Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
51
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
E. Program Penataan dan
Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
1. Fasilitasi Penataan dan
Pembinaan Kecamatan
dan Kelurahan
79,944,200 78,069,075
1,875,125 97.65
II BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
2,123,645,000 2,100,887,300
22,757,700 98.93
A. Peningkatan Pelayanan
Kehidupan
Beragama dan Kesra
1. Pelaksanaan MTQ
Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi
617,017,350 610,039,100
6,978,250 98.87
2. Pengajian Rutin
45,000,000 42,005,000
2,995,000 93.34
3. Insentif Imam Mesjid
336,992,750 335,312,750
1,680,000 99.50
4. Safari Ramadhan
151,696,500 150,885,050
811,450 99.47
5. Pembinaan Kegiatan
Guru TKATPA
679,257,600 673,257,600
6,000,000 99.12
6. Rapat Koordinasi dan
HIVAIDS
49,898,300 49,898,300
- 100
7. Pelatihan BAZNAS
159,835,000 157,525,000
2,310,000 98.55
8. Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah UKS
43,947,500 42,622,500
1,325,000 96.99
9. Pelayanan Calon Jemaah
haji 40,000,000
39,342,000 658,000
98.36
III. BAGIAN PERTANAHAN 2,546,068,500 1,779,160,950
766,907,550 69.88 A
Pembangunan Sistem
Pendaftaran Tanah
1. Penyusunan
Sistem Pendaftaran Tanah
100,375,000 97,700,900
2,674,100 97.34
B Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
52
1. Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
Dan Pemanfaatan Tanah 198,498,500
196,375,050 2,123,450
98.93
2. PengadaanPembebasan
Pengamanan Tanah
Pemerintah Daerah.
2,105,600,000 1,344,450,000
761,150,000 63.85
C Penyelesaian
Konflik- Konflik Pertanahan
1. Fasilitasi
Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan 141,595,000
140,635,000 960,000
99.32 IV.
BAGIAN EKONOMI
PEMBANGUNAN 655,350,000
636,049,597 19,300,403
97.05 A.
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1. Koordinasi Penyaluran
Raskin
76,283,000 63,339,000
12,944,000 83.03
B. Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah
1. Koordinasi Produksi
Daerah
21,020,000 19,825,000
1,195,000 94.31
C. Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1. Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah
133,027,500 133,023,328
4,172 100
D Pemberdayaan Jasa
Konstruksi 1.
Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
105,714,400 103,513,956
2,200,444 97.92
2. Pengembangan
Kapasitas Layanan Pengadaan BarangJasa
199,576,000 197,790,428
1,785,572 99.11
E. Pembangunan
Pengembangan Perekonomian Daerah
1. Pengendalian Tingkat
Inflasi Daerah
57,012,500 56,237,985
774,515 98.64
2. Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
24,302,000 24,061,900
240,100 99.01
3. Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
38,414,600 38,258,000
156,600 99.59
V. BAGIAN HUMAS
PROTOKOL SANDI 887,476,500
830,156,270 57,320,230
93.54