Tabel. 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kota Tebing Tinggi
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan 1
2006 2
2007 3
2008 4
2009 5
2010 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 Angga
ran Realis
asi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
Dana alokasi umum
NA
4.712. 017.0
50
4.820. 162.0
00
5.178. 007.0
00
4.614. 576.31
4
NA
3.945 .591.
549 4.079.
821.8 35
4.478. 315.60
8
3.784. 590.26
9
NA
83.7 3
84.6 4
86.4 9
82.0 1
BELANJA DAERAH
NA
4.712.0 17.050
4.820.1 62.000
5.178.0 07.000
4.614.5 76.314
NA
3.945. 591.5
49 4.079.8
21.835 4.478.3
15.608 3.784.5
90.269
NA
83.7 3
84.6 4
86.4 9
82.0 1
Belanja tidak langsung
NA
1.167.3 76.000
1.929.4 62.000
2.052.6 35.000
2.019.6 08.414
NA
1.110. 309.2
90 1.803.1
38.769 1.791.5
28.017 1.897.1
18.987
NA
95.1 1
93.4 5
87.2 8
93.9 3
1.Belanja pegawai
NA
1.167.3 76.000
1.929.4 62.000
2.052.6 35.000
2.019.6 08.414
NA
1.110. 309.2
90 1.803.1
38.769 1.791.5
28.017 1.897.1
18.987
NA
95.1 1
93.4 5
87.2 8
93.9 3
2.Belanja bagi hasil kepada
provinsikab upatenkota
dan pemerintaha
n desa --
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- --
3. Belanja tidak
terduga --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Belanja langsung
NA
3.544.6 41.050
2.890.7 00.000
3.125.3 72.000
2.594.9 67.900
2.835. 282.2
59 2.276.6
83.066 2.686.7
87.591 1.887.4
71.282
NA
79.9 9
78.7 6
85.9 7
72.7 4
4. Belanja
pegawai NA
1.462.4 86.600
407.61 0.000
638.15 0.000
320.20 0.000
NA
1.270. 961.6
00 323.26
0.900 500.08
4.000 176.40
0.000
NA
86.9 79.3
1 78.3
6 55.0
9
5. Belanja barang
NA
1.673.0 66.350
2.227.6 80.000
1.893.1 97.000
2.232.8 17.900
NA
1.304 556.8
1.714.1 28.166
1.601.0 25.591
1.671.8 11.282
NA
77.9 7
76.9 5
84.5 7
74.8 7
Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 35
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan 1
2006 2
2007 3
2008 4
2009 5
2010 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 Angga
ran Realis
asi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
dan jasa
09
6. Belanja modal
NA
409.08 8.100
255.41 0.000
594.02 5.000
41.950. 000
NA
259.7 63.85
239.29 4.000
585.67 8.000
39.260. 000
NA
63.5 93.6
9 98.5
9 93.5
9
Total NA
4.712. 017.0
50
4.820. 162.0
00
5.178. 007.0
00
4.614. 576.31
4
NA
3.945 .591.
549 4.079.
821.8 35
4.478. 315.60
8
3.784. 590.26
9
NA
83.7 3
84.6 4
86.4 9
82.0 1
Catatan : NA Non Available
Rencana Strategis Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD