Belanja Barang dan Jasa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya Catatan Atas Laporan Keuangan 131 Rp1.842.969.821.699,00 atau sebesar 89,41 dari target yang ditetapkan dan Rp1.685.058.820.769,00 atau sebesar 95,83 dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar Rp2.187.887.736.524,00 adalah sebagai berikut : No. Uraian Jumlah 1. Gaji Pokok PNSUang representasi 979.806.365.797,00 2. Tambahan Penghas ilan 411.681.089.883,00 3. B. Penerim aan Lainnya Pimp angg DPRD s erta KDHWKDH 6.010.788.074,00 4. B. Penghasilan lainnya guru PNS 388.311.577.945,00 5. Insentif Pemungutan Pajak 57.160.000.000,00 1.842.969.821.699,00 1. Honorarium PNS 3.180.235.000,00 2. Honorarium Non PNS 12.908.708.161,00 3. Uang lembur 2.404.482.000,00 4. Penunjang kinerja kegiatan 227.704.677.806,00 5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA 91.568.067.758,00 6. Belanja Jasa Pelayanan JKN 7.151.744.100,00 344.917.914.825,00 2.187.887.736.524,00 Belanja Pegawai Tidak Langsung Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp2.116.689.109.008,00 dan Rp1.694.372.007.583,00 terealisasi sebesar Rp1.814.062.371.710,00 atau sebesar 85,70 dan Rp1.466.759.779.177,53 atau sebesar 86,57 dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2014 sebesar Rp1.814.062.371.710,00 adalah sebagai berikut : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya Catatan Atas Laporan Keuangan 132 No. Belanja Barang dan Jas a Jum lah 1. Belanja Bahan Pakai Habis 210.739.205.096,00 2. Belanja Bahan Material 62.969.134.401,00 3. Belanja Jasa Kantor 493.967.961.300,00 4. Belanja Premi Asuransi 237.303.759,00 5. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.023.589.123,00 6. Belanja Sew a Rumah Gedung 9.129.132.207,00 7. Belanja Sew a Sarana Mobilitas 2.907.966.175,00 8. Belanja Sew a Alat Berat 1.845.039.570,00 9. Belanja Sew a Perlengkapan 12.515.882.960,00 10. Belanja Sew a Peralatan Kerja Lapangan 138.110.000,00 11. Belanja Makan Minum 146.288.706.803,00 12. Belanja Pakaian dan Atributnya 15.996.794.595,00 13. Belanja Perjalanan Dinas 41.375.295.488,00 14. Belanja Beasisw a Pendidikan PNS 1.002.000.000,00 15. Belanja KursusDiklatBintek PNS 8.421.923.359,00 16. Belanja Jasa Konsultansi 26.824.379.925,00 17. Belanja Pemeliharaan 166.130.688.548,00 18. Belanja Transport Lokal 65.038.376.750,00 19. Belanja Rumah Tangga KDHWKDH 2.489.567.020,00 20. Belanja Pemberian Hadiah 20.997.506.850,00 21. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 378.479.982.971,00 22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA 112.204.901.654,00 23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat 487.004.000,00 24. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN 8.851.919.156,00 1.814.062.371.710,00 Jum lah Belanja Barang dan Jasa Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Anggaran dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat harus dikonversi ke Belanja Hibah. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dikonversi ke Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp54.583.821.994,00 dan Rp28.323.479.778,00. Sehingga Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya sebesar Rp2.171.272.931.002,00 dan Rp1.842.385.851.488,00 menjadi Rp2.116.689.109.008,00 dan Rp1.814.062.371.710,00.

c. Belanja Bunga