REALISASI ANGGARAN Program Peningkatan sarana dan

Kab. Bulukumba Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 89 a. Penanganan Daerah Rawan Pangan PDRP 60 pada tahun 2015. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba dan batas pencapaian waktunya seperti pada table tersebut dibawah ini : No. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Target Tahun 2014 Realisasi CapaianS mt II Indikator Nilai A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan 1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90 279,01 421,6 2 Penguatan Cadangan Pangan 60 55 431,8 B. Distribusi dan Akses Pangan 3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 90 90 111,1 4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 90 100 100 C. Penganekaragama n dan Keamanan Pangan 5 Skor Pola Pangan Harapan PPH 90 95,01 86,8 6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 80 78 100 D. Penanganan Kerawanan Pangan 7 Penanganan Daerah Rawan Pangan 60 56 100

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja Daerah SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 13,879.680.026,- terealisasi sebesar Rp. 13,638.329.144,- Kab. Bulukumba Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 90 atau persentase realisasi 98,26 , dari anggaran tersebut terdapat Belanja Tidak Langsung Yaitu Belanja Pegawai gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 10.312.730.026,- terealisasi sebesar Rp. 10.222.617.027,- atau persentase realisasi 99.13 dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.566.950.000.- terealisasi sebesar Rp. 3,415.658.117,- atau persentase realisasi 95,76 , Belanja langsung tersebut terbagi menjadi 3 tiga belanja yaitu : 1 Belanja Pegawai sebesar Rp. 347.498.000.- terealisasi sebesar Rp. 337.115.000,- atau persentase realisasi 97,02 , 2 Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 2.000.041.900-, dengan realisasi sebesar Rp. 1.954.271.286.- atau persentase realisasi 97,71, dan 3 Belanja Modal sebesar Rp. 1.219.410.100,- terealisasi sebesar Rp. 1.124.231.831,- atau persentase realisasi 92,19 , dengan perincian dapat dilihat pada tabel 12 berikut : Tabel 12. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabpaten Bulukumba Tahun 2015. NO. PROGRAMKEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 51.300.000 45.033.644 6.266.356 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.820.000 119.820.000 - 3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000 18,000,000 - 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 875.000 875.000 - Kab. Bulukumba Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 91 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 192.242.000 192.152.000 90.000 7 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 101.789.550 101.789.450 100,-

B. Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.075.000 25.075.000 - 2 Pengadaan Peralatan Kantor 34.030.000 34.030.000 - 3 Pengadaan Mebeleur - - - 4 Pemeliharaan rutinberkala Mobil Jabatan 14.345.000 14.345.000 - 5 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 70.958.000 70.958.000 - 6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 11.543.750 11.543.750 -

C. Program Peningkatan Kapasitas