–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 131
Rp1.842.969.821.699,00 atau sebesar 89,41 dari target yang ditetapkan dan Rp1.685.058.820.769,00 atau sebesar 95,83 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar Rp2.187.887.736.524,00 adalah sebagai berikut :
No. Uraian
Jumlah
1. Gaji Pokok PNSUang representasi
979.806.365.797,00 2.
Tambahan Penghas ilan 411.681.089.883,00
3. B. Penerim aan Lainnya Pimp angg DPRD s erta KDHWKDH
6.010.788.074,00 4.
B. Penghasilan lainnya guru PNS 388.311.577.945,00
5. Insentif Pemungutan Pajak
57.160.000.000,00 1.842.969.821.699,00
1. Honorarium PNS
3.180.235.000,00 2.
Honorarium Non PNS 12.908.708.161,00
3. Uang lembur
2.404.482.000,00 4.
Penunjang kinerja kegiatan 227.704.677.806,00
5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA
91.568.067.758,00 6.
Belanja Jasa Pelayanan JKN 7.151.744.100,00
344.917.914.825,00 2.187.887.736.524,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp2.116.689.109.008,00 dan Rp1.694.372.007.583,00 terealisasi sebesar Rp1.814.062.371.710,00 atau sebesar
85,70 dan Rp1.466.759.779.177,53 atau sebesar 86,57 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi
Belanja Barang
dan Jasa
Tahun 2014
sebesar Rp1.814.062.371.710,00 adalah sebagai berikut :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 132
No. Belanja Barang dan Jas a
Jum lah
1. Belanja Bahan Pakai Habis
210.739.205.096,00 2.
Belanja Bahan Material 62.969.134.401,00
3. Belanja Jasa Kantor
493.967.961.300,00 4.
Belanja Premi Asuransi 237.303.759,00
5. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.023.589.123,00 6.
Belanja Sew a Rumah Gedung 9.129.132.207,00
7. Belanja Sew a Sarana Mobilitas
2.907.966.175,00 8.
Belanja Sew a Alat Berat 1.845.039.570,00
9. Belanja Sew a Perlengkapan
12.515.882.960,00 10. Belanja Sew a Peralatan Kerja Lapangan
138.110.000,00 11. Belanja Makan Minum
146.288.706.803,00 12. Belanja Pakaian dan Atributnya
15.996.794.595,00 13. Belanja Perjalanan Dinas
41.375.295.488,00 14. Belanja Beasisw a Pendidikan PNS
1.002.000.000,00 15. Belanja KursusDiklatBintek PNS
8.421.923.359,00 16. Belanja Jasa Konsultansi
26.824.379.925,00 17. Belanja Pemeliharaan
166.130.688.548,00 18. Belanja Transport Lokal
65.038.376.750,00 19. Belanja Rumah Tangga KDHWKDH
2.489.567.020,00 20. Belanja Pemberian Hadiah
20.997.506.850,00 21. Belanja Jasa Operasional Kegiatan
378.479.982.971,00 22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA
112.204.901.654,00 23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat
487.004.000,00 24. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN
8.851.919.156,00 1.814.062.371.710,00
Jum lah Belanja Barang dan Jasa
Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Anggaran dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
kepada Masyarakat harus dikonversi ke Belanja Hibah. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dikonversi ke
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp54.583.821.994,00 dan Rp28.323.479.778,00. Sehingga Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
yang seharusnya sebesar Rp2.171.272.931.002,00 dan Rp1.842.385.851.488,00 menjadi Rp2.116.689.109.008,00 dan Rp1.814.062.371.710,00.
c. Belanja Bunga