Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 91
6 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 192.242.000
192.152.000 90.000
7 Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD 101.789.550
101.789.450 100,-
B. Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Kantor
25.075.000 25.075.000
-
2 Pengadaan Peralatan Kantor
34.030.000 34.030.000
-
3 Pengadaan Mebeleur
- -
-
4 Pemeliharaan rutinberkala Mobil
Jabatan 14.345.000
14.345.000 -
5 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 70.958.000
70.958.000 -
6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 11.543.750
11.543.750 -
C. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan 11.260.000
11.260.000 -
D. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.902.000
1.902.000 -
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun 3.126.000
3.123.000 3000
E. Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani 128.158.500
126.640.500 1.518.000
F. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian Perkebunan
1 Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan 17.757.500
17.517.800 239.700
2 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan
Pangan Daerah 38.047.500
34.085.000 3.962.500
3 Pemantauan dan analisis harga
pangan pokok 66.561.000
66.561.000 -
4 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan 42.495.000
41.915.000 580.000
5 Pengembangan desa mandiri pangan
103.645.000 103.645.000
7 Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien 44.226.000
44.226.000 8
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
62.072.200 61.279.200
- 9
Penyuluhan sumber pangan alternatif 3.450.000
3.450.000 -
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100.376.000 84.195.800
16.180.200 G
Program Peningkatan Pemasararan hasil
produksi pertanianperkebunan
1. Fasilitasi
kerjasama regionalnasionalinternational
124.078.000 124.023.100
54.900
Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 92
penyediaan hasil
produksi pertanianperkebunan komplementer
2 Promosi atas hasil produksi
pertanianperkebunan unggulan daerah
103.212.500 103.212.500
- H.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanainPerkebunan
1 Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian Perkebunan Tepat Guna 126.550.000
125.522.100 997.900
I. Program Peningkatan Produksi
Pertanian Perkebunan
1 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian perkebunan 1.200.775.000
1.109.096.731 91.678.269
J. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanain Perkebunan Lapangan
1 Peningkatan kapasitas tenaga
Penyuluh pertanianperkebunan 156.699.000
153.038.594 3.660.406
2 Peningkatan kesejahteraan tenaga
penyuluh pertanianperkebunan 383.542.500
358.250.500 25.292.000
Jumlah 3.556.950.000
3.415.658.117 141.291.883
Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target telah ditetapkan:
1. Masih ada tumpang tindih yang out put keluaran yang
ditetapkan dengan SKPD Lain. 2.
Masih rendahnya koordinasi lintas struktural dalam menunjang pencapaian target kinerja.
3. Sarana dan prasarana belum memadai.
Kebijakan Akuntansi
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas Akuntansientitas pelaporan keuangan daerah SKPD,
merupakan serangkaian prosedur akuntansi pada SKPD yang