Aspek Keuangan Aspek Strategis

17 2 18 Penyusunan profil daerah 87.690.000 6 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah 68.532.000 1 19 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 68.532.000 7 Program Kerjasama Pembangunan 76.702.600 1 20 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 76.702.600 8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 91.037.500 1 21 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 91.037.500 9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 956.295.500 1 22 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 253.308.500 2 23 Koordinasi perencanaan prasarana wilayah 170.394.500 3 24 Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP 36.504.200 4 25 Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat PLKSDA-BM 327.216.800 5 26 Koordinasi perencanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP 168.871.500 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.503.476.300 1 27 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 205.497.000 2 28 Penyusunan Rancangan RPJMD 4.065.000 3 29 Penyelenggaraan musrembang RKPD 234.044.400 4 30 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah LAKIP 93.712.000 5 31 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 181.236.500 6 32 Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda 63.138.000 7 33 Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan tugas pembantuan dan dekonsentrasi 127.349.500 8 34 Koordinasi penataan ruang 201.574.000 9 35 Evaluasi RPJMD 135.279.900 10 36 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 95.454.000 11 37 Updating Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 90.790.000 12 38 Worshop Renstra 71.336.000 11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 120.100.000 1 39 Koordinasi perencanaan pengembangan bidang ekonomi 120.100.000 14 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 417.705.000 1 40 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 274.872.500 2 41 Koordinasi penanggulangan kemiskinan 249.584.000 3 42 Koordinasi program kinerja 107.730.500 Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 2015

1.3. Permasalahan Utama

Secara umum, permasalahan utama strategic issued yang sedang dihadapi oleh satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2015 dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib yang ditangan dengan perincian sebagai berikut: 18 1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib perencanaan pembangunan adalah kurang tersedianya data yang akurat guna mendukung penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketergantungan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kab. Bulukumba sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penyediaan data statistik. Namun, kendala yang sering terjadi adalah bahwa pihak BPS Kab. Bulukumba terkadang tidak menyediakan data yang dibutuhkan khususnya yang terkait dengan kebutuhan data di Bidang Perencanaan Pembangunan. Hal tersebut menyebabkan perlunya penelusuran data ke BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya berakibat pada penambahan waktu pelaksanaan kegiatan serta anggaran dalam pelaksanaannya. 2. Urusan Wajib Statistik Urusan wajib statistik menghadapi kendala yang serupa dengan Urusan Wajib Perencanaan. Hal tersebut terkait dengan ketersediaan data akurat yang masih terbatas. Keadaan ini ditambah lagi dengan kurangnya ketersediaan Sumber Daya berupa Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan. Namun, dengan langkah-langkah taktis yang senantiasa ditempuh, maka hingga saat ini seluruh kendala tersebut masih dapat diatasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan