Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 89
a. Penanganan Daerah Rawan Pangan PDRP 60 pada
tahun 2015. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba dan batas pencapaian waktunya
seperti pada table tersebut dibawah ini :
No. Jenis Pelayanan
Dasar Standar Pelayanan Minimal
Target Tahun
2014 Realisasi
CapaianS mt II
Indikator Nilai
A. Ketersediaan dan
Cadangan Pangan 1 Ketersediaan Energi
dan Protein
Per Kapita
90 279,01
421,6 2 Penguatan
Cadangan Pangan 60
55 431,8
B. Distribusi
dan Akses Pangan
3 Ketersediaan Informasi Pasokan,
Harga dan Akses Pangan di Daerah
90 90
111,1
4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
90 100
100 C.
Penganekaragama n dan Keamanan
Pangan 5 Skor Pola Pangan
Harapan PPH 90
95,01 86,8
6 Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan Pangan
80 78
100
D. Penanganan
Kerawanan Pangan 7 Penanganan Daerah
Rawan Pangan 60
56 100
B. REALISASI ANGGARAN
Belanja Daerah SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2015 adalah
sebesar
Rp. 13,879.680.026,- terealisasi sebesar Rp. 13,638.329.144,-
Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 90
atau persentase realisasi 98,26 , dari anggaran tersebut terdapat Belanja Tidak Langsung Yaitu Belanja Pegawai gaji dan Tunjangan
sebesar Rp. 10.312.730.026,- terealisasi sebesar Rp. 10.222.617.027,-
atau persentase realisasi 99.13 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.3.566.950.000.- terealisasi sebesar Rp. 3,415.658.117,- atau
persentase realisasi 95,76 , Belanja langsung tersebut terbagi menjadi 3 tiga belanja yaitu : 1 Belanja Pegawai sebesar
Rp. 347.498.000.-
terealisasi sebesar Rp. 337.115.000,- atau persentase realisasi 97,02 ,
2 Belanja Barang dan Jasa Sebesar
Rp. 2.000.041.900-, dengan
realisasi sebesar
Rp. 1.954.271.286.- atau persentase realisasi 97,71,
dan 3 Belanja Modal sebesar Rp. 1.219.410.100,- terealisasi sebesar
Rp. 1.124.231.831,- atau persentase realisasi 92,19 , dengan
perincian dapat dilihat pada tabel 12 berikut :
Tabel 12. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabpaten Bulukumba
Tahun 2015.
NO. PROGRAMKEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI SISA
ANGGARAN A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik. 51.300.000
45.033.644 6.266.356
2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 119.820.000
119.820.000 -
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000 18,000,000
- 4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- -
- 5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
875.000 875.000
-
Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 91
6 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 192.242.000
192.152.000 90.000
7 Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD 101.789.550
101.789.450 100,-
B. Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Kantor
25.075.000 25.075.000
-
2 Pengadaan Peralatan Kantor
34.030.000 34.030.000
-
3 Pengadaan Mebeleur
- -
-
4 Pemeliharaan rutinberkala Mobil
Jabatan 14.345.000
14.345.000 -
5 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 70.958.000
70.958.000 -
6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 11.543.750
11.543.750 -
C. Program Peningkatan Kapasitas