Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
40
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun kegagalan
pencapaian per nyataan kiner ja.
Ter tib administr asi Keuangan didukung dengan 2 dua pr ogr am, 2 dua kegiatan yang diur aikan sebagai ber ikut:
Pr ogr am Kegiatan
Indikator Kiner ja Sat
Tar get Realisasi Capaian
1. Pelayanan
Administr asi Per kantoran
1 Penyediaan Jasa
Administr asi Keuangan
Lancar nya Kegiatan Administr asi
Keuangan Bulan
12 12
100 2.
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kiner ja
Keuangan 2
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Ter sedianya Laporan Capaian
Kiner ja Keuangan Akhir Tahun 2015
Dokumen 1
1 100
Rata-r ata Capaian 100
Rata-r ata capai an pada setiap kegiatan pada sasar an ini adalah 100.
Sasar an 3 : Sar ana dan prasar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur
Analisis Pencapai an sasar an Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur adalah sebagai ber ikut :
a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016
Tar get dan capaian indikator keber hasilan sasar an Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur adalah sebagai ber ikut :
NO Sasaran Strategis
I ndikator Kinerja Sat
Target Realisasi Capaian
1 Sar ana dan pr asar ana kantor yang
menunjang peningkatan kiner ja aparatur
Jumlah Prasarana dan Sar ana Per kantor an
100 98.85
98.85
Dar i tabel di atas ter lihat bahw a tar getnya dapat ter ealisasi 98.85.
b. Per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun lalu dan
beber apa tahun ter akhir .
Pada sasar an ini didukung dengan kegiatan- kegiatan yaitu :
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
2016
41
Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
No Kegiatan
Indikator Kiner ja Capaian
2012 2013
2014 2015
2016
1. Pembangunan Gedung Kantor
Ter sedianya Gedung Kantor Camat, Kelurahan dan Pintu
Gerbang -
- -
100 100
2. Pengadaan Kendar aan Dinas
Operasioanal Ter penuhinya Sarana Kendaraan
Dinas Operasional 100
100 100
100 100
3. Pengadaan Per lengkapan Gedung
Kantor Lancar nya pelaksanaan
administr asi per kantoran 100
100 100
100 100
4. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Lancar nya pelaksanaan tugas-
tugas kantor 100
100 100
100 100
5. Pengadaan Mebeleur
Ter penuhinya sar ana meubiler kantor
100 100
100 100
100 6.
Pemeliharaan Rutin Ber kala Gedung Kantor
Sar ana Per kantor an yang Representatif
100 100
94.82 100
98.02 7.
Pemeliharaan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional
Ter w ujudnya Pemeliharaan Rutin Ber kala Kendaraan
Operasional 100
100 73.99
100 91.65
8. Pemeliharaan Rutin Ber kala
Peralatan Gedung Kantor Sar ana per kantoran siap pakai
100 100
100 100
99.95 9.
Rehabilitasi sedang berat r umah dinas
Ter sedianya Asr ama IPMAH dan r umah dinas
- -
- 100
- 10.
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
Meningkatnya sarana perkantoran
100 100
100 100
100
Rata-r ata Capaian 100
100 96.10
100 98.85
Pada t abel ter lihat bahw a sasar an ini secar a umum tar get yang dir encanakan dapat dir ealisasikan, hal ini nampak pada r ata-r at a
capaiannya adalah 98,85, dan ter masuk kat egor i ber hasil. Pada tahun
2014 ada dua kegiatan yang tidak 100 yaitu pada Kegiatan Pemelihar aan Rutin Ber kala Gedung Kantor dan Pemelihar aan Rutin Ber kala Kendar aan
Dinas Oper asional.
Pada t ahun 2012 sampai tahun 2014, ada dua kegiatan yang tidak dipr ogr amkan dan tidak dilaksanakan yaitu Pembangunan Gedung Kantor
dan Rehabilitasi sedang ber at r umah dinas.
Pada tahun 2016 juga tidak dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi sedang ber at r umah dinas.
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya