SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target APBD
APBD Prop
APBN DAK
123 123
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Keterangan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan
Kode Rekening
UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pemeliharaan kendaraan roda 4
8 unit Pembelian Premium
54534 liter Pemeliharaan Meja
246 buah Pemeliharaan Kursi
346 buah Pemeliharaan Almari
125 Buah
1.03.12.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif
dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Prosentase pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu 90
75.900.000,00 83.490.000,00
Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan pegawai Terkirimnya peserta
workshop, Seminar, Bintek dan Lokakarya
3 orang Terlaksananya Bintek
Pengelolaan Sumber Daya Air
3 Angkatan Penjagaan Kenaikan Gaji
Berkala 59 Dokumen
Penjagaan Kenaikan Pangkat
21 Dokumen Penyusunan SKP
1 Dokumen Penyusunan DUK
1 Dokumen Penyusunan Daftar
Nominatif 2 Dokumen
Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala
59 Dokumen
1.03.12.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan Meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang
bersih dan efektif dan kualitas
pelayanan publik Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Persentase pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan
tepat waktu 100
200.041.000,00 220.045.100,00
Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan
Kerja dan Target Kinerja SKPD
-Program Kerja Tahunan 1 Dokumen
- Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen
- Rencana Target Kinerja RKT
1 Dokumen - RKA DPA dan RKPA
DPPA 1 Dokumen
- RKA DPA dan RKPA DPPA
1 Dokumen - Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen - Perubahan Renja
1 Dokumen Meningkatnya kualitas
penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Laporan Bulanan 60 Dokumen
- Laporan Tahunan 5 Dokumen
Laporan Capaian Kinerja Organisasi
12 Dokumen - LAKIP
5 Dokumen Laporan Tapkin
PerSemester 2 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi
12 Dokumen Laporan Bulanan
Keuangan 12 Dokumen
107.250.000,00 Keg. sdg berjalan
Penyerahan Laporan Tepat Waktu
90 97.500.000,00
63.295.100,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.06.12 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan
kinerja SKPD Dokumen
Perencanaan Anggaran tersedia
tepat waktu 90
57.541.000,00 1.03.12.06.05 Penyusunan perencanaan
kerja SKPD 66.990.000,00 Keg. sdg
berjalan Pelayanan
Kepegawaian Tepat Waktu
85 60.900.000,00
16.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.05.06 Pengelolaan kepegawaian Meningkatnya
kemampuan aparatur 60
15.000.000,00 1.03.12.05.03 Bimbingan teknis
workshop, seminar, lokakarya
8.800.000,00 Keg. sdg berjalan
Pemenuhan Kebutuhan
Pemeliharaan Mebelair
80 8.000.000,00
berjalan 1.03.12.02.31 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor
dan rumah dinas kemampuan sarana
dan prasarana kendaraan
dinasoperasional
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target APBD
APBD Prop
APBN DAK
123 123
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Keterangan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan
Kode Rekening
UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Laporan triwulan 4 dokumen
Laporan Semesteran 2 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokumen
Pengendalian terhadap Kebijakan Renja SKPD
1 Dokumen Pengendalian terhadap
Kebiajakn Renstra SKPD 1 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Renja SKPD Persemester 4 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja SKPD
perbuah Pengendalian dan
evaluasi hasil Renstra SKPD per Bulan
1.03.12.24 Program pengembangan