Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya KementrianLembaga Program Sasaran Program : Unit Organisasi : Inspektorat I

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program

: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :

1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

5. Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya

NO Sasaran KegiatanOutput Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016Juta Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 02 09 02 ---- Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 4 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen PU 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum 2 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 02 09 02 ---- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP 4 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 02 09 02 ---- Jumlah Laporan Kegiatan SeminarRapat Koordinasi Sosialisasi DiseminasiBimtek WorkshopRaker FGD Kegiatan Sejenis bidang pengawasan 10 Jumlah Laporan Kegiatan PenyempurnaanPenyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU 3 04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 02 09 02 ---- Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat Pelatihan 5 Jumlah 70.421,7

7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 4 4 5 2.503,0 2.677,0 2.865,0 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1 185,7 185,7 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2 92,3 184,5 Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR 1 1.000,0 1.000,0 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1 368,5 368,5 Sistem pelaporan secara elektronik e-Monitoring Satker Kementerian PUPR 1 0,5 0,5 Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1 300,5 300,5 Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1 300,5 300,5 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 4 4 4 4.419,0 4.728,0 5.060,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 653,0 2.612,0 Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan 1 1.200,0 1.200,0 Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2 159,0 318,0 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 10 10 10 17.473,0 18.696,0 20.005,0 Sosialisasiworkshopdiseminasiseminarpublikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8 826,3 6.610,3 Bimbingan teknis dengan Inspektorat ProvKabKota dan Satker 2 4.221,9 8.443,8 Penyempurnaanpenyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3 428,3 1.285,0 04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 12 12 12 50.047,0 53.550,0 57.298,0 Pembayaran gaji dan tunjangan 001 12 2.150,2 25.802,4 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 002 12 630,2 7.561,8 Kendaraan bermotor 1 2.283,5 2.283,5 Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 1.000,0 1.000,0 Peralatan dan fasilitas perkantoran 1 300,0 300,0 Penerapan sistem manajemen mutu 1 3.485,0 3.485,0 Diklat pimpinan dan prajabatan 1 183,0 183,0 Diklat teknis 1 3.000,0 3.000,0 Pendidikan dan pelatihan fungsional 1 3.075,2 3.075,2 No Sasaran KegiatanOutputKomponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi Juta Rupiah Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1 432,4 432,4 Bimtek penyusunanpengumpulanpengolahanupdating penilaian SKP 1 489,1 489,1 Jumlah 70.421,7 30 30 31 74.442,0 79.651,0 85.228,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 2.340,2 0,0 0,0 0,0 2.340,2 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan BLK 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 Pusat Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 Pusat Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 Pusat Sistem pelaporan secara elektronik e-Monitoring Satker Kementerian PUPR BLK 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Pusat Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4.130,0 0,0 0,0 0,0 4.130,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BLK 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 Pusat Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan BLK 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 Pusat No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 16.339,1 0,0 0,0 0,0 16.339,1 Sosialisasiworkshopdiseminasiseminarpublikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan BLK 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 Pusat Bimbingan teknis dengan Inspektorat ProvKabKota dan Satker BLK 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 Pusat Penyempurnaanpenyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 Pusat 04 Terkelolanya administrasi perkantoran 47.612,4 0,0 0,0 0,0 47.612,4 Pembayaran gaji dan tunjangan 001 BAK 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 Pusat Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 002 BAK 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 Pusat Kendaraan bermotor BLK 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 Pusat Perangkat pengolah data dan komunikasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat Penerapan sistem manajemen mutu BLK 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 Pusat Diklat pimpinan dan prajabatan BLK 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 Pusat Diklat teknis BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 Pusat Penataan sistem manajemen SDM aparatur BLK 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 Pusat No Sasaran KegiatanOutputKomponen Jenis Komponen BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah Lokasi Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah Bimtek penyusunanpengumpulanpengolahanupdating penilaian SKP BLK 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 Pusat Jumlah 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 --- FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016

1. KementrianLembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program

: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :

1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

5. Unit Organisasi : Inspektorat I

6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya