NO Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis Target 2016
Alokasi 2016Juta
06 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
8.938.744,0 Tingkat Konektivitas Jalan Nasional
74 07
Meningkatnya kemantapan jalan nasional 37.505.110,3
Tingkat kemantapan jalan nasional 91
08 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
9.667.886,4 Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
59 09
Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 9.463.441,4
Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 83
10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
8.362.109,2 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah
85 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah
Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahanbelum termasuk dari Ditjen Penyediaan Perumahan
10 11
Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 233.348,8
Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 77,5
12 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
202.235,6 Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan
prasarana 85
13 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal
105.813,8 Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR
54 14
Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 493.003,2
Prosentase sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas 25
15 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR
402.028,2 Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR
69
Jumlah 102.554.845,9
5. Program dan Pendanaan
Kode Program
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan KebutuhanJuta
Rupiah PHLN+PDN
PNBP+BLU SBSN
Jumlah 2017
2018 2019
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
233.348,8 0,0
0,0 0,0
233.348,8 283.038,0
313.948,0 352.573,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
201.898,0 0,0
337,6 0,0
202.235,6 243.389,7
263.900,1 286.409,3
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
105.813,8 0,0
0,0 0,0
105.813,8 113.220,0
121.144,0 129.623,0
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
390.493,3 0,0
11.534,8 0,0
402.028,2 663.929,4
691.913,2 726.199,8
06 Program Pembinaan Konstruksi
681.835,5 0,0
95,8 0,0
681.931,3 1.143.950,0
1.365.170,0 1.587.440,0
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
15.861.415,9 3.266.975,7
2.936,1 0,0
19.131.327,8 24.144.835,8
27.997.676,1 39.567.449,7
08 Program Penyelenggaraan Jalan
35.680.561,5 3.505.004,0
31.988,9 7.226.300,0
46.443.854,3 57.651.866,5
59.957.080,7 56.552.789,1
Kode Program
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan KebutuhanJuta
Rupiah PHLN+PDN
PNBP+BLU SBSN
Jumlah 2017
2018 2019
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
23.955.870,5 1.974.553,6
457,0 0,0
25.930.881,1 49.104.249,5
51.154.266,4 54.317.375,4
11 Program Pengembangan Perumahan
7.780.259,2 0,0
0,0 0,0
7.780.259,2 8.519.617,5
5.941.533,9 3.844.716,8
12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
373.000,0 0,0
208.850,0 0,0
581.850,0 1.004.711,0
1.090.402,5 825.778,7
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
568.312,5 0,0
0,0 0,0
568.312,5 1.267.000,4
3.051.684,6 1.693.359,4
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
491.168,7 0,0
1.834,5 0,0
493.003,2 667.737,0
742.531,0 818.204,0
Jumlah 86.323.977,8
8.746.533,3 258.034,7
7.226.300,0 102.554.845,9
144.807.544,8 152.691.250,5
160.701.918,2
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIANLEMBAGA RENJA-KL TAHUN ANGGARAN 2016
1. KementrianLembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas