Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  2015 89
a. Penanganan  Daerah  Rawan  Pangan  PDRP  60    pada
tahun 2015. Jenis  Pelayanan  Dasar  yang  dilaksanakan  oleh  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  SKPD  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana Penyuluhan  Kabupaten  Bulukumba  dan  batas  pencapaian  waktunya
seperti pada table tersebut dibawah ini :
No. Jenis Pelayanan
Dasar Standar Pelayanan Minimal
Target Tahun
2014 Realisasi
CapaianS mt II
Indikator Nilai
A. Ketersediaan  dan
Cadangan Pangan 1  Ketersediaan  Energi
dan Protein
Per Kapita
90 279,01
421,6 2  Penguatan
Cadangan Pangan 60
55 431,8
B. Distribusi
dan Akses Pangan
3  Ketersediaan Informasi  Pasokan,
Harga  dan  Akses Pangan di Daerah
90 90
111,1
4  Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
90 100
100 C.
Penganekaragama n  dan  Keamanan
Pangan 5  Skor  Pola  Pangan
Harapan PPH 90
95,01 86,8
6  Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan Pangan
80 78
100
D. Penanganan
Kerawanan Pangan 7  Penanganan  Daerah
Rawan Pangan 60
56 100
B.   REALISASI ANGGARAN
Belanja  Daerah  SKPD  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana Penyuluhan  Kabupaten  Bulukumba  tahun  anggaran  2015  adalah
sebesar
Rp. 13,879.680.026,- terealisasi sebesar Rp. 13,638.329.144,-
Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  2015 90
atau  persentase  realisasi  98,26  ,  dari  anggaran  tersebut  terdapat Belanja  Tidak  Langsung  Yaitu  Belanja  Pegawai  gaji  dan  Tunjangan
sebesar Rp. 10.312.730.026,- terealisasi sebesar Rp. 10.222.617.027,-
atau  persentase  realisasi  99.13    dan  Belanja  Langsung  sebesar
Rp.3.566.950.000.-  terealisasi  sebesar  Rp.  3,415.658.117,-  atau
persentase realisasi 95,76 , Belanja langsung tersebut terbagi menjadi 3  tiga  belanja  yaitu  :  1  Belanja  Pegawai  sebesar
Rp.  347.498.000.-
terealisasi sebesar Rp. 337.115.000,- atau persentase realisasi 97,02 ,
2  Belanja  Barang  dan  Jasa  Sebesar
Rp.  2.000.041.900-,  dengan
realisasi sebesar
Rp. 1.954.271.286.- atau persentase realisasi 97,71,
dan  3  Belanja  Modal  sebesar Rp.  1.219.410.100,-  terealisasi  sebesar
Rp.  1.124.231.831,-  atau  persentase  realisasi  92,19  ,  dengan
perincian dapat dilihat pada tabel 12  berikut :
Tabel  12.    Ikhtisar  Realisasi  Pencapaian  Target  Kinerja  Keuangan  Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabpaten Bulukumba
Tahun 2015.
NO. PROGRAMKEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI SISA
ANGGARAN A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik. 51.300.000
45.033.644 6.266.356
2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 119.820.000
119.820.000 -
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000 18,000,000
- 4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- -
- 5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
875.000 875.000
-
Kab. Bulukumba
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  2015 91
6 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 192.242.000
192.152.000 90.000
7 Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD 101.789.550
101.789.450 100,-
B. Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Kantor
25.075.000 25.075.000
-
2 Pengadaan Peralatan Kantor
34.030.000 34.030.000
-
3 Pengadaan Mebeleur
- -
-
4 Pemeliharaan rutinberkala Mobil
Jabatan 14.345.000
14.345.000 -
5 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 70.958.000
70.958.000 -
6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 11.543.750
11.543.750 -
C. Program Peningkatan Kapasitas