II - 92
Ta be l 2 .4 0 Pe n ca pa ia n Ta r ge t RPJM D Kot a Su r a k a r t a
I n dik a t or Lin gk u n ga n H idu p pa da Ta h un 2 0 0 9
N o I n dik a t or
Ta r ge t RPJM D
2 0 0 9 Ca pa ia n
2 0 0 9 Pe nca pa ia n
Ta r ge t
1 Penam bahan Veget asi Kot a t am an
4.000 18
0,45 2
Ger ak an Keber sihan Sungai Pr ok asih k m
15 1
6,67 3
Pem ant auan Kualit as air sungai dalam bent uk uj i sam pel k ualit as air
sungai sam pel 30
22 73,33
4 Penam bahan daer ah
r esapan t angk apan air sum ur r esapan
40 100
250,00
5 Pem ant auan k ualit as udar a Am bient
t it ik lok asi 20
12 60,00
Sum ber : Badan Lingkungan Hidup Kot a Sur ak art a 2010
i. I n fr a st r u k t u r
Dalam bidang infrast r ukt ur j alan dan j em bat an, panj ang r uas j alan kot a t idak m engalam i per ubahan seir ing dengan kebij akan
nasional yang m elar ang pem bangunan j alan bar u. Per ubahan hanya t er j adi pada kualit as j alan, nam un kem aj uannya hanya kecil dan m asih
j auh dibandingan t arget RPJMD. Pencapaian t ar get beber apa indikat or infr ast r ukt ur yait u sebagai ber ikut :
Ta be l 2 .4 1 Pe n ca pa ia n Ta r ge t RPJM D Kot a Su r a k a r t a
I n dik a t or I n fr a st ru k t ur pa da Ta hu n 2 0 0 9
N o I n dik a t or
Ta r ge t RPJM D
2 0 0 9 Ca pa ia n
2 0 0 9 Pe nca pa ia n
Ta r ge t
1 Pem bangunan Jalan k m
30 0,00
2 Peningk at an Jalan k m
10 1,53
15,30 3
Pem buat an Jalan Baru km 5
0,00 4
Pem bangunan Jem bat an unit 1
0,00 Sum ber : Dinas Pek er j aan Um um Kot a Sur ak ar t a 2010
j . Ke u a n ga n
Dalam bidang keuangan, pencapaian pendapat an asli daer ah Kot a Sur akar ta t elah m elam paui t arget yang dit et apkan dalam RPJMD.
Jum lah PAD Kot a Sur akar t a pada t ahun 2009 dit ar get kan sebesar Rp 108,073 m ilyar , dan dapat t er ealisasi sebesar Rp 110,842 m ilyar .
Nam un dem ikian, per sent ase PAD t er hadap t otal pendapatan bar u m encapai 13,85 . Kont r ibusi t er besar berasal dar i dana per im bangan
dar i pusat dan pr ovinsi yang m encapai 68,67 .
II - 93
C. Ev a lu a si Pe la k sa n a a n Pr ogr a m da n Ke gia t a n RKPD Ta h un 2 0 0 9 da n Re a lisa si RPJM D
Pelaksanaan pr ogram dan kegiat an RKPD Kot a Sur akar t a Tahun 2009 dan r ealisasi RPJMD m eliput i selur uh pr ogram dan kegiat an yang dikelom pokkan
m enur ut kat egor i ur usan w aj ib dan pilihan pem er int ahan daer ah, m enyangkut r ealisasi capaian t ar get kiner j a keluaran kegiat an t ahun 2009 dan r ealisasi
t ar get capaian kiner j a pr ogram t ahun 2010 t er hadap RPJMD, m encakup: 1. Realisasi pr ogram kegiatan yang t idak m em enuhi t ar get kiner j a keluar an
yang diharapkan; 2. Fakt or - fakt or
penyebab t idak
t er capainya t arget
kiner j a keluar an
pr ogr am kegiat an; 3. I m plikasi yang t im bul t er hadap t erget capaian pr ogram RPJMD;
4. Kebij akan t indakan per encanaan dan penganggar an yang per lu diam bil unt uk m engat asi fakt or- fakt or t ersebut
Rekapit ulasi hasil pelaksanaan RKPD Kot a Sur akar ta t ahun 2009 pada m asing- m asing pr ogr am kegiat an dir inci sebagai ber ikut :
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan 1
2 3
4 5
6 7 = 65 X 100
8 9 = 6+8
10 = 94 X 100 11
Urusan Wajib
Pendidikan Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 Pembangunan gedung
sekolah Rehabilitasi dan
revitalisasi gedung sekolahruang kelas
yang rusak 4 Sekolah
3 Sekolah 3 Sekolah
1 1 Sekolah
1 Sekolah 1
Berkelanjutan
2 Rehabilitasi sedangberat
bangunan sekolah Rehabilitasi dan
revitalisasi gedung sekolahruang kelas
yang rusak 140 SD
140 SD 5 Kec 140 SD 5 Kec
1 90 Sekolah
90 Sekolah 1
Berkelanjutan
3 Pembinaan kelembagaan
dan menejemen sekolah dengan penerapan
Menejemen Berbasis Sekolah MBS di satuan
Pendidikan Dasar Meningkatkan mutu dan
penyediaan sarana KBM yang berkualitas Lomba
Gugus 36 Gugus 5 Kec
36 Gugus 5 Kec 36 Gugus 5 Kec
1 36 Gugus 5 Kec
36 Gugus 5 Kec 1
Rutin
4 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terselenggarannya
kegiatan UAS dengan hasil yang memuaskan
36.034Siswa 36.034 Siswa
35.871 Siswa 99,54
36.327 Siswa 36.327 Siswa
1 Rutin
Program Pendidikan Menengah
1 Pembangunan gedung
sekolah Pembangunan gedung
Sekolah Pembangunan gedung
sekolah 2 lantai Pembangunan
gedung sekolah 1 lantai
Pembangunan gedung sekolah 1
lantai 0,5
Pembangunan gedung sekolah 2
lantai Pembangunan
gedung sekolah 2 lantai
1 Berkelanjutan
2 Penyediaan Beasiswa
bagi Keluarga tidak mampu
Tersedianya bantuan pendamping
BOSBPPBeasiswa 3700 Siswa
3700 Siswa 3700 Siswa
1 6620 Siswa
6620 Siswa 1
Berkelanjutan
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009 KOTA SURAKARTA
II-94
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
3 Pembinaan kelembagaan
dan penejemen sekolah dengan penerapan
menejemen berbasis sekolah MBS
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
guru 2460 Guru
942 Guru 820 Guru
0,87 1500 Guru
23200 Guru 0,94
Berkelanjutan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 1
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
komp. 1250 guru dari semua
jenjang pendidikan dapat mengikuti
sertifkasi dan seleksi kepala sekolah kota
Surakarta 1250 Guru
811 Guru 64,88
1 Pendidikan lanjutan bagi
pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Meningkatkan kemampuan pendidikan
guru sesuai dengan kualifikasi yamg
disyaratkan S1D4 155 guru
192 Guru 155 guru
155 Guru 1
37 Guru 192 Guru
1 Berkelanjutan
2 Pengembangan mutu
dan kualitas program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga pendidikan
113 KS dapat di ME kinerjanya
158 Kep sek 133 Kep Sek dan 100
guru 133 Kep Sek
1 25 Kep Sek
158 Kep sek 1
Berkelanjutan
4 Pengembangan sistem
penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik Bantuan kesra guru
bantu, GTT dan GTY 3024 pendidik dan
tenaga kependidikan dapat meningkatkan
penghasilan 3024 guru
5 Pengembangan sistem
perencanaan dan pengendalian program
kependidikan 850Guru dapat
memenuhi persyaratan kenaikan golongan dan
50 peserta terseleksi pengawas
850 Guru dan 50 Pengawas
II-95
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Program Pendidikan Non Formal
1
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Meningkatnya pengetahuan Tutor kejar
Paket , PAUD 200 Orang
123 Orang 123 Orang
1 200 Orang
123 Orang 1
Rutin
2
Pemberian Bantuan operasional pendidikan
non formal Terlaksanaya UNPK
Kejar Paket B dan Paket C
3.500 Orang 3.142 Orang
3.142 Orang 1
1000 Orang 1000 Orang
1 Rutin
3 Publikasi dan Sosialisasi
pendidikan non formal Peningkatan kualitas
kelembagaan dan mitra dikmas pendidikan non
formal 51 Kelurahan
51 Kelurahan 51 Kelurahan
1 51 Kelurahan
51 Kelurahan 1
Rutin
4 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PUG
Pengarusutamaan Gender
50 Orang 50 Orang
50 Orang 1
50 Orang 50 Orang
1 Rutin
Kesehatan Derajat Kesehatan
Angka kematian ibu per 100.000
38 38
157 -2,243243243
37 37
1 Berkelanjutan
Angka kematian Bayi per 1.000
8,5 8,5
8,6 0,925
8 8
1 Berkelanjutan
Angka kematian Balita per 1.000
0,6 0,6
0,2 1,636363636
0,55 0,55
1 Berkelanjutan
Prevalensi gizi buruk balita
0,4 0,45
0,43 1,044444444
0,50 0,5
1 Berkelanjutan
Angka kesakitan demam berdarah per 10.000
4 4
13,2 -1,3
4 4
1 Berkelanjutan
Angka kematian karena penyakit demam
berdarah 1
1 1,02
0,98 1
1 1
Berkelanjutan Mutu Pelayanan
Cakupan pelayanan rawat jalan
19 18
18 1
20 20
1 Berkelanjutan
Cakupan pelayanan rawat inap
14,7 14,7
32,79 2,230612245
15 15
1 Berkelanjutan
Cakupan pemeriksaan kesehatan bagi ibu
hamil 94,5
95 96,2
1,012631579 95
95 1
Berkelanjutan Cakupan pertolongan
persalinan oleh nakes 97,8
97,8 100
1,022494888 97,9
97,9 1
Berkelanjutan Penanganan ibu hamil
risti 100
100 100
1 100
100 1
Berkelanjutan
II-96
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Cakupan penanganan BBLR
100 100
100 1
100 100
1 Berkelanjutan
Cakupan kunjungan neonatus KN2
97,7 97,7
91,8 0,939611054
97,8 97,8
1 Berkelanjutan
Cakupan deteksi tumbuh kembang balita
dan anak pra sekolah 92
92 27,8
0,302173913 92,5
92,5 1
Berkelanjutan Cakupan pelayanan
kesehatan remaja 50
50 48,3
0,966 70
70 1
Berkelanjutan Cakupan pelayanan
kesehatan pra usia dan lanjut usia
50 50
11,23 0,2246
60 60
1 Berkelanjutan
Penemuan penderita TB paru BTA +
79 70
75,4 1,077142857
80 80
1 Berkelanjutan
Angka kesembuhan penyakit TB paru
99 99
98 0,98989899
99 99
1 Berkelanjutan
Error rate 1
1 2
1 1
1 Berkelanjutan
Cakupan Kelurahan mencapai UCI
100 100
100 1
100 100
1 Berkelanjutan
Cakupan Kelurahan bebas KLB
100 100
88,2 0,882
100 100
1 Berkelanjutan
Cakupan Kelurahan KLB ditangani 24 jam
100 100
100 1
100 100
1 Berkelanjutan
Cakupan TPM memenuhi syarat
90 87
84,04 0,965977011
90 90
1 Berkelanjutan
Cakupan distributor makan minum
memenuhi syarataman 60
60 70
1,166666667 60
60 1
Berkelanjutan Cakupan apotik toko
obat memenuhi syarat per-UU
95 90
86,8 0,964444444
100 100
1 Berkelanjutan
Ketersediaan obat perbekalan kesehatan di
UPTD 95
90 100
1,111111111 100
100 1
Berkelanjutan Cakupan industri kecil
obat tradisional yg memenuhi CPOTB
100 100
100 1
100 100
1 Berkelanjutan
Cakupan pengobat tradisional ya memenuhi
ketentuan per-UU 40
40 90
2,25 40
40 1
Berkelanjutan BOR = Bed Occu
60 - 85 60 - 85
46.64 77.7
60 - 85 60 - 85
1 Rutin
pancy Rate LOS = Length of
6 - 9 hr 6 - 9 hr
3 50
6 - 9 hr 6 - 9 hr
1 Rutin
Stay TOI = Turn Over
1 - 3 hr 1 - 3 hr
5 60
1 - 3 hr 1 - 3 hr
1 Rutin
Interval
II-97
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
B TO = Bed Turn 40 - 50 Kali
40 - 50 Kali 65.5
60.9 40 - 50 Kali
40 - 50 Kali 1
Rutin Over
Perilaku Kesehatan Cakupan rumah tangga
sehat utama dan paripurna
65 65
92,3 1,42
65 65
1 Berkelanjutan
Cakupan posyandu dengan strata mandiri
49 49
51,07 1,042244898
50 50
1 Berkelanjutan
Cakupan balita datang di Posyandu
78 78
74,08 0,94974359
80 80
1 Berkelanjutan
Cakupan sekolah dasar dengan PHBS tatanan
sehat utama dan paripurna
100 100
83 0,83
100 100
1 Berkelanjutan
Cakupan SLTP dengan PHBS tatanan sehat
utama dan paripurna 40
40 78
1,95 50
50 1
Berkelanjutan Cakupan SLTA dengan
PHBS tatanan sehat utama dan paripurna
35 35
55,6 1,588571429
40 40
1 Berkelanjutan
Cakupan dokter kecil terlatih
14 14
3,43 0,245
15 15
1 Berkelanjutan
Cakupan balita mendapatkan Vitamin A
dosis tinggi 2xthn 92
92 100
1,086956522 95
95 1
Berkelanjutan Cakupan bayi 6-11
bulan mendapatkan kapsul vitamin A dosis
tinggi 94
94 100
1,063829787 95
95 1
Berkelanjutan Cakupan ibu nifas
mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi
84 84
90,5 1,077380952
85 85
1 Berkelanjutan
Cakupan Ibu hamil mendapatkan tablet Fe
90 tablet 89
89 90,1
1,012359551 90
90 1
Berkelanjutan Cakupan masyarakat
mengkonsumsi yodium cukup
95 95
94,97 0,999684211
95 95
1 Berkelanjutan
Lingkungan Sehat Cakupan keluarga
dengan kepemilikan jamban
86 86
85,65 0,995930233
88 88
1 Berkelanjutan
Cakupan keluarga dengan kepemilikan
SPAL 78
80 86,15
1,076875 80
85 1,0625
Berkelanjutan
II-98
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Cakupan keluarga dengan akses air bersih
78 78
86,36 1,107179487
80 80
1 Berkelanjutan
Cakupan keluarga dengan rumah sehat
87 87
70,74 0,813103448
90 90
1 Berkelanjutan
Cakupan rumah dengan angka bebas jentik
95 96
96 93,7
0,976041667 96
96 1
Berkelanjutan Cakupan TTU
memenuhi syarat 79
79 91,71
1,160886076 80
80 1
Berkelanjutan TPM memenuhi syarat
87 87
84,04 0,965977011
90 90
1 Berkelanjutan
Cakupan air bersih memenuhi syarat
bakteriologi 80
80 49,78
0,62225 80
80 1
Berkelanjutan Jamban memenuhi
syarat 95
85 85,65
1,007647059 85
85 1
Berkelanjutan
Lingkungan Hidup
1 Program: Perlindungan
dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan: Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber Air
Pembangunan Taman Sekar Taji
1 kawasan 1 kawasan
1 kawasan 1
1 kawasan 1 kawasan
1 Berkelanjutan
2 Program: Rehabilitasi
dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam Kegiatan: Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Cadangan Sumber Daya Alam
Tertatanya daerah bantaran sungai
Bengawan Solo 1 DED
1 DED 1 DED
1 1 kawasan
1 kawasan 1
Berkelanjutan
3 Program: Peningkatan
Pengendalian Polusi Kegiatan: Pengujian
EmisiPolusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Pemantauan kualitas udara
1 database 1 database
1 database 1
1 database 1 database
1 Setahun
Pekerjaan Umum
II-99
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Pengembangan Wilayah Strategis Cepat tumbuh
Terbangunnya Gedung Solo Techno Park
Pembangunan Prasarana Lingkungan STP Tahap
II 1 unit
1 unit 1
Pembangunan Lanjutan Gedung ST Tahap II
1 unit 1 unit
1 Pembuatan papan nama
STP 1 unit
1 unit 1
Pembuatan DED gapura batas kota
1 unit 1 unit
1 Lingkungan Sehat
Perumahan Dibangunnya sanimas
dan sarana air bersih bagi masyarakat miskin
Penyediaan Sarana Air Bersih Sanitasi Dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Penyediaan Air Bersih 1
1 100
A.1. Paket 1
- Joyotakan - Jebres
- Mojosongo A.2.
Paket 2 Peningkatan Sanitasi
B.1. Paket 1 Kel. 1
3 3
100 - Mutihan RT.04XI
- Baron Gede RT.04I - Kraton Ulo RT.04VII
B.2 Paket 1 Kel. 2
3 3
100 - Mutihan RT.04X
- Tegalayu RT.01II - Baron Kunden RT.03II
B.3 Paket 1 Kel. 3
4 4
100 - Kabangan RT.05I
- Griyan RT. 08X - Sriwedari RT.03VI
- Joyosuran RT.01XII B.4
Paket 1 Kel. 4 3
3 100
II-100
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
- Ironanan RT.01XII - Palugunan RT.06XI
- Palugunan RT.04III B.5
Paket 1 Kel. 5 3
3 100
- Gabutan RT.01XII - Semanggi RT.06XI
- Losari RT.04III B.6
Paket 2 Kel. 1 2
2 100
- Ironanan RT.02,03,04 IX
- Sawahan RT.04III B.7
Paket 2 Kel. 2 3
3 100
- Kauman RT.01III - Mojo RT.01IV
- Dawung RT.01VIII B.8
Paket 2 Kel. 3 3
3 100
- Makam Bergolo RT.01VIII
- Serengan RT.02X - Jayengan RT.03II
B.9 Paket 2 Kel. 4
3 3
100 - Pringgolayan RT.02IX
- Pringgolayan RT.05V - Kratonan RT.07IX
B.10 Paket 2 Kel. 5
3 3
100 - Joyotakan RT.03III
- SD. Plalan RT.03V - Joyotakan RT.06VII
4.
Pengembangan Perumahan
Tersedianya sarana dan prasarana Rusunawa
Semanggi dan Begalon I yang lebih baik
Terlaksananya pembangunan sarana
dan prasarana Rusunawa Penambahan daya listrik
BBN listrik Rusunawa Semanggi
1 1
100
II-101
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Pengadaan air bersih Rusunawa Jurug, Rusos
Nusukan dan perbaikan instalasi air bersih
Rusunawa Begalon I 1
1 100
5.
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan pelayanan dan kapasitas jalan
Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan
dengan TMMD Terealisasinya pemb.
jalan kampung di Kel. Sewu dan Kel. Serengan
1 1
100
Pembangunan Jalan Kyai Mojo
Terealisasinya pemb. jalan Kyai Mojo di Kel.
Semanggi 1
1 100
Pembangunan Jalan Kahar Muzakir dan
Pasopati Terealisasinya pemb. Jl.
Kahar Muzakir di Kel. Semanggi dan Jl.
Pasopati 1
1 100
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket I
Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Laweyan
dan Kec. Banjarsari 1
1 100
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket II
Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Jebres dan
Kec. Serengan 1
1 100
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket III
Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Banjarsari
1 1
100 Pembangunan Jalan
Lingkungan Paket IV Terealisasinya pemb.
jalan di Kec. Banjarsari 1
1 100
Perencanaan Pembangunan Jalan
DED Pembangunan jalan
1 1
100
II-102
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Komplang I dan Komplang II
DED Jembatan Komplang di Kec.
Banjarsari 1
1 100
6.
RehabilitasiPemeliharaa n Jalan dan Jembatan
Peningkatan pelayanan dan kapasitas jalan
Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan DED Pembangunan
Jalan Pemeliharaan rutin
berkala jalan Terealisasinya
pemeliharaan jalan di Kota Surakarta
1 1
100 Pemeliharaan rutin
berkala jalan akses masuk jembatan
Terpeliharanya jalan akses jembatan
Kandang Sapi 1
1 100
Rehabilitasi Jl. Sumpah Pemuda
Terealisasinya Rehab. Jl. Sumpah Pemuda di
Kec. Banjarsari 1
1 100
Rehabilitasi Jl. Ki Mangun Sarkoro
Terealisasinya Rehab. Jl. Ki Mangun Sarkoro di
Kec. Banjarsari 1
1 100
Rehabilitasi Jl. Letjend. Suprapto
Terealisasinya Rehab. Jl. Letjend. Suprapto di
Kec. Banjarsari 1
1 100
Rehabilitasi Jl. Kerinci Terealisasinya Rehab.
Jl. Kerinci di Kec. Banjarsari
1 1
100 Rehabilitasi Jl. Jend.
Sudirman Terealisasinya Rehab.
Jl. Jend. Sudirman di Kec. Pasar Kliwon
1 1
100
7.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa Terciptanya peran serta
masyarakat dalam kegiatan pembangunan
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
Memaksimalkan peran serta masyarakat
Pengadaan semen 18500
18500 100
Pengadaan aspal 50
50 100
8.
Pengendalian Banjir
II-103
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Pemeliharaan berkala saluran dan operasional
pengendalian banjir Paket 1
Terealisasinya perbaikan Rumah PA
Demangan Pekerjaan PA Demangan Bag.
Pelengkap Rumah Jaga Pintu Air
1 1
100
Paket 2 Terealisasinya
perbaikan Deuker sal. Jl. Suryopranoto
Pegadaian Kel. Kepatihan, Perbaikan
sal. Depan Korem 074 warastratama Kleco,
perbaikan tutup sal. Jl. Dr. Muwardi Kel.
Purwosari dan cor beton bertulang sblh brt SDN
15, pek. Beton plat Jl. Yosodipuro depan
Monumen Pers 1
1 100
Paket 3 Terealisasinya
perbaikan dinding saluran talud Kali
Makam Bergola Kec. Serengan, Perbaikan
beton plat di Kantor Kec. Serengan, Perbaikan
deuker Jl. Samanhudi Kel. Purwosari Kec.
Laweyan, Perbaikan kerusakan beton plat di
Jl. Markoni sebelah barat RRI
1 1
100
Paket 4 Terealisasinya
pekerjaan perbaikan saluran RW. 21 Kel.
Nusukan Kec. Banjarsari 1
1 100
II-104
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Paket 5 Terealisasinya
perbaikan saluran Jl. Jenggolo Type I, II, III
1 1
100
Paket 6 Terealisasinya
perbaikan Jl. Tulang Bawang Selatan RT.
527 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, pembersihan
saluran Kali Pepe dan Kali Anyar
1 1
100
Paket 7 Terealisasinya
perbaikan saluran depan Kodim lama, pertigaan
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo - Jl.
Slamet Riyadim perbaikan saluran Jl. Dr.
Rajiman sisi utara depan Rumah Dinas Korem
1 1
100
Paket 8 Terealisasinya
pembuatan inlat Jl. Mayor Kusmanto depan
Telkom, perbaikan grill besi Jl. Gajah Mada
depan Monumen Pers, perbaikan saluran Jl.
Arifin, pekerjaan saluran Jl. Monginsidi sisi utara,
pekerjaan saluran Jl. Dr. Rajiman, pekerjaan Jl.
Kalitan, Pekerjaan saluran perempatan Jl.
Perintis Kemerdekaan Solo Center Point
sampai dengan Jembatan Jl. Samanhudi
1 1
100
II-105
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
9.
Pembangunan Turap Talud Bronjong
Berkurangnya area kerusakan talud
bronjong di wilayah permukiman dan jalan
Lanjutan perbaikan Talud Kali Gajah Putih Bagian
Hulu Terealisasinya lanjutan
perbaikan talud Kali Gajah Putih Bagian Hulu
288 288
100
Lanjutan perbaikan Talud Kali Gajah Putih Bagian
Hilir Terealisasinya lanjutan
perbaikan talud Kali Gajah Putih Bagian Hilir
401 401
100
Penataan Ruang Program Perencanaan
Tata Ruang Tersusunnya dokumen
RTBL untuk Panduan penataan kawasan
2 Paket Pekerjaan 2 paket pekerjaan 2
kawasan 2 paket pekerjaan 2
kawasan 2 Kawasan:
1 -
- -
Setahun 1. RTBL Pasar Gede
2. RTBL Baluwarti Tersusunnya pedoman
panduan masterplan reklame
1 Paket pekerjaan: 1 pekerjaan
1 pekerjaan 1
- -
- Setahun
Penyusunan Masterplan Reklame dan Bahan
Raperda Reklame Program Pemanfaatan
Ruang Tersedianya jalur
khusus pejalan kaki di ruas jalur lambat Jl.
Slamet Riyadi dan sarana pendukungnya
2 Paket Pekerjaan: 2 Pekerjaan
2 Pekerjaan 1
- -
- Berkelanjutan
1. Pek. Pengawasan Solo City Walk
2. Pemb.Solo City Walk
1 segmen Pertigaan Jl. Wijaya Kusuma sd
Gladag 1 segmen Pertigaan
Jl. Wijaya Kusuma sd Gladag
1 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Koordinasi Teknis
Perijinan Pencapaian target
retribusi AP dan IMB: Rutin
- Penggantian biaya cetak peta
3 2
1
II-106
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
- Retribusi AP dan IMB
590812500 564278100
0,9551 602500000
602500000 1
3509187500 3351722200
0,9551 3897500000
3897500000 1
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penataan Koridor Ngarsopuro
Tertatanya Koridor Ngarsopuro sbg ruang
publik kota meliputi 7 paket pekerjaan yaitu:
7 pekerjaan 7 pekerjaan
1 -
- -
Berkelanjutan
1. Pengawasan Pedestrian dan Street
Furniture 2. Pemb.Pedestrian
dan Street Furniture 3. DED sclupture dan
penanda kawasan 4. Pengawasan
sclupture dan penanda kawasan
5. Pemb.sclupture dan penanda kawasan
6. Pengadaan lukisan 7. Peresmian proyek
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penataan Kampung Batik Kauman
Tertatanya Kampung Kauman sebagai
kawasan wisata meliputi 3 paket pekerjaan:
3 pekerjaan 3 pekerjaan
1 -
- -
Setahun
1. DED Kauman 2. Pengawasan
Kauman 3. Pembangunan
Kauman
Perencanaan Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan buku LPPD Pemerintah
Kota Surakarta 1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
1 1 kegiatan
Rutin 4
5
II-107
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban LKPJ
1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1
1 kegiatan Rutin
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Rakor penyusunan potensi wilayah
perbatasan Tersusun dokumen
potensi wilayah perbatasan
1 kegiatan 1 kegiatan
1 1 kegiatan
2 kegiatan 1
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha
lembaga Study pengalaman
survey lapangan Terselenggara kegiatan
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha
lembaga 2 kegiatan
2 kegiatan 1
--- ---
--- Koordinasi dalam
pemecahan masalah - masalah daerah
Rakor penyelesaian masalah - masalah
daerah Tersusun rekomendasi
penyelesaian masalah - masalah daerah
1 kegiatan 1 kegiatan
1 1 kegiatan
2 kegiatan 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rakor penyusunan inventarisasi dokumen
kerjasama Tersusun dokumen
inventarisasi kerjasama 1 kegiatan
1 kegiatan 1
--- ---
---
Perumahan Program Lingkungan
Sehat Perumahan Kegiatan Penyuluhan dan
pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan Sosialisasi Bantuan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH
6612 KK 1500 KK
1500 KK 1
1250 KK 2750 KK
41,60 Prioritas A
Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
1 Fasilitasi aksi bhakti
sosial kepemudan Peningkatan kualitas
pemuda siswa SMA dan SMK
1500 Siswa 150 Siswa
125 Siswa 0,8
150 Siswa 275 Siswa
0,9 Berkelanjutan
Penanaman Modal Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi
II-108
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama
di bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit
pelayanan publik 3 instansi
3 instansi 3 instansi
1 Berkelanjutan
Koperasi dan UKM
I.
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi UMKM
1. Kegiatan Sosialisasi
Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Menambah permodalan untuk mengembangkan
usaha dan meningkatkan volume
usaha koperasi dan Usaha KecilMikro, serta
meningkatkan dan memperluas pelayanan
usaha bagi koperasi dan UMKM dan KUB.
6.075 200
193 0,965
250 443
0,072921811 berkelanjutan
UMKM UMKM
UMKM UMKM
UMKM
2. Penyelenggaraan
Promosi Produk UMKM Mengikutsertakan
pameran, promosi dan pemasaran produk
koperasi dan UKM skala Nasional dan
Internasional, serta menciptakan jaringan
usaha antar sesama pengrajinpengusaha
dan masyarakat untuk meningkatkan teknologi
dan kualitas hasil kerajinan
6075 100
99 0,99
150 249
0,040987654 berkelanjutan
II. Program Penciptaan Iklim
Usaha UKM yang kondusif
II-109
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
1. Penyusunan Kebijakan
tentang Usaha Kecil Menengah
Tersusunnya naskah akademik dan draft
Raperda tentang Koperasi dan UKM
Workshop
1 1
1 1
1 1
paket paket
paket paket
paket 2.
Fasilitasi Pengembangan UKM
Penyediaan sarana dan prasarana untuk UMKM
~ Meja Garment 50
50 50
1 50
1 ~ Meja Handycraft
50 50
50 1
50 1
~ Meja Souvenir 50
50 50
1 50
1 ~ Meja Payung
50 50
50 1
50 1
~ Genzet Night Market Ngarsopuro
1 1
1
III.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
1. Penyelenggaraan
Pelatihan Kewirausahaan Bintek Peningkatan
SDM Berperspektif Gender
6075 60
60 1
60 0,009876543
UMKM Pelatihan Akuntansi
Dasar bagi Koperasi dan UKM
541 60
60 1
60 0,11090573
koperasi Pelatihan Handycraft
bagi UMKM 6,075
240 240
1 240
39,50617284 UMKM
Pelatihan Manajemen Koperasi KSPUSP
612 60
60 1
60 0,098039216
UMKM IV.
Program peningkatan Kualitas kelembagaan
koperasi
II-110
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
1. Pembinaan,
Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi Penilaian Kesehatan
Koperasi 541
150 150
1 150
0,277264325 koperasi
Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
18. Fasilitasi Pengembangan
Inkubator Teknologi dan Bisnis
Perekrutan dan seleksi peserta diklat
- -
- -
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan Baru
Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan
Pangan 1.
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga
Pangan Pokok Pangan cukup, Harga
terjangkau Pemantauan
ketersediaan bahan pangan pokok dan
harga di Pasar, mall dan distributor di kota
Surakarta Tersedianya data
stock bahan pangan dan harga pangan
pokok di Pasar, mall dan distributor di kota
Surakarta Stabililitas stock
bahan dan harga pangan pokok di kota
Surakarta 1
Pemantauan ketersediaan bahan
pangan pokok dan harga di Pasar, mall
dan distributor di kota Surakarta
Tersedianya data stock bahan pangan
dan harga pangan pokok di Pasar, mall
dan distributor di kota Surakarta
1 Rutin
2. Kegiatan Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Pekarangan di kota termanfaatkan untuk
cadangan pangan rumah tangga
Pengadaan bantuan bibit
sayuran,klengkeng,ikan dan ayam di 14
kelurahan Tersedianya bantuan
bibit tanaman dan ternak di 14
kelurahan Terpenuhinya bahan
pangan dan peningkatan
keanekaragaman pangan di 14
kelurahan 1
Pengadaan bantuan bibit
sayuran,klengkeng,ik an dan ayam di 6
kelurahan Tersedianya bantuan
bibit tanaman dan ternak di 6 kelurahan
1 Berkelanjutan
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan Penganekaragaman
pangan masyarakat berbasis B2SA dan
konsumsi pangan berbasis PPH
Pelaksanaan Lomba cipta menu,Sosialisasi
penganekaragaman pangan dan Survey
analisis konsumsi pangan berbasis PPH
Terpilihnya juara kota mewakili lomba
tk.propinsi, Peningkatan
keanekaragaman pangan dan
Terpilihnya juara kota mewakili lomba
tk.propinsi, Peningkatan
Penganekaragaman konsumsi berbasis
B2SA dan 1,019
Terpilihnya juara kota mewakili lomba
tk.propinsi, Peningkatan
penganekaragaman konsumsi pangan dan
Terpilihnya juara kota mewakili lomba
tk.propinsi, Peningkatan
penganekaragaman konsumsi pangan dan
1 Rutin
Tercapainya Scor PPH = 81
Tersusunnya Scor PPH = 82,6
Tercapainya Scor PPH = 85
Tersusunnya Scor PPH = 85
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 3.
II-111
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
Pelatihan Ketrampilan dan Penyuluhan
Masyarakat Miskin 5 Kelurahan
1 Kelurahan 1 Kelurahan
1 2 Kelurahan
3 Kelurahan 60
Prioritas A
Keluarga Berencana Dan Kesejahteraan Keluarga
Program Keluarga Berencana
Pembinaan Keluarga Berencana
Pelayanan KB akseptor KB baru
66.512 akseptor 11.119 akseptor
11.119 akseptor 1
14.766 akseptor 25.885 akseptor
39,13 Prioritas A
Perhubungan Peningkatan pelaya-
Terbangunnya lahan 5 ha
Persiapan sarana Persiapan sarana
1 nan di bidang
1,5 ha utk perluasan perlengkapan
terminal perlengkapan
terminal Prioritas E.
transportasi termial tirtonadi
583500000 547988500
15200000000 15200000000
Prioritas Walikota Tersedianya kereta api
1 loko 1 loko
1 loko wisata uap
Prioritas E. 860972770
818673852 399000000
399000000 Prioritas Walikota
APILL ATCS 54 simpang
6 simpang 6 simpang
1 0,111111111
Prioritas E. Terintegrasi
2489287000 2477960640
Prioritas Walikota Pengecetan marka jalan
3.761 m2 3.761 m2
3.761 m2 1
Prioritas E. 578197562
562212200 200000000
200000000 Prioritas Walikota
Pertanahan Bidang Pertanahan
1. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fasilitasi penyelesaian konflikpermasalahan
pertanahan 1
1 0,53
0,53 -
- -
Rutin Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam Negeri
II-112
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerahwakil kepala daerah
Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinananggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
1 -
- -
Rutin
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
60 kegiatan 60 kegiatan
60 kegiatan 1
36 kegiatan -
1 Rutin
Rapat koordinasi pejabat pemerintah
daerah 12 bulan
12 bulan 12 bulan
1 -
- -
Rutin Program Penataan
Perundang-undangan Studi pengalaman,
evaluasi dan penyusunan raperda
lembaga kemasyarakatan
kelurahan dan penyusunan raperda
kelurahan 2 kegiatan
1 0,13
0,13 Setahun
Sosialisasi perundang- undangan di bidang
cukai 1
- -
1 -
- -
Setahun Program Penataan
Daerah Otonom Baru Fasilitasi percepatan
penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah
pemekaran 5 kelurahan
5 kelurahan 2 kelurahan
0,4 Berkelanjutan
Program Peningkatan Partisipasi
Monitoring dan evaluasi kegiatan Dana
Pembangunan Kelurahan
51 kelurahan 51 kelurahan
51 kelurahan 1
51 kelurahan 51 kelurahan
1 Rutin
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya buku LAKIP Kota Surakarta
tahun 2008 dan dokumen Penetapan
Kinerja tahun 2009 88 buku
88 buku 80 buku
0,909 80 buku
80 buku 1
II-113
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Terkumpulnya data LAKIP Kota Surakarta
tahun 2008 dari seluruh Unit Kerja
41 SKPD 41 SKPD
41 SKPD 1
Program : Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Rutin
Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sub Kegiatan : Penyusunan Standard
Indeks Harga Tersusunnya buku
perubahan standardisasi indeks biaya kegiatan
pemeliharaan pengadaan dan
honorarium serta bangunan Kota
Surakarta 300 buku
300 buku 300 buku
1
Tersusunnya buku standardisasi indeks
biaya kegiatan pemeliharaan
pengadaan dan honorarium serta
bangunan Kota Surakarta
300 buku 300 buku
300 buku 1
300 buku 300 buku
1
Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan
Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
Edisi Bulan Maret 2009 50 buku
50 buku 50 buku
1
Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan
Konstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap
Edisi Bulan Maret 2009 50 buku
50 buku 50 buku
1
Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan
Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
Edisi Bulan Agustus 2009
50 buku 50 buku
50 buku 1
II-114
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan
Konstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap
Edisi Bulan Agustus 2009
50 buku 50 buku
50 buku 1
Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan
Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
40 buku 40 buku
1
Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan
Konstruksi Jalan dan Bangunan
40 buku 40 buku
1 Sub Kegiatan : Pedoman
Tata Naskah Dinas Tersusunnya buku
Pedoman Tata Naskah Dinas
300 buku 300 buku
300 buku 1
Sub Kegiatan : Pedoman Pakaian Dinas
Tersusunnya buku Pedoman Pakaian Dinas
300 buku 300 buku
300 buku 1
Sub Kegiatan : FORKOMPANDA
Terselenggaranya FORKOMPANDA
1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Berkelanjutan Kegiatan Fasilitasi
Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah
Otonom Baru Sub Kegiatan :
Penyusunan Pedoman Uraian Tugas
Tersusunnya Buku Pedoman Uraian
Tugas 1260 eksemplar
1260 eksemplar 1260 eksemplar
1 Sub Kegiatan :
Pembuatan Bagan Struktur Organisasi
Tersedianya Bagan Struktur Organisasi
5 buah 5 buah
5 buah 1
38 buah 38 buah
1 Sub Kegiatan :
Pembuatan Papan Nama Tersedianya Papan
Nama SKPD 102 buah
102 buah 102 buah
1 Sub Kegiatan : Evaluasi
Perda 6 Tahun 2008 Tersusunnya Draft
Evaluasi Perda 6 Tahun 2008
1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1
Sub Kegiatan : Kajian Kelembagaan
Tersusunnya Kajian Kelembagaan
1 Buku 1 Buku
1
II-115
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan publik
Rakor Penyusunan KSO Tersusunnya MoU
1 kegiatan 1 kegiatan
1 1 kegiatan
2 kegiatan 1
Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan Sarana dan Prasarana
publik Tindak lanjut
pembicaraan MoU sister city dengan Montana
Penyusunan dan realisasi program
kerjasama 1 kegiatan
1 kegiatan 1
--- ---
---
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya kualitas pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH 1
1 0,9983
0,9983 1
1,9983 1,9983
Rutin
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah
Intensifitas pelaksanaan pemantauan dan
tindaklanjut perijinan industri dan
perdagangan -
- -
- 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan Pemberian dana abadi
RT; Penyaluran Bantuan Operasional RT dan RW
dan Penggandaan Buku Administrasi Kelurahan
1 1
0,845 0,845
1. Program Pengembangan
infrastruktur pedesaan Kegiatan Pembangunan
pasar perdesaan Terpenuhinya
kebutuhan bangunan pasar
42 pasar 5 pasar
5 pasar 1
3 pasar 3 pasar
1 Berkelanjutan
II-116
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan pasar
perdesaan Terciptanya kondisi
bangunan pasar yang aman, nyaman tertib
42 pasar 42 pasar
42 pasar 1
42 pasar 42 pasar
1 Rutin
Perikanan
2. Program Pengembangan
Budidaya Perikanan. Dibangunnya Pasar Ikan
Higienis. 1 unit.
1 unit. 1 unit.
1 1 unit.
1
Pertanian
1. Program Peningkatan
Produksi Pertanian Perkebunan.
Meningkatnya pemanfaatan lahan
pekarangan untuk budidaya tanaman.
Tingkat pemanfaatan pekarangan:
542 Ha. 509 Ha.
480,25 Ha. 0,943516699
47 Ha. 527,25 Ha.
0,972785978 Berkelanjutan
3. Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan.
Tingkat kepemilikan ternak per petani :
3,922885572 3,060386473
- Sapi 5 ekororang
5 ekororang 4 ekororang
0,8 0 ekororang
4 ekororang 0,8
Berkelanjutan - Kambing
7 ekororang 6 ekororang
3 ekororang 0,5
0 ekororang 3 ekororang
0,428571429 -
Perindustrian Berkelanjutan
Pengembangan Industri kecil dan Menengah
7. Pemberian Kemudahan Izin Usaha
Industri Kecil dan Menengah Survey
Lokasi Tempat Usaha Tertibnya perijinan
usaha Kota Surakarta
12 bulan 12 bulan
1 -
- -
8. Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan
Industri Kecil Menengah Dekranasda
Pameran, Diklat, Fashion, Lomba
Rancang Busana 5 Kecamatan
5 Kecamatan 5 Kecamatan
1 -
- -
Berkelanjutan
9. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro,
Kecil dan Menengah dengan Swasta
Peresmian Pasar Gading, Pembangunan
Gapura Galabo, Pembelian Tenda dan
Kursi Galabo 2 Kegiatan
2 Kegiatan 2 Kegiatan
1 -
- -
II-117
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
Peningkatan kemampuan teknologi industri.
- 10. Pembinaan
kemampuan teknologi industri Pelatihan
Teknologi Industri Meningkatnya
ketrampilan para peserta pelatihan
44 Kelompok 15 Kelompok
15 Kelompok 1
25 Kelompok 25 Kelompok
56,7 Penataan Struktur
Industri 11. Penyediaan Sarana
maupun Prasarana Klaster Industri Bantuan
Peralatan Industri Bantuan Peralatan
Industri dan Monitoring Evaluasi Bantuan
Peralatan 28 Sentra
7 Sentra 7 Sentra
1 10 Sentra
10 Sentra 35,7
-
Pengembangan sentra- sentra industri potensial
12. Penyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat GMP dan Sosialisasi
2 Kegiatan 2 Kegiatan
2 Kegiatan 1
- -
- Berkelanjutan
-
Perdagangan Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
-
1. Peningkatan Peredaran barang dan
Jasa Terlaksananya operasi
pengawasan barang dan jasa
75 Toko dan Swalayan 75 toko
75 toko 1
- -
- -
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 2. Pengembangan
Promosi Perdagangan Internasional
Pameran Nasional IFFINA, INACRAFT,
PPE, PPI, GBN Pameran Regional
KLASTER, PRPP, JOGJA
Pameran Lokal Java Expo, SIEM, SBC,
HKSN, APEKSI 236 Pengrajin
75 Pengrajin 75 Pengrajin
1 75 Pengrajin
150 Pengrajin 63,6
II-118
NO Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran
kegiatan Target kinerja capaian
program Keluaran Kegiatan
Target Kinerja Capaian program
keluaran kegiatan
RKPD 2009 Realisasi Target
Kinerja Capaian
program keluaran kegiatan RKPD
2009 Tingkat Realisasi
Target kinerja capaian program
keluaran kegiatan Target Kinerja
capaian program keluaran kegiatan
RKPD 2010 Perkiraan target
kinerja capaian program keluaran
kegiatan RKPD 2010
Perkiraan target kinerja capaian
program keluaran kegiatan
Keterangan
3. Pengembangan database Informasi
Potensi Unggulan Layanan akses internal,
layanan akses internet, instalasi software
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1
- -
-
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri 4. Fasilitasi Kemudahan
Perijinan Pengembangan Usaha
Mengetahui sejauhmana perkembangan Klinik
Bisnis di Batam Study Banding
1 kali 1 kali
1 Kali 1
- -
-
5. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan Kelancaran distribusi
bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional
Kota Surakarta 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 -
- -
6. Pengembangan Pasar dan Distribusi
BarangProduk Pasar Murah
5 Kecamatan 4000 Paket
4000 Paket 1
- -
- 2.
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan Kegiatan Penyuluhan
peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan
asongan Terwujudnya kesadaran
hukum bagi PKL serta tertib dan tertatanya
PKL di Kota Surakarta se kota Surakarta
Se kota surakarta Se kota surakarta
1 Se kota surakarta
Se kota surakarta 1
Rutin
Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi
pedagang kaki lima dan asongan
Terwujudnya tempat berdagang kios pasar
bagi PKL se kota Surakarta
1 pasar 1 pasar
1 -
- -
II-119
II - 120
D . I su St ra t e gis da n M a sa la h M e n de sa k
Analisis ancam an Kot a Surakar t a yang ter cant um dalam RPJMD Kota Sur akar ta t ahun 2010 – 2015 adalah sebagai ber ikut :
1 . Bida n g Ek onom i
a. Banyaknya pusat per belanj aan dan t oko m oder n di Kot a Sur akar ta yang t idak diat ur m ekanism e operasinya, bisa m enj adi pengham bat t er hadap
per t um buhan dan per kem bangan Pasar Tr adisional. b. Besaran t ar if yang t er lalu t inggi dibanding dengan daerah lain di sekit ar
Sur akar ta, khususnya yang t er kait dengan per ij inan invest asi bisa m enur unkan daya saing invest asi.
c. Adanya kebij akan yang m em ungkinkan m asuknya barang- bar ang im por dengan kualit as dan har ga yang kom pet it if, sehingga bisa m engurangi
daya saing produk lokal. d. Munculnya ACFTA, d i m ana di sat u sisi m er upakan peluang, sisi yang lain
m enj adi ancam an, khususnya dengan m asuknya produk China ber biaya r endah ke pasar dom est ik, t er m asuk ke Kot a Sur akar t a.
e. Flukt uasi har ga m inyak dunia dan nilai t ukar r upiah t er hadap dollar , yang sulit dipr ediksi yang dapat ber dam pak pada penur unan daya saing
pr oduk hasil- hasil indust r i dan ker aj ian dar i Kot a Sur akar ta.
2 . Bida n g Sosia l Bu da y a
a. Sem akin m enur unnya kuant it as dan kualit as air t anah. b. Penduduk Usia Pr odukt if Penduduk Usia 15- 64 t ahun yang m encapai
73 , sehingga bisa m enj adi t antangan bagi pem er int ah Kot a Sur akar t a dalam m em fasilit asi penyedian lapangan ker j a dan peluang ber usaha
unt uk m endapat kan penghasilan. c. Pencar i ker j a per em puan m eningkat , sehingga di m asa- m asa m endat ang
Pem er int ah Kot a Sur akar ta per lu m em per tim bangkan aspek keset ar aan gender , kar ena keinginan pencar i ker j a perem puan sem akin m eningkat .
d. Meningkat nya j um lah pengangguran t erbuka, sehingga diper lukan lebih banyak lagi kem am puan unt uk penyediaan lapangan ker j a.
e. Masih r endahnya kualit as hubungan industr ial dan per lindungan t enaga ker j a, sehingga bisa m engganggu kondusifit as iklim invest asi di Kot a
Sur akar ta. f. Kebut uhan bant uan pendidikan dan kesehat an unt uk kelom pok m iskin
r elat if t inggi, seh ingga bisa m em baw a beban alokasi anggaran dar i APBD. g. Jum lah Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS di Kot a
Sur akar ta t er golong sangat besar .
3 . Bida n g Fisik Sa r a na - Pr a sa ra n a
a. Hancur dan ber alihfungsinya beber apa aset - aset budaya kar ena per kem bangan zam an.
b. Dilupakannya kebudayaan dan karakt er j aw a oleh gener asi m uda dan m asyar akat pada era sekarang.
c. Nilai- nilai budaya j awa sudah m ulai lunt ur . d. Per ubahan iklim global clim at e change yang dapat m em bawa dam pak
bur uk kondisi daerah di Kot a Surakar ta.
II - 121
e. Banj ir yang m elanda kot a set iap tahunnya diser t ai dengan adanya ancam an longsor nya t urap dan t anggul.
f. Sem akin padat nya t r anspor t asi kot a dar i wakt u ke w akt u
4 . Bida n g Ta t a Pe m e r int a ha n
a. Pelayanan yang t idak opt im al oleh SKPD, khususnya kepada para invest or bisa m enim bulkan dam pak bur uk bagi iklim invest asi di Kot a
Sur akar ta. b. Ot onom i
daerah m asih
belum m enunj ukkan
kiner j a yang
m engem bir akan, dim ana Pem er int ah Kot a Sur akar t a m asih m em punyai ket er gant ungan yang besar pada dukungan keuangan pem er int ah pusat.
I su st r at egis pem bangunan Pr ovinsi Jawa Tengah t ahun 2011 adalah sebagai ber ikut :
1. Belum opt im alnya kualit as dan diver sifikasi pr oduk, pem anfaatan t eknologi, kelem bagaan, sarana pr asarana pendukung dan pengolah hasil per t anian,
per ikanan, kehut anan, dan indust r i 2. Masih kurang opt im alnya pem anfaat an ener gi alt er nat if bar u yang
t er bar ukan dalam r angka pem enuhan kebut uhan ener gi di m asyar akat dan konser vasi ener gi
3. Masih kur angnya per an KUMKM dalam pem enuhan kebut uhan pasar dom est ik ser t a kur angnya j iwa kew ir ausahaan unt uk m endor ong daya saing
4. Masih r endahnya sar ana dan pr asarana pendukung st r ukt ur industr i dan daya saing indust r i kecil m enengah
5. Masih kur angnya pengem bangan pot ensi dan pr oduk unggulan daer ah yang ber or ient asi ekspor m elalui siner gisit as sekt or hulu dan hilir
6. Masih r endahnya r ealisasi invest asi dan kem it r aan ant ar pem er int ah, sw asta, dan pelaku usaha
7. Masih r endahnya
pelayanan j asa
par iw isat a t erm asuk
kur angnya diver sifikasi pr oduk w isat a di m asing- m asing Obj ek Daer ah Tuj uan Wisat a
ODTW 8. Belum opt im alnya akses, kualit as layanan sosial m asyar akat dan
pengem bangan SDM ser t a pelest ar ian nilai budaya 9. Belum opt im alnya kualit as pelayanan pendidikan yang dit unj ukkan m asih
r endahnya akses penduduk m iskin t er hadap pelayanan pendidikan, r endahnya m ut u, r elevansi dan daya saing pendidikan ser ta belum
opt im alnya t at akelola penyelenggaraan pendidikan 10.Masih t ingginya j um lah penduduk m iskin dan pengangguran
11.Masih r endahnya deraj at kesehat na m asyarakat 12.Masih r endahnya t ingkat kesej aht er aan pet ani sehingga per lu dit unj ang
dengan peningakt an pr oduksi dan pr oduktivit as per t anian, per ikanan, dan kehut anan yang ber t um pu pada sist em agr ibisnis
13.Masih per lunya peningkat an ket ahanan pangan m elalui ket er sediaan cadangan pangan ser ta perbaikan dist r ibusi pangan
14.Belum opt im alnya im plem ent asi r encana pola dan str ukt ur r uang dalam r angka m endukung peningkat an daya saing pr ovinsi Jaw a Tengah
II - 122
15.Masih per lunya per baikan dan peningkatan kualit as pengelolaan sum ber daya alam dan lingkungan dalam upaya pem ulihan daya dukung lingkungan
unt uk t er cipt anya keseim bangan ekosist em 16.Belum opt im alnya penyelenggaraan pem er int ahan ber dasar kan pr insip-
pr insip t at a kepem er int ahan yang baik, set ar a dan ber keadilan good gover nance , pelayanan publik dan penegakan hukum , ser t a pengelolaan
dan pengam anan aset daerah 17.Masih t ingginya angka per t um buhan penduduk dan belum opt im alnya
pengelolaan sist em adm inist r asi kependudukan Ber dasar kan kondisi Kot a Sur akar ta t ahun 2009 dan t ar get capaian
RPJMD Kot a Sur akar t a, ser t a isu st r at egis Pr ovinsi Jaw a Tengah t ahun 2011, m aka isu st r at egis pem bangunan Kota Surakar ta t ahun 2011 dan m em er lukan
penanganan m endesak yait u sebagai ber ikut :
1 . Be lum pu lih n ya k on disi e k on om i r iil y a n g da pa t m e nin gk a t k a n k e se j a ht e ra n m a sya r a k a t
Hal ini dit unj ukkan dengan per t um buhan ekonom i yang r elat if r endah. Per kem bangan
kondisi kesej aht er aan
r akyat j uga
dilihat dar i
per kem bangan PDRB per kapit a ber dasar kan harga Konst an 2000. PDRB Per kapit a Kota Sur akar ta pada t ahun 2009 sebesar Rp 7.933.611,00;
invest asi m enunj ukkan peningkat an, nam un kiner j a ekspor non m igas m engalam i penur unan m enj adi hanya US 42.790.794,69 kar ena m asih
t er kena im bas dam pak kr isis global. Pada t ahun 2011 t ant angan dalam per ekonom ian sem akin besar seir ing dengan ber lakunya ASEAN- Ch ina Fr ee
Tr ade Ar ea ACFTA .
2 . Se m a k in m e n u ru n n ya a k t ua lisa si nila i– n ila i bu da y a da e r a h
Akut alisasi n ilai- n ilai budaya di kalangan m asyar akat Kota Sur akar ta sebenar nya r elat if baik. Nam un dem ikian nilai- n ilai budaya luhur j aw a
yang sehar usnya m enj adi j iwa dalam t indak- t anduk dan per ilaku m asyar akat cender ung m ulai m elunt ur . “ unggah- ungguh” di kalangan
gener asi m uda m ulai ber kur ang. “ Tepo slir o” em pat i sudah m ulai dit inggalkan. Penghayatan t er hadap nilai- nilai budaya bar u pada t ar af
visualisasi dan pelaksanaan r it ual- r it ual dalam proses kehidupan m anusia ser t a kej adian- kej adian hidup. Nam un filosofi budaya j awa yang adiluhung
belum secar a opt im al dit er apkan dalam kehidupan sehar i- har i.
3 . M a sih k u r a n gn ya a k se s da n pe la ya n a n pe n didik a n , t e r u t a m a ba gi m a sy a ra k a t m isk in
Akses dan pelayanan pendidikan diukur m elalui angka par t isipasi kasar APK dan Angka Par t isipasi Mur ni APM , angka tr ansisi dan angka put us
sekolah. Pada tahun 2009 APK j enj ang pendidikan SD MI sebesar 108,67 , SMP MTs sebesar 106,16 , dan SMA MA SMK sebesar
126,56 . Sem ent ar a it u APM SD MI sebesar 91,79 , SMP MTs sebesar 76,74 dan SMA MA SMK sebesar 91,65 . Angka put us sekolan SD MI
sebesar 0,05 , SMP MTs sebesar 0,08 , dan SMA MA SMK sebesar 0,12 . Angka Transisi t elah m encapai 126,59 dar i SD MI ke SMP MTs,
II - 123
dan 139,31 dar i SMP MTs ke SMA MA SMMK. Cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk m iskin j uga m asih kur ang, t er lihat dar i j um lah
sisw a yang m em peroleh beasisw a bar u 35.002 sisw a at au 24,53 dar i 142.693 sisw a keluar ga kur ang m am pu. Sekolah Plus pada t ahun 2009
hanya m enam pung sebanyak 1.139 Sisw a di 9 Sekolah Dasar , sej um lah 1.099 sisw a di 2 SMP, dan 185 Sisw a pada 1 SMK.
4 . M a sih k u ra n gn ya a k se s da n pe la ya n a n Ke se ha t a n, t e r u t a m a ba gi m a sy a ra k a t m isk in
Akses pelayanan kesehat an bagi keluar ga m iskin dilihat dar i kualit as pelayanan kesehat an dasar dan r uj ukan bagi keluar ga m iskin. Pada t ahun
2009 Angka kem at ian ibu, Angka kem atian Bayi m enunj ukkan angka r elat if t inggi, seper t i disebut kan pada ur aian sebelum nya. Selain it u angka
kesakit an baik penyakit m enular m aupun penyakit t idak m enular j uga m asih t inggi, seper t i angka kesakit an dan angka kem at ian dem am
ber dar ah dan angka kesakit an TB par u. Balit a yang m engalam i gizi bur uk dan gizi kur ang j uga m asih ada. Cakupan pelayanan kesehatan bagi
m asyar akat m iskin j am kesm as j uga belum m engcover sem ua penduduk m iskin, bar u m encapai 93,47 . Bar u pada t ahun 2008 dikem bangkan
Pem elihar aan Kesehat an Masyar akat Surakar t a PKMS dengan cakupan m encapai 175,697 or ang pada t ahun 2009.
5 . Tida k Be lum opt im a ln ya pe n ge m ba n ga n bra n d im a ge k ot a , pe n a t a a n Ka w a sa n , da n pe n in gk a t a n e v e n t k ot a
Brand I m age Kot a Sur akar ta yait u sebagai Kota Vokasi, Kot a Bunga Flow er Cit y , Kota Hij au Kot a Pohon Gr een Cit y Cit y of t r ee , Kota
Layak Anak, Kot a Budaya, Kota Wisat a, Kot a Ram ah I nvest asi, Kot a Hunian yang nyam an. Saat ini pencapaian brand im age kot a t er sebut
belum sepenuhnya t er w uj ud, kar ena bar u dikem bangkan pada sebagian w ilayah saj a, belum m enyelur uh ke sem ua w ilayah Kota Sur akar ta.
Peningkat an brand im age kot a yang selam a ini dilakukan ber upa penyelenggar aaan
event - event ber t araf
nasional dan
int er nat ional. Penat aan kaw asan belum sem uanya t untas, kar ena banyaknya j um lah
r um ah t idak layak huni, dan banyaknya j um lah PKL dan hunian tak ber ij in yang m engganggu ket er t iban j alan. Konser vasi lingkungan selam a ini
dilakukan dalam bent uk penat aan t am an dan j alur hij au, nam un m asih banyak yang per lu dit at a kem bali.
6 . M a sih t e r ba t a sn y a
in fr a st r uk t u r ya n g
m a m pu m e n du k u n g
pe r k e m ba n ga n k ot a
Ket r esediaan infr ast r ukt ur m enj adi kendala bagi per kem bangan Kot a, khususnya Kot a Surakar t a bagian Ut ar a. I nfr ast r ukt ur per kot aan t er kait
dengan j alan, j em batan, dr ainase, tanggul, r uang t erbuka hij au, sar ana per dagangan, sar ana pengelolaan sam pah dan lain sebagainya dir asakan
belum m em adai unt uk m endukung per kem bangan kot a. Air ber sih dan list r ik j uga belum t er sedia opt im al unt uk m engem bangkan invest asi dan
penyediaan suplai bagi indust r i–indust r i besar .
II - 124
7 . Ku r a n g k on du sifn y a k on disi k e a m a na n da n k e t e r t iba n m a sya r a k a t
Sebagai pr edikat kot a yang t idak per nah t idur , Kot a Surakar t a cukup r awan t er hadap t indak kej ahat an. Pada tahun 2009 t er j adi pelanggar an
hukum sebanyak 531 kasus pidana, 364 kasus per dat a, 1 kasus polit ik dan HAM, dan 27.778 kasus pelanggar an lalu lin t as. Sem ent ar a it u dem onst rasi
unj uk r asa sebanyak 30 kegiat an. Kondisi keam anan dan ket er t iban per lu t er us dij aga agar t idak ber pengar uh pada kondisi per ekonom ian, kar ena
Kot a Sur akar t a m er upakan kot a per dagangan dan j asa, ser t a kota budaya dan par iw isata.
8 . Se m a k in m e n u ru n n ya k u a lit a s lin gk u n ga n hidu p
Kualit as lingkungan
hidup dit andai
dengan m eningkat nya
kadar pencem aran lingkungan, baik pencem aran udara m aupun pencem aran air .
Pencem aran air t er j adi pada sungai- sungai yang m elalu i Kot a Sur akar t a. Kualit as udara di Kot a Surakar t a secar a um um m asih dalam kondisi baik,
nam un kualit as udar a sem akin m enur un, m endekat i am bang bat as baku m ut u udar a am bien. Jum lah kasus pencem aran air di Kot a Surakar t a
paling banyak t er j adi pada t ahun 2007 sebanyak 6 kasus. Pada t ahun 2005, t ahun 2008 dan t ahun 2009 m asing- m asing sebanyak 2 kasus, dan
pada t ahun 2006 sebanyak 1 kasus.
9 . Be lum t e r cipt a n ya pe la ya n a n t ra n spor t a si k ot a y a n g a m a n da n n y a m a n
Pelayanan t r anspor t asi kot a saat ini dilay ani dengan berbagai j enis dan m oda t ranspor t asi, seper t i becak, andong, oj ek, angkut an kota, bus kota,
t axi bahkan ker et a api. Ber bagai j enis t ranspor t asi t er sebut sam pai saat ini m asih belum t er j am in keam anan dan kenyam anannya, m asih kot or,
kum uh, t idak ram ah dan t idak nyam an. Kondisi dem ikian m enyebabkan m asyar akat lebih m em ilih m enggunakan kendaraan pr ibadi sepeda m ot or
dan m obil . Kondisi dem ikian m enyebabkan j um lah kendar aan pr ibadi t er us m eningkat secara t aj am , sehingga m enam bah kepadat an lalu lint as
dan m enim bulkan kem acet an pada j alan- j alan pr otokol.
1 0 . Be lum opt im a ln ya pe n ge m ba n ga n Kot a Su r a k a r t a se ba ga i Kot a La y a k Ana k KLA
Sesuai dengan ket ent uan dan SK Ment er i t ent ang Kot a Layak Anak, Kota Sur akar ta m er upakan salah sat u kot a di I ndonesia yang m enj adi pr oyek
per cont ohan dalam pengem bangaan Kot a Layak Anak. Pengem bangan KLA di Kot a Sur akar t a t er bagi m enj adi 4 bidang besar , yait u: kesehat an,
pendidikan, per lindungan,
dan par t isipasi
anak; dengan
ukur an keber hasilan indikat or yang m eliput i: kesehat an, pendidikan, par t isipasi
anak, dan per lindungan anak. Sam pai dengan saat ini im plem ent asi kot a layak anak belum sepenuhnya t er ealisir , bar u sebagian kecil kelur ahan
yang dikem bangkan m enj adi kelur ahan layak anak. Masih banyak puskesm as, r um ah sakit , sekolah dan t em pat um um yang belum r am ah
anak. Masih banyak j uga kasus keker asan t er hadap anak. Secara lengkap kem aj uan pengem bangan kota layak anak t elah t er gam bar pada uraian
ur usan pem berdayaan per em puan dan per lindungan anak.
III - 1
BAB I I I RAN CAN GAN KERAN GKA EKON OM I D AERAH
BESERTA KERAN GKA PEN D AN AAN
A. Kon disi Ek onom i N a sion a l 1 . Kon disi Ek onom i N a sion a l Ta h un 2 0 0 9
Per kem bangan per ekonom ian
nasional t idak
t er lepas dar i
per kem bangan ekonom i dunia yang m engalam i kr isis ekonom i yang dipicu oleh kasus subpr im e m or t gage di Am er ika Ser ikat . Kr isis in i t elah
m enyebabkan per ekonom ian Am er ika m engalam i r esesi yang dalam yang t elah m enj alar ke negar a m aj u lainnya, dan ber im bas pula ke ber bagai
negara di dunia t er m asuk I ndonesia. Dam pak kr isis global m ulai dir asakan t er hadap per t um buhan ekonom i
nasional sej ak t r iw ulan I V t ahun 2008. Per t um buhan ekonom i t r iw ulan I V t ahun 2008 adalah m inus 3,6 per sen j ika dibandingkan dengan t r iw ulan I I I
t ahun 2008 q- t - q dan m eningkat 5,2 persen y- o- y . Sem ent ara it u, pada t r iw ulan sebelum nya ekonom i t um buh cukup t inggi, yait u 6,2 per sen pada
t r iw ulan I ; 6,4 per sen pada t r iw ulan I I ; dan 6,4 per sen pada tr iw ulan I I I y- o- y . Kr isis global- yang berdam pak pada t ur unnya per m int aan dunia,
m enur unnya harga m inyak dan kom odit as m enyebabkan ekspor bar ang dan j asa t um buh negat if 5,5 per sen pada t r iwulan I V 2008 j ika dibandingkan
dengan tr iw ulan sebelum nya. Dam pak global j uga m endorong pem balikan alir an m odal dar i I ndonesia k e luar neger i sehingga invest asi Pem bent ukan
Modal Tet ap Br uto PMTB hanya t um buh 0,8 per sen pada t r iw ulan I V j ika dibandingkan dengan tr iw ulan sebelum nya.
Penur unan per t um buhan ekonom i ber lanj ut sam pai dengan t r iw ulan I I t ahun 2009. Per t um buhan ekonom i tr iw ulan I t ahun 2009 adalah 4,5 per sen
dan pada t r iw ulan I I per t um buhan m enur un m enj adi 4,1 per sen. Sej ak t r iw ulan I I I t ahun 2009 laj u per t um buhan ekonom i m eningkat kem bali
m enj adi 4,2 per sen dan pada t r iw ulan I V m eningkat m enj adi 5,4 per sen yang m enunj ukkan tanda- t anda pem ulihan ekonom i nasional sej alan dengan
m em baiknya ekonom i dunia. Per t um buhan ekonom i selam a t ahun 2009 sebesar 4,5 per sen y- o- y .
Dar i sisi per m int aan, per t um buhan ekonom i didor ong oleh pengeluar an pem er int ah dan pengeluaran m asyar akat yang m asing- m asing t um buh 15,7
per sen dan 4,9 per sen. Sem ent ara it u ekspor m asih t um buh negat if, yait u - 9,7 per sen. Dar i sisi pr oduksi, per t um buhan ekonom i t er ut am a didor ong
oleh sekt or per t anian yang m eningkat sebesar 4,1 per sen; dan sekt or t er sier , yait u sekt or list r ik, gas, dan air ; ser t a pengangkut an dan
t elekom unikasi yang m asing m asing t um buh 13,8 per sen dan 15,5 per sen. Sem ent ar a it u, indust r i pengolahan nonm igas hanya t um buh 2,1 persen.
Sem ent ar a it u, inflasi t ahun 2009 m encapai 2,78 per sen y- o- y j auh lebih r endah dibanding inflasi t ahun 2008 yang besar nya 11,06 per sen y- o-
y , dan bahkan lebih r endah dibanding sasar an inflasi yang dit et apkan oleh Pem er int ah sekit ar 5,0 per sen.