Pelayanan Administrasi Pengembangan Peningkatan Peningkatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 54 3 Penatausahaan Administrasi Pembukuan 81,943,000 81,923,910 19,090 99.98 D Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah TPTGR 244,405,000 219,796,200 24,608,800 89.93 VII BAGIAN HUKUM 1,097,000,000 1,064,262,738 32,737,262

97.02 A.

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 85,589,250 81,627,250 3,962,000 95.37 2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 138,215,600 132,962,372 5,253,228

96.20 B.

Penataan peraturan perundang-undangan 1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan 150,000,000 147,580,400 2,419,600 98.39 2. Legislasi rancangan peraturan perundang – undangan 308,342,000 296,890,894 11,451,106 96.29 3. Fasilitasi sosialisasi Peraturan PerUndang- Undangan 91,990,500 91,968,500 22,000 99.98 4. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 13,194,600 12,502,800 691,800 94.76 5. Kajian Peraturan PerUndang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerUndang- Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan PerUndang- Undangan Daerah. 98,370,000 97,827,172 542,828 99.45 6. Penataan Dokumentasi Hukum 85,327,900 84,787,200 540,700 99.37 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 55 7. Penyuluhan Hukum Terpadu 12,358,050 10,972,050 1,386,000 88.78 8. Bintek Produk Hukum Daerah 47,750,000 41,620,000 6,130,000 87.16 9 Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM 18,245,350 18,225,350 20,000 99.89 10 Pembinaan Kelompok Kadarkum 47,616,750 47,298,750 318,000

99.33 VIII

BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN 927,378,100 912,563,837 14,814,263 98.40 A. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 34,391,000 34,134,200 256,800 99.25 2. Penyusunan Program Kerja SKPD 23,800,000 23,601,000 199,000 99.16

B. Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi 1. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM 117,695,000 117,639,900 55,100 99.95

C. Penataan

Peraturan Perundang – undangan 1. Fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP 36,185,000 33,889,800 2,295,200 93.66 D. Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemda Otonomi Baru 323,494,600 320,589,100 2,905,500 99.10

E. Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur 1. Pembuatan dan penggantian atribut PNS 30,951,000 30,951,000 30,951,000 100 2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 49,985,500 49,703,753 281,747 99.44 3. Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan 51,050,000 50,945,620 104,380 99.80 4. Evaluasi pembinaan dan Peningkatan Unit Pelayanan Publik 47,730,000 45,196,160 2,533,840 94.69 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 56 5. Fasilitasi penyusunan Evaluasi Jabatan 48,950,000 48,815,830 134,170 99.73 6. Fasilitasi penerapan Reformasi Birokrasi 75,332,500 73,733,500 1,599,000 97.88 7. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PNSD Berbasis Kompetensi 47,813,500 46,959,874 853,626 98.21 8. Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNSD 40,000,000 36,404,100 3,595,900 91.01 IX BAGIAN UMUM 19,398,467,500 17,616,692,030 1,781,775,470 90.81

A. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19,156,000 17,130,178 2,025,822 89.42 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10,297,769,20 9,728,522,357 569,246,843 94.47 3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 295,064,000 275,875,000 19,189,000 93.50 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 15,000,000 12,187,156 2,812,844 81.25 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 60,000,000 59,998,800 1,200 100 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 181,290,000 181,290,000 100 7. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 70,050,000 49,001,500 21,048,500 69.95 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70,700,000 70,700,000 100 9. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1,580,219,000 1,485,363,789 94,855,211 94 10. Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 389,505,100 282,637,508 106,867,592 72.56 11. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan jalan dan sarana umum ,292,888,000 1,216,860,400 76,027,600 94.12