NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN Formulasi Pengukuran,Tipe
Penghitungan, Sumber Data x
100
Jumlah Kasus Pengaduan sesuai PKPT
Tipe Perhitungan : Kualitatif
Sumber Data : Inspektorat
3 Persentase Evaluasi LAKIP
SKPD
Formulasi Perhitungan :
Jumlah Lakip SKPD yang telah evaluasi
x 100
Jumlah Lakip SKPD yang di Evaluasi sesuai PKPT
Tipe Perhitungan : Kualitatif
Sumber Data : Inspektorat
X 100
4 Jumlah obyek pemeriksaan
yg dapat dilaksanakan Jumlah yang dicapai
Jumlah dalam PKPT
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran strategis terwujudnya pelayanan yang baik,
bersih dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Inspektorat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR
15
telah menyusun program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.
Kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah RPJMD masih tetap berlanjut sampai dengan
tahun 2016 antara lain :
RENCANA ANGGARAN INPEKTORAT TAHUN 2016
NO PROGRAM
ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp
343.500.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp
333.692.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp
7.500.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Rp
75.000.000
5 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Rp 5.000.000
5 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH Rp
1.002.095.000
6 Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Rp
136.743.000
Jumlah Rp
1.903.530.000
F. RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT TAHUN 2016
Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan
umum pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR
16
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Datar
telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas mencakup seluruh
fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan Pemerintah bidang
pengawasan.
Sesuai dengan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 adalah
penyelenggaraan pengawasan melekat terhadap instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penyusunan kinerja aparatur
2. Peningkatan fungsi pengawasan terhadapa kinerja aparatur 3. Peningkatan aparatur pengawasan yang propesional
4.
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pengawasan yang memadai.
1.2.
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2016 Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tanah Datar
beserta kegiatan yang dijalankan untuk tahun 2016 yaitu : NO
URAIAN ANGGARAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
343.500.000
,0
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
2.000.000 ,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik.
37.356.400 ,00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan dinasoperasional
8.000.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR
17
NO URAIAN
ANGGARAN
,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.000.000 ,00
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12.500.000 ,00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
42.287.000 ,00
7 Penyediaan Barang cetakan dan
Penggandaan
16.000.000 ,00
8 Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
2.500.000 ,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang – undangan
9.976.000 ,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
20.396.000 ,00
11 RapatÂRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
146.000.000 ,00
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasiTeknis Perkantoran
38.909.600 ,00
13 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
3.575.000 ,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
333.692.000, 00
1 Pengadaan Kendaraan DinasOprasional 32.000.000,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.000.000,00
3 Pengadaan Mebeleur 20.000.000,00
4 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 5.000.000,
00 5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
Dinasoperasional 215.492.000,
00 6 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur
4.200.000, 00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR
18
NO URAIAN
ANGGARAN 1. Pengadaan Mesin kartu absensi
7.500.000,00 IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000, 00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
75.000.000, 00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,
00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,
00
VI Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.002.095.000, 00
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
754.625.000, 00
2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan
Pemerintah Daerah 90.000.000,
00 3 Inventarisasi Temuan Pengawasan
5.000.000,00 4
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 152.470.000,00
VII
Program Birokrasi Reformasi Pemerintahan Daerah
136.743.000 ,00
1 Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi 55.000.000,
00 2
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah
31.000.000, 00
3 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi 50.000.000,
00
Jumlah 1.903.530.000,00
I.
Tabel 2.1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR
19
RENCANA KERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
: Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
Tahun Anggaran : 2016
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1 2
3
1
Terwujudnya Pelayanan Yang Baik, Bersih dan
Akuntabel 1 Persentase temuan hasil pengawasan
yang ditindaklanjuti a. BPK
85
b.
BPKP 70
c.
Inspektorat 85
2 Persentase kasus pengaduan yang
tindaklanjuti 18
kasus 3
Persentase evaluasi LAKIP SKPD 27
SKPD
4 Jumlah obyek pemeriksaan 107
G. PENETAPAN KINERJA TAPKIN TAHUN 2016