Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan

Kab. Bulukumba Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 91 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 192.242.000 192.152.000 90.000 7 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 101.789.550 101.789.450 100,-

B. Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.075.000 25.075.000 - 2 Pengadaan Peralatan Kantor 34.030.000 34.030.000 - 3 Pengadaan Mebeleur - - - 4 Pemeliharaan rutinberkala Mobil Jabatan 14.345.000 14.345.000 - 5 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 70.958.000 70.958.000 - 6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 11.543.750 11.543.750 -

C. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 11.260.000 11.260.000 -

D. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.902.000 1.902.000 - 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.126.000 3.123.000 3000

E. Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 128.158.500 126.640.500 1.518.000

F. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian Perkebunan 1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 17.757.500 17.517.800 239.700 2 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 38.047.500 34.085.000 3.962.500 3 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 66.561.000 66.561.000 - 4 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 42.495.000 41.915.000 580.000 5 Pengembangan desa mandiri pangan 103.645.000 103.645.000 7 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 44.226.000 44.226.000 8 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 62.072.200 61.279.200 - 9 Penyuluhan sumber pangan alternatif 3.450.000 3.450.000 - 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.376.000 84.195.800 16.180.200 G Program Peningkatan Pemasararan hasil produksi pertanianperkebunan 1. Fasilitasi kerjasama regionalnasionalinternational 124.078.000 124.023.100 54.900 Kab. Bulukumba Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 92 penyediaan hasil produksi pertanianperkebunan komplementer 2 Promosi atas hasil produksi pertanianperkebunan unggulan daerah 103.212.500 103.212.500 - H. Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanainPerkebunan 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna 126.550.000 125.522.100 997.900

I. Program Peningkatan Produksi

Pertanian Perkebunan 1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian perkebunan 1.200.775.000 1.109.096.731 91.678.269

J. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanain Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh pertanianperkebunan 156.699.000 153.038.594 3.660.406 2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanianperkebunan 383.542.500 358.250.500 25.292.000 Jumlah 3.556.950.000 3.415.658.117 141.291.883 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target telah ditetapkan: 1. Masih ada tumpang tindih yang out put keluaran yang ditetapkan dengan SKPD Lain. 2. Masih rendahnya koordinasi lintas struktural dalam menunjang pencapaian target kinerja. 3. Sarana dan prasarana belum memadai. Kebijakan Akuntansi Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas Akuntansientitas pelaporan keuangan daerah SKPD, merupakan serangkaian prosedur akuntansi pada SKPD yang