3 4 9 3 4 9 RENSTRA BAPPEDA 2011-2016, 9 September 2013, ok inspektorat REVISI PUJI

Tabel. 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Tebing Tinggi Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga ran Realis asi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Dana alokasi umum NA 4.712. 017.0 50 4.820. 162.0 00 5.178. 007.0 00 4.614. 576.31 4 NA 3.945 .591. 549 4.079. 821.8 35 4.478. 315.60 8 3.784. 590.26 9 NA

83.7 3

84.6 4

86.4 9

82.0 1

BELANJA DAERAH NA 4.712.0 17.050 4.820.1 62.000 5.178.0 07.000 4.614.5 76.314 NA 3.945. 591.5 49 4.079.8 21.835 4.478.3 15.608 3.784.5 90.269 NA

83.7 3

84.6 4

86.4 9

82.0 1

Belanja tidak langsung NA 1.167.3 76.000 1.929.4 62.000 2.052.6 35.000 2.019.6 08.414 NA 1.110. 309.2 90 1.803.1 38.769 1.791.5 28.017 1.897.1 18.987 NA 95.1 1 93.4 5 87.2 8 93.9 3 1.Belanja pegawai NA 1.167.3 76.000 1.929.4 62.000 2.052.6 35.000 2.019.6 08.414 NA 1.110. 309.2 90 1.803.1 38.769 1.791.5 28.017 1.897.1 18.987 NA 95.1 1 93.4 5 87.2 8 93.9 3 2.Belanja bagi hasil kepada provinsikab upatenkota dan pemerintaha n desa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3. Belanja tidak terduga -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Belanja langsung NA 3.544.6 41.050 2.890.7 00.000 3.125.3 72.000 2.594.9 67.900 2.835. 282.2 59 2.276.6 83.066 2.686.7 87.591 1.887.4 71.282 NA 79.9 9 78.7 6 85.9 7 72.7 4 4. Belanja pegawai NA 1.462.4 86.600 407.61 0.000 638.15 0.000 320.20 0.000 NA 1.270. 961.6 00 323.26 0.900 500.08 4.000 176.40 0.000 NA 86.9 79.3 1 78.3 6 55.0 9 5. Belanja barang NA 1.673.0 66.350 2.227.6 80.000 1.893.1 97.000 2.232.8 17.900 NA 1.304 556.8 1.714.1 28.166 1.601.0 25.591 1.671.8 11.282 NA 77.9 7 76.9 5 84.5 7 74.8 7 Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 35 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2006 2 2007 3 2008 4 2009 5 2010 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga ran Realis asi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dan jasa 09 6. Belanja modal NA 409.08 8.100 255.41 0.000 594.02 5.000 41.950. 000 NA 259.7 63.85 239.29 4.000 585.67 8.000 39.260. 000 NA 63.5 93.6 9 98.5 9 93.5 9 Total NA 4.712. 017.0 50 4.820. 162.0 00 5.178. 007.0 00 4.614. 576.31 4 NA 3.945 .591. 549 4.079. 821.8 35 4.478. 315.60 8 3.784. 590.26 9 NA

83.7 3

84.6 4

86.4 9

82.0 1

Catatan : NA Non Available Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 36

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD