FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program
: 1.Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi
4. Kegiatan
: Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
5. Unit Organisasi
: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan
konstruksi 1
38.400,0 -ARG---
Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi
1 02
Terkelolanya administrasi perkantoran 13
11.200,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 49.600,0
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi
1 38.400,0
1 1
1 54.580,0
57.320,0 60.185,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 1
4.000,0 4.000,0
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 2
2.450,0 4.900,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi 1
4.000,0 4.000,0
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi 1
2.650,0 2.650,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan 1
4.000,0 4.000,0
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan 1
8.550,0 8.550,0
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu 1
4.000,0 4.000,0
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu 1
6.300,0 6.300,0
02 Terkelolanya administrasi perkantoran
13 11.200,0
13 13
13 11.760,0
12.350,0 12.965,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13
603,1 7.840,0
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran 13
258,5 3.360,0
Jumlah 49.600,0
14 14
14 66.340,0
69.670,0 73.150,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi
38.400,0 0,0
0,0 0,0
38.400,0 Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
BLK 4.000,0
0,0 0,0
0,0 4.000,0
4.000,0 0,0
0,0 0,0
4.000,0 Pusat
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
BLK 4.900,0
0,0 0,0
0,0 4.900,0
4.900,0 0,0
0,0 0,0
4.900,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi BLK
4.000,0 0,0
0,0 0,0
4.000,0 4.000,0
0,0 0,0
0,0 4.000,0
Pusat Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
BLK 2.650,0
0,0 0,0
0,0 2.650,0
2.650,0 0,0
0,0 0,0
2.650,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan BLK
4.000,0 0,0
0,0 0,0
4.000,0 4.000,0
0,0 0,0
0,0 4.000,0
Pusat Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan
BLK 8.550,0
0,0 0,0
0,0 8.550,0
8.550,0 0,0
0,0 0,0
8.550,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu BLK
4.000,0 0,0
0,0 0,0
4.000,0 4.000,0
0,0 0,0
0,0 4.000,0
Pusat Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu
BLK 6.300,0
0,0 0,0
0,0 6.300,0
6.300,0 0,0
0,0 0,0
6.300,0 Pusat
02 Terkelolanya administrasi perkantoran
11.200,0 0,0
0,0 0,0
11.200,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
BAK 7.840,0
0,0 0,0
0,0 7.840,0
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
7.840,0 0,0
0,0 0,0
7.840,0 Pusat
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran BAK
3.360,0 0,0
0,0 0,0
3.360,0 3.360,0
0,0 0,0
0,0 3.360,0
Pusat
Jumlah 49.600,0
0,0 0,0
0,0 49.600,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program
: Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program
: 1.Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional
4. Kegiatan
: Pembinaan Investasi Konstruksi
5. Unit Organisasi
: Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
6. Sasaran KegiatanOutput dan Pendanaannya
NO Sasaran KegiatanOutput
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016
Alokasi 2016Juta Dimensi
Bidang Nawacita
Dukungan PPPARGKSSTMPIPPBAN
01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan
infrastruktur oleh badan usaha nasional 2
15.250,0 ----
Jumlah Draft NSPK 2
02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh
badan usaha nasional 1
16.930,0 ----
Jumlah profil fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur
1 03
Terkelolanya administrasi perkantoran 13
12.680,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 44.860,0
7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan PendanaanTahun 2016 dan Prakiraan Maju
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha
nasional 2
15.250,0 2
2 2
17.820,0 18.710,0
19.650,0 Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur
2 3.625,0
7.250,0 Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur
2 4.000,0
8.000,0 02
Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional 1
16.930,0 1
1 1
19.780,0 20.780,0
21.810,0 Terselenggaranya fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko
2 4.165,0
8.330,0
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi Juta Rupiah
Volume Jumlah Alokasi Juta Rupiah
2017 2018
2019 2017
2018 2019
Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional 2
4.300,0 8.600,0
03 Terkelolanya administrasi perkantoran
13 12.680,0
13 13
13 14.820,0
15.560,0 16.340,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13
682,8 8.876,0
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran 13
292,6 3.804,0
Jumlah 44.860,0
16 16
16 52.420,0
55.050,0 57.800,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran KegiatanOutputKomponen
Jenis Komponen
BAKBLK Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Juta Rupiah
Lokasi Rupiah
PHLN + PDN PNBP + BLU
SBSN Jumlah
01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh
badan usaha nasional 15.250,0
0,0 0,0
0,0 15.250,0
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur BLK
7.250,0 0,0
0,0 0,0
7.250,0 7.250,0
0,0 0,0
0,0 7.250,0
Pusat Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur
BLK 8.000,0
0,0 0,0
0,0 8.000,0
8.000,0 0,0
0,0 0,0
8.000,0 Pusat
02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha
nasional 16.930,0
0,0 0,0
0,0 16.930,0
Terselenggaranya fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko BLK
8.330,0 0,0
0,0 0,0
8.330,0 8.330,0
0,0 0,0
0,0 8.330,0
Pusat Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional
BLK 8.600,0
0,0 0,0
0,0 8.600,0
8.600,0 0,0
0,0 0,0
8.600,0 Pusat
03 Terkelolanya administrasi perkantoran
12.680,0 0,0
0,0 0,0
12.680,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
BAK 8.876,0
0,0 0,0
0,0 8.876,0
8.876,0 0,0
0,0 0,0
8.876,0 Pusat
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran BAK
3.804,0 0,0
0,0 0,0
3.804,0 3.804,0
0,0 0,0
0,0 3.804,0
Pusat
Jumlah 44.860,0
0,0 0,0
0,0 44.860,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program