5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada BPMD PTSP untuk Tahun 2012, seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian target
Keuangan sebesar 95,85 dan target Fisik 100 Namun ada 2 kegiatan yang dananya tidak bisa dicairkan, tetapi permasalahannya tidak begitu Signifikan.
Adapun pelaksanaan Urusan wajib bidang penanaman modal daerah, yang dilaksanakan oleh BPMD dan PTSP untuk Tahun Anggaran 2012, dapat dilihat
melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu
Pintu
Pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal dan perizinan untuk tahun 2012 dapat dilihat melalui alokasi program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Alokasi anggaran belanja Tidak Langsung Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp. 2.641.646.819,-
b. Alokasi anggaran belanja langsung Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp. 1.512.795.600,- yang terdiri
dari 6 program dan 31 kegiatan sebagai berikut :
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung pencapaian target
kinerja program dan kegiatan SKPD, diantaranya berupa penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 5.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.193.000,- atau 91,51, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,60.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa telekomunikasi internet guna
mendukung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, penyediaan air bersih sebagai sarana pendukung kenyamanan
6 penyelenggaraan tugas serta penyediaan listrik sebagai sarana penunjang
penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp 33.213.323,- atau 67,13,
sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 86,85.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional ini bertujuan untuk memenuhi kebutuan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor kendaraan dinas sebagai sarana penunjang mobilitas dan operasional SKPD. Berupa kendaraan roda empat sebanyak dua unit dan roda dua
sebanyak tujuh unit. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.531.850,- atau 88,06, sementara Capaian Indikator
Kegiatan sebesar 95,23.
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan untuk penyediaan pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan dalam rangka
meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
81.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 70.840.000,- atau 86,50, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 94,60.
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor