D PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 51 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

E. Program Penataan dan

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 1. Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 79,944,200 78,069,075 1,875,125 97.65 II BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2,123,645,000 2,100,887,300 22,757,700 98.93

A. Peningkatan Pelayanan

Kehidupan Beragama dan Kesra 1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi 617,017,350 610,039,100 6,978,250 98.87 2. Pengajian Rutin 45,000,000 42,005,000 2,995,000 93.34 3. Insentif Imam Mesjid 336,992,750 335,312,750 1,680,000 99.50 4. Safari Ramadhan 151,696,500 150,885,050 811,450 99.47 5. Pembinaan Kegiatan Guru TKATPA 679,257,600 673,257,600 6,000,000 99.12 6. Rapat Koordinasi dan HIVAIDS 49,898,300 49,898,300 - 100 7. Pelatihan BAZNAS 159,835,000 157,525,000 2,310,000 98.55 8. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah UKS 43,947,500 42,622,500 1,325,000 96.99 9. Pelayanan Calon Jemaah haji 40,000,000 39,342,000 658,000 98.36

III. BAGIAN PERTANAHAN 2,546,068,500 1,779,160,950

766,907,550 69.88 A Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1. Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah 100,375,000 97,700,900 2,674,100 97.34 B Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 52 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 198,498,500 196,375,050 2,123,450 98.93 2. PengadaanPembebasan Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah. 2,105,600,000 1,344,450,000 761,150,000 63.85 C Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 141,595,000 140,635,000 960,000

99.32 IV.

BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN 655,350,000 636,049,597 19,300,403

97.05 A.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Koordinasi Penyaluran Raskin 76,283,000 63,339,000 12,944,000 83.03

B. Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah 1. Koordinasi Produksi Daerah 21,020,000 19,825,000 1,195,000 94.31

C. Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah 133,027,500 133,023,328 4,172 100 D Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 105,714,400 103,513,956 2,200,444 97.92 2. Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan BarangJasa 199,576,000 197,790,428 1,785,572 99.11

E. Pembangunan

Pengembangan Perekonomian Daerah 1. Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah 57,012,500 56,237,985 774,515 98.64 2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 24,302,000 24,061,900 240,100 99.01 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah 38,414,600 38,258,000 156,600 99.59

V. BAGIAN HUMAS

PROTOKOL SANDI 887,476,500 830,156,270 57,320,230 93.54