Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016 Per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun lalu dan

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 40 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba

e. Analisis pr ogr am kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun kegagalan

pencapaian per nyataan kiner ja. Ter tib administr asi Keuangan didukung dengan 2 dua pr ogr am, 2 dua kegiatan yang diur aikan sebagai ber ikut: Pr ogr am Kegiatan Indikator Kiner ja Sat Tar get Realisasi Capaian

1. Pelayanan

Administr asi Per kantoran 1 Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan Lancar nya Kegiatan Administr asi Keuangan Bulan 12 12 100 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kiner ja Keuangan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Ter sedianya Laporan Capaian Kiner ja Keuangan Akhir Tahun 2015 Dokumen 1 1 100 Rata-r ata Capaian 100 Rata-r ata capai an pada setiap kegiatan pada sasar an ini adalah 100. Sasar an 3 : Sar ana dan prasar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur Analisis Pencapai an sasar an Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur adalah sebagai ber ikut :

a. Per bandingan antar a tar get dan realisasi kiner ja tahun 2016

Tar get dan capaian indikator keber hasilan sasar an Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur adalah sebagai ber ikut : NO Sasaran Strategis I ndikator Kinerja Sat Target Realisasi Capaian 1 Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja aparatur Jumlah Prasarana dan Sar ana Per kantor an 100 98.85 98.85 Dar i tabel di atas ter lihat bahw a tar getnya dapat ter ealisasi 98.85.

b. Per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun lalu dan

beber apa tahun ter akhir . Pada sasar an ini didukung dengan kegiatan- kegiatan yaitu : Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah 2016 41 Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba No Kegiatan Indikator Kiner ja Capaian 2012 2013 2014 2015 2016 1. Pembangunan Gedung Kantor Ter sedianya Gedung Kantor Camat, Kelurahan dan Pintu Gerbang - - - 100 100 2. Pengadaan Kendar aan Dinas Operasioanal Ter penuhinya Sarana Kendaraan Dinas Operasional 100 100 100 100 100 3. Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor Lancar nya pelaksanaan administr asi per kantoran 100 100 100 100 100 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lancar nya pelaksanaan tugas- tugas kantor 100 100 100 100 100 5. Pengadaan Mebeleur Ter penuhinya sar ana meubiler kantor 100 100 100 100 100 6. Pemeliharaan Rutin Ber kala Gedung Kantor Sar ana Per kantor an yang Representatif 100 100 94.82 100 98.02 7. Pemeliharaan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional Ter w ujudnya Pemeliharaan Rutin Ber kala Kendaraan Operasional 100 100 73.99 100 91.65 8. Pemeliharaan Rutin Ber kala Peralatan Gedung Kantor Sar ana per kantoran siap pakai 100 100 100 100 99.95 9. Rehabilitasi sedang berat r umah dinas Ter sedianya Asr ama IPMAH dan r umah dinas - - - 100 - 10. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Meningkatnya sarana perkantoran 100 100 100 100 100 Rata-r ata Capaian 100 100 96.10 100 98.85  Pada t abel ter lihat bahw a sasar an ini secar a umum tar get yang dir encanakan dapat dir ealisasikan, hal ini nampak pada r ata-r at a capaiannya adalah 98,85, dan ter masuk kat egor i ber hasil. Pada tahun 2014 ada dua kegiatan yang tidak 100 yaitu pada Kegiatan Pemelihar aan Rutin Ber kala Gedung Kantor dan Pemelihar aan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional.  Pada t ahun 2012 sampai tahun 2014, ada dua kegiatan yang tidak dipr ogr amkan dan tidak dilaksanakan yaitu Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi sedang ber at r umah dinas.  Pada tahun 2016 juga tidak dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi sedang ber at r umah dinas.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya