Program peningkatan Program peningkatan

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan Kode Rekening UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pemeliharaan kendaraan roda 4 8 unit Pembelian Premium 54534 liter Pemeliharaan Meja 246 buah Pemeliharaan Kursi 346 buah Pemeliharaan Almari 125 Buah

1.03.12.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 90 75.900.000,00 83.490.000,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai Terkirimnya peserta workshop, Seminar, Bintek dan Lokakarya 3 orang Terlaksananya Bintek Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Angkatan Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala 59 Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat 21 Dokumen Penyusunan SKP 1 Dokumen Penyusunan DUK 1 Dokumen Penyusunan Daftar Nominatif 2 Dokumen Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala 59 Dokumen

1.03.12.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 100 200.041.000,00 220.045.100,00 Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan Kerja dan Target Kinerja SKPD -Program Kerja Tahunan 1 Dokumen - Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen - Rencana Target Kinerja RKT 1 Dokumen - RKA DPA dan RKPA DPPA 1 Dokumen - RKA DPA dan RKPA DPPA 1 Dokumen - Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen - Perubahan Renja 1 Dokumen Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Laporan Bulanan 60 Dokumen - Laporan Tahunan 5 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Organisasi 12 Dokumen - LAKIP 5 Dokumen Laporan Tapkin PerSemester 2 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 12 Dokumen Laporan Bulanan Keuangan 12 Dokumen 107.250.000,00 Keg. sdg berjalan Penyerahan Laporan Tepat Waktu 90 97.500.000,00 63.295.100,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.06.12 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD Dokumen Perencanaan Anggaran tersedia tepat waktu 90 57.541.000,00 1.03.12.06.05 Penyusunan perencanaan kerja SKPD 66.990.000,00 Keg. sdg berjalan Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu 85 60.900.000,00 16.500.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.05.06 Pengelolaan kepegawaian Meningkatnya kemampuan aparatur 60 15.000.000,00 1.03.12.05.03 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 8.800.000,00 Keg. sdg berjalan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Mebelair 80 8.000.000,00 berjalan 1.03.12.02.31 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas kemampuan sarana dan prasarana kendaraan dinasoperasional SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan Kode Rekening UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Laporan triwulan 4 dokumen Laporan Semesteran 2 Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Renja SKPD 1 Dokumen Pengendalian terhadap Kebiajakn Renstra SKPD 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Persemester 4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja SKPD perbuah Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra SKPD per Bulan

1.03.12.24 Program pengembangan