SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target APBD
APBD Prop
APBN DAK
123 123
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
1.03.12 Urusan Wajib Pekerjaan
Umum 31.547.941.095,00
4.880.010.000,00 43.788.429.405,00
1.03.12.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang
bersih dan efektif dan kualitas
pelayanan publik Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Prosentase pemenuhan
layanan administrasi perkantoran
100 497.000.000,00
546.700.000,00
Pembayaran Bendahara dan Pembantu
Bendahara 8 orang
Pembayaran Pengurus Barang dan Pembantu
Pengurus Barang 4 orang
1.03.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat
Tersedianya makan dan minum rapat
12 bulan Terpenuhinya
kebutuhan konsumsi rapat rapat dan tamu
80 15.000.000,00
16.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Fasilitasi Perjalanan Dinas 12 bulan Pemenuhan
kebutuhan perjalanan dinas
80 20.000.000,00
22.000.000,00 Keg. sdg berjalan
Pelayanan surat menyurat
12 bulan - Surat masuk
2722 surat - Surat Keluar
2861 surat Pemeliharaan peralatan
mesin dan komputer 136 unit
Penyediaan ATK 133 paket
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 80.000 lembar
Pemeliharaan peralatan listrik
17 macam Pemeliharaan Jaringan
Listrik 4 jaringan
Pembayaran langganan listrik
12 bulan Pembayaran Langganan
Telepon 12 bulan
Pembayaran langganan surat kabar
8 surat kabar Pembayaran langganan
air 12 bulan
Pelayanan Jasa Keamanan
12 bulan Pembayaran Jasa
Kebersihan 12 bulan
Pembelian peralatan keamanan dan
kebersihan 312 buah
1.03.12.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif
dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik 75
728.000.000,00 800.800.000,00
Pemeliharaan Gedung kantor
12 bulan Luas Tanah 16193 m2
Luas Bangunan 2982 m2
Pemeliharaan kendaraan roda 2
34 unit 693.000.000,00 Keg. sdg
berjalan Meningkatnya
kemampuan sarana 80
630.000.000,00 1.03.12.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan 99.000.000,00 Keg. sdg
berjalan Pemenuhan
kebutuhan pemeliharaan gedung
80 90.000.000,00
163.350.000,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah
dinas Lingkungan kantor
aman dan bersih 90
148.500.000,00 1.03.12.01.24 Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor Keg. sdg
berjalan Pemenuhan
kebutuhan informasi Pemenuhan jasa
komunikasi sumberdaya air dan
listrik 80
55.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.03.12.01.23 Penyediaan jasa langganan 60.500.000,00
80 220.000.000,00
Pemenuhan pelayanan administrasi
perkantoran 242.000.000,00
1.03.12.01.20 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
38.500.000,00 42.350.000,00 Keg. sdg
berjalan 1.03.12.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Pemenuhan jasa
administrsi keuangan 80
Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Keterangan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN
Kode Rekening
UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target APBD
APBD Prop
APBN DAK
123 123
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
Keterangan Hasil Program
Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan
Kode Rekening
UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pemeliharaan kendaraan roda 4
8 unit Pembelian Premium
54534 liter Pemeliharaan Meja
246 buah Pemeliharaan Kursi
346 buah Pemeliharaan Almari
125 Buah
1.03.12.05 Program peningkatan