EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN

2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015 Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2015. Pada tahun 2014 Dinas SDAEM telah melaksanakan 15 Program dan 56 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian tahun 2015 akan diurutkan sesuai program: 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian program ini melalui 14 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian program ini melalui 3kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 . Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 8 kegiatan dapat tercapai 100. 6 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

7 dapat tercapai 100. 7 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100,. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 5 kegiatan dapat tercapai 100. 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dapat tercapai 100 . 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100. 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100. 12 Program Pemeliharaan RutinBerkala sarana dan prasarana kearsipan Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pemeliharaan rutin berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip dapat tercapai 100 . 13 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100. 14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 4 kegiatan dapat tercapai 100. 15 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan 8 Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 20. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100. 17 Program Pengembangan Energi Terbarukan Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100. Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman periode sebelumnya menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini : 9 Tabel 2.1 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014 Sasaran Satuan Target Tahun 2014 Realisasi Tahun 2014 Capaian Kinerja Kondisi bendung baik 84.30 82.96 98.41 Kondisi saluran baik 78.40 95.76 122.14 78.00 73 93.59 PLTMH unit 3 4 133.33 PLTS unit 185 187 101.08 Biogas unit 145 212 146.21 99.30 93.87 94.53 99.50 98.27 98.76 Menjaga kualitas sumber daya alam ha 160 190 118.75 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi Energi terbarukan Rasio elektrifikasi revisi Luas lahan rusak akibat penambangan 156.00 Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi Kondisi irigasi baik Kondisi JIAT baik 80.40 92.3 114.80 Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis Indikator Kinerja Utama Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 30.00 46.80 10 Tabel 2.2 Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014 beserta Realisasi Keuangan Sasaran Satuan Target 2014 Anggaran Tahun 2014 Realisasi Tahun 2014 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air 30,00 1.364.577.800,00 1.285.445.504 94,20 Kondisi bendung baik 84,30 Kondisi saluran baik 78,40 Kondisi JIAT baik 80,40 78,00 PLTMH unit 3 PLTS unit 185 Biogas unit 135 95,50 98,00 J U M L A H 30.546.471.800,00 24.077.411.708,00 78,82 388.822.250,00 9,67 96,43 Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat penambangan ha 170 1.195.852.250,00 1.153.190.600,00 88,96 Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi Energi terbarukan Rasio elektrifikasi revisi 314.273.500,00 432.500.000,00 72,66 4.020.378.000,00 Indikator Kinerja Utama Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi Kondisi irigasi baik 23.533.163.750,00 20.935.679.854,00 11

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,