LAKIP TAHUN 2016 DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA

(1)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEM ERINTAH

PEM ERINTAH KABUPATEN BULUKUM BA

DINAS TATA RUANG PERUM AHAN DAN

CIPTA KARYA


(2)

Assalamu Alaikum Wr . Wb

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadir at Allah SWT, kar ena atas izinnya, sehingga Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intahan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun Anggar an 2016 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan lapor an ini ber dasar kan Per atur an Pr esiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kiner ja Instansi Pemer intah dan Per men PAN dan Refor masi Bir okr asi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Per janji an Ker ja, Pelapor an Kiner ja dan Tata Car a Reviu atas Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer intah.

Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba ini mer upakan ikhtisar yang menjelaskan secar a r ingkas dan lengkap tentang capaian Kiner ja yang disusun ber dasar kan r encana ker ja yang ditetapkan dalam r angka pelaksanaan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daer ah tahun 2016, dan kepada pihak-pihak yang telah membantu atas t er selesaikannya Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer intah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun Anggar an 2016 ini, kami menghatur kan banyak ter ima kasih.

Kami menyadar i bahw a lapor an ini masih sangat jauh dar i kesempur naan baik isi maupun penyajiannya, olehnya kami menghar apkan masukan yang konstr uktif untuk per baikan penyusunan Lapor an Kiner ja Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupat en Bulukumba ditahun-tahun yang akan datang.

Sekian.

Assalamu Alaikum Wr . Wb.

An. KEPALA DINAS, SEKRETARIS

Dr s. ANDI MUSMAN, MM

Pangkat : Pembina TK.I, Gol. IV/ b NIP. 19660624 199603 1 003


(3)

iii

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

DAFTAR ISI

Kata Pengantar . . . Daftar Isi . . . Daftar Tabel . . . Daftar Gambar . . .

BAB I PENDAHULUAN . . . 1.1. Gambar an Umum . . . 1.2. Maksud dan Tujuan . . . 1.3. Str uktur Or ganisasi Dinas Tata Ruang Per umahan Dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba . . . 1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi . . . 1.5. Aspek Str ategis . . .

1.5.1.Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) . . . 1.5.2.Aspek Sar ana Dan Pr asar ana Kantor . . . 1.5.3.Aspek Keuangan . . . 1.6. Per masalahan Utama (Str ategic Issued) . . .

1.6.1.Identifikasi Per masalahan Ber dasar kan Tugas dan Fungsi SKPD . . . 1.6.2. PenentuanIsu-Isu Str ategis . . . 1.7. Sistematika Penulisan . . .

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA . . . 2.1. Visi dan Misi DTRPCK Kabupat en Bulukumba Tahun 2016-2021 . . . 2.2. Tujuan dan Sasar an Jangka Menengah Di nas Tata Ruang Per umahan dan

Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba . . . 2.3. Car a Pencapaian Tujuan dan Sasar an . . . 2.3.1. Kebijaksanaan . . . 2.3.2. Pr ogr am . . . 2.3.3. Kegiatan . . . 2.4. Indikator Kiner ja Utama (IKU) . . . 2.5. Tar get Pencapai an Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Tata Ruang

Per umahan Dan Cipta Kar ya Tahun 2016-2021 . . . 2.6.Per janji an Kiner ja Tahun 2016 . . .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA . . . 3.1 Indikator Kiner ja . . . 3.2 Capaian Kiner ja . . .

3.2.1. Pengukur an Kiner ja Pr ogr am & Kegiatan Tahun 2015. . . 3.3 Realisasi Anggar an . . .

BAB IV PENUTUP . . . LAMPIRAN : ii iii iv v 1 1 4 4 9 9 9 11 12 12 12 16 16 18 18 18 21 21 22 22 26 28 29 33 33 34 72 76 81


(4)

iv

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegaw ai Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Ber dasar kan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan . . . Tabel 1.2. Pagu Anggar an Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kab.

Bulukumba Tahun 2016. . . Tabel 2.1.Visi , Misi, Tujuan dan Sasar an Jangka Menengah DTRPCK Kabupaten

Bulukumba Tahun 2016-2021 . . . Tabel 2.2. Daftar Pr ogr am dan Kegiatan Tahun 2016 . . . .. . . Tabel 2.3. Indikator Kiner ja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang Per umahan dan

Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021 . . . Tabel 2.4. Tar get Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Tata

Ruang Per umahan Dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 . . . . Tabel 2.5. Lampir an Per janjian Kiner ja Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta

Kar ya Kab. Bulukumba Tahun 2016 . . . . Tabel 3.1. Sasar an Str ategi s . . . Tabel 3.2. Skala Nilai Pengukur an Kiner ja . . . Tabel 3.3. Realisasi Anggar an Tahun 2016 . . .

11

12

19 22

26

28

29 34 35 76


(5)

v

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Str uktur Or ganisasi Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kab. Bulukumba . . . 5


(6)

1

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupat en Bulukumba ter bentuk ber dasar kan Per atur an Daer ah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Or ganisasi dan Tata Ker ja Dinas Daer ah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan pada Tanggal 31 Juli 2008. Sebagai salah satu unit ker ja tekni s maka diber ikan kew enangan melaksanakan pr ogr am/ kegiatan pembangunan daer ah yang dijabar kan dalam Rencana Str ategis (Renstr a). Secar a defacto pelaksanaan kegiatan sehar i-har inya mencakupi penyelenggar aan penat aan r uang, per umahan dan keciptakar yaan.Untuk

pr ogr am/ kegiatan penataan r uang meliputi per encanaan tat a r uang, pengaw asan pemanfaatan r uang dan pengendalian penataan r uang. Hasil yang hendak dicapai pada pr ogr am/ kegiatan penataan r uang adalah agar tata r uang Kabupaten Bulukumba lebih ter atur , aman, ter tib dan indah secar a ber kelanjutan. Sedangkan pr ogr am kegiatan keciptakar yaan meliputi pembangunan per umahan dan per mukiman beser ta aspek jar ingan utilitasnya, pembangunan dan pengembangan infr astr uktur per desaan/ per kotaan; pembangunan dan pemelihar aan air ber sih dan sanitasi dasar beser ta jar ingannya; pengelolaan per sampahan/ keber sihan; pembangunan pemelihar aan per tamanan dan pemakaman. Hasil yang akan dicapai dalam pembangunan keciptakar yaan adalah ter w ujudnya pembangunan infr astr uktur yang fungsional, ber jati dir i, seimbang, ser asi dan selar as dengan lingkungan ser ta diselenggar akan secar a ter ti b dan ber kelanjutan.

Penyelenggar aan Pemer intahan Daer ah senant iasa menuntut adanya per cepatan ter w ujudnya kesejahter aan masyar akat melalui peningkatan pelayanan, pember dayaan dan per an ser ta masyar akat dengan memper hatikan pr insip demokr asi, pemer ataan, keadilan,ser ta Pemer intah juga member ikan per hatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Kor upsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga ter cipta pemer intahan yang ber sih dan mampu menyediakan public goods and ser vices sebagaimana yang dihar apkan oleh masyar akat.

Good gover nance yang dimaksud adalah mer upakan pr oses penyelenggar aan kekuasaan negar a dalam melaksanakan penyediaan public good and ser vices disebut gover nance (pemer intahan atau kepemer intahan), sedangkan pr aktek ter baiknya disebut “good gover nance“ (kepemer intahan yang baik). Agar “good gover nance” dapat menjadi kenyataan dan ber jalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keter libatan semua pihak yaitu pemer intah dan masyar akat.Good gover nance yang efektif menuntut adanya


(7)

2

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

alignment ” (koor dinasi) yang baik dan integr itas, pr ofesional ser ta etos ker ja dan mor al yang tinggi. Dengan demikian pener apan konsep good gover nance penyelenggar aan kekuasaan pemer intah negar a mer upakan tant angan ter sendir i.

Ter selenggar anya good gover nance mer upakan pr asyar at utama untuk mew ujudkan aspir asi masyar akat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negar a.

Konsep dasar akuntabilitas didasar kan pada kl asifikasi r esponsibilitas manager ial pada tiap lingkungan dalam or ganisasi yang ber tujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.Masing-masing individu pada setiap jajar an apar atur ber tanggung jaw ab at as kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia bir okr asi, akuntabilitas instansi pemer intah mer upakan per w ujudan kew ajiban inst ansi pemer intah untuk memper tanggung jaw abkan keber hasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang ber sangkutan.

Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer intah dibuat dalam r angka per w ujudan per tanggungjaw aban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ser ta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diper cayakan kepada setiap Instansi Pemer intah, ber dasar kan suatu si stem akuntabilitas yang memadai.

Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah juga ber per an sebagai alat kendali, alat penilai Kiner ja dan alat pendor ong ter w ujudnya good gover nance.Dalam per spektif yang lebih luas, maka Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer intah ber fungsi sebagai media per tanggungjaw aban kepada publik.Semua itu memer lukan dukungan dan per an akti f selur uh lembaga pemer intahan pusat dan daer ah ser ta par tisipasi masyar akat.

Pelaksanaan penyusunan Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer intah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016dengan memper hatikan kepada per atur an per undang-undangan yang melandasi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daer ah(Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar an Negar a Nomor 4437) sebagaimana t elah dua kali diubah ter akhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per imbangan Keuangan antar a Pemer intah Pusat dan Daer ah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar an Negar a Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar aan Negar a yang Ber sih dan Bebas dar i Kor upsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar an Negar a Nomor 3851);


(8)

3

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

4. Per atur an Pemer intah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelapor an Keuangan dan Kiner ja Instansi Pemer intah (Lembar an Negar a Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar an Negar a Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Per atur an Pr esiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kiner ja Inst ansi Pemer intah;

6. Per atur an Menter i Dalam Neger i No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah;

7. Per atur an Menter i Pendayagunaan Apar atur Negar a dan Refor masi Bir okr asi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Per janji an Kiner ja, Pelapor an Kiner ja dan Tata Car a Reviu atas Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah;

8. Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Or ganisasi Dan Tata Ker ja Dinas Daer ah Kabupaten Bulukumba (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Ser i D);

9. Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer ah Tahun 2005-2025 (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 Nomor 07);

10. Per atur an Daer ah Kabupat en Bulukumba nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);

11. Per atur an Daer ah Kabupat en Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Per ubahan Kedua Atas Per atur an Daer ah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Or ganisasi Dan Tat a Ker ja Dinas Daer ah Kabupaten Bulukumba (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 11);

12. Per atur an Bupati Bulukumba Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Ur aian Tugas Jabat an Str uktur al Pada Dinas Tata Ruang, Per umahan Dan Cipt a Kar ya Kabupat en Bulukumba (Ber ita Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014); 13. Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 tahun 2014 Tentang Bangunan

Gedung (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 9);

14. Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah Tahun 2016 – 2021 (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7).


(9)

4

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba ini adalah mer upakan bentuk akuntabilitas dar i pelaksanaan tugas dan fungsi yang diper cayakan kepada Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba atas penggunaan anggar an tahun 2016 dan menunjukkan pengukur an kiner ja dan evaluasi ser ta pengungkapan (disclosur e) secar a memadai hasil analisi s ter hadap pengukur an kiner janya.

Tujuan disusunnya Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba adalah sebagai ber ikut:

1. Member ikan infor masi kiner ja yang ter ukur kepada pember i mandat atas kiner ja yang telah dan sehar usnya dicapai.

2. Sebagai bahan per tanggungjaw aban Kepala Di nas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba sebagai Pimpinan Instansi Pemer intah kepada Bupati Bulukumba ter kait kiner ja Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggar an 2016.

3. Sebagai bahan evaluasi bagi Pimpinan Instansi untuk memper baiki kiner ja Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba ditahun-tahun yang akan datang.

4. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang ber kepentingan (Stakeholder s) dalam r angka meningkatkan kiner ja Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN CIPTA

KARYA KABUPATEN BULUKUMBA

Sesuai dengan Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba nomor 11 tahun 2014 tentang per ubahan kedua atas per atur an daer ah nomor 10 tahun 2008 tentang or ganisasi dan tata ker ja dinas daer ah kabupaten bulukumba dan sesuai dengan Per atur an Bupati Bulukumba Nomor 58 Tahun 2014tentang Tugas Pokok, Ur aian Tugas Jabatan Str uktur al dan Ur aian Kegiatan pada Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba. Kedudukan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya langsung ber ada di baw ah dan ber tanggungjaw ab kepada Bupati melalui Sekr etar is Daer ah dan dipimpin oleh seor ang Kepala Dinas.


(10)

5

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Gambar 1.1.Str uktur Or ganisasi Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kab. Bulukumba

Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupat en Bulukumba memiliki Susunan Str uktur Or ganisasi dan Tata Ker ja yang ter dir i dar i :

A.

Kepala Dinas

B.

Sekr etar iat

- Sub Bagian Pr ogr am; - Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian.

C.

Bidang Penataan Ruang

- Seksi Per encanaan Tata Ruang

- Seksi Pengaw asan Pemanfaatan Ruang - Seksi Pengendalian Tata Ruang

D.

Bidang Per umahan

- Seksi pengembangan Kaw asan - Seksi Per umahan Sw adaya - Seksi Per umahan For mal

KEPALA DINAS

KELOMPOK JFT

SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

SEKSI PERUMAHAN SWADAYA SEKSI PENGAWASAN

PEMANFAATAN RUANG

SEKSI PENGEMBANGAN

KAWASAN

SEKSI PENGENDALIAN TATA

RUANG

SEKSI PERUMAHAN FORMAL

SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KEBERSIHAN

SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN SEKSI PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

SEKSI PENGELOLAAN TPA

SEKSI PLP DAN AIR MINUM

SEKRETARIS

BIDANG PENATAAN RUANG

BIDANG PERUMAHAN

BIDANG KEBERSIHAN BIDANG CIPTA

KARYA

SUBAG PROGRAM SUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUBAG


(11)

6

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

E.

Bidang Cipta Kar ya

- Seksi Pengembangan Per mukiman

- Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- Seksi Penyehatan Lingkungan Per mukiman (PLP) dan Air Minum

F.

Bidang Keber sihan

b.

Seksi Pembinaan dan Pengaw asan Keber sihan

c.

Seksi Sar ana dan Pr asar ana Keber sihan

d.

Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Secar a gar is besar tugaspokok jabatan str uktur al masing-masing or ganisasi ter sebut diur aikan sebagai ber ikut :

1.

Kepala Dinas

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengoor dinasikan penyelenggar aan penataan r uang, per umahan dan keciptakar yaan.

2.

Sekretar iat

Tugas Pokok : Dipimpin seor ang Sekr etar is Membant u Kepala Dinas Mengkoor dinasikan penyelenggar aan kesekr etar iatan Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

a. Sub Bagian Pr ogr am

Tugas Pokok : Membantu seker tar is dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan ur usan Pr ogr am Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

b.

Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Membantu seker tar is dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan ur usan Keuangan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Membantu seker tar is dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petuunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan ur usan Umum dan Kepegaw aian Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

3.

Bidang Penataan Ruang

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam mengoor dinasikan penyusunan pr ogr am, kegiatan, penyelenggar aan pelayanan, memantau dan


(12)

7

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

mengevaluasi penyelenggar aan penat aan r uangDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petuunjuk teknis, memant au dan mengevaluasi penyelenggar aan Penataan Ruang Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang

TugasPokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan pengaw asan pemanfaat an r uang Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

c. Seksi Pengendalian Tata Ruang

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan pengendalian t ata r uang Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

4.

Bidang Per umahan

Tugas Pokok : Membantu kepala Dinas dalam mengoor dinasikan penyusunan pr ogr am, kegiatan, penyelenggar aan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan per umahan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

a. Seksi pengembangan Kawasan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan pengembangan kaw asan Di nas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

b. Seksi Per umahan Swadaya

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan per umahan sw adayaDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

c. Seksi Per umahan For mal

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi


(13)

8

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

penyelenggar aan per umahan for mal Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

5.

Bidang Cipta Kar ya

Tugas Pokok : Membantu kepala Dinas dalam mengoor dinasikan penyusunan pr ogr am, kegiatan, penyelenggar aan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan keciptakar yaanDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya

a. Seksi Pengembangan Permukiman

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan pengembangan per mukiman Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan penat aan lingkungan dan bangunanDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Air Minum

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan PLP dan air minumDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya

6.

Bidang Keber sihan

Tugas Pokok :Membantu Kepala Dinas dalam mengoor dinasikan penyusunan pr ogr am, kegiatan, penyelenggar aan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan dan pengaw asan keber sihan

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keber sihan

Tugas Pokok:Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan pengembangan pembinaan dan pengaw asan keber sihan Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

b.Seksi Sar ana dan Pr asarana Keber sihan

Tugas Pokok :Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan sar ana dan pr asar ana Keber sihan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.


(14)

9

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

c. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun pr ogr am, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggar aan pengelolaan tempat pembuangan akhir Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya adalah Unsur Pelaksana Pemer intah yang di Pimpin oleh Kepala Dinas yang ber ada dibaw ah dan ber tanggung jaw ab Kepada Bupati melalui Sekr etar is Daer ah. Tugas pokok Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya adalah melaksanakan kew enangan ur usan pemer intahan daer ah ber dasar kan azas otonomi dan tugas pembantuan, ser ta tugas lain yang diber ikan pemer intah sesuai per atur an per undang-undangan yang ber laku.

Untuk menyelenggar akan tugas pokok ter sebut, maka Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya mempunyai fungsi :

1.

Per umusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

2.

Penyelenggar aan ur usan pemer intahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya.

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.

Pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.5. ASPEK STRATEGIS

Sebagai unsur pelaksana tekni s penyelenggar aan pemer intahan yang melaksanakan tugas penataan r uang dan bidang keciptakar yaan, maka Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupat en Bulukumba dilengkapi dengan beber apa aspek str at egi s yakni ber upa sumber daya manusia (SDM) per encana yang handal dan sar ana dan pr asar ana penunjang ker ja apar atur yang cukup memadai.

1.5.1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia mempunyai per anan yang sangat penting dalam or ganisasi kar ena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem, agar sistem ini tetap ber jalan tentu dalam pengelolaannya har us memper hatikan aspek-aspek penting seper ti pelatihan, pengembangan, dan motivasi.Dalam hal ini sumber daya manusia dijadikan manejemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan or ganisasi secar a efektif dan efi sien.


(15)

10

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Sumber daya manusia mer upakan aset or ganisasi yang sangat vital, mengingat per an dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya.Sumber daya manusia dalam or ganisasi har us senantiasa ber or ientasi ter hadap pencapaian vi si,misi,tujuan,dan sasar an or ganisasi yang mana mer eka sendir i menjadi bagian didalamnya.

Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016memiliki jumlah pegaw ai sebanyak 60 or ang yang ter dir idar i40 or ang (66.67%) pegaw ai yang ber jenis kelamin laki-laki dan 20 or ang (33.33%) pegaw ai yang ber jeni s kelamin per empuan.

Ber dasar kan tingkat pendidikannya, ter dapat 9 (sembilan) or ang (15.00%) dengan pendidikan str ata-2 (Magist er ), 31(tiga puluh satu) or ang (51.67%) dengan pendidikan str ata-1 (Sar jana), 2(dua) or ang (3.33%) dengan pendidikan diploma (D3), 7(tujuh) or ang (11.67%) dengan pendidikan SMA atau seder ajat, 3(tiga) or ang (5.00%) dengan pendidikan SMP atau seder ajat dan 8 or ang (13.33%) dengan pendidikan SD atau seder ajat . Dengan demiki an sumber daya manusi a di Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba mayor itas sudah mempunyai kualitas tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu 66.67% sudah ber pendidikan sekolah tinggi (sar jana dan pasca sar jana), dapat kita lihat pada tabel 1.1dan untuk Daftar Ur ut Kepangkat an Pegaw ai Neger i Sipil Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya keadaan sampai Desember 2016 ter dapat pada Lampir an I.


(16)

11

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Tabel 1.1

Pegawai Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Pangkat/ Golongan

Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan

Total L P S.2 S.1 D.3 SLTA

SLT

P SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembina Utama - IV/ e - - - - - - - - 0

2 Pembina Utama Madya - IV/ d - - - - - - - - 0

3 Pembina Utama Muda - IV/ c 1 - 1 - - - - - 1

4 Pembina Tk. I - IV/ b 1 - 1 - - - - - 1

5 Pembina - IV/ a 1 1 1 1 - - - - 2

Jumlah 3 1 3 1 0 0 0 0 4 6 Penata Tk. I - III/ d 6 2 3 5 - - - - 8

7 Penata - III/ c 6 7 3 9 1 - - - 13

8 Penata Muda Tk.I - III/ b 2 7 - 8 - 1 - - 9

9 Penata Muda - III/ a 7 2 - 8 1 - - - 9

Jumlah 21 18 6 30 2 1 0 0 39 10 Pengatur Tk. I - II/ d - - - - - - - - 0

11 Pengatur - II/ c 2 - - - - 2 - - 2

12 Pengatur Muda Tk. I - II/ b 2 1 - - - 3 - - 3

13 Pengatur Muda - II/ a 2 - - - - 1 1 - 2

Jumlah 6 1 0 0 0 6 1 0 7

14 Jur u Tk. I - I/ d 1 - - - - - 1 - 1

15 Jur u - I/ c 7 - - - - - 1 6 7

16 Jur u Muda Tk. I - I/ b 1 - - - - - - 1 1

17 Jur u Muda - I/ a 1 - - - - - - 1 1

Jumlah 10 0 0 0 0 0 2 8 10 Jumlah Total 40 20 9 31 2 7 3 8 60

Persentase 66.67

%

33.33 %

15.00 %

51.67 %

3.33 %

11.67 %

5.00 %

13.33 %

100.00 %

1.5.2. ASPEK SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Selain Sumber Daya Manusi a (SDM) hal yang sangat mendukung kelancar an or ganisasi adalah adanya sar ana dan pr asar ana untuk memper lancar kegiatan or ganisasi.

Adapun sar ana dan pr asar ana yang dimiliki Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba tahun 2016 dapat dilihat Daftar Aset pada Lampir an II.


(17)

12

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

1.5.3. ASPEK KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba, dana yang dikelola pada tahun 2016sebagai ber ikut :

Tabel 1.2.

Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang, Per umahan dan Cipta Kar ya Kab. Bulukumba Tahun 2016

Sebelum per ubahan Setelah Per ubahan Belanja Total Rp. 52.292.262.860,00 Rp. 65.661.511.209,00

Belanja Tidak Langsung

-

Belanja Pegaw ai Rp. 3.301.794.860,00 Rp. 3.294.899.209,00

Belanja Langsung

-

Belanja Pegaw ai

-

Belanja Bar ang dan Jasa

-

Belanja Modal

Rp. 48.990.468.000,00 Rp. 1.160.862.000,00 Rp. 21.700.005.700,00 Rp. 26.129.600.300,00

Rp. 62.366.612.000,00 Rp. 1.189.749.000,00 Rp. 21.865.739.750,00 Rp. 39.311.123.250,00

Rincian Lapor an Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggar an 2016dapat dilihat tabelnya pada Lampir an III.

1.6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1.6.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Ber dasar kan tugas dan fungsiDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba, maka per masalahan yang ter identifikasi adalah sebagai ber ikut :

a. Ur usan Penataan Ruang

Kabupaten Bulukumba dengan luas 1.154 Km² telah memiliki Per encanaan Tat a Ruang w ilayah kabupaten yang ditetapkan melalui Per atur an Daer ah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupat en Bulukumba Tahun 2012 – 2032. Dalam r encana ter sebut telah ditetapkan ar ahan pemanfaat an r uang baik yang ber sifat lindung maupun budidaya. RTRW Kabupat en Bulukumba secar a gar is besar ber tujuan untuk mew ujudkan tatanan r uang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat per dagangan bagian Selatan Sulaw esi Selatan yang aman, nyaman, pr oduktif dan ber kelanjutan melalui pengembangan minapolitan, par iw isata dan agr oindustr i yang ber landaskan kear ifan lokal menuju masyar akat sejahter a. Dalam r encana ter sebut juga telah ditetapkan hak dan kew ajiban masyar akat ser ta pemer intah dalam hal penyelenggar aan penataan r uang sehingga dihar apkan dengan adanya PERDA ter sebut dapat menjadi pedoman dalam usaha pemenuhan kebutuhan secar a adil dan mer ata.


(18)

13

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Per atur an Daer ah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032 hanya mengatur secar a gar is besar , olehnya itu per lu ditindaklanjuti dengan penyusunan r encana r inci yang antar a lain Rencana Det ail Tata Ruang Kaw asan dan Rencana Tata Ruang Kaw asan Str ategis. Rencana-r encana t er sebut dihar apkan lebih bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggar aan penataan r uang secar a r inci kar ena dalam r encana – r encana r inci ter sebut dijabar kan pr ogr am ker ja bidang penataan r uang secar a detail.

Secar a umum per masalahan dalam penyelenggar aan penataan r uang di Kabupaten Bulukumba dapat dikemukakan sebagai ber ikut:

Dalam aspek per encanaan tata r uang :

1. Penyempur naan r egulasi atas kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah masih kur ang memadai khususnya dukungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Kaw asan Str ategis sehingga menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah belum maksimal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pember ian izin pemanfaatan r uang di daer ah sebagaimana diamanahkan dalam Undang- undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Belum maksimalnya sistem infor masi penataan r uang kepada masyar akat dan dunia usaha, sehingga pemanfaatan r uang kaw asan sesuai r encana tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Kur angnya sosialisasi tentang penat aan r uang sehingga Dalam aspek pemanfaat an r uang :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dimanfaatkan secar a optimal sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Ker ja Pembangunan Daer ah (RKPD) dan kegiat an yang dibiayai oleh APBD; 2. Masih kur angnya r uang ter buka hijau (RTH) publik diselur uh w ilayah

per kotaan baik w ilayah Kota Bulukumba maupun disemua kota kecamatan; Dalam aspek pengendalian pemanfaat an r uang:

1. Tidak ter kendalinya kaw asan-kaw asan str ategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba sehingga menyebabkan ter jadinya per ubahan fungsi r uang yang telah ditetapkan.

2. Belum maksimalnya fungsi pener tiban r uang yang ber implikasi pada munculnya pelanggar an fungsi – fungsi r uang.


(19)

14

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

b. Ur usan Per umahan

Amanah Per atur an Menter i Per umahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/ PERMEN/ M/ 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Per umahan Rakyat Daer ah Pr ovinsi dan Daer ah di Kabupaten/ Kota dalam Pasal 2 ayat (1) menyat akan bahw a pemer intah member ikan pelayanan dalam bidang per umahan r akyat agar masyar akat mampu menghuni r umah yang layak huni dan ter jangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan pr asar ana sar ana dan utilitas umum (PSU) . Indikator yang diper syar atkan dalam PERMEN ter sebut antar a lain r umah yang layak huni dan ter jangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung pr asar ana, sar ana dan utilitas ( PSU).

Kondisi pelayanan per umahan di Kabupaten Bulukumba saat ini dengan indikator r umah layak huni mencapai 89% dar i keselur uhan jumlah r umah yang ada. Kondisi pelayanan yang cukup tinggi untuk capaian pelayanan SPM, namun dilain sisi dalam PERMEN ter sebut disebutkan juga bahw a cakupan r umah layak huni har us mencapai 100% pada tahun 2025, sehingga peningkatan kualitas r umah har us dilakukan secar a ber kelanjutan.

Per masalahan yang dihadapi dalam pencapaian pelayanan jumlah r umah yang layak huni antar a lain:

1. Masih minimnya dana APBD yang diper untukkan unt uk peningkatan kualitas r umah;

2. Belum sempur nanya data r umah yang tidak layak huni dalam hal ini keluar ga yang ber hak mener ima bantuan peningkat an kualitas r umah;

3. Belum ter laksananya penyediaan r umah layak huni untuk masyar akat ber penghasilan r endah atau masyar akat kur ang mampu dalam hal ini penyediaan per umahan nelayan dan per umahan PNS

Indikator kedua dalam pencapaian SPM bi dang per umahan adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU. Dalam pelaksanaan Renstr a per iode sebelumnya indikator ini belum bisa t er ukur kar ena tidak adanya dat a pendukung olehnya itu bisa dikatakan bahw a per masaahan selanjutnya untuk bidang per umahan antar a lain:

1. Masih tidak adanya dat a mengenai jumlah lingkungan per umahan yang ada di kabupaten Bulukumba;

2. Per umahan – per umahan yang dibangun oleh developer tidak dilengkapi oleh pr asar ana sar ana dan utilitas (PSU)

Ber dasar kan tupoksi bidang per umahan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya pengur angan jumlah kaw asan kumuh menjadi tugas dan fungsi bidang per umahan. Hal ini sejalan dengan capaian dar i dir jen Cipta Kar ya Kementer ian Peker jaan Umum dan


(20)

15

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Per umahan Rakyat t entang Pencapain 100 – 0 – 100 dimana dihar apkan pada tahun 2019 kaw asan kumuh sudah dapat dituntaskan. Namun dalam pelaksanaan penuntasan kaw asan bidang per umahan dalam penuntasan kaw asan kumuh antar a lain:

1. Menur unnya kualitas per mukiman sehingga tumbuh kaw asan kumuh di per kotaan

c. Ur usan Cipta Karya

Ur usan keciptakar yaan menjadi salah satu ur usan yang menjadi kew enangan Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta kar ya.Ur usan ter sebut mencakup penat aan bangunan dan lingkungan, pengembangan per mukiman, penyehatan lingkungan dan per mukiman dan air minum.Penataan bangunan dan lingkungan lebih difokuskan pada pembangunan dan r ehabilitasi bangunan – bangunan pemer intah. Ur usan pengembangan per mukiman lebih ber fokus kepada pembangunan dan peningkatan infr astr uktur jalan yang ber fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dimana dikhususkan untuk pembangunan jalan lingkungan dan jalan desa dan dr ainase yang ber fungsi untuk mengur angi daer ah genangan. Sedangkan untuk ur usan penyehatan lingkungan per mukiman dan air minum lebih difokuskan pada pelayanan sanitasi dan air minum. Adapun per masalahan yang dihadapi untuk bidang cipta kar ya ant ar a lain:

1. Dokumen per encanaan yang ada belum menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pr ogr am yang dilaksanakan.

2. Belum optimalnya pelayanan air minum di per kotaan, per desaan, dan daer ah r aw an air ;

3. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah per kotaan dan per desaan yang disebabkan dar i belum maksimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah ter pusat;

4. Belum optimalnya pengur angan genangan banji r di kaw asan per kotaan; 5. Masih r endahnya tingkat aksesi bilitas untuk jalan lingkungan dan jalan desa; 6. Masih belum maksimalnya pendataan bangunan – bangunan pemer intah

ter masuk didalamnya kondisi bangunan ter sebut.

d. Ur usan Keber sihan

Ur usan ter akhir yang menjadi kew enangan Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya adalah ur usan keber sihan dimana mencakup mengenai penyediaan sar ana dan pr asar ana per sampahan, peningkatan pelayanan per sampahan yang ber fokus pada pengangkutan sampah dan fasilitasi pelayanan TPA yang ber fokus pada pengelolaan TPA dan sampah. Adapun per masalahan yang dihadapi ur usan per sampahan antar a lain:


(21)

16

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

1. Belum ada dokumen yang mengatur tentang per encanaan str ategi penanganan msalah per sampahan secar a kompr ehensif.

2. Masih kur angnya sar ana dan pr asar ana yang dimiliki dalam mengelola per sampahan di Kabupaten Bulukumba.

3. Rasio petugas keber sihan ter hadap cakupan pelayanan masih belum seimbang.

4. Masih r endahnya kesadar an masyar akat dalam menjaga keber sihan. 5. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan.

1.6.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dar i hasil identifikasi per masalahan yang dilakukan dengan memper hatikan beber apa komponen pelaksanaan pembangunan yang menjadi kew enangan Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba, ser ta dengan melihat visi , misi pemer intah Kabupaten Bulukumba yang ter tuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 maka dapat disimpulkan isu-isu str ategi pembangunan bidang penataan r uang per umahan dan keciptakar yaan adalah sebagai ber ikut:

1. Masih tingginya kebutuhan masyar akat Kabupaten Bulukumba ter hadap pemenuhan kebutuhan dasar per umahan layak huni;

2. Belum optimalnya pemanfaatan r uang dalam pr oses pembangunan ber kelanjutan; 3. Per lunya per an dar i selur uh pihak (multi sektor ) dalam pelaksanaan dan

pengelolaan keber sihan di Kabupaten Bulukumba;

4. Per lunya penanganan dan r ekonstr uksi secar a ser ius dan t er padu pada daer ah str ategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Bulukumba.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer intah Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 disusun dengan sistematika mengacu pada Per atur an Menter i Negar aPendayagunaan Apar atur Negar a dan Refor masi Bir okar asi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Per janjian Kiner ja, Pelapor an Kiner ja dan tat a Car aReviu Atas Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah, sebagai ber ikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diur aikan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Lapor an Kiner ja Instansi Pemer intah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016, str uktur or ganisasi, tugas pokok dan fungsi, isu-isu str ategis ser ta si stematika penyusunan.


(22)

17

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini memuat tentang visi dan misi Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba, tujuan dan sasar an, indikator kiner ja utama ser ta lampir an per janjian kiner ja tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini memuat tentangcapaian kiner ja, capaian indikator kiner ja utama,pengukur an, evaluasi dan analisi s capai an kiner ja dan per bandingan antar a tar get dan r ealisasi kiner ja tahun ini, per bandingan antar a capaian kiner ja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dalam bab inijuga diur aikan mengenai r ealisasi anggar an yang digunakan untuk mew ujudkan kiner ja or ganisasi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secar a umum dengan mengemukakankeber hasilan/ kegagalan, per masalahan/ kendal a yang ber kaitan dengan kiner jaDinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba, dan str ategi pemecahan masalah untuk meningkatkankiner ja per iode ber ikutnya.


(23)

18

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi DTRPCK Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021

Visi mer upakan gambar an ter hadap tujuan yang ingin dicapai secar a per iodik dalam kur un w aktu ter tentu. Adapun visi Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 adalah sebagai ber ikut:

“Ter wujudnya Penataan Ruang, Lingkungan Per umahan dan Pelayanan Publik melalui Penyediaan I nfr astr uktur Yang Ber kualitas”

Penetapan visi Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba ter sebut tidaklah lepas dar i sasar an dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemer intah daer ah Kabupaten Bulukumba pada per iode yang sama. Visi t er sebut juga sebagai penjabar an dar i visi pemer intah Kabupaten Bulukumba dalam upaya penyediaan infr astr uktur yang ber kualitas demi mew ujudkan penataan r uang dan lingkungan per umahan yang layak bagi masyar akat bulukumba.

Dalam mew ujudkan visi ter sebut diatas Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba mer umuskan dan menetapkan beber apa misi yang dihar apkan mampu menjadi por os penataan r uang dan lingkungan per umahan yang sehat, melalui pembangunan infr astr uktur yang ber kualitas. Adapun misi yang ditetapkan untuk mew ujudkan visi t er sebut adalah sebagai ber ikut:

1. Mew ujudkan pembangunan, penguatan dan pemer ataan infr astr uktur dasar masyar akat yang ber daya guna.

2. Meningkatkan sar ana dan pr asar ana dasar per mukiman

3. Mew ujudkan penataan r uang yang ber basis pada pola dan str uktur r uang 4. Penyehat an Lingkungan Per mukiman (Sanitasi Lingkungan dan Per sampahan).

2.2. Tujuan dan Sasar an Jangka Menengah Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba.

Ber dasar kan dar i vi si dan misi yang telah ditetapkan ter sebut diatas, mak a pelaksanaan pr ogr am dan kegiatan yang menjadi kew enangan dar i Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya kabupat en bulukumba Tahun 2016-2021 dihar apkan mampu mencapai tujuan dan sasar an yang dituangkan pada tabel dibaw ah ini:


(24)

19

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Tabel 2.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah DTRPCK Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021

Visi

“Ter wujudnya Penataan Ruang, Lingkungan Per umahan dan Pelayanan Publik melalui Penyediaan I nfr astr uktur Yang

Ber kualitas”

No Misi Tujuan Sasaran

1 2 3 4

1. Mew ujudkan pembangunan, penguatan dan

pemer ataan infr astr uktur dasar masyar akat yang ber daya guna

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infr astr uktur publik daer ah yang ber keadilan.

1. Ter sedianya gedung kantor , sar ana dan pr asar ananya.

2. Ter sedianya dr ainase 3. Ter sedianya jalan desa

dan jalan lingkungan

2. Meningkatkan sar ana dan pr asar ana air ber sih masyar akat

1. Ter sedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehar i har i

2. Meningkatkan sar ana dan pr asar ana dasar per mukiman

1. Menyediakan sar ana dan pr asar ana per mukiman.

1. Ter sedianya sar ana dan pr asar ana per mukiman. 2. Mengur angi jumlah r umah

yang tidak layak huni

1. Ter sedianya r umah layak huni yang ter jangkau 3. Mengur angi luas per mukiman

kumuh dan kaw asan kumuh.

1. Ber kur angnya per mukiman kumuh 2. Ber kur angnya kaw asan

kumuh 3. Mew ujudkan penataan

r uang yang ber basis pada pola dan str uktur r uang

1. Menciptakan per encanaan, pengendalian dan pemanfaatan r uang yang ber kelanjutan.

1. Ter sedianya infor masi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) w ilayah kabupaten/ kota beser ta r encana r incinya melalui peta analog dan peta digital.


(25)

20

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

2. Menciptakan keser asian dan keseimbangan fungsi dan intensitas

penggunaan r uang 3. Ter w ujudnya

pemanfaatan r uang Efektif,Efisien dan tepat guna dalam mendukung pembangunan kaw asan 4. Ter layaninya masyar akat

dalam pengur usan izin pemanfaatan r uang sesuai per atur an yang ber laku.

2. Menyediakan Ruang Ter buka Hijau (RTH) publik

1. Ter sedianya Ruang Ter buka Hijau (RTH) Publik

4. Penyehatan Lingkungan Per mukiman (Sanitasi Lingkungan dan Per sampahan)

1. Mew ujudkan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung dengan pr asar ana, sar ana dan utilitas umum (PSU).

1. Ter sedianya pr asar ana dan sar ana penanganan air limbah.

2. Meningkatnya cakupan sanitasi sehat bagi masyar akat. 2. Meningkatkan Pengelolaan

per sampahan

1. Ter sedianya fasilitas pengur angan sampah di per kotaan.

2. Ter sedianya sistem penganan sampah per kotaan

Tujuan dan sasar an yang mer upakan gambar an ter hadap pencapaian vi si DTRPCK Kabupaten Bulukumba yang telah dir umuskan sedemikian r upa dengan memper hitungkan per ubahan par adigma pembangunan ser ta pola dan pr ilaku hidup masyar akat dalam memanfaatkan str uktur r uang yang ada.


(26)

21

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

2.3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Car a mencapai tujuan dan sasar an mer upakan str ategi Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya untuk mer ealisasikan Tujuan dan Sasar an yang telah ditetapkan. Car a mencapai tujuan dan sasar an mer upakan faktor ter penting dalam pr oses per encanaan str at egik. Car a mencapai tujuan dan sasar an ( str ategik) mer upakan r encana yang menyelur uh dan ter padu mengenai upaya-upaya or ganisasi yang meliputi Penetapan Kebijaksanaan, Pr ogr am Oper asional dan kegiatan atau aktifitas dengan memper hatikan sumber daya or ganisasi ser ta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Ber dasar kan tujuan dan sasar an yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan Kebijaksanaan, Pr ogr am dan Kegiatan.

2.3.1. KEBIJAKSANAAN

Kebijaksanaan pada dasar nya mer upakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak ter kait dan ditetapkan oleh yang ber w enang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan apar atur pemer intah maupun masyar akat agar ter capai kelancar an dan keter paduan dalam upaya mencapai Sasar an, Tujuan, Visi dan Misi Or ganisasi . Adapun Kebijaksanaan yang ditetapkan adalah :

Kebijaksanaan dalam menyusun dan mer evi si r encana tata r uang yang ber dasar kan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kebijaksanaan dalam penentuan Kaw asan Siap Bangun (KASIBA) dilingkungan Siap Bangun yang ber dasar kan Per atur an Pemer intah Nomor 80 tahun 1999 tentang KASIBA dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) ber dir i sendir i.

Kebijakan dalam pembangunan per umahan dan per mukiman, yang ber dasar kan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Per atur an Pemer intah No. 36 Tahun 2005 tentang Per atur an Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Per sampahan.

Per atur an Daer ah Pr ovinsi Sulaw esi Selatan No. 3 Tahun 2005 tentang Gar is Sempadan Jalan.

Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba No. 51 Tahun 2001 tentang Retr ibusi IMB dan Keputusan Bupati Bulukumba No. 56/ XII/ 2003 tentang Per atur an Pelaksanaan Per da No. 51 Tahun 2001 tentang Retr ibusi IMB.


(27)

22

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba No. 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupat en Bulukumba tahun 2012 – 2032.

Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah Tahun 2016 – 2021 (Lembar an Daer ah Kabupat en Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7).

2.3.2. PROGRAM

Pr ogr am adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, si stematis dan ter padu yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beber apa institusi pemer intah ataupun dalam r angka ker jasama dengan masyar akat, atau yang mer upakan par tisipasi aktif masyar akat guna mencapai Tujuan dan Sasar an yang telah ditetapkan.

Pr ogr am Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupat en Bulukumba Tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) yaitu pada tabel 2.1.

2.3.3. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyat a dalam jangka w aktu ter tentu dilakukan oleh or ganisasi dengan memanfaat kan sumber daya yang ada untuk mencapai sasar an dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan pr ogr am yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan juga oleh masyar akat sebagai r espon ter hadap kebijaksanaan dan pr ogr am yang dikembangkan instansi pemer intah untuk mencapai sasar an dan tujuan ter tentu.

Agar tujuan dan sasar an yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan kebijaksanaan dan pr ogr am, maka ditetapkan 41 (empat puluh satu) kegiatan-kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggar an tahun 2016, dan menjadi 43 (empat puluh tiga) pada Dokumen Pelaksanaan Per ubahan Anggar an tahun 2016. Ber ikut pada tabel 2.2. sesuai pada pr ogr am masing-masing

Tabel 2.2.

Daftar Pr ogr am dan Kegiatan Tahun 2016

No. Pr ogr am Kegiatan

1. Pelayanan Administr asi Per kantor an

1. Penyediaan Jasa Sur at Menyur at

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik


(28)

23

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

3. Penyediaan Jasa Pemelihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas/ Oper asional

4. Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik/ Pener angan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Per alatan Rumah Tangga

8. Rapat -Rapat Koor dinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daer ah 9. Penatausahaan Kesekr etar iatan

SKPD

2. Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur

10.Pembangunan Gedung Kantor 11.Pengadaan Kendar aan

Dinas/ Oper asional 12.Pengadaan Per lengkapan

Gedung Kantor

13.Pengadaan Per alatan Gedung Kantor

14.Pengadaan Mebeleur

15.Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Gedung Kantor

16.Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Kendar aan Dinas/ Oper asional 17.Pemelihar aan Rutin/ Ber kala

Per alatan Gedung Kantor 18.Rehabilitasi Sedang/ Ber at

Gedung Kantor

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur

19.Bimbingan Teknis Implementasi Per atur an Per undang-Undangan

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor an Capaian Kiner ja dan

20.Penyusunan Lapor an Capaian Kiner ja dan Ikhtisar Realisasi


(29)

24

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Keuangan Kiner ja SKPD

21.Penyusunan Pelapor an Keuangan Akhir Tahun 22.Penyusunan pr ogr am ker ja

SKPD

23.Monitor ing, Evaluasi Pr ogr am Kegiatan SKPD

5. Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Per sampahan

24.Penyediaan Pr asar ana dan Sar ana Pengelolaan Per sampahan

25.Peningkatan Oper asi dan Pemelihar aan Pr asar ana dan Sar ana Per sampahan

26.Fasilitasi dan Stimulasi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

6. Pengembangan Per umahan

27.Penyusunan Nor ma, Standar , Pedoman, dan Manual (NSPM) 28.Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan per umahan masyar akat kur ang mampu 29.Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Per umahan For mal

30.Pembangunan dan Pengembangan Kaw asan Per mukiman Kumuh

7. Per encanaan Tata Ruang

31.Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK dan RTBL 32.Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kaw asan

8. Lingkungan Sehat Per umahan

33.Monitor ing, Evaluasi dan Pelapor an.

9. Pember dayaan Komunitas Per umahan 34.Fasilitasi Pembangunan Pr asar ana dan Sar ana Dasar


(30)

25

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Pemukiman ber basis Masyar akat.

10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

35.Pengaw asan Pemanfaatan Ruang

11. Per encanaan Pembangunan Daer ah

36.Penyusunan Rencana Pr ogr am Investasi Jangka Menengah.

12. Pengelolaan Ruang Ter buka Hijau (RTH)

37.Penataan RTH 38.Pemelihar aan RTH

13. Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

39.Penyediaan pr asar ana dan sar ana air minum bagi masyar akat ber penghasilan r endah

40.Penyediaan pr asar ana dan sar ana air limbah

41.Pr oyek Pemer intah Daer ah dan Desentr alisasi (P2D2) Bidang Sanitasi

14. Pengembangan Wilayah Str ategis dan Cepat Tumbuh

42.Pembangunan/ Peningkatan Infr astr uktur

15. Pembangunan Infr astr uktur Per desaan

43.Rehabilitasi pemelihar aan sar ana dan pr asar ana air ber sih per desaan.

Kegiatan yang ditambahkan pada Per ubahan Anggar an adalah :

1. Pr ogr amPeningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur, Kegiatan Pengadaan Mebeleur 2. Pr ogr am Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Kegiatan Pr oyek


(31)

26

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

2.4. INDIKATOR KI NERJA UTAMA ( IKU)

Indikator Kiner ja Ut ama (IKU) Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba ditetapkan ber dasar kan Indikator Kiner ja Utama Pemer intah Daer ah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan ber dasar kan Per atur an Daer ah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah Tahun 2016 – 2021 (Lembar an Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7).

Indikator Kiner ja mer upakan ur aian r ingkas dengan menggunakan ukur an kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapai an suatu sasar an atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Fungsi indikator kiner ja daer ah yakni memper jelas tentang; which, what , why, who, wher e, when, and how suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholder s, dan membangun dasar pengukur an, analisis, dan evaluasi kiner ja pr ogr am pembangunan. Tar get kiner ja mer upakan jumlah indikator kiner ja yang dir encanakan akan dicapai oleh kegiatan ter tentu.

Adapun Indikator Kiner ja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipt a Kar ya ter cantum pada tabel ber ikut :

Tabel 2.3.

Indikator Kiner ja Utama ( IKU) Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya

Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KI NERJA

1 Mew ujudkan administr asi per kantor an yang ter tib

Ter tib administr asi per kantor an

Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan administr asi umum

2 Mew ujudkan administr asi keuangan yang ter tib

Ter tib administr asi keuangan

Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan administr asi Keuangan

Jumlah Lapor an Keuangan

3 Menyediakan Sar ana dan pr asar ana kantor

Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang

peningkatan kiner ja apar atur

Jumlah Pr asar ana dan Sar ana Per kantor an

4 Mew ujudkan

pr ofesionalisme apar atur

Meningkatnya

pr ofesionalisme apar atur

Pegaw ai dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Bimbingan Teknis

5 Mew ujudkan

Per encanaan dan Evaluasi yang Ber kualitas

Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang Ber kualitas

Jumlah Lapor an Yang dicapai


(32)

27

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Jumlah Dokumen Per encanaan Investasi Bidang Cipta Kar ya 6 Mew ujudkan

pembangunan di Kabupaten Bulukumba dan peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daer ah

Ter tatanya dan ter tibnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba ser ta

meningkatnya pemasukan Pendapatan Asli Daer ah

Rumah Tangga yang Ber IMB

7 Mew ujudkan keser asian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengunaan r uang di kabupaten Bulukumba

Ter ciptanya keser asian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengunaan r uang di kabupaten Bulukumba

Ter sedianya Per da Tata Ruang

8 Mew ujudkan

pemanfaatan r uang Efektif,Efisien dan tepat guna dalam mendukung pembangunan kaw asan

Ter w ujudnya pemanfaatan r uang Efektif, Efisien dan tepat guna dalam

mendukung pembangunan kaw asan

Ter sedianya r encana detail tata r uang

9 Mew ujudkan keter diaan r umah layak huni bagi masyar akat miskin

Ter w ujudnya r umah layak huni bagi masyar akat miskin

Jumlah r umah tidak layak huni

10 Meningkatkan Kualitas Per umahan Masyar akat Ber penghasilan Rendah dan Per umahan For mal

Per umahan Masyar akat Ber penghasilan r endah

Ter sedianya Per umahan PNS dan Nelayan

11 Mew ujudkan bebas Kaw asan Kumuh Kaw asan Per kotaan

Pengentasan Kaw asan Kumuh Kaw asan Per kotaan

Luas Kaw asan Kumuh di Per kotaan

12 Meningkatkan akses

pelayanan sanitasi yg layak skala kaw asan khususnya kepada masyar akat

ber penghasilan r endah di per kotaan dan per desaan yang r aw an sanitasi

Meningkat nya/ ter sedianya akses pelayanan sanitasi yg layak skala kaw asan

khususnya kepada

masyar akat ber penghasilan r endah di per kotaan dan per desaan yang r aw an sanitasi

Rumah Tangga Ber Sanitasi

13 Meningkatkan akses pelayanan sistem penyediaan air minum bagi masyar akat

ber penghasilan r endah di kaw asan kumuh dan di per desaan ter masuk daer ah pesisir dan pemukiman nelayan

Meningkat nya/ ter sedianya akses pelayanan sistem penyediaan air minum bagi masyar akat ber penghasilan r endah di kaw asan kumuh dan di per desaan ter masuk daer ah pesisir dan

pemukiman nelayan

Rumah Tangga Pengguna Air Ber sih

14 Mew ujudkan kabupaten Bulukumba yang ber sih dan mer aih adipur a

Pelayanan Per sampahan Volume sampah yang diangkut

Per sentase pengur angan sampah


(33)

28

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

15 Mew ujudkan ter sedianya

dan ter tatanya Ruang ter buka hijau dalam kota Bulukumba

Ter tatanya Ruang ter buka hijau dalam kota Bulukumba

Luas Ruang Ter buka hijau

16

Meningkatkan kualitas pr asar ana dan sar ana infr astr uktur daer ah

Pelayanan Infr astr uktur Pr esentase Dr ainase dalam kondisi baik

Per sentase Desa yang dapat dakses melalui jalan yang dapat ditempuh oleh Kendar aan Umum Per sentase Jalan Lingkungan yang dapat diakses melalui jalan yang dapat ditempuh oleh Kendar aan Umum

2.5. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM) DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA TAHUN 2016-2021

Tar get pencapaian standar pelayanan minimal (spm) dinas tata r uang per umahan dan cipta kar ya tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel ber ikut :

Tabel 2.4.

Tar get Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Tata Ruang Per umahan Dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021

NO JENI S PELAYANAN

DASAR I NDIKATOR KINERJA

TARGET PENCAPAI AN ( % )

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Bidang Per umahan

1. Rumah Layak Huni dan Ter jangkau

Cakupan keter sediaan r umah l ayak huni

89.29 90.06 90.10 90.22 90.31 90.38

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Ter jangkau

Data MBR dan RTS ang ter sedia bel um lengkap

2. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Pr asar ana, Sar ana dan Utili tas Umum (PSU)

Cakupan li ngkungan yg sehat dan aman yg didukung Pr asar ana, sar ana dan Ut ilit as Umum (PSU)

10.29 11.03 13.24 14.71 15.44 16.18

II Bidang Peker jaan Umum dan Tata Ruang

1.Air Minum Ter sedi anya akses air mi num yang aman mel alui Si stem Penyediaan Air Minum dengan jar ingan per pi paan dan bukan j ar ingan per pi paan ter li ndungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / or ang/ har i

72.99 81.99 91.00 100.00 100.00 100.00

2. Penyehatan Lingkungan Per mukiman (Sanitasi Lingkungan dan Per sampahan)

Air Li mbah Per muki man Ter sedi anya si stem air li mbah setempat yang memadai.

74.90 82.70 91.35 100.00 100.00 100.00

Pengelolaan sampah Ter sedi anya fasilit as pengur angan sampah

10.16 13.47 20.10 23.33 25.00 27.00

Ter sedi anya si stem pengangkutan sampah di per kotaan


(34)

29

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

Ter sedi anya si stem pengoper asi an Tempat Pemr osesan Akhir (TPA) sampah

90 90 90 90 90 90

Dr ainase Ter sedi anya si stem jar i ngan dr ainase skala kaw asan dan skala kota sehi ngga tidak ter jadi genangan (lebi h dar i 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebi h dar i 2 kali setahun

Data daer ah genangan bel um ada

3.Penataan Bangunan dan Lingkungan

Izin Mendir ikan Bangunan Ter layani nya masyar akat dalam pengur usan IMB di kabupat en/ kota.

16.19 18.52 20.94 23.54 26.16 30

Har ga Standar Bangunan Gedung Negar a (HSBGN)

Ter sedi anya pedoman Har ga Standar Bangunan Gedung Negar a di Kabupaten / kot a

100 100 100 100 100 100

Penanganan Per muki man Kumuh Per kotaan

Ber kur angnya luasan per muki man kumuh di kaw asan per kotaan. 0.17 0.15 0.13 0.1 0.08 0.06

4. Penataan Ruang

Infor masi Penataan Ruang Ter sedi anya i nfor masi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) w ilayah kabupat en/ kota beser ta r encana r incinya melalui peta analog dan peta di git al

38.10 71.43 85.71 100.00 100.00 100.00

Penyediaan Ruang Ter buka Hijau (RTH) Publik

Ter sedi anya luasan RTH publi k sebesar 30% dar i luas w il ayah kota/ kaw asan per kot aan.

7.00 11.25 15.00 20.00 25.00 30.00

2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Rencana kiner ja mer upakan penjabar an dar i Rencana Str ategis (Renstr a) Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yang menjabar kan tar get kiner ja yang har us dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Tar get kiner ja melekat pada seti ap indikator kegiatan yang mer upakan pembanding dalam pr oses pengukur an keber hasilan or ganisasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kegiatan.

Untuk mew ujudkan sasar an dalam penyel enggar aan pemer intahan, t elah ditetapkan per janji an kiner ja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tat a Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kab. Bulukumba pada aw al Tahun Anggar an 2016 adalah sebagai ber ikut :

Tabel 2.5.

Lampir an Per janjian Kiner ja Dinas Tata Ruang Per umahan dan Cipta Kar ya Kab. Bulukumba Tahun 2016


(35)

30

Dinas T ata Ruang Perumahan dan Cipta Karya

Kabupaten Bulukumba

1 Ter tib administr asi per kantor an Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan

administr asi umum 12 Bulan

2 Ter tib administr asi keuangan

Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan

administr asi Keuangan 12 Bulan Jumlah Lapor an Keuangan 1 Dok

3

Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan kiner ja apar atur

Jumlah Pr asar ana dan Sar ana

Per kantor an 78 Unit

4 Meningkatnya pr ofesionalisme apar atur

Pegaw ai dinas Tata Ruang

Per umahan dan Cipta Kar ya yang mengikuti Bimbingan Teknis

10 Or g

5 Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang Ber kualitas

Jumlah Lapor an Yang dicapai 19 Lapor an Jumlah Dokumen Per encanaan

Investasi Bidang Cipta Kar ya 1 Dok

6

Ter tatanya dan ter tibnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba ser ta meningkatnya pemasukan Pendapatan Asli Daer ah

Rumah Tangga yang Ber IMB 11.032 Rumah

7

Ter ciptanya keser asian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengunaan r uang di kabupaten Bulukumba

Ter sedianya per da tata r uang 8 Per da

8

Ter w ujudnya pemanfaatan r uang Efektif, Efisien dan tepat guna dalam mendukung pembangunan kaw asan

Ter sedianya r encana detail tata

r uang 8 Dokumen

9 Ter w ujudnya r umah layak huni

bagi masyar akat miskin Jumlah r umah tidak layak huni 7494 Rumah 10 Per umahan Masyar akat

Ber penghasilan r endah

Ter sedianya Per umahan PNS dan

Nelayan 2 dokumen

11 Pengentasan Kaw asan Kumuh Kaw asan Per kotaan

Luas Kaw asan Kumuh di Per kotaan

yang ter tangani 10.62%

12

Meningkatkan/ member ikan akses pelayanan sanitasi yg layak skala kaw asan khususnya kepada masyar akat ber penghasilan r endah di per kotaan dan per desaan yang r aw an sanitasi


(1)

KEUANGAN (Rp) Rata-rata (% )

realisasi/a nggaran

FISIK (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA TOTAL Rp 65.798.401.209,00 Rp 62.832.715.538,00 95,49 95,49% 97,95 Rp 2.965.685.671,00 A Belanja Tidak Langsung Rp 3.294.899.209,00 Rp 3.204.861.261,00 97,27 97,27% 97,27 Rp 90.037.948,00 - Belanja Pegawai Rp 3.294.899.209,00 Rp 3.204.861.261,00 97,27 97,27% 97,27 Rp 90.037.948,00 B Belanja Langsung Rp 62.503.502.000,00 Rp 59.627.854.277,00 95,40 95,40% 98,64 Rp 2.875.647.723,00 I Tertib administrasi perkantoran Rp 567.713.100,00 Rp 562.288.342,00 96,91 99,04% 100,00 Rp 5.424.758,00 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Rp 900.000,00 Rp 900.000,00 100,00 100,00% 100,00 Rp -2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 66.000.000,00 Rp 64.256.657,00 97,36 97,36% 100,00 Rp 1.743.343,00 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional Rp 14.600.000,00 Rp 12.042.885,00 82,49 82,49% 100,00 Rp 2.557.115,00 4 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Rp 24.000.000,00 Rp 23.000.000,00 95,83 95,83% 100,00 Rp 1.000.000,00 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor Rp 13.742.000,00 Rp 13.725.500,00 99,88 99,88% 100,00 Rp 16.500,00 6 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Rp 6.059.000,00 Rp 6.044.000,00 99,75 99,75% 100,00 Rp 15.000,00 7 Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp 318.890.000,00 Rp 318.838.300,00 99,98 99,98% 100,00 Rp 51.700,00 8 Penatausahaan kesekretariatan SKPD Rp 123.522.100,00 Rp 123.481.000,00 99,97 99,97% 100,00 Rp 41.100,00 II Tertib administrasi keuangan Rp 285.097.900,00 Rp 284.129.900,00 99,71 99,66% 100,00 Rp 968.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 278.945.900,00 Rp 277.992.900,00 99,66 99,66% 100,00 Rp 953.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

10 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 6.152.000,00 Rp 6.137.000,00 99,76 99,76% 100,00 Rp 15.000,00 III Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan

kinerja aparatur Rp 7.176.198.050,00 Rp 5.782.304.617,00 95,01 80,58% 98,85 Rp 1.393.893.433,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11 Pembangunan Gedung Kantor Rp 4.495.896.000,00 Rp 3.116.487.000,00 69,32 69,32% 100,00 Rp 1.379.409.000,00 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Rp 237.060.000,00 Rp 237.060.000,00 100,00 100,00% 100,00 Rp -13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 46.500.000,00 Rp 45.980.000,00 98,88 98,88% 100,00 Rp 520.000,00 14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 53.563.750,00 Rp 53.330.000,00 99,11 99,56% 100,00 Rp 233.750,00 15 Pengadaan mebeleur Rp 39.000.000,00 Rp 38.340.000,00 98,31 98,31% 100,00 Rp 660.000,00 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 16.328.000,00 Rp 16.005.000,00 98,02 98,02% 98,02 Rp 323.000,00

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp)

CAPAIAN


(2)

(% ) nggaran (%)

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 113.440.000,00 Rp 103.970.317,00 91,65 91,65% 91,65 Rp 9.469.683,00 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 21.480.000,00 Rp 21.470.000,00 99,95 99,95% 99,95 Rp 10.000,00 19 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rp 2.152.930.300,00 Rp 2.149.662.300,00 99,85 99,85% 100,00 Rp 3.268.000,00 IV Meningkatnya profesionalisme aparatur Rp 157.150.000,00 Rp 148.213.400,00 94,31 94,31% 94,31 Rp 8.936.600,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan Rp 157.150.000,00 Rp 148.213.400,00 94,31 94,31% 94,31 Rp 8.936.600,00 V Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas Rp 259.455.500,00 Rp 258.500.178,00 99,74 99,63% 100,00 Rp 955.322,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Rp 6.492.000,00 Rp 6.480.000,00 99,82 99,82% 100,00 Rp 12.000,00 22 Penyusunan program kerja SKPD Rp 16.050.000,00 Rp 16.050.000,00 100,00 100,00% 100,00 Rp -23 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD Rp 111.016.000,00 Rp 110.132.678,00 99,20 99,20% 100,00 Rp 883.322,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

24 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Rp 125.897.500,00 Rp 125.837.500,00 99,95 99,95% 100,00 Rp 60.000,00

VI

Tertatanya dan tertibnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba serta meningkatnya pemasukan Pendapatan Asli Daerah

202.058.000,00

Rp Rp 135.559.350,00 67,09 67,09% 100,00 Rp 66.498.650,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

25 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Rp 202.058.000,00 Rp 135.559.350,00 67,09 67,09% 100,00 Rp 66.498.650,00 VII Terciptanya keserasian dan keseimbangan fungsi dan

intensitas pengunaan ruang di kabupaten Bulukumba Rp 287.307.000,00 Rp 261.510.373,00 91,02 91,02% 92,07 Rp 25.796.627,00 Program Perencanaan Tata Ruang

26 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Rp 287.307.000,00 Rp 261.510.373,00 91,02 91,02% 92,07 Rp 25.796.627,00

VIII Terwujudnya pemanfaatan ruang Efektif, Efisien dan tepat

guna dalam mendukung pembangunan kawasan Rp 1.285.985.500,00 Rp 1.259.671.300,00 97,95 97,95% 100,00 Rp 26.314.200,00 Program Perencanaan Tata Ruang

27 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rp 1.285.985.500,00 Rp 1.259.671.300,00 97,95 97,95% 100,00 Rp 26.314.200,00 IX Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin Rp 1.803.623.500,00 Rp 1.783.721.792,00 97,80 98,90% 99,92 Rp 19.901.708,00


(3)

(% ) nggaran (%) Program Pengembangan Perumahan

28 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Rp 242.986.000,00 Rp 234.002.091,00 96,30 96,30% 99,85 Rp 8.983.909,00 29 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat kurang Mampu Rp 1.560.637.500,00 Rp 1.549.719.701,00 99,30 99,30% 100,00 Rp 10.917.799,00 X Perumahan Masyarakat Berpenghasilan rendah Rp 204.575.500,00 Rp 202.528.800,00 99,00 99,00% 100,00 Rp 2.046.700,00

Program Pengembangan Perumahan

30 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Formal Rp 204.575.500,00 Rp 202.528.800,00 99,00 99,00% 100,00 Rp 2.046.700,00 XI Pengentasan Kawasan Kumuh Kawasan Perkotaan Rp 901.427.250,00 Rp 891.453.997,00 81,89 98,89% 99,97 Rp 9.973.253,00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 31 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Permukiman Berbasis Masyarakat Rp 26.635.250,00 Rp 16.996.430,00 63,81 63,81% 100,00 Rp 9.638.820,00 Program Pengembangan Perumahan

32 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kumuh Rp 874.792.000,00 Rp 874.457.567,00 99,96 99,96% 99,94 Rp 334.433,00

XII

Meningkatnya/tersedianya akses pelayanan sanitasi yg layak skala kawasan khususnya kepada masyarakat berpenghasilan

rendah di perkotaan dan perdesaan yang rawan sanitasi Rp 3.185.786.750,00 Rp 2.920.763.303,00 65,30 91,68% 94,75 Rp 265.023.447,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

33 Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

Bidang Sanitasi Rp 136.890.000,00 Rp 49.880.000,00 36,44 36,44% 100,00 Rp 87.010.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

34 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Rp 3.048.896.750,00 Rp 2.870.883.303,00 94,16 94,16% 89,50 Rp 178.013.447,00

XIII

Meningkatnya/tersedianya akses pelayanan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan pemukiman nelayan

8.689.917.000,00

Rp Rp 8.074.990.300,00 77,48 92,92% 97,22 Rp 614.926.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

36 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah Rp 7.883.623.500,00 Rp 7.334.104.800,00 93,03 93,03% 91,67 Rp 549.518.700,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan


(4)

(% ) nggaran (%) 37 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan Rp 709.081.000,00 Rp 701.531.000,00 98,94 98,94% 100,00 Rp 7.550.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan

35 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Rp 97.212.500,00 Rp 39.354.500,00 40,48 40,48% 100,00 Rp 57.858.000,00 XIV Pelayanan Persampahan Rp 3.752.978.175,00 Rp 3.696.308.325,00 98,77 98,49% 100,00 Rp 56.669.850,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

38 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp 941.430.025,00 Rp 940.680.025,00 99,92 99,92% 100,00 Rp 750.000,00 39 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan Rp 1.621.530.900,00 Rp 1.573.114.100,00 97,01 97,01% 100,00 Rp 48.416.800,00 40 Fasilitasi dan Stimulasi Pengelolaan Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) Rp 1.190.017.250,00 Rp 1.182.514.200,00 99,37 99,37% 100,00 Rp 7.503.050,00 XV Tertatanya Ruang terbuka hijau dalam kota Bulukumba Rp 3.979.013.800,00 Rp 3.625.484.100,00 94,58 91,12% 99,96 Rp 353.529.700,00

Program Pengelolaam Ruang Terbuka Hijau

41 Penataan RTH Rp 3.283.161.000,00 Rp 2.930.329.500,00 89,25 89,25% 99,92 Rp 352.831.500,00 42 Pemeliharaan RTH Rp 695.852.800,00 Rp 695.154.600,00 99,90 99,90% 100,00 Rp 698.200,00 XVI Pelayanan Infrastruktur Rp 29.765.214.975,00 Rp 29.740.426.200,00 99,92 99,92% 100,00 Rp 24.788.775,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

43 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Rp 29.765.214.975,00 Rp 29.740.426.200,00 99,92 99,92% 100,00 Rp 24.788.775,00

Terdapat Nilai Pengembalian pada kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rp 322.000,00 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Rp 338.000,00 3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat kurang Mampu Rp 1.350.000,00

4. Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun Rp 1.069.000,00 5. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Rp 1.505.000,00 6. Monitoring Evaluasi Pelaporan Kegiatan SKPD Rp 63.000,00 7. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kumuh Rp 720.000,00

8. Penyediaan Jasa administrasi keuangan Rp 318.000,00 5.685.000,00 Rp


(5)

(% ) nggaran (%) Nilai Realisasi Keuangan Sebelum Contra Post (Pengembalian) Rp 62.832.715.538,00

Nilai Realisasi Keuangan Setelah dikurangi Contra Post


(6)

BELANJA TOTAL 65.798.401.209,00 62.832.715.538,00 95,49 97,95 2.965.685.671,00 62.766.510.078,00 62.162.036.034,00 95,44 100,00 604.474.044,00 A Belanja Tidak Langsung 3.294.899.209,00 3.204.861.261,00 97,27 97,27 90.037.948,00 2.972.236.078,00 2.958.380.579,00 99,53 100,00 13.855.499,00 - Belanja Pegaw ai 3.294.899.209,00 3.204.861.261,00 97,27 97,27 90.037.948,00 2.972.236.078,00 2.958.380.579,00 99,53 100,00 13.855.499,00 B Belanja Langsung 62.503.502.000,00 59.627.854.277,00 95,40 98,64 2.875.647.723,00 59.794.274.000,00 59.203.655.455,00 91,35 100,00 590.618.545,00

I Ter tib administr asi per kantor an 567.713.100,00 562.288.342,00 96,91 100,00 5.424.758,00 483.169.370,00 445.264.922,00 89,70 100,00 37.904.448,00 II Ter tib administr asi keuangan 285.097.900,00 284.129.900,00 99,71 100,00 968.000,00 267.772.000,00 264.430.000,00 99,30 100,00 3.342.000,00 III Sar ana dan pr asar ana kantor yang menunjang peningkatan

kiner ja apar atur 7.176.198.050,00 5.782.304.617,00 95,01 98,85 1.393.893.433,00 4.975.619.900,00 4.911.495.727,00 92,29 100,00 64.124.173,00 IV Meningkatnya pr ofesionalisme apar atur 157.150.000,00 148.213.400,00 94,31 94,31 8.936.600,00 262.985.000,00 257.765.800,00 97,27 100,00 5.219.200,00 V Dokumen Per encanaan dan Evaluasi yang Ber kualitas 259.455.500,00 258.500.178,00 99,74 100,00 955.322,00 175.843.250,00 164.469.250,00 95,83 100,00 11.374.000,00

VI

Ter tatanya dan ter tibnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba ser ta meningkatnya pemasukan Pendapatan Asli Daer ah

202.058.000,00

135.559.350,00 67,09 100,00 66.498.650,00 182.668.750,00 159.795.250,00 87,48 100,00 22.873.500,00

VII Ter ciptanya keser asian dan keseimbangan fungsi dan intensitas

pengunaan r uang di kabupaten Bulukumba 287.307.000,00 261.510.373,00 91,02 92,07 25.796.627,00 326.781.850,00 319.715.978,00 97,84 100,00 7.065.872,00

VIII

Ter w ujudnya pemanfaatan r uang Efektif, Efisien dan tepat guna

dalam mendukung pembangunan kaw asan 1.285.985.500,00 1.259.671.300,00 97,95 100,00 26.314.200,00 2.894.584.350,00 2.888.450.078,00 97,83 100,00 6.134.272,00

IX Ter sedianya r umah layak huni bagi masyar akat miskin 1.803.623.500,00 1.783.721.792,00 97,80 99,92 19.901.708,00 1.221.973.500,00 1.179.309.700,00 81,48 100,00 42.663.800,00

X Per umahan Masyar akat Ber penghasilan r endah 204.575.500,00 202.528.800,00 99,00 100,00 2.046.700,00 595.067.250,00 594.590.250,00 99,99 100,00 477.000,00 XI Pengentasan Kaw asan Kumuh Kaw asan Per kotaan 901.427.250,00 891.453.997,00 81,89 99,97 9.973.253,00 130.929.800,00 78.594.800,00 60,03 100,00 52.335.000,00

XII

Meningkatnya/ ter sedianya akses pelayanan sanitasi yg layak skala kaw asan khususnya kepada masyar akat ber penghasilan

r endah di per kotaan dan per desaan yang r aw an sanitasi 3.185.786.750,00 2.920.763.303,00 65,30 94,75 265.023.447,00 2.235.508.350,00 2.208.296.350,00 95,88 100,00 27.212.000,00

XIII

Meningkatnya/ ter sedianya akses pelayanan sistem penyediaan air minum bagi masyar akat ber penghasilan r endah di kaw asan kumuh dan di per desaan ter masuk daer ah pesisir dan pemukiman nelayan

8.689.917.000,00

8.074.990.300,00 77,48 97,22 614.926.700,00 5.324.716.230,00 5.278.187.800,00 78,82 100,00 46.528.430,00

XIV Pelayanan Per sampahan 3.752.978.175,00 3.696.308.325,00 98,77 100,00 56.669.850,00 5.108.702.650,00 4.876.333.200,00 95,95 100,00 232.369.450,00 XV Ter tatanya Ruang ter buka hijau dalam kota Bulukumba 3.979.013.800,00 3.625.484.100,00 94,58 99,96 353.529.700,00 1.675.195.750,00 1.669.787.750,00 98,36 100,00 5.408.000,00 XVI Pelayanan Infr astr uktur 29.765.214.975,00 29.740.426.200,00 99,92 100,00 24.788.775,00 33.932.756.000,00 33.907.168.600,00 93,54 100,00 25.587.400,00

Rata-rata ( % ) FISIK ( % ) SISA ANGGARAN ( Rp.) KEUANGAN ( Rp)

CAPAIAN PAGU ANGGARAN ( Rp) CAPAIAN SISA ANGGARAN ( Rp.) KEUANGAN ( Rp.)

Rata-rata ( % )

FISIK ( % ) NO PROGRAM DAN KEGIATAN