FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :
1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
5. Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal
4 2.340,2
02 09
02 ----
Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
4 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Itjen PU 2
Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum
2 02
Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4
4.130,0 02
09 02
---- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP
4 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pengawasan 1
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2
03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee
10 16.339,1
02 09
02 ----
Jumlah Laporan Kegiatan SeminarRapat Koordinasi Sosialisasi DiseminasiBimtek WorkshopRaker FGD
Kegiatan Sejenis bidang pengawasan 10
Jumlah Laporan Kegiatan PenyempurnaanPenyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU
3 04
Terkelolanya administrasi perkantoran 12
47.612,4 02
09 02
---- Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen
Mutu 1
Jumlah Laporan Kegiatan Diklat Pelatihan 5
Jumlah 70.421,7
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal
4 2.340,2
4 4
5 2.503,0
2.677,0 2.865,0
Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1
185,7 185,7
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2
92,3 184,5
Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR 1
1.000,0 1.000,0
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1
368,5 368,5
Sistem pelaporan secara elektronik e-Monitoring Satker Kementerian PUPR 1
0,5 0,5
Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1
300,5 300,5
Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1
300,5 300,5
02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
4 4.130,0
4 4
4 4.419,0
4.728,0 5.060,0
Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4
653,0 2.612,0
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan 1
1.200,0 1.200,0
Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2
159,0 318,0
03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee
10 16.339,1
10 10
10 17.473,0
18.696,0 20.005,0
Sosialisasiworkshopdiseminasiseminarpublikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8
826,3 6.610,3
Bimbingan teknis dengan Inspektorat ProvKabKota dan Satker 2
4.221,9 8.443,8
Penyempurnaanpenyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3
428,3 1.285,0
04 Terkelolanya administrasi perkantoran
12 47.612,4
12 12
12 50.047,0
53.550,0 57.298,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 001 12
2.150,2 25.802,4
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 002 12
630,2 7.561,8
Kendaraan bermotor 1
2.283,5 2.283,5
Perangkat pengolah data dan komunikasi 1
1.000,0 1.000,0
Peralatan dan fasilitas perkantoran 1
300,0 300,0
Penerapan sistem manajemen mutu 1
3.485,0 3.485,0
Diklat pimpinan dan prajabatan 1
183,0 183,0
Diklat teknis 1
3.000,0 3.000,0
Pendidikan dan pelatihan fungsional 1
3.075,2 3.075,2
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1
432,4 432,4
Bimtek penyusunanpengumpulanpengolahanupdating penilaian SKP 1
489,1 489,1
Jumlah 70.421,7
30 30
31 74.442,0
79.651,0 85.228,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal
2.340,2 0,0
0,0 0,0
2.340,2 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan
BLK 185,7
0,0 0,0
0,0 185,7
185,7 0,0
0,0 0,0
185,7 Pusat
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK
184,5 0,0
0,0 0,0
184,5 184,5
0,0 0,0
0,0 184,5
Pusat Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR
BLK 1.000,0
0,0 0,0
0,0 1.000,0
1.000,0 0,0
0,0 0,0
1.000,0 Pusat
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK
368,5 0,0
0,0 0,0
368,5 368,5
0,0 0,0
0,0 368,5
Pusat Sistem pelaporan secara elektronik e-Monitoring Satker Kementerian PUPR
BLK 0,5
0,0 0,0
0,0 0,5
0,5 0,0
0,0 0,0
0,5 Pusat
Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK
300,5 0,0
0,0 0,0
300,5 300,5
0,0 0,0
0,0 300,5
Pusat Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR
BLK 300,5
0,0 0,0
0,0 300,5
300,5 0,0
0,0 0,0
300,5 Pusat
02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
4.130,0 0,0
0,0 0,0
4.130,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
BLK 2.612,0
0,0 0,0
0,0 2.612,0
2.612,0 0,0
0,0 0,0
2.612,0 Pusat
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK
1.200,0 0,0
0,0 0,0
1.200,0 1.200,0
0,0 0,0
0,0 1.200,0
Pusat Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan
BLK 318,0
0,0 0,0
0,0 318,0
318,0 0,0
0,0 0,0
318,0 Pusat
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee
16.339,1 0,0
0,0 0,0
16.339,1 Sosialisasiworkshopdiseminasiseminarpublikasi peraturan dan kebijakan bidang
pengawasan BLK
6.610,3 0,0
0,0 0,0
6.610,3 6.610,3
0,0 0,0
0,0 6.610,3
Pusat Bimbingan teknis dengan Inspektorat ProvKabKota dan Satker
BLK 8.443,8
0,0 0,0
0,0 8.443,8
8.443,8 0,0
0,0 0,0
8.443,8 Pusat
Penyempurnaanpenyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK
1.285,0 0,0
0,0 0,0
1.285,0 1.285,0
0,0 0,0
0,0 1.285,0
Pusat 04
Terkelolanya administrasi perkantoran 47.612,4
0,0 0,0
0,0 47.612,4
Pembayaran gaji dan tunjangan 001 BAK
25.802,4 0,0
0,0 0,0
25.802,4 25.802,4
0,0 0,0
0,0 25.802,4
Pusat Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 002
BAK 7.561,8
0,0 0,0
0,0 7.561,8
7.561,8 0,0
0,0 0,0
7.561,8 Pusat
Kendaraan bermotor BLK
2.283,5 0,0
0,0 0,0
2.283,5 2.283,5
0,0 0,0
0,0 2.283,5
Pusat Perangkat pengolah data dan komunikasi
BLK 1.000,0
0,0 0,0
0,0 1.000,0
1.000,0 0,0
0,0 0,0
1.000,0 Pusat
Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK
300,0 0,0
0,0 0,0
300,0 300,0
0,0 0,0
0,0 300,0
Pusat Penerapan sistem manajemen mutu
BLK 3.485,0
0,0 0,0
0,0 3.485,0
3.485,0 0,0
0,0 0,0
3.485,0 Pusat
Diklat pimpinan dan prajabatan BLK
183,0 0,0
0,0 0,0
183,0 183,0
0,0 0,0
0,0 183,0
Pusat Diklat teknis
BLK 3.000,0
0,0 0,0
0,0 3.000,0
3.000,0 0,0
0,0 0,0
3.000,0 Pusat
Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK
3.075,2 0,0
0,0 0,0
3.075,2 3.075,2
0,0 0,0
0,0 3.075,2
Pusat Penataan sistem manajemen SDM aparatur
BLK 432,4
0,0 0,0
0,0 432,4
432,4 0,0
0,0 0,0
432,4 Pusat
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
Bimtek penyusunanpengumpulanpengolahanupdating penilaian SKP BLK
489,1 0,0
0,0 0,0
489,1 489,1
0,0 0,0
0,0 489,1
Pusat
Jumlah 70.421,7
0,0 0,0
0,0 70.421,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :
1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
5. Unit Organisasi : Inspektorat I
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya