Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
54
3 Penatausahaan
Administrasi Pembukuan
81,943,000 81,923,910
19,090 99.98
D
Peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1. Tuntutan
Perbendaharaan Dan
Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan
Daerah TPTGR
244,405,000 219,796,200
24,608,800 89.93
VII BAGIAN HUKUM
1,097,000,000 1,064,262,738 32,737,262
97.02 A.
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Tindak
Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan 85,589,250
81,627,250 3,962,000
95.37
2. Tindak
Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
138,215,600 132,962,372 5,253,228
96.20 B.
Penataan peraturan
perundang-undangan
1. Koordinasi
Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan 150,000,000 147,580,400
2,419,600 98.39
2. Legislasi
rancangan peraturan perundang
– undangan
308,342,000 296,890,894 11,451,106
96.29
3. Fasilitasi
sosialisasi Peraturan
PerUndang- Undangan
91,990,500 91,968,500 22,000
99.98
4. Publikasi
Peraturan Perundang-Undangan
13,194,600 12,502,800
691,800 94.76
5. Kajian
Peraturan PerUndang-Undangan
Daerah Terhadap
Peraturan PerUndang-
Undangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dan
Keserasian Antara
Peraturan PerUndang-
Undangan Daerah.
98,370,000 97,827,172
542,828 99.45
6. Penataan
Dokumentasi Hukum
85,327,900 84,787,200 540,700
99.37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
55
7. Penyuluhan
Hukum Terpadu
12,358,050 10,972,050
1,386,000 88.78
8. Bintek Produk Hukum
Daerah
47,750,000 41,620,000
6,130,000 87.16
9 Sosialisasi
dan Koordinasi
Penegakan Hukum dan HAM
18,245,350 18,225,350
20,000 99.89
10 Pembinaan
Kelompok Kadarkum
47,616,750 47,298,750 318,000
99.33 VIII
BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN
927,378,100 912,563,837
14,814,263 98.40 A.
Peningkatan pengembangan system
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
34,391,000 34,134,200
256,800 99.25
2. Penyusunan
Program Kerja SKPD
23,800,000 23,601,000
199,000 99.16
B. Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
1. Evaluasi
penerapan Standar
Pelayanan Minimal SPM
117,695,000 117,639,900
55,100 99.95
C. Penataan
Peraturan Perundang
– undangan
1. Fasilitasi
penyusunan Standar
Operasional Prosedur SOP
36,185,000 33,889,800
2,295,200 93.66 D.
Penataan Daerah
Otonomi Baru
1. Fasilitasi
Pemantapan SOTK Pemda Otonomi
Baru 323,494,600
320,589,100 2,905,500 99.10
E. Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur 1.
Pembuatan dan
penggantian atribut PNS
30,951,000 30,951,000
30,951,000 100
2. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
49,985,500 49,703,753
281,747 99.44
3. Fasilitasi
Penyusunan Analisis Jabatan
51,050,000 50,945,620
104,380 99.80
4. Evaluasi pembinaan dan
Peningkatan Unit
Pelayanan Publik
47,730,000 45,196,160
2,533,840 94.69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
56
5. Fasilitasi
penyusunan Evaluasi Jabatan
48,950,000 48,815,830
134,170 99.73
6. Fasilitasi
penerapan Reformasi Birokrasi
75,332,500 73,733,500
1,599,000 97.88
7. Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan PNSD Berbasis Kompetensi
47,813,500 46,959,874
853,626 98.21
8. Fasilitasi
Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial PNSD
40,000,000 36,404,100
3,595,900 91.01
IX BAGIAN UMUM
19,398,467,500 17,616,692,030 1,781,775,470 90.81
A. Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19,156,000 17,130,178
2,025,822 89.42
2. Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
10,297,769,20 9,728,522,357
569,246,843 94.47
3. Penyediaan
Jasa Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
295,064,000 275,875,000
19,189,000 93.50
4. Penyediaan
Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah 15,000,000 12,187,156
2,812,844 81.25
5. Penyediaan
Jasa Pemeliharaan
Dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
60,000,000 59,998,800 1,200
100
6. Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
181,290,000 181,290,000 100
7. Penyediaan
Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
70,050,000 49,001,500
21,048,500 69.95
8. Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
70,700,000 70,700,000 100
9. Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1,580,219,000 1,485,363,789
94,855,211 94
10. Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD
389,505,100 282,637,508 106,867,592
72.56
11. Penyediaan
komponen instalasi
listrikpenerangan jalan dan sarana umum
,292,888,000 1,216,860,400 76,027,600 94.12