15
Tabel 2 Rincian Jenis Sarana dan Prasarana
Kantor Bappeda Kabupaten Bulukumba Tahun 2015
NO SARANA PRASARANA
SATUAN JUMLAH
TOTAL BAIK
RUSAK SARANA
1 Tanah
M
2
2.932 -
2.932 2
Bangunan Gedung M
2
1.161 -
1.161 -
Ruang Kerja 11
- 11
11 -
Ruang Rapat Pimpinan 1
- 1
1 -
Ruang Rapat Bappeda Aula 1
- 1
1 -
Musholla 1
- 1
1 -
Kamar Mandi 3
- 3
3 -
Tempat Parkir Kendaraan 2
- 2
2 -
Gudang 1
- 1
1 -
Operator 1
- 1
1
PRASARANA
3 Mobil Jabatan
Unit 1
- 1
4 Mobil Operasional
Unit 1
- 1
5 Motor
Unit 3
3 6
6 Laptop Notebook
Unit 22
14 36
7 Komputer PC
Unit 3
13 16
8 Printer
Unit 15
30 42
9 OHP
Unit -
1 1
10 LCD Infokus
Unit 2
1 3
11 Mesin Ketik Elektrik
Unit 2
1 3
12 Mesin Ketik Manual
Unit -
9 9
13 AC
Unit 22
3 25
14 Kipas Angin
Unit -
6 6
15 Kursi Tamu Sofa
Unit 4
- 4
16 Meja Kerja Pimpinan
Unit 8
- 8
17 Kursi Kerja Pimpinan
Unit 8
- 8
18 Meja Kerja Staf
Unit 46
- 46
19 Kursi Kerja Staf
Unit 46
- 46
20 Meja Rapat Pimpinan
Set 1
1 2
21 Kursi Rapat Pimpinan
Set 1
- 1
22 Meja Rapat Pimpinan Aula
Unit 18
- 18
23 Kursi Rapat Pimpinan Aula
Unit 180
- 180
24 Lemari Arsip
Unit 21
11 31
25 Telepon
Unit 1
- 1
26 Fax
Unit 1
- 1
27 Dispenser
Unit -
4 4
28 Microphone
Unit 3
3 29
Sound Sistem Rapat Set
1 -
1 30
Handy Cam Unit
2 7
9 31
Jam Dinding Unit
8 6
14
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015
16
1.2.3. Aspek Keuangan
Berdasarkan DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, Bappeda mengelola dana Rp.
6.887.985.555,- Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah, dengan perincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp.2.437.650.555,- Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh
Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah dan Belanja Langsung Rp.4.450.335.000,- Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta
Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah. Dengan perincian anggaran seperti pada table 3 di bawah ini:
Tabel 3. Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2015
NO PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN Rp
1 2
3
TOTAL ANGGARAN BAPPEDA 6.887.985.555
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.437.650.555 II
BELANJA LANGSUNG 4.450.335.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
537.750.100
1 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
72,000,000 2
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional 2,450,000
3 3
Penyediaan Jasa administrasi keuangan 143.794.250
4 4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000
5 5
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 7.380.000
6 6
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
20.345.000 7
7 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 172.374.000
8 8
Penatausahaan kesekretariatan SKPD 101.406.850
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
212.218.500
1 9
Pengadaan peralatan gedung kantor 91.988.000
2 10 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
7.849.000 3
11 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
4,629,500 4
12 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
13.700.000 5
13 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 170.900.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42.000.000
1 14 Pendidikan dan pelatihan formal
42.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 6.700.000
1 15 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.000.000 2
16 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.700.000
5 Program Pengembangan Data Informasi
202.935.500
1 17 Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 115.245.500
17
2 18 Penyusunan profil daerah
87.690.000
6 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah
68.532.000
1 19 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik
daerah 68.532.000
7 Program Kerjasama Pembangunan
76.702.600
1 20 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
76.702.600
8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh 91.037.500
1 21 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh 91.037.500
9 Program
Perencanaan Pengembangan
Kota-kota Menengah dan Besar
956.295.500
1 22 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan 253.308.500
2 23 Koordinasi perencanaan prasarana wilayah
170.394.500 3
24 Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP
36.504.200 4
25 Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat
PLKSDA-BM 327.216.800
5 26 Koordinasi perencanaan program percepatan
pembangunan sanitasi permukiman PPSP 168.871.500
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.503.476.300
1 27 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik 205.497.000
2 28 Penyusunan Rancangan RPJMD
4.065.000 3
29 Penyelenggaraan musrembang RKPD 234.044.400
4 30 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah LAKIP 93.712.000
5 31 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
181.236.500 6
32 Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda
63.138.000 7
33 Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan tugas pembantuan dan dekonsentrasi
127.349.500 8
34 Koordinasi penataan ruang 201.574.000
9 35 Evaluasi RPJMD
135.279.900 10
36 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 95.454.000
11 37 Updating Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi 90.790.000
12 38 Worshop Renstra
71.336.000
11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
120.100.000
1 39 Koordinasi perencanaan pengembangan bidang
ekonomi 120.100.000
14 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
417.705.000
1 40 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya 274.872.500
2 41 Koordinasi penanggulangan kemiskinan
249.584.000 3
42 Koordinasi program kinerja 107.730.500
Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 2015
1.3. Permasalahan Utama
Secara umum, permasalahan utama strategic issued yang sedang dihadapi oleh satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2015 dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib yang ditangan dengan perincian sebagai berikut: