Misi Mewujudkan keamanan dan ketertiban kota Misi Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

IV - 78 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 pembangunan daerah g. Program perencanaan pembangunan ekonomi h. Program perencanaan sosial budaya Statistik Peningkatan penyediaan dan pengelolaan data statistik untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Buku ”Kota dalam angka” ada Program pengembangan datainformasi statistik daerah Bappeda Buku ”PDRB Kota” ada 3. Misi 3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban kota Prioritas 2016 pada misi 3: Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku kepentingan untuk tertib hukum dan memantapkan kondusivitas kota Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 1 Pengembangan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial Persentase Ormas , LSM OKP yang telah mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan 42 a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak  Kantor Kesbangp ol  Satpol PP  BPBD Jumlah Dialog Sosial kegiatan 4 Jumlah Penyelenggaraan Hari2 Besar Nasional 18 Kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan 4 2 Peningkatan Tingkat response time bencana 120 IV - 79 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam, Non alam dan sosial kriminal, c. Program pengembangan wawasan kebangsaan d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan e. Program Peningkatan pemberantasan penyakit mayarakat pekat f. Program pendidikan politik masyarakat g. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Tingkat terdekteksinya bencana alam, non alam dan sosial 12 Jumlah kelurahan rawan bencana alam 22 Jumlah Penanganan Bencana alamsosial 102 Jumlah Personil yang dilatih penanganan bencana 200 3 meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan kota Angka kriminalitas kasus 215 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten 100 Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan giat 100 Jumlah Konflik 4. Misi 4.Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap Prioritas 2016 pada misi 4: Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan insentif investasi IV - 80 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 untuk pertumbuhan kesejahteraan yang inklusif Penanaman Modal 1. Peningkatan investasi dengan prioritas pada ketersediaan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar berbasis pada keunggulan daerah core competence. 2. Peningkatan pelayanan perijinan melalui PTSP dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. 3. Pengembangan investasi di Solo wilayah Utara. 4. Penyusunan prosedur perijinan investasi. Jumlah PMA dan PMDN a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BPMPT, Bappeda Bagian Perekonomi an a. PMA 2 a. PMDN 180 Jumlah Investasi 1.602,140 Pelayanan Perizinan a. Pendaftaran Penanaman Modal b. Ijin Prinsip Penananaman Modal 20 c. Ijin Usaha Penananaman Modal 20 d. Tanda Daftar Perusahaan TDP 1470 e. Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP 1631 Implementasi SPEPISE 40 Kenaikan Penurunan Realisasi PMDN 76,292 Penerbitan IUJK 102 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 82 Tersedianya informasi peluang usaha sektorbidang usaha unggulan 1 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjsama kemitraan antara 1 IV - 81 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 UMKMK kota dengan pengusaha nasionalasing Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota 1 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 1 Jumlah investor berskala nasional PMDNPMA 1279 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA Rp. Milyar 2.712,03 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan TDP, Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA yang bekerja lebih di 1 satu kabupatenkota sesuai Izin Prinsip PM=20; Izin usaha PM=20; SIUP=1470; TDP=1631; dan IMTA=0 IV - 82 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 kewenangan pemerintah kabupatenkota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik SPIPISE 60 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 1 Rasio daya serap tenaga kerja 8,73 Ketenagakerja an Penciptaan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan dan pertumbuhan berkeadilan melalui pengurangan jumlah kaum muda yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 76 a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Dinsosnake rtrans Tingkat Pengangguran Terbuka 6,02 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama PB 100 Besaran pekerjaburuh yang menjadi peserta program Jamsostek 97,45 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 70,09 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 11,24 IV - 83 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Ketenagakerjaan Pertanian Peningkatan produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan Darat, ditekankan pada diversifikasi pengolahan hasil Pertanian, Peternakan, perikanan darat berbasis tehnologi tepat. Tingkat pendapatan petani 3.552.721 a. Program peningkatan kesejahteran petani b. Program peningkatan produksi pertanian c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak e. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan f. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan g. Program Peningkatan Produksi Hasil Dinas Pertanian Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian perkebunan 27 Produksi pertanian 780 Ton Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 50,33 kwha Cakupan bina kelompok petani 10 Kontribusi sektor pertanianperkebunan terhadap PDRB 0,04 Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB 0,03 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 0,04 Angka prevalensi penyakit hewan 1 Angka prevalensi penyakit zoonosis 1 Produksi hasil peternakan 3333 IV - 84 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Peternakan Ketahanan Pangan 1 Peningkatan ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, kuantitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan Regulasi ketahanan pangan Ada a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 100 Peningkatan kewaspadaan pangan, dan sarana dan prasarana ketahanan pangan menuju terwujutnya mutu keamanan pangan masyarakat 148 Pengembangan Cadangan Pangan DaerahRaskinda 100 Pemantauan analisis akses harga pangan pokok 100,00 Ketersediaan pangan utama 90.115.000 Ketersediaan Energi Per Kapita 1.633,75 Ketersediaan Protein Per Kapita 1.445,35 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 100 Skor PPH 94 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 100 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 100 2 Pengamanan stok cadangan pangan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Raskinda 100 Penguatan Cadangan Pangan 51 IV - 85 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Perdagangan 1 Penerapan Standar Nasional Indonesia SNI kepada pelaku usaha dalam distribusi dan peredaran produk barang dan jasa. 2 Peningkatan temu usaha antara eksportir UKM potensial ekspor dan Kementerian Perdagangan. Nilai Ekspor FOB US 38.935.758, 15 a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Disperindag Dinas Pengelola Pasar Volume Gross Kg - Pertumbuhan nilai ekspor 4,00 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 26,71 Ekspor Bersih Perdagangan USD 38.935.758, 15 3 Perlindungan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Tingkat terlindunginya konsumen 78,33 Persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota 100,00 Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional US 38.935.758, 15 4 Revitalisasi dan rehabilitasi pasar tradisional, terutama Pembangunan Pasar Klewer. Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik 100 5 Pengendalian harga kebutuhan bahan pokok Laju inflasi Perindustrian 1 Pengembangan industri Jumlah Industri 8.260 a. Program Disperindag IV - 86 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 kreatif dan pengembangan sertifikasistandarisasi industri untuk peningkatan daya saing kota 2 Pengurangan ketergantungan bahan baku impor yang tinggi. 3 Peningkatan sertifikasi produk industri dan usulan regulasi Sertifikat Higienis. 4 Optimalisasi pendayagunaan HAKI, informasi dan komersialisasi inovasi teknologi dan hasil. Industri Besar 73 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri c. Program Penataan Struktur Industri Industri Menengah 155 Industri Kecil 1.622 Industri Non Formal 6.410 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 19,29 Pertumbuhan industri 1,99 5 Peningkatan kemitraan Stakeholders SKPD, lembaga swadaya masyarakat, dan perbankan untuk pengembangan industri kreatif 6 Penguatan kebijakan Persentase klaster industri yang berkembang 100 IV - 87 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 industri dan klaster IKM dengan kerangka rantai nilai. 7 Penguatan difusi teknologi bagi klaster industri untuk meningkatkan nilai tambah 8 Pemberian bantuan peralatan kerja peralatan produksi klaster industri. 9 Perluasan pemasaran sektor industri pengolahan makanan, obat, jamu, kosmetik herbalagro, tekstil dan produk tekstil. Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk 1,24 10 Peningkatan Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri. 11 Pembinaan dan pengembangan kemampuan teknis IKM. Cakupan bina kelompok pengrajin 3,08 IV - 88 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 12 Pemberian fasilitasi pelatihan dan kemitraan bagi IKMPemula. Koperasi dan UMKM 1 Peningkatan produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK. Jumlah UKM non BPRLKM UKM 45 a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinkop UMKM 2 Peningkatan jumlah wirausaha di kalangan muda yang berkelanjutan. Usaha Mikro dan Kecil 99,5 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi aktif Koperasi aktif 93,42 4 Pertumbuhan usaha Penguatan kelembagaan, melalui partumbuhan klaster UMKM 5 Optimalisasi Kemitraan dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR Corporate Social Responsibility Persentase UMKM yang mengikuti pameran promosi produk 11,00 6 Peningkatan aksesibilitas UMKMK terhadap lembaga Persentase Lembaga Keuangan Mikro LKM aktif 45 IV - 89 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 keuanganpembiayaan mikro Pariwisata 1 Pemasaran wisata seni budaya di tingkat regional, nasional dan internasional melalui program kemitraan antar pelaku pariwisata serta melibatkan pemuda. 2 Pengembangan industri kreatif pendukung daya saing pasar pariwisata. 3 Pengembangan destinasi wisata unggulan. Kunjungan wisata 3.403.217 orang a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan Disbudpar Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013 2,72 Persentase obyek wisata yang dipromosikan 100 Jumlah obyek wisata unggulan 17 Kelautan dan Perikanan 1 Peningkatan Produktivitas hasil perikanan budidaya. 2 Diversifikasi pengolahan hasil perikanan berbasis teknologi tepat guna. 3 Penyebarluasan informasi keberadaan pasar ikan kepada masyarakat dan Promosi Gemar Makan Ikan. Produksi perikanan 35 a. Program pengembangan budidaya perikanan b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Dinas Pertanian Tingkat konsumsi ikan penduduk 3,8 Jumlah pameran promosi produk perikanan 2 kali IV - 90 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 5. Misi 5: Terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat Prioritas RKPD 2016 untuk misi 5: penertiban administrasi pertanahan dan Penataan ruang kota yang sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Penyusunan RDTRK dan Dokumen RTBL sampai pada tingkat kedetilan tertentu sehingga bisa menjadi acuan perijinan pemanfaatan ruang, terutama beberapa Kawasan dengan perkembangan cepat tumbuh. 2 Peningkatan Keterpaduan implementasi rencana dari dokumen tata ruang kota Surakarta berikut: a dokumen RTRW b Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum RISPAM c Rencana Pembangunan dan Pengembangan Persentase kawasan memiliki RTBL a. Program Perencanaan Tata Ruang. b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang RTR wilayah kabupatenkota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital. Perda RDTRK IV - 91 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Kawasan Permukiman RP2KP d Perda Bangunan Gedung e Strategi Sanitasi Kota SSK f Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaaan SPPIP g Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RP3KP h RPIJ2M 3 Ketegasan pembangunan infrastruktur entitas kawasan diprioritaskan pada Kawasan Strategis Kota KSK yang ditetapkan dalam RTRW RPIJ2M Kota Surakarta. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya Lingkungan Hidup 1 Peningkatan pengelolaan dan pengurangan Persentase Penanganan Sampah 96 a. Program Pengembangan BLH DKP IV - 92 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 sampah menuju TPA sampai mencapai concept Zero Waste. Rasio Tempat Pembuangan Sampah TPS per satuan penduduk 2,00 Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi f. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 2 Pencegahan degradasi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kota Surakarta. Jumlah usaha danatau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 100 Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan 4 Kegiatan Penegakan hukum lingkungan 100 Jumlah luasan lahan danatau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Jumlah usaha danatau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 100 Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi 33,33 IV - 93 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Jumlah sumur resapan 16,67 Jumlah percontohan kampung iklim 1 Jumlah Perda Lingkungan Hidup 1 3 Peningkatan ketaatan hukum pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, dan peningkatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan AMDAL dan UKLUPL. Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 4 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota yang memenuhi persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi. Luas RTHK Perkotaan Publik 12,03 Pertanahan Peningkatan sertifikasi tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN. Penyelesaian Kasus Tanah Negara 30 a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah b. Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan Setda IV - 94 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 6. Misi 6: Terwujudnya perlindungan sosial Prioritas tahun 2016 pada misi 6: Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan inklusif Sosial 1 Meningkatnya upaya dan kerjasama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS 2 Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, dan jaminan sosial bagi PMKS. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 37 a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial b. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma c. Program pembinaan panti asuhan panti jompo d. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinsosnake rtrans Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 40 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 50 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 50 Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 40 Persentase Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial. 100 Persentase Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial 100 Sarana sosial seperti panti asuhan, 37 IV - 95 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 panti jompo dan panti rehabilitasi Organisasi SosialYayasan LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti. 0,25 Kependuduka n dan Catatan Sipil 1 Peningkatan kualitas dan fasilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2 Peningkatan pengelolaan database kependudukan dan penyebarluasan data kependudukan kepada masyarakat. Rasio penduduk ber KTP 100 Program Penataan Administrasi Kependudukan Dispendukc apil Kepemilikan KTP 100 Rasio bayi ber-akte kelahiran 100 Kepemilikan akta kelahiran 100 Rasio pasangan berakte nikah 100 Ketersediaan database kependudukan ada Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 100 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 70 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1 Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas 61,74 a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Bapermas, PP, PA KB 2 Pengurangan Partisipasi perempuan di lembaga 100 IV - 96 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Anak diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, eknomi dan publik. pemerintah Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Partisipasi angkatan kerja perempuan 61,74 3 Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Rasio KDRT 0,03 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan 100 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtPA dan PPTPKT di RS. 100 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 50 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 100 IV - 97 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 1 Perluasan cakupan peserta Keluarga Berencana 2 Peningkatan kesehatan reproduksi, menuju keluarga sejahtera di Kota Surakarta Peserta KB aktif 80,00 a. Program Keluarga Berencana b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja c. Program pelayanan kontrasepsi Bapermas, PP, PA KB Rasio petugas lapangan KBpenyuluh KB PLKBPKB di setiap desakelurahan 80,00 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi Unmet Need 5 Angka pemakaian kontrasepsiCPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 semua cara dan cara modern 78,0 Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 15 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS yang ber-KB 76,17 Pemberdayaan masyarakat dan desa 1. Peningkatan kebijakan berbasis pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan komunitas sosial. 2. Peningkatan kemitraan dalam integrasi program pemberdayaan masyarakat. Posyandu aktif 100 a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Bapermas, PP, PA KB PKK aktif 100 LPM Berprestasi 551 9,80 IV - 98 No Prioritas Misi RPJP Tahap ke-3 Urusan Sasaran Tahun 2016 Indikator Kinerja Target Tahun 2016 Program SKPD 1 2 3 4 5 8 desa d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7. Misi 7: Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup