LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
80 80
80 80
80 2.
Kondisi Jalan: a. Baik Mantap
sedang Km
714,75 737,32 746,82 815,0
1 847,8
e. RusakRusak Berat
Tidak Mantap
Km 694,05 671,49 661,98 593,79 561,00
Jumlah Km
1.408, 80
1.408, 80
1.408, 80
1.408, 80
1.408, 80
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator
kinerjaJumlahtelahdisediakananggaranyang sebesarRp.
18.531.735.000,- terealisasisebesarRp.17.316.258.317,-atau93,44.Artinya,
terdapat efisiensi
pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 6,56 atausecara absolutsebesar Rp. 1.215.476.683,-
Program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatannya pembangunan peningkatan jalan.
b. Persentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baik
Daritabel3.3.97dapatdilihat, indikatorkinerjaPersentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baik Tahun 2015target14,71 35 km dapatterealisasisebesar14,7135
km dengantingkatcapaian sebesar 100, termasuk berhasil dengan kategoripenilaian keberhasilansangat baik. Upaya peningkatan kualitas jembatan ini dilakukan melalui
rehabilitasi jembatan gantung menjadi jembatan rangka atau jembatan beton, pengecatan jembatan, dan pelebaran jembatan. Total jembatan sampai dengan
tahun2015 sebanyak 238 unit dengan panjang jembatan sebesar 2.019,6 m.
Tabel 3.3.70
No. Indikator Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012 2013
2014 2015 2012
2013 2014
2015
1
Persentase Peningkatan
133 168
203 238
100 100
100
100
170
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Jembatan Berkualitas Baik
UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjaPersentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baiktelahdisediakananggaranyang
sebesarRp.1.090.000.000,-terealisasisebesarRp.1.086.617.500,-atau99,69.Artinya, terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar
0,31 atausecara absolutsebesar Rp. 3.382.500,-
ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogram rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatannya rehabilitasipemeliharaan jembatan
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Dan Irigasi adalah
Persentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi, yang dihitung dengan membandingkan daerah irigasi yang direhabilitasi dengan total daerah irigasi yang
ada di Kabupaten Tanah Datar Realisasiindikatorkinerjadihitungdengan sebagaiberikut:
Persentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi
: 55 635 x 100 = 8,67
Daritabel3.3.97dapatdilihat, indikatorkinerjaPersentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi Tahun 2015target8,67 55 Daerah Irigasi dapatterealisasisebesar8,6755
Daerah Irigasi dengantingkatcapaian sebesar 100, termasuk berhasil dengan kategoripenilaian keberhasilansangat baik. Upaya peningkatan kualitas irigasi ini
dilakukan melalui rehabilitasi atau perbaikan jarngan irigasi yang ada. Total irigasi sampai dengan tahun2015 sebanyak 635 Daerah Irigasi.
Tabel 3.3.71
No. Indikator Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012 2013
2014 2015 2012
2013 2014
2015
171
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
1
Persentase Peningkatan
Kualitas Jaringan Irigasi
8,67
100
UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjaPersentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi telahdisediakananggaran
sebesarRp.6.184.927.000,-terealisasisebesarRp. 5.954.460.112,-atau96,27.Artinya,
terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 3,73 atausecara absolutsebesar Rp. 230.466.888,-
ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogram pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
SASARAN STRATEGIS 3.3.3 : PERSENTASE PENINGKATAN
SARANA PRASARANA PERHUBUNGANKOMINFO
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jalan dan Jembatanterdiri atas 2 dua indikator
kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:
Tabel.3.3.72 CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1
N o.
Indikator Kinerja Target
Realisasi Capaian
1. Peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan :
a. Rambu jalan b. Marka jalan
c. Penerangan jalan 126
9.970 15,75
126 9.970
15,75 100
100 100
172
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
umum Rata-rata Capaian
indikator 100
Daritabel3.3.dapatdilihat,indikatorkinerjapersentasepeningkatan saranadan
prasaranaperhubungankominfodapat terealisasi sesuai ditarget yang ditetapkan padaTahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar100termasukberhasildengan
kategoripenilaian sangatbaik. Realisasiindikator kinerjapersentasepeningkatansarana danprasarana perhubungan
kominfodihitungsebagaiberikut: Peningkatan sarana prasarana
perhubungan kominfo Penjumlahan Rambu, Marka dan
Ketersediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tanah Datar
PersentasepeningkatanSaranadanPrasaranaPerhubunganKominfodari tahun2012
hingga Tahun 2015 dapatdilihatpada tabel3.3.73.
Tabel3.3.73 RealisasiIndikatorKinerjaPersentasepeningkatanSaranadanPrasaran
aPerhubunganKominfoTahun 2015
N o
Uraian Satua
n 2012
2013 2014
2015 Realisas
i s.d 2015
1 2
3 4
Rambu Marka
Warning Light Penerangan
Jalan Umum PJU
Unit m
2
tiang unit
967 5.780
180 1.017
7482 1
233 1.10
5 9186
1 461
1.211 1129
3 2
4300 33741
4 4000
1. Persentase capaian indikator Cakupan fasilitas Perlengkapan Jalan yang terdiri dari Rambu, Marka, Warning Light, dan ZOSS dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Jumlah rambu, target pada tahun 2012 sebesar 967 unitdari target yang ditetapkan, terealisasi sebanyak 953 unit dengan tingkat capaian 98,55.
Tahun 2013ditargetkan sebanyak 1.017 unit, terealisasi sebanyak 1003, dengan tingkat capaian 98,62 . Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.117
unit, terealisasi sebanyak 1.105 dengan tingkat capaian 98,96 . Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 1.243 unit, terealisasi sebanyak 1.211
unit dengan tingkat capaian 98,23 .
173
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Peningkatan ini didukung dengan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui kegiatan pengadaan rambu dengan
anggaran sebesar Rp. 239.420.000,- dan terealisasi sebesar RP 235.170.800 atau 98,22 .
Penambahan rambu lalu lintas di jalan kabupaten setiap tahunnya melalui alokasi DAK Kabupaten Bidang Perhubungan Darat.
b. Marka, target pada tahun 2012 seluas 5.163 m
2
,teralisasi 5.780 dengan tingkat capaian 111,95 . Tahun 2013 ditargetkan seluas 6.163 m
2,
terealisasi 7.482
m
2
dengan tingkat capaian 121,40 . Tahun 2014 ditargetkan seluas 7.163 m
2,
terealisasi seluas 9.186 dengan tingkat capaian 128,24 . Dan pada tahun 2015 ditargetkan seluas 8.163,
terealisasi 11.293 dengan tingkat capaian 138,34 . Peningkatan ini didukung dengan program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas melalui kegiatan pengadaan marka dengan anggaran sebesar Rp. 501.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 422.496.000 atau 84,21 .
Penambahan marka lalu lintas di jalan kabupaten setiap tahunnya melalui alokasi DAK Kabupaten Bidang Perhubungan Darat.
c. Jumlah Warning Light,Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 1 tiang
,
terealisasi 1 tiang dengan tingkat capaian 100 . Tahun 2014 ditargetkansebanyak 1
tiang
,
terealisasi 1 tiang dengan tingkat capaian 100 Dan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 tiang
,
terealisasi 2 tiang dengan tingkat capaian 100 Peningkatan ini didukung dengan program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas melalui kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas anggaran sebesar Rp. 104.811.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.104.090.000 atau 99,31 . Penambahan warning light dianggarakan melalui alokasi DAK Kabupaten
Bidang Perhubungan Darat.
Daritabeldi atasdapat dilihat,realisasidancapaianindikatorkinerjaTahun 2015tidak dapatdibandingkan denganrealisasicapaiankinerjatahun 2012-2014.Halinidisebabkan
karenapadaTahun 2015 dilakukanperubahanindikatorkinerjasasaranstrategis.Halini sesuaidengankebijakan pemerintahKabupaten Tanah Dataruntuk menyempurnakan
dokumenAkuntabilitaskinerjaKabupaten Tanah DatarTahun 2015,untuk meningkatkan
174
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
kualitaspenerapan SistemAkuntabilitasdiLingkungan PemerintahKabupaten Tanah Datar.
Realisasiindikator kinerjaPersentasePeningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kominfo
sebesar 68.50dibandingkandengantargettahun2015 sebesar75,
menunjukkan bahwa untuk mencapai target di tahun 2015 dibutuhkan peningkatansebesar6,5darirealisasiTahun
2015.Olehkarenaitu,pencapaiantarget2015masih bisa
diwujudkan denganupaya
yangoptimal dariPemerintah Kabupaten Tanah Datar.
TUJUAN 3.4 TERWUJUDNYA KESIAPAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERKESINAMBUNGAN
Untuk mencapaitujuan Terwujudnya Kesiapan Daerah Dalam Penanggulangan BencanaDan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkesinambunganhasilyang akan
dicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut:
SASARAN STRATEGIS 3.4.1 : MENINGKATNYA PENGETAHUAN
DAN KESIAPSIAGAAN
MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
Tabel 3.3.74 Realisasi Meningkatnya Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat
Dalam Penanggulangan Bencana N
o. Indikator Kinerja