PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT TAHUN 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Formulasi Pengukuran,Tipe Penghitungan, Sumber Data x 100 Jumlah Kasus Pengaduan sesuai PKPT Tipe Perhitungan : Kualitatif Sumber Data : Inspektorat 3 Persentase Evaluasi LAKIP SKPD Formulasi Perhitungan : Jumlah Lakip SKPD yang telah evaluasi x 100 Jumlah Lakip SKPD yang di Evaluasi sesuai PKPT Tipe Perhitungan : Kualitatif Sumber Data : Inspektorat X 100 4 Jumlah obyek pemeriksaan yg dapat dilaksanakan Jumlah yang dicapai Jumlah dalam PKPT

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran strategis terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Inspektorat LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR 15 telah menyusun program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah RPJMD masih tetap berlanjut sampai dengan tahun 2016 antara lain : RENCANA ANGGARAN INPEKTORAT TAHUN 2016 NO PROGRAM ANGGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 343.500.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 333.692.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 7.500.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 75.000.000 5 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Rp 5.000.000 5 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp 1.002.095.000 6 Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Rp 136.743.000 Jumlah Rp 1.903.530.000

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT TAHUN 2016

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR 16 Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan Pemerintah bidang pengawasan. Sesuai dengan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 adalah penyelenggaraan pengawasan melekat terhadap instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penyusunan kinerja aparatur 2. Peningkatan fungsi pengawasan terhadapa kinerja aparatur 3. Peningkatan aparatur pengawasan yang propesional 4. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pengawasan yang memadai. 1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2016 Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tanah Datar beserta kegiatan yang dijalankan untuk tahun 2016 yaitu : NO URAIAN ANGGARAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 343.500.000 ,0 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.000.000 ,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 37.356.400 ,00 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinasoperasional 8.000.000 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR 17 NO URAIAN ANGGARAN ,00 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000 ,00 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12.500.000 ,00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.287.000 ,00 7 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 16.000.000 ,00 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.500.000 ,00 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 9.976.000 ,00 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.396.000 ,00 11 Rapat­Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 146.000.000 ,00 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasiTeknis Perkantoran 38.909.600 ,00 13 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit 3.575.000 ,00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 333.692.000, 00 1 Pengadaan Kendaraan DinasOprasional 32.000.000,00 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.000.000,00 3 Pengadaan Mebeleur 20.000.000,00 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 5.000.000, 00 5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinasoperasional 215.492.000, 00 6 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 4.200.000, 00 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,0 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR 18 NO URAIAN ANGGARAN 1. Pengadaan Mesin kartu absensi 7.500.000,00 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000, 00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000, 00 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000, 00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 5.000.000, 00 VI Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.002.095.000, 00 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 754.625.000, 00 2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 90.000.000, 00 3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 5.000.000,00 4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 152.470.000,00 VII Program Birokrasi Reformasi Pemerintahan Daerah 136.743.000 ,00 1 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 55.000.000, 00 2 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah 31.000.000, 00 3 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 50.000.000, 00 Jumlah 1.903.530.000,00 I. Tabel 2.1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR 19 RENCANA KERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran : 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 1 Terwujudnya Pelayanan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel 1 Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti a. BPK 85 b. BPKP 70 c. Inspektorat 85 2 Persentase kasus pengaduan yang tindaklanjuti 18 kasus 3 Persentase evaluasi LAKIP SKPD 27 SKPD 4 Jumlah obyek pemeriksaan 107

G. PENETAPAN KINERJA TAPKIN TAHUN 2016