I n fr a st r u k t u r

II - 92 Ta be l 2 .4 0 Pe n ca pa ia n Ta r ge t RPJM D Kot a Su r a k a r t a I n dik a t or Lin gk u n ga n H idu p pa da Ta h un 2 0 0 9 N o I n dik a t or Ta r ge t RPJM D 2 0 0 9 Ca pa ia n 2 0 0 9 Pe nca pa ia n Ta r ge t 1 Penam bahan Veget asi Kot a t am an 4.000 18 0,45 2 Ger ak an Keber sihan Sungai Pr ok asih k m 15 1 6,67 3 Pem ant auan Kualit as air sungai dalam bent uk uj i sam pel k ualit as air sungai sam pel 30 22 73,33 4 Penam bahan daer ah r esapan t angk apan air sum ur r esapan 40 100 250,00 5 Pem ant auan k ualit as udar a Am bient t it ik lok asi 20 12 60,00 Sum ber : Badan Lingkungan Hidup Kot a Sur ak art a 2010

i. I n fr a st r u k t u r

Dalam bidang infrast r ukt ur j alan dan j em bat an, panj ang r uas j alan kot a t idak m engalam i per ubahan seir ing dengan kebij akan nasional yang m elar ang pem bangunan j alan bar u. Per ubahan hanya t er j adi pada kualit as j alan, nam un kem aj uannya hanya kecil dan m asih j auh dibandingan t arget RPJMD. Pencapaian t ar get beber apa indikat or infr ast r ukt ur yait u sebagai ber ikut : Ta be l 2 .4 1 Pe n ca pa ia n Ta r ge t RPJM D Kot a Su r a k a r t a I n dik a t or I n fr a st ru k t ur pa da Ta hu n 2 0 0 9 N o I n dik a t or Ta r ge t RPJM D 2 0 0 9 Ca pa ia n 2 0 0 9 Pe nca pa ia n Ta r ge t 1 Pem bangunan Jalan k m 30 0,00 2 Peningk at an Jalan k m 10 1,53 15,30 3 Pem buat an Jalan Baru km 5 0,00 4 Pem bangunan Jem bat an unit 1 0,00 Sum ber : Dinas Pek er j aan Um um Kot a Sur ak ar t a 2010 j . Ke u a n ga n Dalam bidang keuangan, pencapaian pendapat an asli daer ah Kot a Sur akar ta t elah m elam paui t arget yang dit et apkan dalam RPJMD. Jum lah PAD Kot a Sur akar t a pada t ahun 2009 dit ar get kan sebesar Rp 108,073 m ilyar , dan dapat t er ealisasi sebesar Rp 110,842 m ilyar . Nam un dem ikian, per sent ase PAD t er hadap t otal pendapatan bar u m encapai 13,85 . Kont r ibusi t er besar berasal dar i dana per im bangan dar i pusat dan pr ovinsi yang m encapai 68,67 . II - 93 C. Ev a lu a si Pe la k sa n a a n Pr ogr a m da n Ke gia t a n RKPD Ta h un 2 0 0 9 da n Re a lisa si RPJM D Pelaksanaan pr ogram dan kegiat an RKPD Kot a Sur akar t a Tahun 2009 dan r ealisasi RPJMD m eliput i selur uh pr ogram dan kegiat an yang dikelom pokkan m enur ut kat egor i ur usan w aj ib dan pilihan pem er int ahan daer ah, m enyangkut r ealisasi capaian t ar get kiner j a keluaran kegiat an t ahun 2009 dan r ealisasi t ar get capaian kiner j a pr ogram t ahun 2010 t er hadap RPJMD, m encakup: 1. Realisasi pr ogram kegiatan yang t idak m em enuhi t ar get kiner j a keluar an yang diharapkan; 2. Fakt or - fakt or penyebab t idak t er capainya t arget kiner j a keluar an pr ogr am kegiat an; 3. I m plikasi yang t im bul t er hadap t erget capaian pr ogram RPJMD; 4. Kebij akan t indakan per encanaan dan penganggar an yang per lu diam bil unt uk m engat asi fakt or- fakt or t ersebut Rekapit ulasi hasil pelaksanaan RKPD Kot a Sur akar ta t ahun 2009 pada m asing- m asing pr ogr am kegiat an dir inci sebagai ber ikut : NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 = 65 X 100 8 9 = 6+8 10 = 94 X 100 11 Urusan Wajib Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pembangunan gedung sekolah Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolahruang kelas yang rusak 4 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 1 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Berkelanjutan 2 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolahruang kelas yang rusak 140 SD 140 SD 5 Kec 140 SD 5 Kec 1 90 Sekolah 90 Sekolah 1 Berkelanjutan 3 Pembinaan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan Menejemen Berbasis Sekolah MBS di satuan Pendidikan Dasar Meningkatkan mutu dan penyediaan sarana KBM yang berkualitas Lomba Gugus 36 Gugus 5 Kec 36 Gugus 5 Kec 36 Gugus 5 Kec 1 36 Gugus 5 Kec 36 Gugus 5 Kec 1 Rutin 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggarannya kegiatan UAS dengan hasil yang memuaskan 36.034Siswa 36.034 Siswa 35.871 Siswa 99,54 36.327 Siswa 36.327 Siswa 1 Rutin Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung Sekolah Pembangunan gedung sekolah 2 lantai Pembangunan gedung sekolah 1 lantai Pembangunan gedung sekolah 1 lantai 0,5 Pembangunan gedung sekolah 2 lantai Pembangunan gedung sekolah 2 lantai 1 Berkelanjutan 2 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu Tersedianya bantuan pendamping BOSBPPBeasiswa 3700 Siswa 3700 Siswa 3700 Siswa 1 6620 Siswa 6620 Siswa 1 Berkelanjutan REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009 KOTA SURAKARTA II-94 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan 3 Pembinaan kelembagaan dan penejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah MBS Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guru 2460 Guru 942 Guru 820 Guru 0,87 1500 Guru 23200 Guru 0,94 Berkelanjutan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar komp. 1250 guru dari semua jenjang pendidikan dapat mengikuti sertifkasi dan seleksi kepala sekolah kota Surakarta 1250 Guru 811 Guru 64,88 1 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Meningkatkan kemampuan pendidikan guru sesuai dengan kualifikasi yamg disyaratkan S1D4 155 guru 192 Guru 155 guru 155 Guru 1 37 Guru 192 Guru 1 Berkelanjutan 2 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan 113 KS dapat di ME kinerjanya 158 Kep sek 133 Kep Sek dan 100 guru 133 Kep Sek 1 25 Kep Sek 158 Kep sek 1 Berkelanjutan 4 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Bantuan kesra guru bantu, GTT dan GTY 3024 pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan penghasilan 3024 guru 5 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program kependidikan 850Guru dapat memenuhi persyaratan kenaikan golongan dan 50 peserta terseleksi pengawas 850 Guru dan 50 Pengawas II-95 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Program Pendidikan Non Formal 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Meningkatnya pengetahuan Tutor kejar Paket , PAUD 200 Orang 123 Orang 123 Orang 1 200 Orang 123 Orang 1 Rutin 2 Pemberian Bantuan operasional pendidikan non formal Terlaksanaya UNPK Kejar Paket B dan Paket C 3.500 Orang 3.142 Orang 3.142 Orang 1 1000 Orang 1000 Orang 1 Rutin 3 Publikasi dan Sosialisasi pendidikan non formal Peningkatan kualitas kelembagaan dan mitra dikmas pendidikan non formal 51 Kelurahan 51 Kelurahan 51 Kelurahan 1 51 Kelurahan 51 Kelurahan 1 Rutin 4 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PUG Pengarusutamaan Gender 50 Orang 50 Orang 50 Orang 1 50 Orang 50 Orang 1 Rutin Kesehatan Derajat Kesehatan Angka kematian ibu per 100.000 38 38 157 -2,243243243 37 37 1 Berkelanjutan Angka kematian Bayi per 1.000 8,5 8,5 8,6 0,925 8 8 1 Berkelanjutan Angka kematian Balita per 1.000 0,6 0,6 0,2 1,636363636 0,55 0,55 1 Berkelanjutan Prevalensi gizi buruk balita 0,4 0,45 0,43 1,044444444 0,50 0,5 1 Berkelanjutan Angka kesakitan demam berdarah per 10.000 4 4 13,2 -1,3 4 4 1 Berkelanjutan Angka kematian karena penyakit demam berdarah 1 1 1,02 0,98 1 1 1 Berkelanjutan Mutu Pelayanan Cakupan pelayanan rawat jalan 19 18 18 1 20 20 1 Berkelanjutan Cakupan pelayanan rawat inap 14,7 14,7 32,79 2,230612245 15 15 1 Berkelanjutan Cakupan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil 94,5 95 96,2 1,012631579 95 95 1 Berkelanjutan Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 97,8 97,8 100 1,022494888 97,9 97,9 1 Berkelanjutan Penanganan ibu hamil risti 100 100 100 1 100 100 1 Berkelanjutan II-96 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Cakupan penanganan BBLR 100 100 100 1 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan kunjungan neonatus KN2 97,7 97,7 91,8 0,939611054 97,8 97,8 1 Berkelanjutan Cakupan deteksi tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah 92 92 27,8 0,302173913 92,5 92,5 1 Berkelanjutan Cakupan pelayanan kesehatan remaja 50 50 48,3 0,966 70 70 1 Berkelanjutan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia dan lanjut usia 50 50 11,23 0,2246 60 60 1 Berkelanjutan Penemuan penderita TB paru BTA + 79 70 75,4 1,077142857 80 80 1 Berkelanjutan Angka kesembuhan penyakit TB paru 99 99 98 0,98989899 99 99 1 Berkelanjutan Error rate 1 1 2 1 1 1 Berkelanjutan Cakupan Kelurahan mencapai UCI 100 100 100 1 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan Kelurahan bebas KLB 100 100 88,2 0,882 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan Kelurahan KLB ditangani 24 jam 100 100 100 1 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan TPM memenuhi syarat 90 87 84,04 0,965977011 90 90 1 Berkelanjutan Cakupan distributor makan minum memenuhi syarataman 60 60 70 1,166666667 60 60 1 Berkelanjutan Cakupan apotik toko obat memenuhi syarat per-UU 95 90 86,8 0,964444444 100 100 1 Berkelanjutan Ketersediaan obat perbekalan kesehatan di UPTD 95 90 100 1,111111111 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan industri kecil obat tradisional yg memenuhi CPOTB 100 100 100 1 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan pengobat tradisional ya memenuhi ketentuan per-UU 40 40 90 2,25 40 40 1 Berkelanjutan BOR = Bed Occu 60 - 85 60 - 85 46.64 77.7 60 - 85 60 - 85 1 Rutin pancy Rate LOS = Length of 6 - 9 hr 6 - 9 hr 3 50 6 - 9 hr 6 - 9 hr 1 Rutin Stay TOI = Turn Over 1 - 3 hr 1 - 3 hr 5 60 1 - 3 hr 1 - 3 hr 1 Rutin Interval II-97 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan B TO = Bed Turn 40 - 50 Kali 40 - 50 Kali 65.5 60.9 40 - 50 Kali 40 - 50 Kali 1 Rutin Over Perilaku Kesehatan Cakupan rumah tangga sehat utama dan paripurna 65 65 92,3 1,42 65 65 1 Berkelanjutan Cakupan posyandu dengan strata mandiri 49 49 51,07 1,042244898 50 50 1 Berkelanjutan Cakupan balita datang di Posyandu 78 78 74,08 0,94974359 80 80 1 Berkelanjutan Cakupan sekolah dasar dengan PHBS tatanan sehat utama dan paripurna 100 100 83 0,83 100 100 1 Berkelanjutan Cakupan SLTP dengan PHBS tatanan sehat utama dan paripurna 40 40 78 1,95 50 50 1 Berkelanjutan Cakupan SLTA dengan PHBS tatanan sehat utama dan paripurna 35 35 55,6 1,588571429 40 40 1 Berkelanjutan Cakupan dokter kecil terlatih 14 14 3,43 0,245 15 15 1 Berkelanjutan Cakupan balita mendapatkan Vitamin A dosis tinggi 2xthn 92 92 100 1,086956522 95 95 1 Berkelanjutan Cakupan bayi 6-11 bulan mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi 94 94 100 1,063829787 95 95 1 Berkelanjutan Cakupan ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi 84 84 90,5 1,077380952 85 85 1 Berkelanjutan Cakupan Ibu hamil mendapatkan tablet Fe 90 tablet 89 89 90,1 1,012359551 90 90 1 Berkelanjutan Cakupan masyarakat mengkonsumsi yodium cukup 95 95 94,97 0,999684211 95 95 1 Berkelanjutan Lingkungan Sehat Cakupan keluarga dengan kepemilikan jamban 86 86 85,65 0,995930233 88 88 1 Berkelanjutan Cakupan keluarga dengan kepemilikan SPAL 78 80 86,15 1,076875 80 85 1,0625 Berkelanjutan II-98 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Cakupan keluarga dengan akses air bersih 78 78 86,36 1,107179487 80 80 1 Berkelanjutan Cakupan keluarga dengan rumah sehat 87 87 70,74 0,813103448 90 90 1 Berkelanjutan Cakupan rumah dengan angka bebas jentik 95 96 96 93,7 0,976041667 96 96 1 Berkelanjutan Cakupan TTU memenuhi syarat 79 79 91,71 1,160886076 80 80 1 Berkelanjutan TPM memenuhi syarat 87 87 84,04 0,965977011 90 90 1 Berkelanjutan Cakupan air bersih memenuhi syarat bakteriologi 80 80 49,78 0,62225 80 80 1 Berkelanjutan Jamban memenuhi syarat 95 85 85,65 1,007647059 85 85 1 Berkelanjutan Lingkungan Hidup 1 Program: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan: Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air Pembangunan Taman Sekar Taji 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 1 kawasan 1 kawasan 1 Berkelanjutan 2 Program: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Cadangan Sumber Daya Alam Tertatanya daerah bantaran sungai Bengawan Solo 1 DED 1 DED 1 DED 1 1 kawasan 1 kawasan 1 Berkelanjutan 3 Program: Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan: Pengujian EmisiPolusi Udara Akibat Aktivitas Industri Pemantauan kualitas udara 1 database 1 database 1 database 1 1 database 1 database 1 Setahun Pekerjaan Umum II-99 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat tumbuh Terbangunnya Gedung Solo Techno Park Pembangunan Prasarana Lingkungan STP Tahap II 1 unit 1 unit 1 Pembangunan Lanjutan Gedung ST Tahap II 1 unit 1 unit 1 Pembuatan papan nama STP 1 unit 1 unit 1 Pembuatan DED gapura batas kota 1 unit 1 unit 1 Lingkungan Sehat Perumahan Dibangunnya sanimas dan sarana air bersih bagi masyarakat miskin Penyediaan Sarana Air Bersih Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyediaan Air Bersih 1 1 100 A.1. Paket 1 - Joyotakan - Jebres - Mojosongo A.2. Paket 2 Peningkatan Sanitasi B.1. Paket 1 Kel. 1 3 3 100 - Mutihan RT.04XI - Baron Gede RT.04I - Kraton Ulo RT.04VII B.2 Paket 1 Kel. 2 3 3 100 - Mutihan RT.04X - Tegalayu RT.01II - Baron Kunden RT.03II B.3 Paket 1 Kel. 3 4 4 100 - Kabangan RT.05I - Griyan RT. 08X - Sriwedari RT.03VI - Joyosuran RT.01XII B.4 Paket 1 Kel. 4 3 3 100 II-100 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan - Ironanan RT.01XII - Palugunan RT.06XI - Palugunan RT.04III B.5 Paket 1 Kel. 5 3 3 100 - Gabutan RT.01XII - Semanggi RT.06XI - Losari RT.04III B.6 Paket 2 Kel. 1 2 2 100 - Ironanan RT.02,03,04 IX - Sawahan RT.04III B.7 Paket 2 Kel. 2 3 3 100 - Kauman RT.01III - Mojo RT.01IV - Dawung RT.01VIII B.8 Paket 2 Kel. 3 3 3 100 - Makam Bergolo RT.01VIII - Serengan RT.02X - Jayengan RT.03II B.9 Paket 2 Kel. 4 3 3 100 - Pringgolayan RT.02IX - Pringgolayan RT.05V - Kratonan RT.07IX B.10 Paket 2 Kel. 5 3 3 100 - Joyotakan RT.03III - SD. Plalan RT.03V - Joyotakan RT.06VII 4. Pengembangan Perumahan Tersedianya sarana dan prasarana Rusunawa Semanggi dan Begalon I yang lebih baik Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa Penambahan daya listrik BBN listrik Rusunawa Semanggi 1 1 100 II-101 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Pengadaan air bersih Rusunawa Jurug, Rusos Nusukan dan perbaikan instalasi air bersih Rusunawa Begalon I 1 1 100 5. Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan pelayanan dan kapasitas jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan dengan TMMD Terealisasinya pemb. jalan kampung di Kel. Sewu dan Kel. Serengan 1 1 100 Pembangunan Jalan Kyai Mojo Terealisasinya pemb. jalan Kyai Mojo di Kel. Semanggi 1 1 100 Pembangunan Jalan Kahar Muzakir dan Pasopati Terealisasinya pemb. Jl. Kahar Muzakir di Kel. Semanggi dan Jl. Pasopati 1 1 100 Pembangunan Jalan Lingkungan Paket I Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Laweyan dan Kec. Banjarsari 1 1 100 Pembangunan Jalan Lingkungan Paket II Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Jebres dan Kec. Serengan 1 1 100 Pembangunan Jalan Lingkungan Paket III Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Banjarsari 1 1 100 Pembangunan Jalan Lingkungan Paket IV Terealisasinya pemb. jalan di Kec. Banjarsari 1 1 100 Perencanaan Pembangunan Jalan DED Pembangunan jalan 1 1 100 II-102 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Perencanaan Pembangunan Jembatan Komplang I dan Komplang II DED Jembatan Komplang di Kec. Banjarsari 1 1 100 6. RehabilitasiPemeliharaa n Jalan dan Jembatan Peningkatan pelayanan dan kapasitas jalan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DED Pembangunan Jalan Pemeliharaan rutin berkala jalan Terealisasinya pemeliharaan jalan di Kota Surakarta 1 1 100 Pemeliharaan rutin berkala jalan akses masuk jembatan Terpeliharanya jalan akses jembatan Kandang Sapi 1 1 100 Rehabilitasi Jl. Sumpah Pemuda Terealisasinya Rehab. Jl. Sumpah Pemuda di Kec. Banjarsari 1 1 100 Rehabilitasi Jl. Ki Mangun Sarkoro Terealisasinya Rehab. Jl. Ki Mangun Sarkoro di Kec. Banjarsari 1 1 100 Rehabilitasi Jl. Letjend. Suprapto Terealisasinya Rehab. Jl. Letjend. Suprapto di Kec. Banjarsari 1 1 100 Rehabilitasi Jl. Kerinci Terealisasinya Rehab. Jl. Kerinci di Kec. Banjarsari 1 1 100 Rehabilitasi Jl. Jend. Sudirman Terealisasinya Rehab. Jl. Jend. Sudirman di Kec. Pasar Kliwon 1 1 100 7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terciptanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Memaksimalkan peran serta masyarakat Pengadaan semen 18500 18500 100 Pengadaan aspal 50 50 100 8. Pengendalian Banjir II-103 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Pemeliharaan berkala saluran dan operasional pengendalian banjir Paket 1 Terealisasinya perbaikan Rumah PA Demangan Pekerjaan PA Demangan Bag. Pelengkap Rumah Jaga Pintu Air 1 1 100 Paket 2 Terealisasinya perbaikan Deuker sal. Jl. Suryopranoto Pegadaian Kel. Kepatihan, Perbaikan sal. Depan Korem 074 warastratama Kleco, perbaikan tutup sal. Jl. Dr. Muwardi Kel. Purwosari dan cor beton bertulang sblh brt SDN 15, pek. Beton plat Jl. Yosodipuro depan Monumen Pers 1 1 100 Paket 3 Terealisasinya perbaikan dinding saluran talud Kali Makam Bergola Kec. Serengan, Perbaikan beton plat di Kantor Kec. Serengan, Perbaikan deuker Jl. Samanhudi Kel. Purwosari Kec. Laweyan, Perbaikan kerusakan beton plat di Jl. Markoni sebelah barat RRI 1 1 100 Paket 4 Terealisasinya pekerjaan perbaikan saluran RW. 21 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari 1 1 100 II-104 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Paket 5 Terealisasinya perbaikan saluran Jl. Jenggolo Type I, II, III 1 1 100 Paket 6 Terealisasinya perbaikan Jl. Tulang Bawang Selatan RT. 527 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, pembersihan saluran Kali Pepe dan Kali Anyar 1 1 100 Paket 7 Terealisasinya perbaikan saluran depan Kodim lama, pertigaan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo - Jl. Slamet Riyadim perbaikan saluran Jl. Dr. Rajiman sisi utara depan Rumah Dinas Korem 1 1 100 Paket 8 Terealisasinya pembuatan inlat Jl. Mayor Kusmanto depan Telkom, perbaikan grill besi Jl. Gajah Mada depan Monumen Pers, perbaikan saluran Jl. Arifin, pekerjaan saluran Jl. Monginsidi sisi utara, pekerjaan saluran Jl. Dr. Rajiman, pekerjaan Jl. Kalitan, Pekerjaan saluran perempatan Jl. Perintis Kemerdekaan Solo Center Point sampai dengan Jembatan Jl. Samanhudi 1 1 100 II-105 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan 9. Pembangunan Turap Talud Bronjong Berkurangnya area kerusakan talud bronjong di wilayah permukiman dan jalan Lanjutan perbaikan Talud Kali Gajah Putih Bagian Hulu Terealisasinya lanjutan perbaikan talud Kali Gajah Putih Bagian Hulu 288 288 100 Lanjutan perbaikan Talud Kali Gajah Putih Bagian Hilir Terealisasinya lanjutan perbaikan talud Kali Gajah Putih Bagian Hilir 401 401 100 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya dokumen RTBL untuk Panduan penataan kawasan 2 Paket Pekerjaan 2 paket pekerjaan 2 kawasan 2 paket pekerjaan 2 kawasan 2 Kawasan: 1 - - - Setahun 1. RTBL Pasar Gede 2. RTBL Baluwarti Tersusunnya pedoman panduan masterplan reklame 1 Paket pekerjaan: 1 pekerjaan 1 pekerjaan 1 - - - Setahun Penyusunan Masterplan Reklame dan Bahan Raperda Reklame Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya jalur khusus pejalan kaki di ruas jalur lambat Jl. Slamet Riyadi dan sarana pendukungnya 2 Paket Pekerjaan: 2 Pekerjaan 2 Pekerjaan 1 - - - Berkelanjutan 1. Pek. Pengawasan Solo City Walk 2. Pemb.Solo City Walk 1 segmen Pertigaan Jl. Wijaya Kusuma sd Gladag 1 segmen Pertigaan Jl. Wijaya Kusuma sd Gladag 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi Teknis Perijinan Pencapaian target retribusi AP dan IMB: Rutin - Penggantian biaya cetak peta 3 2 1 II-106 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan - Retribusi AP dan IMB 590812500 564278100 0,9551 602500000 602500000 1 3509187500 3351722200 0,9551 3897500000 3897500000 1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan Koridor Ngarsopuro Tertatanya Koridor Ngarsopuro sbg ruang publik kota meliputi 7 paket pekerjaan yaitu: 7 pekerjaan 7 pekerjaan 1 - - - Berkelanjutan 1. Pengawasan Pedestrian dan Street Furniture 2. Pemb.Pedestrian dan Street Furniture 3. DED sclupture dan penanda kawasan 4. Pengawasan sclupture dan penanda kawasan 5. Pemb.sclupture dan penanda kawasan 6. Pengadaan lukisan 7. Peresmian proyek Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penataan Kampung Batik Kauman Tertatanya Kampung Kauman sebagai kawasan wisata meliputi 3 paket pekerjaan: 3 pekerjaan 3 pekerjaan 1 - - - Setahun 1. DED Kauman 2. Pengawasan Kauman 3. Pembangunan Kauman Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi penyusunan buku LPPD Pemerintah Kota Surakarta 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 1 kegiatan Rutin 4 5 II-107 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 1 kegiatan Rutin Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Rakor penyusunan potensi wilayah perbatasan Tersusun dokumen potensi wilayah perbatasan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 1 kegiatan 2 kegiatan 1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga Study pengalaman survey lapangan Terselenggara kegiatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga 2 kegiatan 2 kegiatan 1 --- --- --- Koordinasi dalam pemecahan masalah - masalah daerah Rakor penyelesaian masalah - masalah daerah Tersusun rekomendasi penyelesaian masalah - masalah daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 1 kegiatan 2 kegiatan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rakor penyusunan inventarisasi dokumen kerjasama Tersusun dokumen inventarisasi kerjasama 1 kegiatan 1 kegiatan 1 --- --- --- Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Sosialisasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH 6612 KK 1500 KK 1500 KK 1 1250 KK 2750 KK 41,60 Prioritas A Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 1 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudan Peningkatan kualitas pemuda siswa SMA dan SMK 1500 Siswa 150 Siswa 125 Siswa 0,8 150 Siswa 275 Siswa 0,9 Berkelanjutan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi II-108 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik 3 instansi 3 instansi 3 instansi 1 Berkelanjutan Koperasi dan UKM I. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1. Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Menambah permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan volume usaha koperasi dan Usaha KecilMikro, serta meningkatkan dan memperluas pelayanan usaha bagi koperasi dan UMKM dan KUB. 6.075 200 193 0,965 250 443 0,072921811 berkelanjutan UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM 2. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Mengikutsertakan pameran, promosi dan pemasaran produk koperasi dan UKM skala Nasional dan Internasional, serta menciptakan jaringan usaha antar sesama pengrajinpengusaha dan masyarakat untuk meningkatkan teknologi dan kualitas hasil kerajinan 6075 100 99 0,99 150 249 0,040987654 berkelanjutan II. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif II-109 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan 1. Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Tersusunnya naskah akademik dan draft Raperda tentang Koperasi dan UKM Workshop 1 1 1 1 1 1 paket paket paket paket paket 2. Fasilitasi Pengembangan UKM Penyediaan sarana dan prasarana untuk UMKM ~ Meja Garment 50 50 50 1 50 1 ~ Meja Handycraft 50 50 50 1 50 1 ~ Meja Souvenir 50 50 50 1 50 1 ~ Meja Payung 50 50 50 1 50 1 ~ Genzet Night Market Ngarsopuro 1 1 1 III. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bintek Peningkatan SDM Berperspektif Gender 6075 60 60 1 60 0,009876543 UMKM Pelatihan Akuntansi Dasar bagi Koperasi dan UKM 541 60 60 1 60 0,11090573 koperasi Pelatihan Handycraft bagi UMKM 6,075 240 240 1 240 39,50617284 UMKM Pelatihan Manajemen Koperasi KSPUSP 612 60 60 1 60 0,098039216 UMKM IV. Program peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi II-110 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan 1. Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Penilaian Kesehatan Koperasi 541 150 150 1 150 0,277264325 koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 18. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis Perekrutan dan seleksi peserta diklat - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Baru Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Pangan cukup, Harga terjangkau Pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok dan harga di Pasar, mall dan distributor di kota Surakarta Tersedianya data stock bahan pangan dan harga pangan pokok di Pasar, mall dan distributor di kota Surakarta Stabililitas stock bahan dan harga pangan pokok di kota Surakarta 1 Pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok dan harga di Pasar, mall dan distributor di kota Surakarta Tersedianya data stock bahan pangan dan harga pangan pokok di Pasar, mall dan distributor di kota Surakarta 1 Rutin 2. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pekarangan di kota termanfaatkan untuk cadangan pangan rumah tangga Pengadaan bantuan bibit sayuran,klengkeng,ikan dan ayam di 14 kelurahan Tersedianya bantuan bibit tanaman dan ternak di 14 kelurahan Terpenuhinya bahan pangan dan peningkatan keanekaragaman pangan di 14 kelurahan 1 Pengadaan bantuan bibit sayuran,klengkeng,ik an dan ayam di 6 kelurahan Tersedianya bantuan bibit tanaman dan ternak di 6 kelurahan 1 Berkelanjutan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penganekaragaman pangan masyarakat berbasis B2SA dan konsumsi pangan berbasis PPH Pelaksanaan Lomba cipta menu,Sosialisasi penganekaragaman pangan dan Survey analisis konsumsi pangan berbasis PPH Terpilihnya juara kota mewakili lomba tk.propinsi, Peningkatan keanekaragaman pangan dan Terpilihnya juara kota mewakili lomba tk.propinsi, Peningkatan Penganekaragaman konsumsi berbasis B2SA dan 1,019 Terpilihnya juara kota mewakili lomba tk.propinsi, Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan Terpilihnya juara kota mewakili lomba tk.propinsi, Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan 1 Rutin Tercapainya Scor PPH = 81 Tersusunnya Scor PPH = 82,6 Tercapainya Scor PPH = 85 Tersusunnya Scor PPH = 85 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. II-111 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Pelatihan Ketrampilan dan Penyuluhan Masyarakat Miskin 5 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 2 Kelurahan 3 Kelurahan 60 Prioritas A Keluarga Berencana Dan Kesejahteraan Keluarga Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Pelayanan KB akseptor KB baru 66.512 akseptor 11.119 akseptor 11.119 akseptor 1 14.766 akseptor 25.885 akseptor 39,13 Prioritas A Perhubungan Peningkatan pelaya- Terbangunnya lahan 5 ha Persiapan sarana Persiapan sarana 1 nan di bidang 1,5 ha utk perluasan perlengkapan terminal perlengkapan terminal Prioritas E. transportasi termial tirtonadi 583500000 547988500 15200000000 15200000000 Prioritas Walikota Tersedianya kereta api 1 loko 1 loko 1 loko wisata uap Prioritas E. 860972770 818673852 399000000 399000000 Prioritas Walikota APILL ATCS 54 simpang 6 simpang 6 simpang 1 0,111111111 Prioritas E. Terintegrasi 2489287000 2477960640 Prioritas Walikota Pengecetan marka jalan 3.761 m2 3.761 m2 3.761 m2 1 Prioritas E. 578197562 562212200 200000000 200000000 Prioritas Walikota Pertanahan Bidang Pertanahan 1. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflikpermasalahan pertanahan 1 1 0,53 0,53 - - - Rutin Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri II-112 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 - - - Rutin Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 60 kegiatan 60 kegiatan 60 kegiatan 1 36 kegiatan - 1 Rutin Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 - - - Rutin Program Penataan Perundang-undangan Studi pengalaman, evaluasi dan penyusunan raperda lembaga kemasyarakatan kelurahan dan penyusunan raperda kelurahan 2 kegiatan 1 0,13 0,13 Setahun Sosialisasi perundang- undangan di bidang cukai 1 - - 1 - - - Setahun Program Penataan Daerah Otonom Baru Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 5 kelurahan 5 kelurahan 2 kelurahan 0,4 Berkelanjutan Program Peningkatan Partisipasi Monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Pembangunan Kelurahan 51 kelurahan 51 kelurahan 51 kelurahan 1 51 kelurahan 51 kelurahan 1 Rutin Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya buku LAKIP Kota Surakarta tahun 2008 dan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2009 88 buku 88 buku 80 buku 0,909 80 buku 80 buku 1 II-113 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Terkumpulnya data LAKIP Kota Surakarta tahun 2008 dari seluruh Unit Kerja 41 SKPD 41 SKPD 41 SKPD 1 Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rutin Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Kegiatan : Penyusunan Standard Indeks Harga Tersusunnya buku perubahan standardisasi indeks biaya kegiatan pemeliharaan pengadaan dan honorarium serta bangunan Kota Surakarta 300 buku 300 buku 300 buku 1 Tersusunnya buku standardisasi indeks biaya kegiatan pemeliharaan pengadaan dan honorarium serta bangunan Kota Surakarta 300 buku 300 buku 300 buku 1 300 buku 300 buku 1 Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Edisi Bulan Maret 2009 50 buku 50 buku 50 buku 1 Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Edisi Bulan Maret 2009 50 buku 50 buku 50 buku 1 Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Edisi Bulan Agustus 2009 50 buku 50 buku 50 buku 1 II-114 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Bangunan Pelengkap Edisi Bulan Agustus 2009 50 buku 50 buku 50 buku 1 Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan 40 buku 40 buku 1 Tersusunnya buku HSD dan HSPK Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Bangunan 40 buku 40 buku 1 Sub Kegiatan : Pedoman Tata Naskah Dinas Tersusunnya buku Pedoman Tata Naskah Dinas 300 buku 300 buku 300 buku 1 Sub Kegiatan : Pedoman Pakaian Dinas Tersusunnya buku Pedoman Pakaian Dinas 300 buku 300 buku 300 buku 1 Sub Kegiatan : FORKOMPANDA Terselenggaranya FORKOMPANDA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Berkelanjutan Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru Sub Kegiatan : Penyusunan Pedoman Uraian Tugas Tersusunnya Buku Pedoman Uraian Tugas 1260 eksemplar 1260 eksemplar 1260 eksemplar 1 Sub Kegiatan : Pembuatan Bagan Struktur Organisasi Tersedianya Bagan Struktur Organisasi 5 buah 5 buah 5 buah 1 38 buah 38 buah 1 Sub Kegiatan : Pembuatan Papan Nama Tersedianya Papan Nama SKPD 102 buah 102 buah 102 buah 1 Sub Kegiatan : Evaluasi Perda 6 Tahun 2008 Tersusunnya Draft Evaluasi Perda 6 Tahun 2008 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan : Kajian Kelembagaan Tersusunnya Kajian Kelembagaan 1 Buku 1 Buku 1 II-115 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Rakor Penyusunan KSO Tersusunnya MoU 1 kegiatan 1 kegiatan 1 1 kegiatan 2 kegiatan 1 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan Sarana dan Prasarana publik Tindak lanjut pembicaraan MoU sister city dengan Montana Penyusunan dan realisasi program kerjasama 1 kegiatan 1 kegiatan 1 --- --- --- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 1 0,9983 0,9983 1 1,9983 1,9983 Rutin Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah Intensifitas pelaksanaan pemantauan dan tindaklanjut perijinan industri dan perdagangan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberian dana abadi RT; Penyaluran Bantuan Operasional RT dan RW dan Penggandaan Buku Administrasi Kelurahan 1 1 0,845 0,845 1. Program Pengembangan infrastruktur pedesaan Kegiatan Pembangunan pasar perdesaan Terpenuhinya kebutuhan bangunan pasar 42 pasar 5 pasar 5 pasar 1 3 pasar 3 pasar 1 Berkelanjutan II-116 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan pasar perdesaan Terciptanya kondisi bangunan pasar yang aman, nyaman tertib 42 pasar 42 pasar 42 pasar 1 42 pasar 42 pasar 1 Rutin Perikanan 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Dibangunnya Pasar Ikan Higienis. 1 unit. 1 unit. 1 unit. 1 1 unit. 1 Pertanian 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan. Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman. Tingkat pemanfaatan pekarangan: 542 Ha. 509 Ha. 480,25 Ha. 0,943516699 47 Ha. 527,25 Ha. 0,972785978 Berkelanjutan 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Tingkat kepemilikan ternak per petani : 3,922885572 3,060386473 - Sapi 5 ekororang 5 ekororang 4 ekororang 0,8 0 ekororang 4 ekororang 0,8 Berkelanjutan - Kambing 7 ekororang 6 ekororang 3 ekororang 0,5 0 ekororang 3 ekororang 0,428571429 - Perindustrian Berkelanjutan Pengembangan Industri kecil dan Menengah 7. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Survey Lokasi Tempat Usaha Tertibnya perijinan usaha Kota Surakarta 12 bulan 12 bulan 1 - - - 8. Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Kecil Menengah Dekranasda Pameran, Diklat, Fashion, Lomba Rancang Busana 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 1 - - - Berkelanjutan 9. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta Peresmian Pasar Gading, Pembangunan Gapura Galabo, Pembelian Tenda dan Kursi Galabo 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 - - - II-117 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan Peningkatan kemampuan teknologi industri. - 10. Pembinaan kemampuan teknologi industri Pelatihan Teknologi Industri Meningkatnya ketrampilan para peserta pelatihan 44 Kelompok 15 Kelompok 15 Kelompok 1 25 Kelompok 25 Kelompok 56,7 Penataan Struktur Industri 11. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri Bantuan Peralatan Industri Bantuan Peralatan Industri dan Monitoring Evaluasi Bantuan Peralatan 28 Sentra 7 Sentra 7 Sentra 1 10 Sentra 10 Sentra 35,7 - Pengembangan sentra- sentra industri potensial 12. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat GMP dan Sosialisasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 - - - Berkelanjutan - Perdagangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - 1. Peningkatan Peredaran barang dan Jasa Terlaksananya operasi pengawasan barang dan jasa 75 Toko dan Swalayan 75 toko 75 toko 1 - - - - Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - 2. Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional Pameran Nasional IFFINA, INACRAFT, PPE, PPI, GBN Pameran Regional KLASTER, PRPP, JOGJA Pameran Lokal Java Expo, SIEM, SBC, HKSN, APEKSI 236 Pengrajin 75 Pengrajin 75 Pengrajin 1 75 Pengrajin 150 Pengrajin 63,6 II-118 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Capaian Program Keluaran kegiatan Target kinerja capaian program Keluaran Kegiatan Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Realisasi Target Kinerja Capaian program keluaran kegiatan RKPD 2009 Tingkat Realisasi Target kinerja capaian program keluaran kegiatan Target Kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan RKPD 2010 Perkiraan target kinerja capaian program keluaran kegiatan Keterangan 3. Pengembangan database Informasi Potensi Unggulan Layanan akses internal, layanan akses internet, instalasi software 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 - - - Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Mengetahui sejauhmana perkembangan Klinik Bisnis di Batam Study Banding 1 kali 1 kali 1 Kali 1 - - - 5. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kota Surakarta 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 - - - 6. Pengembangan Pasar dan Distribusi BarangProduk Pasar Murah 5 Kecamatan 4000 Paket 4000 Paket 1 - - - 2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan Terwujudnya kesadaran hukum bagi PKL serta tertib dan tertatanya PKL di Kota Surakarta se kota Surakarta Se kota surakarta Se kota surakarta 1 Se kota surakarta Se kota surakarta 1 Rutin Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Terwujudnya tempat berdagang kios pasar bagi PKL se kota Surakarta 1 pasar 1 pasar 1 - - - II-119 II - 120 D . I su St ra t e gis da n M a sa la h M e n de sa k Analisis ancam an Kot a Surakar t a yang ter cant um dalam RPJMD Kota Sur akar ta t ahun 2010 – 2015 adalah sebagai ber ikut : 1 . Bida n g Ek onom i a. Banyaknya pusat per belanj aan dan t oko m oder n di Kot a Sur akar ta yang t idak diat ur m ekanism e operasinya, bisa m enj adi pengham bat t er hadap per t um buhan dan per kem bangan Pasar Tr adisional. b. Besaran t ar if yang t er lalu t inggi dibanding dengan daerah lain di sekit ar Sur akar ta, khususnya yang t er kait dengan per ij inan invest asi bisa m enur unkan daya saing invest asi. c. Adanya kebij akan yang m em ungkinkan m asuknya barang- bar ang im por dengan kualit as dan har ga yang kom pet it if, sehingga bisa m engurangi daya saing produk lokal. d. Munculnya ACFTA, d i m ana di sat u sisi m er upakan peluang, sisi yang lain m enj adi ancam an, khususnya dengan m asuknya produk China ber biaya r endah ke pasar dom est ik, t er m asuk ke Kot a Sur akar t a. e. Flukt uasi har ga m inyak dunia dan nilai t ukar r upiah t er hadap dollar , yang sulit dipr ediksi yang dapat ber dam pak pada penur unan daya saing pr oduk hasil- hasil indust r i dan ker aj ian dar i Kot a Sur akar ta. 2 . Bida n g Sosia l Bu da y a a. Sem akin m enur unnya kuant it as dan kualit as air t anah. b. Penduduk Usia Pr odukt if Penduduk Usia 15- 64 t ahun yang m encapai 73 , sehingga bisa m enj adi t antangan bagi pem er int ah Kot a Sur akar t a dalam m em fasilit asi penyedian lapangan ker j a dan peluang ber usaha unt uk m endapat kan penghasilan. c. Pencar i ker j a per em puan m eningkat , sehingga di m asa- m asa m endat ang Pem er int ah Kot a Sur akar ta per lu m em per tim bangkan aspek keset ar aan gender , kar ena keinginan pencar i ker j a perem puan sem akin m eningkat . d. Meningkat nya j um lah pengangguran t erbuka, sehingga diper lukan lebih banyak lagi kem am puan unt uk penyediaan lapangan ker j a. e. Masih r endahnya kualit as hubungan industr ial dan per lindungan t enaga ker j a, sehingga bisa m engganggu kondusifit as iklim invest asi di Kot a Sur akar ta. f. Kebut uhan bant uan pendidikan dan kesehat an unt uk kelom pok m iskin r elat if t inggi, seh ingga bisa m em baw a beban alokasi anggaran dar i APBD. g. Jum lah Penyandang Masalah Kesej aht eraan Sosial PMKS di Kot a Sur akar ta t er golong sangat besar . 3 . Bida n g Fisik Sa r a na - Pr a sa ra n a a. Hancur dan ber alihfungsinya beber apa aset - aset budaya kar ena per kem bangan zam an. b. Dilupakannya kebudayaan dan karakt er j aw a oleh gener asi m uda dan m asyar akat pada era sekarang. c. Nilai- nilai budaya j awa sudah m ulai lunt ur . d. Per ubahan iklim global clim at e change yang dapat m em bawa dam pak bur uk kondisi daerah di Kot a Surakar ta. II - 121 e. Banj ir yang m elanda kot a set iap tahunnya diser t ai dengan adanya ancam an longsor nya t urap dan t anggul. f. Sem akin padat nya t r anspor t asi kot a dar i wakt u ke w akt u 4 . Bida n g Ta t a Pe m e r int a ha n a. Pelayanan yang t idak opt im al oleh SKPD, khususnya kepada para invest or bisa m enim bulkan dam pak bur uk bagi iklim invest asi di Kot a Sur akar ta. b. Ot onom i daerah m asih belum m enunj ukkan kiner j a yang m engem bir akan, dim ana Pem er int ah Kot a Sur akar t a m asih m em punyai ket er gant ungan yang besar pada dukungan keuangan pem er int ah pusat. I su st r at egis pem bangunan Pr ovinsi Jawa Tengah t ahun 2011 adalah sebagai ber ikut : 1. Belum opt im alnya kualit as dan diver sifikasi pr oduk, pem anfaatan t eknologi, kelem bagaan, sarana pr asarana pendukung dan pengolah hasil per t anian, per ikanan, kehut anan, dan indust r i 2. Masih kurang opt im alnya pem anfaat an ener gi alt er nat if bar u yang t er bar ukan dalam r angka pem enuhan kebut uhan ener gi di m asyar akat dan konser vasi ener gi 3. Masih kur angnya per an KUMKM dalam pem enuhan kebut uhan pasar dom est ik ser t a kur angnya j iwa kew ir ausahaan unt uk m endor ong daya saing 4. Masih r endahnya sar ana dan pr asarana pendukung st r ukt ur industr i dan daya saing indust r i kecil m enengah 5. Masih kur angnya pengem bangan pot ensi dan pr oduk unggulan daer ah yang ber or ient asi ekspor m elalui siner gisit as sekt or hulu dan hilir 6. Masih r endahnya r ealisasi invest asi dan kem it r aan ant ar pem er int ah, sw asta, dan pelaku usaha 7. Masih r endahnya pelayanan j asa par iw isat a t erm asuk kur angnya diver sifikasi pr oduk w isat a di m asing- m asing Obj ek Daer ah Tuj uan Wisat a ODTW 8. Belum opt im alnya akses, kualit as layanan sosial m asyar akat dan pengem bangan SDM ser t a pelest ar ian nilai budaya 9. Belum opt im alnya kualit as pelayanan pendidikan yang dit unj ukkan m asih r endahnya akses penduduk m iskin t er hadap pelayanan pendidikan, r endahnya m ut u, r elevansi dan daya saing pendidikan ser ta belum opt im alnya t at akelola penyelenggaraan pendidikan 10.Masih t ingginya j um lah penduduk m iskin dan pengangguran 11.Masih r endahnya deraj at kesehat na m asyarakat 12.Masih r endahnya t ingkat kesej aht er aan pet ani sehingga per lu dit unj ang dengan peningakt an pr oduksi dan pr oduktivit as per t anian, per ikanan, dan kehut anan yang ber t um pu pada sist em agr ibisnis 13.Masih per lunya peningkat an ket ahanan pangan m elalui ket er sediaan cadangan pangan ser ta perbaikan dist r ibusi pangan 14.Belum opt im alnya im plem ent asi r encana pola dan str ukt ur r uang dalam r angka m endukung peningkat an daya saing pr ovinsi Jaw a Tengah II - 122 15.Masih per lunya per baikan dan peningkatan kualit as pengelolaan sum ber daya alam dan lingkungan dalam upaya pem ulihan daya dukung lingkungan unt uk t er cipt anya keseim bangan ekosist em 16.Belum opt im alnya penyelenggaraan pem er int ahan ber dasar kan pr insip- pr insip t at a kepem er int ahan yang baik, set ar a dan ber keadilan good gover nance , pelayanan publik dan penegakan hukum , ser t a pengelolaan dan pengam anan aset daerah 17.Masih t ingginya angka per t um buhan penduduk dan belum opt im alnya pengelolaan sist em adm inist r asi kependudukan Ber dasar kan kondisi Kot a Sur akar ta t ahun 2009 dan t ar get capaian RPJMD Kot a Sur akar t a, ser t a isu st r at egis Pr ovinsi Jaw a Tengah t ahun 2011, m aka isu st r at egis pem bangunan Kota Surakar ta t ahun 2011 dan m em er lukan penanganan m endesak yait u sebagai ber ikut : 1 . Be lum pu lih n ya k on disi e k on om i r iil y a n g da pa t m e nin gk a t k a n k e se j a ht e ra n m a sya r a k a t Hal ini dit unj ukkan dengan per t um buhan ekonom i yang r elat if r endah. Per kem bangan kondisi kesej aht er aan r akyat j uga dilihat dar i per kem bangan PDRB per kapit a ber dasar kan harga Konst an 2000. PDRB Per kapit a Kota Sur akar ta pada t ahun 2009 sebesar Rp 7.933.611,00; invest asi m enunj ukkan peningkat an, nam un kiner j a ekspor non m igas m engalam i penur unan m enj adi hanya US 42.790.794,69 kar ena m asih t er kena im bas dam pak kr isis global. Pada t ahun 2011 t ant angan dalam per ekonom ian sem akin besar seir ing dengan ber lakunya ASEAN- Ch ina Fr ee Tr ade Ar ea ACFTA . 2 . Se m a k in m e n u ru n n ya a k t ua lisa si nila i– n ila i bu da y a da e r a h Akut alisasi n ilai- n ilai budaya di kalangan m asyar akat Kota Sur akar ta sebenar nya r elat if baik. Nam un dem ikian nilai- n ilai budaya luhur j aw a yang sehar usnya m enj adi j iwa dalam t indak- t anduk dan per ilaku m asyar akat cender ung m ulai m elunt ur . “ unggah- ungguh” di kalangan gener asi m uda m ulai ber kur ang. “ Tepo slir o” em pat i sudah m ulai dit inggalkan. Penghayatan t er hadap nilai- nilai budaya bar u pada t ar af visualisasi dan pelaksanaan r it ual- r it ual dalam proses kehidupan m anusia ser t a kej adian- kej adian hidup. Nam un filosofi budaya j awa yang adiluhung belum secar a opt im al dit er apkan dalam kehidupan sehar i- har i. 3 . M a sih k u r a n gn ya a k se s da n pe la ya n a n pe n didik a n , t e r u t a m a ba gi m a sy a ra k a t m isk in Akses dan pelayanan pendidikan diukur m elalui angka par t isipasi kasar APK dan Angka Par t isipasi Mur ni APM , angka tr ansisi dan angka put us sekolah. Pada tahun 2009 APK j enj ang pendidikan SD MI sebesar 108,67 , SMP MTs sebesar 106,16 , dan SMA MA SMK sebesar 126,56 . Sem ent ar a it u APM SD MI sebesar 91,79 , SMP MTs sebesar 76,74 dan SMA MA SMK sebesar 91,65 . Angka put us sekolan SD MI sebesar 0,05 , SMP MTs sebesar 0,08 , dan SMA MA SMK sebesar 0,12 . Angka Transisi t elah m encapai 126,59 dar i SD MI ke SMP MTs, II - 123 dan 139,31 dar i SMP MTs ke SMA MA SMMK. Cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk m iskin j uga m asih kur ang, t er lihat dar i j um lah sisw a yang m em peroleh beasisw a bar u 35.002 sisw a at au 24,53 dar i 142.693 sisw a keluar ga kur ang m am pu. Sekolah Plus pada t ahun 2009 hanya m enam pung sebanyak 1.139 Sisw a di 9 Sekolah Dasar , sej um lah 1.099 sisw a di 2 SMP, dan 185 Sisw a pada 1 SMK. 4 . M a sih k u ra n gn ya a k se s da n pe la ya n a n Ke se ha t a n, t e r u t a m a ba gi m a sy a ra k a t m isk in Akses pelayanan kesehat an bagi keluar ga m iskin dilihat dar i kualit as pelayanan kesehat an dasar dan r uj ukan bagi keluar ga m iskin. Pada t ahun 2009 Angka kem at ian ibu, Angka kem atian Bayi m enunj ukkan angka r elat if t inggi, seper t i disebut kan pada ur aian sebelum nya. Selain it u angka kesakit an baik penyakit m enular m aupun penyakit t idak m enular j uga m asih t inggi, seper t i angka kesakit an dan angka kem at ian dem am ber dar ah dan angka kesakit an TB par u. Balit a yang m engalam i gizi bur uk dan gizi kur ang j uga m asih ada. Cakupan pelayanan kesehatan bagi m asyar akat m iskin j am kesm as j uga belum m engcover sem ua penduduk m iskin, bar u m encapai 93,47 . Bar u pada t ahun 2008 dikem bangkan Pem elihar aan Kesehat an Masyar akat Surakar t a PKMS dengan cakupan m encapai 175,697 or ang pada t ahun 2009. 5 . Tida k Be lum opt im a ln ya pe n ge m ba n ga n bra n d im a ge k ot a , pe n a t a a n Ka w a sa n , da n pe n in gk a t a n e v e n t k ot a Brand I m age Kot a Sur akar ta yait u sebagai Kota Vokasi, Kot a Bunga Flow er Cit y , Kota Hij au Kot a Pohon Gr een Cit y Cit y of t r ee , Kota Layak Anak, Kot a Budaya, Kota Wisat a, Kot a Ram ah I nvest asi, Kot a Hunian yang nyam an. Saat ini pencapaian brand im age kot a t er sebut belum sepenuhnya t er w uj ud, kar ena bar u dikem bangkan pada sebagian w ilayah saj a, belum m enyelur uh ke sem ua w ilayah Kota Sur akar ta. Peningkat an brand im age kot a yang selam a ini dilakukan ber upa penyelenggar aaan event - event ber t araf nasional dan int er nat ional. Penat aan kaw asan belum sem uanya t untas, kar ena banyaknya j um lah r um ah t idak layak huni, dan banyaknya j um lah PKL dan hunian tak ber ij in yang m engganggu ket er t iban j alan. Konser vasi lingkungan selam a ini dilakukan dalam bent uk penat aan t am an dan j alur hij au, nam un m asih banyak yang per lu dit at a kem bali. 6 . M a sih t e r ba t a sn y a in fr a st r uk t u r ya n g m a m pu m e n du k u n g pe r k e m ba n ga n k ot a Ket r esediaan infr ast r ukt ur m enj adi kendala bagi per kem bangan Kot a, khususnya Kot a Surakar t a bagian Ut ar a. I nfr ast r ukt ur per kot aan t er kait dengan j alan, j em batan, dr ainase, tanggul, r uang t erbuka hij au, sar ana per dagangan, sar ana pengelolaan sam pah dan lain sebagainya dir asakan belum m em adai unt uk m endukung per kem bangan kot a. Air ber sih dan list r ik j uga belum t er sedia opt im al unt uk m engem bangkan invest asi dan penyediaan suplai bagi indust r i–indust r i besar . II - 124 7 . Ku r a n g k on du sifn y a k on disi k e a m a na n da n k e t e r t iba n m a sya r a k a t Sebagai pr edikat kot a yang t idak per nah t idur , Kot a Surakar t a cukup r awan t er hadap t indak kej ahat an. Pada tahun 2009 t er j adi pelanggar an hukum sebanyak 531 kasus pidana, 364 kasus per dat a, 1 kasus polit ik dan HAM, dan 27.778 kasus pelanggar an lalu lin t as. Sem ent ar a it u dem onst rasi unj uk r asa sebanyak 30 kegiat an. Kondisi keam anan dan ket er t iban per lu t er us dij aga agar t idak ber pengar uh pada kondisi per ekonom ian, kar ena Kot a Sur akar t a m er upakan kot a per dagangan dan j asa, ser t a kota budaya dan par iw isata. 8 . Se m a k in m e n u ru n n ya k u a lit a s lin gk u n ga n hidu p Kualit as lingkungan hidup dit andai dengan m eningkat nya kadar pencem aran lingkungan, baik pencem aran udara m aupun pencem aran air . Pencem aran air t er j adi pada sungai- sungai yang m elalu i Kot a Sur akar t a. Kualit as udara di Kot a Surakar t a secar a um um m asih dalam kondisi baik, nam un kualit as udar a sem akin m enur un, m endekat i am bang bat as baku m ut u udar a am bien. Jum lah kasus pencem aran air di Kot a Surakar t a paling banyak t er j adi pada t ahun 2007 sebanyak 6 kasus. Pada t ahun 2005, t ahun 2008 dan t ahun 2009 m asing- m asing sebanyak 2 kasus, dan pada t ahun 2006 sebanyak 1 kasus. 9 . Be lum t e r cipt a n ya pe la ya n a n t ra n spor t a si k ot a y a n g a m a n da n n y a m a n Pelayanan t r anspor t asi kot a saat ini dilay ani dengan berbagai j enis dan m oda t ranspor t asi, seper t i becak, andong, oj ek, angkut an kota, bus kota, t axi bahkan ker et a api. Ber bagai j enis t ranspor t asi t er sebut sam pai saat ini m asih belum t er j am in keam anan dan kenyam anannya, m asih kot or, kum uh, t idak ram ah dan t idak nyam an. Kondisi dem ikian m enyebabkan m asyar akat lebih m em ilih m enggunakan kendaraan pr ibadi sepeda m ot or dan m obil . Kondisi dem ikian m enyebabkan j um lah kendar aan pr ibadi t er us m eningkat secara t aj am , sehingga m enam bah kepadat an lalu lint as dan m enim bulkan kem acet an pada j alan- j alan pr otokol. 1 0 . Be lum opt im a ln ya pe n ge m ba n ga n Kot a Su r a k a r t a se ba ga i Kot a La y a k Ana k KLA Sesuai dengan ket ent uan dan SK Ment er i t ent ang Kot a Layak Anak, Kota Sur akar ta m er upakan salah sat u kot a di I ndonesia yang m enj adi pr oyek per cont ohan dalam pengem bangaan Kot a Layak Anak. Pengem bangan KLA di Kot a Sur akar t a t er bagi m enj adi 4 bidang besar , yait u: kesehat an, pendidikan, per lindungan, dan par t isipasi anak; dengan ukur an keber hasilan indikat or yang m eliput i: kesehat an, pendidikan, par t isipasi anak, dan per lindungan anak. Sam pai dengan saat ini im plem ent asi kot a layak anak belum sepenuhnya t er ealisir , bar u sebagian kecil kelur ahan yang dikem bangkan m enj adi kelur ahan layak anak. Masih banyak puskesm as, r um ah sakit , sekolah dan t em pat um um yang belum r am ah anak. Masih banyak j uga kasus keker asan t er hadap anak. Secara lengkap kem aj uan pengem bangan kota layak anak t elah t er gam bar pada uraian ur usan pem berdayaan per em puan dan per lindungan anak. III - 1

BAB I I I RAN CAN GAN KERAN GKA EKON OM I D AERAH

BESERTA KERAN GKA PEN D AN AAN

A. Kon disi Ek onom i N a sion a l 1 . Kon disi Ek onom i N a sion a l Ta h un 2 0 0 9

Per kem bangan per ekonom ian nasional t idak t er lepas dar i per kem bangan ekonom i dunia yang m engalam i kr isis ekonom i yang dipicu oleh kasus subpr im e m or t gage di Am er ika Ser ikat . Kr isis in i t elah m enyebabkan per ekonom ian Am er ika m engalam i r esesi yang dalam yang t elah m enj alar ke negar a m aj u lainnya, dan ber im bas pula ke ber bagai negara di dunia t er m asuk I ndonesia. Dam pak kr isis global m ulai dir asakan t er hadap per t um buhan ekonom i nasional sej ak t r iw ulan I V t ahun 2008. Per t um buhan ekonom i t r iw ulan I V t ahun 2008 adalah m inus 3,6 per sen j ika dibandingkan dengan t r iw ulan I I I t ahun 2008 q- t - q dan m eningkat 5,2 persen y- o- y . Sem ent ara it u, pada t r iw ulan sebelum nya ekonom i t um buh cukup t inggi, yait u 6,2 per sen pada t r iw ulan I ; 6,4 per sen pada t r iw ulan I I ; dan 6,4 per sen pada tr iw ulan I I I y- o- y . Kr isis global- yang berdam pak pada t ur unnya per m int aan dunia, m enur unnya harga m inyak dan kom odit as m enyebabkan ekspor bar ang dan j asa t um buh negat if 5,5 per sen pada t r iwulan I V 2008 j ika dibandingkan dengan tr iw ulan sebelum nya. Dam pak global j uga m endorong pem balikan alir an m odal dar i I ndonesia k e luar neger i sehingga invest asi Pem bent ukan Modal Tet ap Br uto PMTB hanya t um buh 0,8 per sen pada t r iw ulan I V j ika dibandingkan dengan tr iw ulan sebelum nya. Penur unan per t um buhan ekonom i ber lanj ut sam pai dengan t r iw ulan I I t ahun 2009. Per t um buhan ekonom i tr iw ulan I t ahun 2009 adalah 4,5 per sen dan pada t r iw ulan I I per t um buhan m enur un m enj adi 4,1 per sen. Sej ak t r iw ulan I I I t ahun 2009 laj u per t um buhan ekonom i m eningkat kem bali m enj adi 4,2 per sen dan pada t r iw ulan I V m eningkat m enj adi 5,4 per sen yang m enunj ukkan tanda- t anda pem ulihan ekonom i nasional sej alan dengan m em baiknya ekonom i dunia. Per t um buhan ekonom i selam a t ahun 2009 sebesar 4,5 per sen y- o- y . Dar i sisi per m int aan, per t um buhan ekonom i didor ong oleh pengeluar an pem er int ah dan pengeluaran m asyar akat yang m asing- m asing t um buh 15,7 per sen dan 4,9 per sen. Sem ent ara it u ekspor m asih t um buh negat if, yait u - 9,7 per sen. Dar i sisi pr oduksi, per t um buhan ekonom i t er ut am a didor ong oleh sekt or per t anian yang m eningkat sebesar 4,1 per sen; dan sekt or t er sier , yait u sekt or list r ik, gas, dan air ; ser t a pengangkut an dan t elekom unikasi yang m asing m asing t um buh 13,8 per sen dan 15,5 per sen. Sem ent ar a it u, indust r i pengolahan nonm igas hanya t um buh 2,1 persen. Sem ent ar a it u, inflasi t ahun 2009 m encapai 2,78 per sen y- o- y j auh lebih r endah dibanding inflasi t ahun 2008 yang besar nya 11,06 per sen y- o- y , dan bahkan lebih r endah dibanding sasar an inflasi yang dit et apkan oleh Pem er int ah sekit ar 5,0 per sen.