b. Masa pembukuan adalah 1 satu tahun anggaran yang dimulai pada 1
Januari dan 31 Desember. c.
Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. APBD Kabupaten Karo
Sesuai dengan penyusunan yang berlaku pada masa penyusunannya, maka APBD Kabupaten Karo menggunakan berdasarkan Keputusan Menteri
dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan penyusunan
Perhitungan APBD. Berikut ini merupakan ringkasan perubahan APBD Kabupaten Karo dari
Tahun 2005-2007 :
Tabel 4.2 Ringkasan APBD Kabuapaten Karo Tahun 2005-2007
Kode Rek.
Uraian 2005 2006 2007
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
12.750.000.0000 15.194.558.000 17.491.160.000
1.1.1 Pajak Daerah
5.258.000.000 5.491.600.000 6.431.760.000 1.1.2. Retribusi
Daerah 5.825.000.000 7.067.958.000 7.610.500.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah 107.000.000 337.000.000 821.900.000 1.1.4
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.560.0000.000 2.298.000.000 2.627.000.000
1.2 Dana Perimbangan
225.493.049.000 386.702.551.000 440.589.974.256
1.2.1 Dana Bagi hasil PajakBagi Hasil bukan Pajak
8.692.049.000 14.659.551.000 18.953.974.256 1.2.2
Dana Alokasi Umum 194.397.000.000 334.102.000.000 373.637.000.000
Erwin Ginting : Pengalokasian Dana Alokasi Umum DAU Dan Pendapatan Asli Daerah PAD Dalam Belanja..., 2008 USU Repository © 2009
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
12.360.000.000 26.764.000.000 47.999.000.000 1.2.4
Pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi
10.044.000.000 11.177.000.000 -
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah 5.004.825.400 13.397.032.000 60.343.673.596
1.3.1 Hibah 19.029.164.000
1.3.2 Dana
Darurat 1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 7.940.000.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
29.000.000.000 1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi 4.374.509.596
Total Pendapatan 243.247.874.400 415.294.141.000 518.424.807.852
2. BELANJA 2.1 Belanja
Aparatur 278.466.614.100 247.259.122.405
2.1.1 Belanja Administrasi dan Umum
179.215.984.600 263.678.820.100 -
2.1.2 Belanja Pegawai
144.330.646.240 227.288.429.400 227.643.322.405 2.1.3
Belanja Barang dan Jasasosial 24.225.368.700 27.153.504.500 4.201.000.000
2.1.4 Belanja perjalanan dinas 4.646.160.000
5.012.420.000 2.1.5 Belanja
Pemeliharaan 6.013.791.660 4.224.466.200
2.2. Belanja Publik
57.157.355.550 147.022.761.750 2.2.1
Belanja operasi dan pemeliharaan 33.914.798.550 77.730.970.900
2.2.2. Belanja pegawaipersonalia 2.797.661.000