6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN
2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2015. Pada tahun
2014 Dinas SDAEM telah melaksanakan 15 Program dan 56 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian tahun 2015 akan
diurutkan sesuai program: 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini melalui 14 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 6 kegiatan
dapat tercapai 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini melalui 3kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan
dapat tercapai 100 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 .
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 8 kegiatan
dapat tercapai 100. 6 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
7
dapat tercapai 100. 7 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100,.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 5 kegiatan dapat tercapai 100.
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian
program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dapat tercapai 100 .
9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100.
10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100.
Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100.
11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015
melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100. 12 Program Pemeliharaan RutinBerkala sarana dan prasarana kearsipan
Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pemeliharaan rutin berkala
sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip dapat tercapai 100 . 13 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015
melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100. 14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 4 kegiatan
dapat tercapai 100. 15 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
merusak Lingkungan
8
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100. 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 20. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan
dapat tercapai 100. 17 Program Pengembangan Energi Terbarukan
Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3
kegiatan dapat tercapai 100.
Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman periode sebelumnya menunjukkan tercapainya target yang
ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :
9
Tabel 2.1 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014
Sasaran Satuan
Target Tahun
2014 Realisasi
Tahun 2014
Capaian Kinerja
Kondisi bendung baik
84.30 82.96
98.41 Kondisi saluran
baik 78.40
95.76 122.14
78.00 73
93.59 PLTMH
unit 3
4 133.33
PLTS unit
185 187
101.08 Biogas
unit 145
212 146.21
99.30 93.87
94.53 99.50
98.27 98.76
Menjaga kualitas sumber daya alam
ha 160
190 118.75
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi revisi
Luas lahan rusak akibat penambangan
156.00
Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Kondisi irigasi baik
Kondisi JIAT baik
80.40 92.3
114.80 Persentase luas areal pertanian
yang teraliri irigasi teknis
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
30.00 46.80
10
Tabel 2.2 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014 beserta Realisasi Keuangan
Sasaran Satuan Target
2014 Anggaran Tahun
2014 Realisasi Tahun
2014
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
30,00 1.364.577.800,00
1.285.445.504
94,20
Kondisi bendung baik
84,30 Kondisi saluran
baik 78,40
Kondisi JIAT baik 80,40
78,00
PLTMH unit
3 PLTS
unit 185
Biogas unit
135 95,50
98,00
J U M L A H 30.546.471.800,00 24.077.411.708,00
78,82 388.822.250,00
9,67 96,43
Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat penambangan
ha 170
1.195.852.250,00 1.153.190.600,00
88,96
Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi revisi
314.273.500,00 432.500.000,00
72,66
4.020.378.000,00
Indikator Kinerja Utama
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi
Kondisi irigasi baik
23.533.163.750,00 20.935.679.854,00
11
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,