Misi Mewujudkan keamanan dan ketertiban kota Misi Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap
IV - 78
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
pembangunan daerah g.
Program perencanaan pembangunan
ekonomi h.
Program perencanaan sosial budaya
Statistik Peningkatan
penyediaan dan
pengelolaan data
statistik untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi
kinerja pembangunan
daerah. Buku ”Kota dalam angka”
ada Program pengembangan
datainformasi statistik daerah
Bappeda Buku ”PDRB Kota”
ada
3. Misi 3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban kota
Prioritas 2016 pada misi 3:
Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku kepentingan untuk tertib hukum dan memantapkan kondusivitas kota
Ketenteraman, ketertiban
umum, dan
pelindungan masyarakat
1 Pengembangan wawasan
kebangsaan dari semua latar belakang kelompok
masyarakat untuk mencegah timbulnya
bencana sosial Persentase Ormas , LSM OKP
yang telah mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan
42 a.
Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
b. Program
pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak
Kantor Kesbangp
ol
Satpol PP
BPBD Jumlah Dialog Sosial kegiatan
4 Jumlah Penyelenggaraan Hari2
Besar Nasional 18
Kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan
4 2
Peningkatan Tingkat response time bencana
120
IV - 79
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Perlindungan masyarakat dari
ancaman bencana alam, Non alam dan sosial
kriminal, c.
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
d. Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
e. Program
Peningkatan pemberantasan
penyakit mayarakat pekat
f. Program pendidikan
politik masyarakat g.
Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana
alam Tingkat terdekteksinya bencana
alam, non alam dan sosial 12
Jumlah kelurahan rawan bencana alam
22 Jumlah Penanganan Bencana
alamsosial 102
Jumlah Personil yang dilatih penanganan bencana
200 3
meningkatnya keamanan, ketertiban
dan kenyamanan lingkungan kota
Angka kriminalitas kasus 215
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman,
keindahan di Kabupaten 100
Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan giat
100 Jumlah Konflik
4. Misi 4.Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap
Prioritas 2016 pada misi 4:
Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan insentif investasi
IV - 80
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
untuk pertumbuhan kesejahteraan yang inklusif Penanaman
Modal
1.
Peningkatan investasi dengan prioritas pada
ketersediaan sistem informasi layanan
investasi yang terintegrasi dan ramah
pasar berbasis pada keunggulan daerah core
competence.
2.
Peningkatan pelayanan perijinan melalui PTSP
dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi.
3.
Pengembangan investasi di Solo wilayah Utara.
4.
Penyusunan prosedur perijinan investasi.
Jumlah PMA dan PMDN
a.
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama
Investasi
b.
Program Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
BPMPT, Bappeda
Bagian Perekonomi
an a. PMA
2 a. PMDN
180 Jumlah Investasi
1.602,140 Pelayanan Perizinan
a. Pendaftaran Penanaman Modal b. Ijin Prinsip Penananaman Modal
20 c. Ijin Usaha Penananaman Modal
20 d. Tanda Daftar Perusahaan TDP
1470 e. Surat Ijin Usaha Perdagangan
SIUP 1631
Implementasi SPEPISE 40
Kenaikan Penurunan Realisasi PMDN
76,292 Penerbitan IUJK
102 Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan dan Administrasi Pemerintah
Indeks Kepuasan Masyarakat 82
Tersedianya informasi peluang usaha sektorbidang usaha
unggulan 1
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka
kerjsama kemitraan antara 1
IV - 81
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
UMKMK kota dengan pengusaha nasionalasing
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota
1 Terselenggaranya sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
1
Jumlah investor berskala nasional PMDNPMA
1279 Jumlah nilai investasi berskala
nasional PMDNPMA Rp. Milyar 2.712,03
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan
Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri,
Izin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar
Perusahaan TDP, Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP,
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA yang
bekerja lebih di 1 satu kabupatenkota sesuai
Izin Prinsip PM=20; Izin
usaha PM=20;
SIUP=1470; TDP=1631;
dan IMTA=0
IV - 82
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
kewenangan pemerintah kabupatenkota
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman
Modal kepada masyarakat dunia usaha
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik SPIPISE
60
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha. 1
Rasio daya serap tenaga kerja 8,73
Ketenagakerja an
Penciptaan lapangan kerja, mata pencaharian
berkelanjutan dan pertumbuhan berkeadilan
melalui pengurangan jumlah kaum muda yang
menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
76
a.
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
b.
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
c.
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Dinsosnake rtrans
Tingkat Pengangguran Terbuka 6,02
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama PB
100 Besaran pekerjaburuh yang
menjadi peserta program Jamsostek
97,45
Besaran Pemeriksaan Perusahaan 70,09
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
11,24
IV - 83
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Ketenagakerjaan Pertanian
Peningkatan produktivitas Hasil Pertanian,
Peternakan, Perikanan Darat, ditekankan pada
diversifikasi pengolahan hasil Pertanian,
Peternakan, perikanan darat berbasis tehnologi
tepat. Tingkat pendapatan petani
3.552.721
a.
Program peningkatan
kesejahteran petani
b.
Program peningkatan
produksi pertanian
c.
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi pertanian perkebunan
d.
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
e.
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi peternakan
f.
Program peningkatan
penerapan teknologi petemakan
g.
Program Peningkatan
Produksi Hasil
Dinas Pertanian
Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian
perkebunan 27
Produksi pertanian 780 Ton
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per
hektar 50,33
kwha Cakupan bina kelompok petani
10 Kontribusi sektor
pertanianperkebunan terhadap PDRB
0,04
Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB
0,03 Kontribusi Produksi kelompok
petani terhadap PDRB 0,04
Angka prevalensi penyakit hewan 1
Angka prevalensi penyakit zoonosis 1
Produksi hasil peternakan 3333
IV - 84
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Peternakan Ketahanan
Pangan
1
Peningkatan ketersediaan,
kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas,
kuantitas, keterjangkauan serta
keamanan pangan secara
berkesinambungan Regulasi ketahanan pangan
Ada
a.
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Kantor
Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
100 Peningkatan kewaspadaan pangan,
dan sarana dan prasarana ketahanan pangan menuju
terwujutnya mutu keamanan pangan masyarakat
148
Pengembangan Cadangan Pangan DaerahRaskinda
100 Pemantauan analisis akses harga
pangan pokok 100,00
Ketersediaan pangan utama 90.115.000
Ketersediaan Energi Per Kapita 1.633,75
Ketersediaan Protein Per Kapita 1.445,35
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
100 Skor PPH
94 Stabilitas Harga dan Pasokan
Pangan 100
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
100
2
Pengamanan stok cadangan pangan
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Raskinda
100 Penguatan Cadangan Pangan
51
IV - 85
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Perdagangan
1
Penerapan Standar Nasional Indonesia SNI
kepada pelaku usaha dalam distribusi dan
peredaran produk barang dan jasa.
2
Peningkatan temu usaha antara eksportir
UKM potensial ekspor dan Kementerian
Perdagangan. Nilai Ekspor FOB US
38.935.758, 15
a.
Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan
perdagangan
b.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
c.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
d.
Program Pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan
Disperindag Dinas
Pengelola Pasar
Volume Gross Kg -
Pertumbuhan nilai ekspor 4,00
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
26,71 Ekspor Bersih Perdagangan
USD 38.935.758,
15
3
Perlindungan konsumen dan menumbuhkan
kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen.
Tingkat terlindunginya konsumen 78,33
Persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota
100,00 Jumlah produk yang bisa diterima
pasar internasional US
38.935.758, 15
4
Revitalisasi dan rehabilitasi pasar
tradisional, terutama Pembangunan Pasar
Klewer. Rasio Pasar Tradisional dalam
kondisi baik 100
5
Pengendalian harga kebutuhan bahan pokok
Laju inflasi Perindustrian
1
Pengembangan industri Jumlah Industri
8.260
a.
Program Disperindag
IV - 86
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
kreatif dan pengembangan
sertifikasistandarisasi industri untuk
peningkatan daya saing kota
2
Pengurangan ketergantungan bahan
baku impor yang tinggi.
3
Peningkatan sertifikasi produk industri dan
usulan regulasi Sertifikat Higienis.
4
Optimalisasi pendayagunaan HAKI,
informasi dan komersialisasi inovasi
teknologi dan hasil. Industri Besar
73 Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
b.
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
c.
Program Penataan
Struktur Industri Industri Menengah
155 Industri Kecil
1.622 Industri Non Formal
6.410 Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB 19,29
Pertumbuhan industri 1,99
5
Peningkatan kemitraan Stakeholders SKPD,
lembaga swadaya masyarakat, dan
perbankan untuk pengembangan industri
kreatif
6
Penguatan kebijakan Persentase klaster industri yang
berkembang 100
IV - 87
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
industri dan klaster IKM dengan kerangka rantai
nilai.
7
Penguatan difusi teknologi bagi klaster
industri untuk meningkatkan nilai
tambah
8
Pemberian bantuan peralatan kerja
peralatan produksi klaster industri.
9
Perluasan pemasaran sektor industri
pengolahan makanan, obat, jamu, kosmetik
herbalagro, tekstil dan produk tekstil.
Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi
produk 1,24
10
Peningkatan Ketersediaan tenaga
kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia
usaha industri.
11
Pembinaan dan pengembangan
kemampuan teknis IKM. Cakupan bina kelompok pengrajin
3,08
IV - 88
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
12
Pemberian fasilitasi pelatihan dan kemitraan
bagi IKMPemula.
Koperasi dan UMKM
1
Peningkatan produktivitas Usaha
Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK.
Jumlah UKM non BPRLKM UKM 45
a.
Program penciptaan
iklim Usaha
Kecil Menengah
yang kondusif
b.
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
c.
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha
Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
d.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi Dinkop
UMKM
2
Peningkatan jumlah wirausaha di kalangan
muda yang berkelanjutan.
Usaha Mikro dan Kecil 99,5
3
Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi
aktif Koperasi aktif
93,42
4
Pertumbuhan usaha Penguatan kelembagaan,
melalui partumbuhan klaster UMKM
5
Optimalisasi Kemitraan dengan BUMN dan
BUMD melalui program CSR Corporate Social
Responsibility Persentase UMKM yang mengikuti
pameran promosi produk 11,00
6
Peningkatan aksesibilitas UMKMK
terhadap lembaga Persentase Lembaga Keuangan
Mikro LKM aktif 45
IV - 89
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
keuanganpembiayaan mikro
Pariwisata
1
Pemasaran wisata seni budaya di tingkat
regional, nasional dan internasional melalui
program kemitraan antar pelaku pariwisata
serta melibatkan pemuda.
2
Pengembangan industri kreatif pendukung daya
saing pasar pariwisata.
3
Pengembangan destinasi wisata unggulan.
Kunjungan wisata 3.403.217
orang
a.
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
b.
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
c.
Program Pengembangan
Kemitraan Disbudpar
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013
2,72 Persentase obyek wisata yang
dipromosikan 100
Jumlah obyek wisata unggulan 17
Kelautan dan Perikanan
1
Peningkatan Produktivitas hasil
perikanan budidaya.
2
Diversifikasi pengolahan hasil perikanan berbasis
teknologi tepat guna.
3
Penyebarluasan informasi keberadaan
pasar ikan kepada masyarakat dan Promosi
Gemar Makan Ikan. Produksi perikanan
35
a.
Program pengembangan
budidaya perikanan
b.
Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi
perikanan. Dinas
Pertanian Tingkat konsumsi ikan penduduk
3,8 Jumlah pameran promosi produk
perikanan 2 kali
IV - 90
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8 5.
Misi 5: Terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat Prioritas RKPD 2016 untuk misi 5:
penertiban administrasi pertanahan dan Penataan ruang kota yang sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1
Penyusunan RDTRK dan Dokumen RTBL sampai
pada tingkat kedetilan tertentu sehingga bisa
menjadi acuan perijinan pemanfaatan ruang,
terutama beberapa Kawasan dengan
perkembangan cepat tumbuh.
2
Peningkatan Keterpaduan
implementasi rencana dari dokumen tata
ruang kota Surakarta berikut:
a
dokumen RTRW
b
Rencana Induk Sistem Pengembangan Air
Minum RISPAM
c
Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Persentase kawasan memiliki RTBL
a.
Program Perencanaan
Tata Ruang.
b.
Program Pemanfaatan Ruang
c.
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Dinas Tata
Ruang Kota Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang RTR wilayah kabupatenkota beserta rencana
rincinya melalui peta analog dan serta digital.
Perda RDTRK
IV - 91
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Kawasan Permukiman RP2KP
d
Perda Bangunan Gedung
e
Strategi Sanitasi Kota SSK
f
Strategi Pengembangan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaaan SPPIP
g
Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
RP3KP
h
RPIJ2M
3
Ketegasan pembangunan
infrastruktur entitas kawasan diprioritaskan
pada Kawasan Strategis Kota KSK yang
ditetapkan dalam RTRW RPIJ2M Kota
Surakarta. Rasio bangunan ber-IMB per
satuan bangunan Ruang publik yang berubah
peruntukannya
Lingkungan Hidup
1
Peningkatan pengelolaan dan pengurangan
Persentase Penanganan Sampah 96
a.
Program Pengembangan
BLH DKP
IV - 92
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
sampah menuju TPA sampai mencapai
concept Zero Waste. Rasio Tempat Pembuangan
Sampah TPS per satuan penduduk
2,00 Kinerja Pengelolaan
Persampahan
b.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
c.
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
d.
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan Hidup
e.
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
f.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
RTH
2
Pencegahan degradasi lingkungan dan
mengatasi perubahan iklim di Kota Surakarta.
Jumlah usaha danatau kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
100
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
danatau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100
Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan
4 Kegiatan Penegakan hukum
lingkungan 100
Jumlah luasan lahan danatau tanah untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan diinformasikan status
kerusakannya
Jumlah usaha danatau kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran udara 100
Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi
33,33
IV - 93
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Jumlah sumur resapan 16,67
Jumlah percontohan kampung iklim
1 Jumlah Perda Lingkungan Hidup
1
3
Peningkatan ketaatan hukum pelaku usaha
dalam pengelolaan limbah, dan peningkatan
pengawasan pelaksanaan dokumen
lingkungan AMDAL dan UKLUPL.
Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
4
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota yang
memenuhi persyaratan ekologi, sosial dan
ekonomi. Luas RTHK Perkotaan Publik
12,03
Pertanahan Peningkatan sertifikasi
tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional
BPN. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
30
a.
Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
b.
Program Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan Setda
IV - 94
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8 6.
Misi 6: Terwujudnya perlindungan sosial Prioritas tahun 2016 pada misi 6:
Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Sosial
1
Meningkatnya upaya dan kerjasama dalam
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial PMKS
2
Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, dan
jaminan sosial bagi PMKS.
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
37
a.
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
b.
Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
c.
Program pembinaan panti asuhan panti
jompo
d.
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya
e.
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dinsosnake rtrans
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia
yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
40
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
50 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial 50
Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
40
Persentase Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar
operasional pelayanan kesejahteraan sosial.
100
Persentase Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar
operasional pelayanan kesejahteraan sosial
100
Sarana sosial seperti panti asuhan, 37
IV - 95
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
panti jompo dan panti rehabilitasi Organisasi SosialYayasan LSM
yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial luar panti. 0,25
Kependuduka n dan Catatan
Sipil
1
Peningkatan kualitas dan fasilitas dalam
pelayanan administrasi kependudukan dan
catatan sipil berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
2
Peningkatan pengelolaan database kependudukan
dan penyebarluasan data kependudukan
kepada masyarakat. Rasio penduduk ber KTP
100 Program
Penataan Administrasi
Kependudukan Dispendukc
apil Kepemilikan KTP
100 Rasio bayi ber-akte kelahiran
100 Kepemilikan akta kelahiran
100 Rasio pasangan berakte nikah
100 Ketersediaan database
kependudukan ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah Cakupan Penerbitan Kartu
Keluarga 100
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
100 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran 100
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
70 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
1
Peningkatan kualitas hidup anak dan
perempuan Angka melek huruf perempuan usia
15th keatas 61,74
a.
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak
dan Bapermas,
PP, PA KB
2
Pengurangan Partisipasi perempuan di lembaga
100
IV - 96
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Anak diskriminasi terhadap
perempuan dalam kehidupan politik,
eknomi dan publik. pemerintah
Perempuan
b.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
c.
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
d.
Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
e.
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Partisipasi angkatan kerja perempuan
61,74
3
Peningkatan perlindungan terhadap
perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Rasio KDRT 0,03
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan
100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tatalaksana KtPA dan PPTPKT di RS.
100
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
50
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. 100
IV - 97
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana
1 Perluasan cakupan
peserta Keluarga Berencana
2 Peningkatan kesehatan
reproduksi, menuju keluarga sejahtera di
Kota Surakarta Peserta KB aktif
80,00
a.
Program Keluarga
Berencana
b.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
c.
Program pelayanan kontrasepsi
Bapermas, PP, PA KB
Rasio petugas lapangan KBpenyuluh KB PLKBPKB di
setiap desakelurahan 80,00
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
Unmet Need 5
Angka pemakaian kontrasepsiCPR bagi perempuan menikah usia 15-
49 semua cara dan cara modern 78,0
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat 15
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera UPPKS yang ber-KB
76,17
Pemberdayaan masyarakat
dan desa
1.
Peningkatan kebijakan
berbasis pemberdayaan ekonomi
dan pemberdayaan
komunitas sosial.
2.
Peningkatan kemitraan dalam integrasi program
pemberdayaan masyarakat.
Posyandu aktif 100
a. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
b. Program
pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
c. Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun
Bapermas, PP, PA KB
PKK aktif 100
LPM Berprestasi 551
9,80
IV - 98
No Prioritas Misi
RPJP Tahap ke-3 Urusan
Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja
Target Tahun
2016 Program
SKPD 1
2 3
4 5
8
desa d.
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa