Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
Pencapaian kinerja
program merupakan
gambaran tentang
ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan
merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan
dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.
Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2013,
alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.161.468.078.655,66
atau 36,36 dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 83 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini
menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.
Tabel 7. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2013
NO URUSAN
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN REALISASI
I WAJIB
205 3.179.959.232.149,22
2.753.820.621.068,00
1 Pendidikan
9 1.161.468.078.655,66
1.012.768.881.722,00 2
Kesehatan 20
626.851.088.304,14 564.040.062.943,00
3 Pekerjaan Umum
15 272.641.471.850,99
244.399.171.559,00 4
Perumahan 8
35.619.878.544,00 32.476.462.725,00
5 Penataan Ruang
7 52.953.547.439,04
39.545.656.362,00 6
Perencanaan Pembangunan 11
24.291.826.070,00 21.209.652.473,00
7 Perhubungan
10 63.869.271.002,00
59.644.776.698,00 8
Lingkungan Hidup 10
158.904.530.095,48 142.134.493.069,00
9 Pertanahan
2 17.925.029.716,34
4.199.912.492,00 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
4 17.466.666.817,00
15.628.155.478,00 11
Pemberdayaan Perempuan 2
2.115.000.000,00 1.916.860.160,00
12 Keluarga Berencana
3 8.928.553.100,00
8.850.961.300,00 13
Sosial 10
27.477.576.601,00 25.027.771.844,00
14 Tenaga Kerja
7 17.839.834.772,00
15.222.542.429,00 15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6 8.338.291.174,00
7.426.596.003,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Catatan atas Laporan Keuangan - 31 - NO
URUSAN JUMLAH
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI 16
Penanaman Modal 2
1.146.265.000,00 1.022.315.700,00
17 Kebudayaan
7 11.940.778.131,00
10.489.341.690,00 18
Pemuda dan Olahraga 7
19.182.456.554,00 16.165.895.250,00
19 Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri 13
51.886.961.890,94 48.118.432.848,00
20 Pemerintahan Umum
19 554.086.245.335,63
443.128.803.574,00 21
Ketahanan Pangan 1
426.390.000,00 398.991.750,00
22 Pemberdayaan Masyarakat
Desa 6
8.975.457.739,00 8.043.169.414,00
23 Statistik
6 5.398.172.124,00
4.860.729.128,00 24
Kearsipan 8
4.633.280.903,00 3.981.603.022,00
25 Komunikasi dan Informatika
8 21.735.910.361,00
19.626.207.872,00 26
Perpustakaan 4
3.856.669.969,00 3.493.173.563,00
II PILIHAN
25 14.164.388.693,00
12.597.448.124,00
1 Pertanian
11 8.809.405.493,00
7.757.177.651,00 2
Kelautan dan Perikanan 3
624.233.250,00 561.769.350,00
3 Pariwisata
2 1.123.640.000,00
1.027.317.000,00 4
Perdagangan 4
2.327.109.950,00 2.123.491.700,00
5 Perindustrian
4 1.230.000.000,00
1.107.654.923,00 6
Transmigrasi 1
50.000.000,00 20.037.500,00
JUMLAH 230
3.194.123.620.842,22 2.766.418.069.192,00
Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
gedung kantor, gedung sekolah, gudang farmasi, puskesmas, posyandu, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor
termasuk sekolah, terlaksananya penyediaan alat angkutan kendaraan dinas dan alat berat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan,
pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat- alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan
rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.
Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2013.
IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN