IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -

BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2013, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.161.468.078.655,66 atau 36,36 dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 83 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan. Tabel 7. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2013 NO URUSAN JUMLAH PROGRAM ANGGARAN REALISASI I WAJIB 205 3.179.959.232.149,22 2.753.820.621.068,00 1 Pendidikan 9 1.161.468.078.655,66 1.012.768.881.722,00 2 Kesehatan 20 626.851.088.304,14 564.040.062.943,00 3 Pekerjaan Umum 15 272.641.471.850,99 244.399.171.559,00 4 Perumahan 8 35.619.878.544,00 32.476.462.725,00 5 Penataan Ruang 7 52.953.547.439,04 39.545.656.362,00 6 Perencanaan Pembangunan 11 24.291.826.070,00 21.209.652.473,00 7 Perhubungan 10 63.869.271.002,00 59.644.776.698,00 8 Lingkungan Hidup 10 158.904.530.095,48 142.134.493.069,00 9 Pertanahan 2 17.925.029.716,34 4.199.912.492,00 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 4 17.466.666.817,00 15.628.155.478,00 11 Pemberdayaan Perempuan 2 2.115.000.000,00 1.916.860.160,00 12 Keluarga Berencana 3 8.928.553.100,00 8.850.961.300,00 13 Sosial 10 27.477.576.601,00 25.027.771.844,00 14 Tenaga Kerja 7 17.839.834.772,00 15.222.542.429,00 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6 8.338.291.174,00 7.426.596.003,00 PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Catatan atas Laporan Keuangan - 31 - NO URUSAN JUMLAH PROGRAM ANGGARAN REALISASI 16 Penanaman Modal 2 1.146.265.000,00 1.022.315.700,00 17 Kebudayaan 7 11.940.778.131,00 10.489.341.690,00 18 Pemuda dan Olahraga 7 19.182.456.554,00 16.165.895.250,00 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13 51.886.961.890,94 48.118.432.848,00 20 Pemerintahan Umum 19 554.086.245.335,63 443.128.803.574,00 21 Ketahanan Pangan 1 426.390.000,00 398.991.750,00 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 8.975.457.739,00 8.043.169.414,00 23 Statistik 6 5.398.172.124,00 4.860.729.128,00 24 Kearsipan 8 4.633.280.903,00 3.981.603.022,00 25 Komunikasi dan Informatika 8 21.735.910.361,00 19.626.207.872,00 26 Perpustakaan 4 3.856.669.969,00 3.493.173.563,00 II PILIHAN 25 14.164.388.693,00 12.597.448.124,00 1 Pertanian 11 8.809.405.493,00 7.757.177.651,00 2 Kelautan dan Perikanan 3 624.233.250,00 561.769.350,00 3 Pariwisata 2 1.123.640.000,00 1.027.317.000,00 4 Perdagangan 4 2.327.109.950,00 2.123.491.700,00 5 Perindustrian 4 1.230.000.000,00 1.107.654.923,00 6 Transmigrasi 1 50.000.000,00 20.037.500,00 JUMLAH 230 3.194.123.620.842,22 2.766.418.069.192,00 Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, gudang farmasi, puskesmas, posyandu, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor termasuk sekolah, terlaksananya penyediaan alat angkutan kendaraan dinas dan alat berat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat- alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman. Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2013.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN