Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.34
2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011, pada urusan Pekerjaan umum terdapat empat belas program pembangunan. Pencapaian kinerja tahun 2011 terhadap target yang telah ditetapkan dapat dikategorikan dengan rician yaitu semua
program 100 dapat dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2011 terhadap RPJMD Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 mayoritas program 92,85 dikategorikan tercapai atau melampaui, hanya terdapat satu program 7,15 yang
dikategorikan akan tercapai dan terdapat satu program yang perlu upaya keras yaitu pada program Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan indikator Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PEKERJAAN UMUM
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD
satuan 40
Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011
Tingkat Realisasi
Kategori Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
1.03.01.15 Program
pembangunan jalan dan
jembatan 1 Tingkat kapasitas
jalan, frekuensi pemanfaatan jalan,
dan waktu pelayanan jalan
dalam kota 25
10 100
15 15
100 100
sangat tinggi
150 hijau
1.03.01.18 Program
rehabilitasi pemeliharaan
jalan dan jembatan
1 Jumlah prasarana jalan dan jembatan
secara mantap dan berfungsi
21 8.4
19 19
100 100
sangat tinggi
226.2 hijau
1.03.01.22 Program
pembangunan sistem informasi
data base jalan dan jembatan
1 Tingkat ketersediaan data
dan informasi jalan dan jembatan
20 8
20 20
100 100
sangat tinggi
250 hijau
1.03.01.23 Program
peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
1 Ketersediaan sarana dan prasarana
kebinamargaan yang berfungsi dan
terpelihara 21
8.4 15
15 100
100 sangat
tinggi 178.6
hijau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.35
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD
satuan 40
Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011
Tingkat Realisasi
Kategori Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
1.03.01.29 Program
pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh 1 Tingkat
pengendalian ruang wilayah strategis
dan cepat tumbuh dalam kota
38 15.2
6 6
100 100
sangat tinggi
39.47 merah
1.03.01.34 Program
rehabilitasi pemeliharaan
kewilayah 1 Pengelolaan
infrastruktur wilayah
100 40
100 100
100 100
sangat tinggi
250 hijau
1.03.02.16 Program
pembangunan saluran drainase
gorong-gorong 1 Lama Genangan
aliran air di Sungai, saluran drainase
dan gorong-gorong pada saat banjir
1.5 jam
0.6 2
2 100
100 sangat
tinggi 333.3
hijau
1.03.02.24 Program
pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya 1 Rasio Prasarana
Sumber daya Air dan Irigasi yang
terpelihara dan berfungsi baik
30 12
30 25
83.33 83.33
tinggi 208.3
hijau
1.03.02.25 Program
penyediaan dan pengelolaan air
baku 1 meningkatnya
ketersediaan Air baku masyarakat
6 2.4
6 5
83.33 83.33
tinggi 208.3
hijau 1.03.02.27
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1 meningkatnya ketersediaan
sanitasi lingkungan masyarakat yang
baik 4
1.6 4
4 100
100 sangat
tinggi 250
hijau
1.03.02.28 Program
pengendalian banjir
1 Berkurangnya tinggi air rob banjir
pada elevasi minimal 70 msl
34 msl
13.6 34
34 100
100 sangat
tinggi 250
hijau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.36
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD
satuan 40
Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011
Tingkat Realisasi
Kategori Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
1.03.02.33 Program
peningkatan sarana dan
prasarana drainase
1 Rasio Saran Prasarana Drainase
yang Terpelihara dan berfungsi baik
50 20
30 28
93.33 93.33
sangat tinggi
140 hijau
1.03.03.31 Program
penerangan jalan umum
1 Jumlah LPJU baru yang terpasang
2 0.8
100 5
13.57 271.4
271.4 sangat
tinggi 1696
hijau 2 Jumlah LPJU yang
terpasang dan terpelihara
8 3.2
10 2.02
20.2 20.2
sangat renda
63.13 kuning
1.03.03.32 Program
pengelolaan reklame
1 Jumlah titik reklame yang tertata
terpelihara 10
4 100
10 17.81
178.1 178.1
sangat tinggi
445.3 Hijau
2.2.1.4. Urusan Perumahan