37
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai
implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran
pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.
Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014,
alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.121.321.250.509,14
atau 31,94 dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 82 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini
menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.
Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2014
NO URUSAN
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN REALISASI
I WAJIB
218 3.493.483.524.712,01
2.642.401.756.712,00
1 Pendidikan
9 1.121.321.250.509,14
945.391.897.709,00 2
Kesehatan 22
578.540.344.279,00 468.284.689.181,00
3 Pekerjaan Umum
17 290.755.508.006,00
259.166.788.734,00 4
Perumahan 9
46.134.981.191,00 38.978.698.002,00
5 Penataan Ruang
9 23.405.282.626,00
16.601.797.139,00 6
PerencanaanPembangunan 12
27.375.218.997,00 23.450.240.094,00
7 Perhubungan
10 60.037.759.077,57
52.497.369.639,00 8
Lingkungan Hidup 11
201.276.478.977,92 179.799.296.763,00
9 Pertanahan
1 398.932.329.792,15
56.150.233.205,00 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
4 20.223.967.222,00
15.457.707.260,00 11
Pemberdayaan Perempuan 3
2.812.721.050,00 2.524.856.200,00
12 Keluarga Berencana
6 9.791.150.568,00
9.564.247.910,00 13
Sosial 10
27.752.556.816,00 24.594.346.078,00
14 Tenaga Kerja
7 18.462.710.525,00
16.239.820.097,00 15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7 10.518.927.663,00
8.657.716.347,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
38
NO URUSAN
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN REALISASI
16 Penanaman Modal
1 1.655.930.000,00
1.342.459.846,00 17
Kebudayaan 7
10.096.571.546,00 8.652.903.762,00
18 Pemuda dan Olahraga
7 28.611.671.500,00
23.588.539.500,00 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13 43.918.725.114,61
38.237.893.881,00 20
Pemerintahan Umum 19
519.458.533.025,62 408.612.836.901,00
21 Ketahanan Pangan
1 1.023.362.500,00
869.602.408,00 22
Pemberdayaan Masyarakat Desa
6 10.597.312.045,00
9.181.946.726,00 23
Statistik 6
6.130.467.534,00 5.280.722.513,00
24 Kearsipan
8 5.199.312.256,00
4.501.917.369,00 25
Komunikasi dan Informatika 8
25.394.908.946,00 21.283.626.179,00
26 Perpustakaan
5 4.055.542.945,00
3.489.603.269,00 II
PILIHAN 25
17.181.089.492,99 15.038.634.941,00
1 Pertanian
9 10.781.398.892,99
9.532.277.504,00 2
Kelautan dan Perikanan 3
392.302.000,00 381.607.428,00
3 Pariwisata
3 1.424.200.000,00
1.397.061.800,00 4
Perdagangan 4
2.530.908.000,00 2.107.663.424,00
5 Perindustrian
5 2.002.280.600,00
1.574.174.785,00 6
Transmigrasi 1
50.000.000,00 45.850.000,00
JUMLAH 243
3.510.664.614.205,00 2.657.440.391.653,00
Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor termasuk sekolah,
terlaksananya penyediaan alat angkutan kendaraan dinas dan alat berat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan
dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU,
dan rehabilitasi taman.
Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2014.
IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN