Program Pelayanan Program peningkatan

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.03.12 Urusan Wajib Pekerjaan

Umum 31.547.941.095,00 4.880.010.000,00 43.788.429.405,00

1.03.12.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100 497.000.000,00 546.700.000,00 Pembayaran Bendahara dan Pembantu Bendahara 8 orang Pembayaran Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang 4 orang 1.03.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat rapat dan tamu 80 15.000.000,00 16.500.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Fasilitasi Perjalanan Dinas 12 bulan Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 80 20.000.000,00 22.000.000,00 Keg. sdg berjalan Pelayanan surat menyurat 12 bulan - Surat masuk 2722 surat - Surat Keluar 2861 surat Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer 136 unit Penyediaan ATK 133 paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000 lembar Pemeliharaan peralatan listrik 17 macam Pemeliharaan Jaringan Listrik 4 jaringan Pembayaran langganan listrik 12 bulan Pembayaran Langganan Telepon 12 bulan Pembayaran langganan surat kabar 8 surat kabar Pembayaran langganan air 12 bulan Pelayanan Jasa Keamanan 12 bulan Pembayaran Jasa Kebersihan 12 bulan Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan 312 buah

1.03.12.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 75 728.000.000,00 800.800.000,00 Pemeliharaan Gedung kantor 12 bulan Luas Tanah 16193 m2 Luas Bangunan 2982 m2 Pemeliharaan kendaraan roda 2 34 unit 693.000.000,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya kemampuan sarana 80 630.000.000,00 1.03.12.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan 99.000.000,00 Keg. sdg berjalan Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung 80 90.000.000,00 163.350.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah dinas Lingkungan kantor aman dan bersih 90 148.500.000,00 1.03.12.01.24 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Keg. sdg berjalan Pemenuhan kebutuhan informasi Pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 80 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.01.23 Penyediaan jasa langganan 60.500.000,00 80 220.000.000,00 Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 242.000.000,00 1.03.12.01.20 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 38.500.000,00 42.350.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemenuhan jasa administrsi keuangan 80 Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN Kode Rekening UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pagu Indikatif Rp Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Output Hasil Kegiatan Kode Rekening UrusanProgramkegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pemeliharaan kendaraan roda 4 8 unit Pembelian Premium 54534 liter Pemeliharaan Meja 246 buah Pemeliharaan Kursi 346 buah Pemeliharaan Almari 125 Buah

1.03.12.05 Program peningkatan