PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN RENCANA PROGRAM

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK 2.146.248.794

1.11.01.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 484.300.000 1. Pegawai 100 1. SDM 50.00 orang 1. Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 28.500.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 28500000.00 Rp. 1. Pegawai 100 1. SDM 50.00 orang 1. Perbaikan AC, komputer, mesin tik, mebeleur 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 20.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 20000000.00 Rp. 1. Pegawai 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Lembur pegawai 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 55.000.000 2. Dana 55000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 50.00 orang 1. Pegawai 100 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Jasa dan peralatan bahan kebersihan kantor 18 macam 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 20.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pegawai 100 1. Dana 55000000.00 Rp. 1. Tersedianya ATK 47 macam 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 55.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pegawai 100 1. Dana 52000000.00 Rp. 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 1. Kelancaran dan ketertiban administrasi perkantoran 100 52.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pegawai 100 1. Dana 8000000.00 Rp. 1. Tersedianya komponen instalasi listrik 100 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 8.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pegawai 100 1. Dana 1800000.00 Rp. 1. Langganan koran, buku 100 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 1.800.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 50.00 orang 1. Bapermasper dan kb 100 1. SDM 150.00 orang 1. Makan, minum rapattamu 100 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 89.000.000 2. Dana 89000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Bapermasper dan kb 100 1. SDM 50.00 orang 1. Perjalanan luar daerah 100 1. Meningkatnya kinerja lembaga 100 150.000.000 1.11.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA 1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-119 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. Dana 150000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pegawai 100 1. SDM 50.00 orang 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 5.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp.

1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 476.548.794 1. Bapermasper dan kb 100 1. SDM 50.00 orang 1. Tersedianya prasarana kerja pegawai berupa komputer, laptop, printer, kursi staff, meja staff, filling kabinet 100 1. Meningkatnya kelancaran pegawai dalam melaksanakan tugas 100 78.029.200 2. Dana 78029200.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Bapermasper dan kb 100 1. SDM 50.00 orang 1. Perbaikanpemeliharaan gedung kantor dan honor 3 pegawai tidak tetap 100 1. Terpeliharanya sarana prasarana kantor dan keamanan kantor 100 139.610.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 139610000.00 Rp. 1. Pegawai 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya BBM dan suku cadang 104 Sepeda motor, 1 Bus Muyan, 5 Mobil dinas 100 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 258.909.594 2. Dana 258909594.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 130.00 orang

1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 90.000.000 1. Pegawai 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penilaian angka kredit bagi 79 penyuluh KB, Pembinaan , orientasi pelatihan bagi penyuluh KB 100 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 90.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Dana 90000000.00 Rp.

1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116.000.000 1. Pegawai 100 1. Dana 19000000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan kinerja program 12 Dokumen 1. Meningkatnya hasil capaian kinerja program 100 19.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan BERENCANA 1.11.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.11.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-120 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. kinerja keuangan 100 1. SDM 10.00 orang 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Dokumen 1. Diketahuinya evaluasi keuangan semesteran 100 7.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 7000000.00 Rp. 1. Bapermasper dan KB 100 1. SDM 50.00 orang 1. Penyusunan RKADPA murni dan perubahan 4 Dokumen 1. Diketahuinya RKADPA 100 18.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 18000000.00 Rp. 1. Bapermasper dan KB 100 1. SDM 5.00 orang 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 12 Dokumen 1. Laporan keuangan bulanan 100 7.000.000 2. Dana 7000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Bapermasper dan KB 100 1. SDM 12.00 orang 1. Penyusunan Lakip 1 Dokumen 1. Diketahuinya laporan akuntabilitas kinerja 100 18.000.000 2. Dana 18000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Bapermasper dan KB 100 1. SDM 12.00 orang 1. Penyusunan LKPJ 1 Dokumen 1. Laporan LKPJ 100 18.000.000 2. Dana 18000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Bapermasper dan KB 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Laporan hasil programkegiatan 12 Dokumen 1. Dokumen data base 100 20.000.000 2. Dana 20000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 50.00 orang 1. Rencana Program dan kegiatan serta Anggaran Bapermasper dan KB 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Dokumen renja 1 dokumen 1. Diketahuinya rencana program dan kegiatan tahun 2014 1 tahun 9.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 9000000.00 Rp.

1.11.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas anak dan perempuan 70.000.000 1. Masyarakat kota Semarang 1. SDM 28.00 orang 1. Terlaksananya Bintek perencanaan pembangunan berspektif gender bagi eksekutif legislatif 100 1. Meningkatnya partisipasi politik perempuan dikota Semarang 100 70.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 70000000.00 Rp.

1.11.01.16 Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak 254.400.000 1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.06.013 Penyusunan lakip BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan renja skpd BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.06.021 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-121 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. masyarakat kota Semarang 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembinaan 100 1. Meningkatnya kinerja lembaga 100 20.000.000 2. SDM 28.00 orang APBD Kota 3. Dana 20000000.00 Rp. 1. Anak-anak Kota Semarang 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Buku profil anak 1 buku 1. Meningkatnya peran keluarga dalam upaya menyejahterakan keluarga 100 234.400.000 2. SDM 22.00 orang 2. Terlaksananya HAN 1 Kegiatan APBD Kota 3. Dana 234400000.00 Rp. 3. Terfasilitasinya forum anak 100

1.11.01.17 Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan 540.000.000 1. Korban KDRT 100 1. SDM 7.00 orang 1. Terfasilitasinya penanganan KDRT 100 1. Terlindunginya masyarakat korban KDRT 100 540.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 540000000.00 Rp.

1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan 115.000.000 1. Perempuan Kota Semarang 100 1. Dana 115000000.00 Rp. 1. Terfasilitasinya GSI 100 1. Meningkatnya peran keluarga dalam upaya menyejahterakan keluarga 100 115.000.000 2. SDM 28.00 orang 2. Pelatihan Bagi Kader PKK Kecamatan Gayamsari 30 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan JUMLAH 2.146.248.794 1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-122

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA