Program Penataan dan Peningkatan Pelayanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 52 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 198,498,500 196,375,050 2,123,450 98.93 2. PengadaanPembebasan Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah. 2,105,600,000 1,344,450,000 761,150,000 63.85 C Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 141,595,000 140,635,000 960,000

99.32 IV.

BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN 655,350,000 636,049,597 19,300,403

97.05 A.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Koordinasi Penyaluran Raskin 76,283,000 63,339,000 12,944,000 83.03

B. Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah 1. Koordinasi Produksi Daerah 21,020,000 19,825,000 1,195,000 94.31

C. Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah 133,027,500 133,023,328 4,172 100 D Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 105,714,400 103,513,956 2,200,444 97.92 2. Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan BarangJasa 199,576,000 197,790,428 1,785,572 99.11

E. Pembangunan

Pengembangan Perekonomian Daerah 1. Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah 57,012,500 56,237,985 774,515 98.64 2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 24,302,000 24,061,900 240,100 99.01 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah 38,414,600 38,258,000 156,600 99.59

V. BAGIAN HUMAS

PROTOKOL SANDI 887,476,500 830,156,270 57,320,230 93.54 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 53

A. Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 219,940,000 216,215,060 3,724,940 98.31

B. Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 77,400,000 76,950,000 450,000 99.42 2. Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi 143,277,500 132,438,200 10,839,300 92.43 3. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 172,360,000 146,941,100 25,418,900 85.25 4. Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian 63,100,000 60,104,440 2,995,560 95.25 D Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokoleran 1. Koordinasi dan Pelatihan Serta Pengaturan Acara- Acara Pemda 211,399,000 197,507,470 13,891,530 93.43

VI. BAGIAN KEUANGAN

709,073,800 680,243,635 28,830,165 95.93 A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 147,240,000 146,260,000 980,000 99.33

B. Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100

C. Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah 152,324,800 152,022,525 302,275 99.80 2 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 78,161,000 75,241,000 2,920,000 96.26