft dan terealisasi sebanyak 738 draft usulan, disebabkan banyaknya draft usulan termasuk draft usulan Keputusan Kepala SKPD dan Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa. 8. Wujud dari kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum adalah telah tertatanya produk hukum baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, dimana dalam kegiatan ini telah diadakan buku peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pengarsipan sehingga aturan-aturan yang baru dapat dilaksanakan, dan telah dicetak Lembaran Daerah Daerah sebanyak 6 jenis, Berita Daerah 1 jenis, pelaksanaan pencetakan Lembaran Daerah tidak terlaksana sepenuhnya karena penetapan perda dilakukan pada akhir tahun 2015, dimana lembaran daerah dengan volume yang lebih besar karena 3 peraturan daerah sangat dibutuhkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Melalui kegiatan ini diharapkan semua produk hokum daerah yang telah ditetapkan dapat terinventarisir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 81 dengan baik, sehingga memudahkan dalam penelusuran dokumentasi hukum. 9. Wujud dari kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu adalah memberikan pemahaman dan pencerahan hukum kepada masyarakat secara berkesinambungan setiap tahunnya, dengan menghadirkan narasumber dari unsur BPN, Ketua Pengadilan Agama, Kepolisian Resor Bulukumba, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.Kegiatan ini dilaksanakan2 kali yaitu yaitu Desa Pataro Kecamatan Herlang dan Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang. Jumlah peserta setiap pelaksanaan sebanyak 50 orang per desa sehingga jumlah keseluruhan peserta secara keseluruhan pada 2 Dua Desa sebanyak 100 seratus orang. 10. Wujud dari kegiatan Bintek Produk Hukum daerah adalah Memberikan bimbingan teknis tentang pembentukan produk hokum daerah kepada para kasubag umum dan program dan staf SKPD Lingkup Pemkab Bulukumba. Bimtek ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta dalam penyusunan dan pembentukan produkpenulisan, materi muatan maupun mekanisme pembentukannya, kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 empat puluh orang. 11. Wujud dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penegakan hukum dan HAM ke SKPD dan HAM Setda koordinasi ke tingkat Provinsi yaitu Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan serta Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu melalui kegiatan ini dilakukan pula penyusunan laporan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia RAN-HAM dan telah disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 82 ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. 12. Wujud dari kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum adalah terbentuknya kelompok kadarkum yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hokum kepada para anggota kelompok sadar hokum KADARKUM Panrita Lopi, untuk selanjutnya melakukan sosialisasi hokum kepada masyarakat yang ada diwilayahnya masing-masing. Salah satu bentuk kegiatan pembinaan Kelompok Kadarkum yaitu membentuk 1 kelompok kadarkum Panrita Lopi yang merupakan binaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan telah mewakili Pemerintah Kabupaten dalam perlombaan Kadarkum Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kanwil HUKUM Provinsi Sul- Sel di Makassar. Dalam pelaksanaannya lomba dimaksud kelompok kadarkum Panrita Lopi berhasil menjadi Juara Pertama dan diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada perlombaan tingkat nasional di Jakarta. Dari 11 Sebelas indikator kinerja yang ada pada sasaran 7 persentase capaian adalah 100 Tabel 3.8.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang organisasi, ketatalaksanaan, anjab dan beban kerja serta urusan kepegawaian Setda Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 83 1 Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Jumlah Penyusunan Dokumen Renstra Seketariat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Jumlah pelaksanaan Monev penyusunan SPM terhadap SKPD Jumlah pelaksanaan evaluasi penerapan SPM dalam 1 tahun 6 SKPD 6 SKPD 4 Jumlah pelaksanaan Monev penyusunan SOP terhadap SKPD 32 SKPD 32 SKPD 5 Jumlah Draft Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tertata 1 Ranperda 1 Ranperda 6 Jumlah ketersediaan atribut PNS lingkup Pemerintah Daerah 1.000 Buah 1.000 Buah 7 Jumlah administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah yang dikelola 200 Orang 200 Orang 8 Presentase Jumlah SKPD yang tersusun uraian tugas jabatannya 100 100 9 Ketersediaan Jumlah SKPD unit Pelayanan Publik yang dibina dan di evaluasi 5 SKPD 5 SKPD 10 Ketersediaan Jumlah SKPD yang difasilitasi Evaluasi Jabatannya 10 Dokumen 10 Dokumen 11 Persentase Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari KKN dalam rangka Reformasi Birokrasi 100 100 12 Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PNSD 9 Bagian 9 Bagian 13 Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PNS dalam melakukan SKM 100 100 Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 8 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang organisasi, ketatalaksanaan, anjab dan beban kerja serta urusan kepegawaian Setda ” terdiri dari 13 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan out put yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 9 dapat dilakukan analisa sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 84 1. Wujud dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Sekretariat Daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian setiap akhir tahun anggaran. Laporan kinerja ini disusun untukmenginformasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai khususnya lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. 2. Wujud dari Kegiatan Penyusunan Program Kerja SKPD adalah Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk lima tahun kedepan 3. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM adalah terlaksananya evaluasi SPM untuk SKPD terkait SPM yang telah diterbitkan KementerianLND terdiri Dinas Kesehatan, Dinas PSDA, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, BPBD dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga. 4. Wujud dari Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP ini adalah terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur SOP yang diikuti oleh 32 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 85 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 5. Hasil yang dicapai oleh Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penataan kelembagaan OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan menghasilkan 36 Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. b. Melaksanakan penyusunan Perbup Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 36 dokumen. 6. Pengadaan kartu tanda pengenal bagi PNS lingkup Pemda Bulukumba merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, mengingat masih banyak PNS yang belum memiliki kartu tanda pengenal termasuk para CPNS yang baru serta adanya perubahan kartu tanda pengenal bagi pejabat struktural yang naik eselon. Penggunaan tanda pengenal dimaksudkan menjadi tanda bagi PNS Pemda Bulukumba sebagai bagian dari atribut kelengkapan dinas PNS sesuai ketentuan sekaligus sebagai upaya peningkatan disiplin PNS. 7. Pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Setda Kabupaten Bulukumba secara tepat waktu dapat dipenuhi dengan manajemen pengolahan data administrasi kepegawaian lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 86 Setda Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan mulai dari CPNS, PNS, DUK hingga memasuki usia pensiun. Untuk tahun 2016 yang telah difasilitasi adalah Kenaikan Pangkat PNS 35 orang meliputi Golongan IV 1 Orang, Golongan III sebanyak 26 orang, Golongan II sebanyak 7 orang, Golongan I sebanyak 1 Orang. Sedangkan Kenaikan Gaji Berkala PNS sebanyak 67 orang terdiri dari Golongan I sebanyak 1 Orang, Golongan II 14 orang, Golongan III 42 orang dan Golongan IV 10 Orang, 8. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya penataan terhadap Analisis jabatan organisasi perangkat daerah, tersedianya uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umumtertentu, penataan evaluasi jabatan dan penentuan kompetensi pejabat dengan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dengan hasil kegiatan meliputi: a. Dokumen analisis jabatan revisi Dinas Bina Marga, Dinas Komunikasi dan Informatika, UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi b. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tata Ruang , Perumahan dan Cipta Karya; c. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 476IX2016 tentang Penetsapan Nama dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup Daerah; d. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 477IX2016 tentang Penetapan Nama dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 87 e. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 478IX2016 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada UPT Lingkup Dinas Kesehatan; f. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 479IX2016 tentang perubahan Keputusan bupati Bulukumba Nomor Kpts.113I2014 tentang Penetapan Nama-Nama dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah. 9. Wujud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan unit pelayanan publik percontohan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD H.A. Sulthan Daeng Radja; 10. Wujud dari kegiatan ini adalah Peta Jabatan yang menggambarkan inventarisasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum. Dokumen evaluasi jabatan penyesuaian informasi faktor jabatan pada 4 empat organisasi perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; 11. Wujud dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan evaluasi terkait penerapan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Monev tersebut meliputi rencana aksi yang terdapat dalam dokumen Road Map RB terkait 8 delapan area perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dimana skala prioritas telah ditetapkan3 sasaran yang ingin dilakukan, untuk mencapai 3 tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu: Pertama menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, Kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Ketiga meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 12. Wujud dari Kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan PNS dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 88 melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas tambahan. 13. Wujud dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Manajerial PNS yang menggambarkan kemampuankompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat eselon II yang akan menduduki suatu jabatan Dari 13 tigabelas indikator kinerja yang ada pada sasaran 8 persentase capaian adalah 100 . Tabel 3.9.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1 Persentase Ketersediaan pelayanan surat 100 100 Sasaran 9 : Meningkatnyan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi dan telekomunikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 89 menyurat dalam 1 Tahun 2 Jumlah Ketersediaan belanja sarana komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 3 Persentase ketersediaan Jasa dan Sewa Peralatan Perlengkapan kantor Sewa Meja, Kursi, dan Tenda dalam 1 Tahun 100 70,13 4 Jumlah jasa jaminan barang milik Daerah Pembayaran Pajak Bangunan Daerah, Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Tanah Milik Daerah dalam 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 5 Persentase jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasPergantian STNK, plat dan BPKB Kendaraan dinas lingkup Sekretariat Daerahdalam 1 Tahun 100 100 6 Jumlah Penyediaan jasa pihak ketiga kebersihan Kantor 1 Paket 1 Paket 7 Jumlah SapraBangunan yang difasilitasi kebutuhan perlatan listriknya dalam 1 Tahun Kantor Bupati, Rujab Bupati dan Wabup 3 Gedung 3 Gedung 8 Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun 100 100 9 Persentase Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi untuk pejabat dan staf lingkup setda dalam 1 tahun 100 94 10 Persentase Ketersediaan penatausahaan kesekretariatan SKPD Setda 100 73 11 Jumlah Wilayah yang difasilitasi kebutuhan perlatan listriknya dalam 1 Tahun 10 Kec 10 Kec 12 Jumlah Ketersediaan kendaraan Dinas Operasional 1 Paket 1 Paket 13 Persentase Ketersediaan perlengkapan rujab Bupati dan Wabup dalam 1 tahun 100 100 14 Persentase Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor dalam 1 tahun 100 100 15 Persentase Pengadaan peralatan Gedung Kantor dalam 1 tahun 100 100 16 Jumlah pengadaan Meubeleur Lingkup Setda dalam 1 Tahun 31 Unit 31 Unit 17 Jumlah pemeliharaan rumah jabatan Bupati dan Rumah jabatan wakil bupati dalam 1 tahun 2 Unit 2 Unit 18 Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara dalam 1 tahun 1 Kantor 1 Kantor 19 Jumlah mobil Jabatan yang terpelihara 1 Paket 1 Paket Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 90 20 Jumlah kendaraan Dinas operasional yang Terpelihara dalam 1 tahun 15 Unit 15 Unit 21 Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 1 Unit 22 Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas 2 Unit 2 Unit 23 Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor WC 1 Unit 1 Unit 24 Jumlah Ketersediaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Sopir Bupati dan wakil bupati 26 Pasang 26 Pasang 25 Jumlah Ketersediaan pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi Bupati, Wabup, Sekda, Asisten, dan Muspida 44 Pasang 44 Pasang 26 Persentase pelaksanaan DialogAudiensi dan ketersedin BBM dalam 1 Tahun 100 100 27 Persentase Pelaksanaan pelayanan kunjungan kerja tamupejabat Negara di Kabupaten Bulukumba dalam 1 tahun 100 50 28 Persentase ketersediaan BBM untuk terlaksananya kunjungan kerja Bupati Wakil Bupati. 100 14,04 29 Prosentase Ketersediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wabup 100 92,09 Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 9 “Meningkatnyan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi dan telekomunikasi ” terdiri dari 29 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 tapi dalam realisasi keuangan sebesar 90,81. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 9 dapat dilakukan analisa sebagai berikut : 1. Wujud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedia dan tercapainya pelayanan surat menyurat lingkup Sekretariat Daerah antara lain dalam hal penyediaan perangko, materai dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 91 benda pos lainnya serta pemberian biaya bahan bakar minyak untuk pendistribusian surat keluar. 2. Tersedianya dana untuk pembayaran sarana komunikasi, sumber daya air PDAM dan listrik sehingga memudahkanmenunjang dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. 3. Tersedianya sarana prasarana jasa dan sewa peralatan perlengkapan kantor yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan in door dan out door. 4. Tersedianya dana dalam hal – hal pembayaran pajak pembangunan daerah, rumah jabatan, rumah dinas dan tanah milik daerah. 5. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional. 6. Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor cleaning service, dalam hal ini kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kontrak pertahun. Wilayah kerja pihak ketiga tersebut meliputi Kantor Bupati Bulukumba mulai halaman kantor, ruangan- ruangan sampai pada masjid kantor. 7. Wujud yang dicapai pada Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik penerangan bangunan Gedung Kantor adalah Terpenuhinya kebutuhan penerangan lampu jalan terhadap 3 GedungBangunan Kantor yaitu Kantor Bupati, Rujab Bupati dan Rujab Wakil Bupati yang bertujuan untuk selain memberi rasa aman serta terpenuhinya penerangan bangunan kantor untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan. 8. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 92 9. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi maupun konsultasi keluar daerah baik dalam provinsi maupun luar provinsi sehingga diharapkan tercipta kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 10. Terselenggaranya penatausahaan kesekretariatan lingkup Sekretariat Daerah, terkait administrasi dalam menunjang kegiatan pertanggungjawaban keuangan antara lain kuitansi, blanko dan lain-lain. 11. Wujud yang dicapai pada Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik penerangan bangunan Gedung Kantor adalah Terpenuhinya kebutuhan penerangan lampu jalan terhadap 10 Kecamatan dalam wilayah Kab. Bulukumba yang bertujuan untuk selain memberi rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan, mengurangi tingkat kriminalitas, serta dapat pula mengurangi volume kecelakaan berlalu lintas, serta terpenuhinya penerangan bangunan kantor untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan. 12. Tersedianya Kendaraan dinas operasional 13. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan terdiri dari Rujab Bupati dan Rujab Wabup. Perlengkapan dimaksud antara lain Lemari Kaca, Mesin Pompa air, Taplak Meja, Kursi Tamu teras rujab Bupati, AC dan Kompor Gas. 14. Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor 15. Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor antara lain mesin ketik, kalkulator, computer, Laptop, Note Book, Printer, Flashdisk, Handycam, LCD, Camera Elektronik, Wireless, Mic dan Motor Speaker. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 93 16. Tersedianya mebeleur lingkup Sekretariat Daerah, yaitu ruang bupati, wabup, Sekda, Asisten, maupun pada bagian-bagian yang digunakan dalam hal menunjang pelaksanaan tugas. 17. Terpeliharanya Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati berupa pemeliharaan terhadap semua kerusakan Rumah Jabatan antara lain perbaikan atap, plafond, dinding, lantai, kamar kecil WC, Pintu, Jendela dan lain-lain. 18. Terpeliharanya Gedung Kantor Bupati antara lain pengecetan pagar. 19. Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan berupa pergantian onderdil suku cadang, oli, serta servis kendaraan jabatan berdasarkan SK Pengguna Kendaraan. 20. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional pergantian onderdil suku cadang, oli, serta servis kendaraan Dinas Operasional berdasarkan SK Pengguna Kendaraan. 21. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor berupa perbaikan terhadap kerusakan sarana pendukung kegiatan antara lain perbaikan AC, Genzet, Telepon, Kamera CCTV, Perbaikan Tenda dan sarana lainnya yang mengalami kerusakan Capaian realisasi keuangannya hanya mencapai 75,43 dikarenakan ada beberapa sarana pendukung kegiatan dalam lingkup Setda dan rumah jabatan yang direncanakan akan dilakukan pemeliharaanperbaikan akan tetapi sampai akhir tahun berjalan tidak mengalami kerusakan dan kondisinya masih baik normal sehingga yang dilakukan perbaikan hanyalah yang mengalami kerusakan saja. 22. Terlaksananya rehabilitasi sedang rumah jabatan bupati dan wakil bupati. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 94 23. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor, yaitu rehabi WC kantor. 24. Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan Bupati dan Bupati, Sopir Bupati dan Wakil bupati berupa Pakaian Sipil Harian PSH, Pakaian Sipil Lengkap PSL, Pakaian Dinas Harian PDH dan Pakaian Dinas Upacara PDU. 25. Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu, berupa pakaian Adat Daerah untuk Bupati, Wakil Bupati, Muspida, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli, dan Penjemput Tamu dalam rangka pelaksanaan Hari Jadi Kab. Bulukumba. 26. Terlaksananya Dialog Audiensi antara Bupati Wakil Bupati dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat pada umumnya dalam rangka memperat tali silaturahim. 27. Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dalam wilayah Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk memantau Sumber Daya yang tersedia serta bagaimana pengelolaanya oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, untuk kemudian menjadi bahan analisa perbandingan dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota lainnya, apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba layak menjadi prioritas untuk dikembangkan potensi sumber daya yang dimiliki capaian realisasi keuangannya hanya mencapai 42,77 disebabkan karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan presentase volume kunjungan kerja Pejabat Negara di Kabupaten Bulukumba; 28. Tersedianya kebutuhan Bahan Bakar Minyak BBM untuk mobil Bupati dan Wakil Bupati Capaian realisasi keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 95 hanya 14,04 dikarenakan anggaran pada kegiatan ini jarang digunakan dalam pelaksanaan kunjunganInspeksi Bupati dan Wakil Bupati ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, sehingga dampaknya terjadi penghematan biaya Bahan Bakar Minyak; 29. Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati; Dari 29 dua puluh sembilan indikator kinerja yang ada pada sasaran 9 persentase capaian adalah 97,71. Tabel 06. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2016 NO. PROGRAMKEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN CAPAIAN I BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 450.000.000 419.436.125 30.563.875 93,21 A Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 1. Penyusunan LPPD dan ILPPD 106,472,450 100,586,350 5,886,100 94.47 B Program Peningkatan Sistem Pengawasan iInternal dan Pengendalian pelaksana kebijakan KDH 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 40,370,300 40,244,600 125,700 99.69 C Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ 101,218,800 99,835,600 1,383,200 98.63 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 96 D Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 45,540,650 33,145,900 12,394,750 72.78 2. Pembakuan Nama Rupa Bumi 28,906,950 23,284,950 5,622,000 80.55 3. Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 47,546,650 44,269,650 3,277,000 93.11

E. Program Penataan dan

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 1. Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 79,944,200 78,069,075 1,875,125 97.65 II BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2,123,645,000 2,100,887,300 22,757,700 98.93

A. Peningkatan Pelayanan

Kehidupan Beragama dan Kesra 1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi 617,017,350 610,039,100 6,978,250 98.87 2. Pengajian Rutin 45,000,000 42,005,000 2,995,000 93.34 3. Insentif Imam Mesjid 336,992,750 335,312,750 1,680,000 99.50 4. Safari Ramadhan 151,696,500 150,885,050 811,450 99.47 5. Pembinaan Kegiatan Guru TKATPA 679,257,600 673,257,600 6,000,000 99.12 6. Rapat Koordinasi dan HIVAIDS 49,898,300 49,898,300 - 100 7. Pelatihan BAZNAS 159,835,000 157,525,000 2,310,000 98.55 8. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah UKS 43,947,500 42,622,500 1,325,000 96.99 9. Pelayanan Calon Jemaah haji 40,000,000 39,342,000 658,000

98.36 BAGIAN PERTANAHAN 2,546,068,500 1,779,160,950

766,907,550 69.88 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 97

III. A

Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1. Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah 100,375,000 97,700,900 2,674,100 97.34 B Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 198,498,500 196,375,050 2,123,450 98.93 2. PengadaanPembebasan Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah. 2,105,600,000 1,344,450,000 761,150,000 63.85 C Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 141,595,000 140,635,000 960,000

99.32 IV.

BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN 655,350,000 636,049,597 19,300,403

97.05 A.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Koordinasi Penyaluran Raskin 76,283,000 63,339,000 12,944,000 83.03

B. Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah 1. Koordinasi Produksi Daerah 21,020,000 19,825,000 1,195,000 94.31

C. Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah 133,027,500 133,023,328 4,172 100 D Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 105,714,400 103,513,956 2,200,444 97.92 2. Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan BarangJasa 199,576,000 197,790,428 1,785,572 99.11

E. Pembangunan

Pengembangan Perekonomian Daerah