Persentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baik

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 80 80 80 80 80 2. Kondisi Jalan: a. Baik Mantap sedang Km 714,75 737,32 746,82 815,0 1 847,8 e. RusakRusak Berat Tidak Mantap Km 694,05 671,49 661,98 593,79 561,00 Jumlah Km 1.408, 80 1.408, 80 1.408, 80 1.408, 80 1.408, 80 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjaJumlahtelahdisediakananggaranyang sebesarRp. 18.531.735.000,- terealisasisebesarRp.17.316.258.317,-atau93,44.Artinya, terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 6,56 atausecara absolutsebesar Rp. 1.215.476.683,- Program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatannya pembangunan peningkatan jalan.

b. Persentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baik

Daritabel3.3.97dapatdilihat, indikatorkinerjaPersentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baik Tahun 2015target14,71 35 km dapatterealisasisebesar14,7135 km dengantingkatcapaian sebesar 100, termasuk berhasil dengan kategoripenilaian keberhasilansangat baik. Upaya peningkatan kualitas jembatan ini dilakukan melalui rehabilitasi jembatan gantung menjadi jembatan rangka atau jembatan beton, pengecatan jembatan, dan pelebaran jembatan. Total jembatan sampai dengan tahun2015 sebanyak 238 unit dengan panjang jembatan sebesar 2.019,6 m. Tabel 3.3.70 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase Peningkatan 133 168 203 238 100 100 100 100 170 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Jembatan Berkualitas Baik UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjaPersentase Peningkatan Jembatan Berkualitas Baiktelahdisediakananggaranyang sebesarRp.1.090.000.000,-terealisasisebesarRp.1.086.617.500,-atau99,69.Artinya, terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 0,31 atausecara absolutsebesar Rp. 3.382.500,- ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogram rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatannya rehabilitasipemeliharaan jembatan SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Dan Irigasi adalah Persentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi, yang dihitung dengan membandingkan daerah irigasi yang direhabilitasi dengan total daerah irigasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar Realisasiindikatorkinerjadihitungdengan sebagaiberikut: Persentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi : 55 635 x 100 = 8,67 Daritabel3.3.97dapatdilihat, indikatorkinerjaPersentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi Tahun 2015target8,67 55 Daerah Irigasi dapatterealisasisebesar8,6755 Daerah Irigasi dengantingkatcapaian sebesar 100, termasuk berhasil dengan kategoripenilaian keberhasilansangat baik. Upaya peningkatan kualitas irigasi ini dilakukan melalui rehabilitasi atau perbaikan jarngan irigasi yang ada. Total irigasi sampai dengan tahun2015 sebanyak 635 Daerah Irigasi. Tabel 3.3.71 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 171 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 1 Persentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi 8,67 100 UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjaPersentase Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi telahdisediakananggaran sebesarRp.6.184.927.000,-terealisasisebesarRp. 5.954.460.112,-atau96,27.Artinya, terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 3,73 atausecara absolutsebesar Rp. 230.466.888,- ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogram pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. SASARAN STRATEGIS 3.3.3 : PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGANKOMINFO Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jalan dan Jembatanterdiri atas 2 dua indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut: Tabel.3.3.72 CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1 N o. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan : a. Rambu jalan b. Marka jalan c. Penerangan jalan 126 9.970 15,75 126 9.970 15,75 100 100 100 172 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 umum Rata-rata Capaian indikator 100 Daritabel3.3.dapatdilihat,indikatorkinerjapersentasepeningkatan saranadan prasaranaperhubungankominfodapat terealisasi sesuai ditarget yang ditetapkan padaTahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar100termasukberhasildengan kategoripenilaian sangatbaik. Realisasiindikator kinerjapersentasepeningkatansarana danprasarana perhubungan kominfodihitungsebagaiberikut: Peningkatan sarana prasarana perhubungan kominfo Penjumlahan Rambu, Marka dan Ketersediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tanah Datar PersentasepeningkatanSaranadanPrasaranaPerhubunganKominfodari tahun2012 hingga Tahun 2015 dapatdilihatpada tabel3.3.73. Tabel3.3.73 RealisasiIndikatorKinerjaPersentasepeningkatanSaranadanPrasaran aPerhubunganKominfoTahun 2015 N o Uraian Satua n 2012 2013 2014 2015 Realisas i s.d 2015 1 2 3 4 Rambu Marka Warning Light Penerangan Jalan Umum PJU Unit m 2 tiang unit 967 5.780 180 1.017 7482 1 233 1.10 5 9186 1 461 1.211 1129 3 2 4300 33741 4 4000 1. Persentase capaian indikator Cakupan fasilitas Perlengkapan Jalan yang terdiri dari Rambu, Marka, Warning Light, dan ZOSS dapat diuraikan sebagai berikut: a. Jumlah rambu, target pada tahun 2012 sebesar 967 unitdari target yang ditetapkan, terealisasi sebanyak 953 unit dengan tingkat capaian 98,55. Tahun 2013ditargetkan sebanyak 1.017 unit, terealisasi sebanyak 1003, dengan tingkat capaian 98,62 . Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.117 unit, terealisasi sebanyak 1.105 dengan tingkat capaian 98,96 . Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 1.243 unit, terealisasi sebanyak 1.211 unit dengan tingkat capaian 98,23 . 173 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Peningkatan ini didukung dengan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui kegiatan pengadaan rambu dengan anggaran sebesar Rp. 239.420.000,- dan terealisasi sebesar RP 235.170.800 atau 98,22 . Penambahan rambu lalu lintas di jalan kabupaten setiap tahunnya melalui alokasi DAK Kabupaten Bidang Perhubungan Darat. b. Marka, target pada tahun 2012 seluas 5.163 m 2 ,teralisasi 5.780 dengan tingkat capaian 111,95 . Tahun 2013 ditargetkan seluas 6.163 m 2, terealisasi 7.482 m 2 dengan tingkat capaian 121,40 . Tahun 2014 ditargetkan seluas 7.163 m 2, terealisasi seluas 9.186 dengan tingkat capaian 128,24 . Dan pada tahun 2015 ditargetkan seluas 8.163, terealisasi 11.293 dengan tingkat capaian 138,34 . Peningkatan ini didukung dengan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui kegiatan pengadaan marka dengan anggaran sebesar Rp. 501.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 422.496.000 atau 84,21 . Penambahan marka lalu lintas di jalan kabupaten setiap tahunnya melalui alokasi DAK Kabupaten Bidang Perhubungan Darat. c. Jumlah Warning Light,Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 1 tiang , terealisasi 1 tiang dengan tingkat capaian 100 . Tahun 2014 ditargetkansebanyak 1 tiang , terealisasi 1 tiang dengan tingkat capaian 100 Dan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 tiang , terealisasi 2 tiang dengan tingkat capaian 100 Peningkatan ini didukung dengan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas anggaran sebesar Rp. 104.811.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.090.000 atau 99,31 . Penambahan warning light dianggarakan melalui alokasi DAK Kabupaten Bidang Perhubungan Darat. Daritabeldi atasdapat dilihat,realisasidancapaianindikatorkinerjaTahun 2015tidak dapatdibandingkan denganrealisasicapaiankinerjatahun 2012-2014.Halinidisebabkan karenapadaTahun 2015 dilakukanperubahanindikatorkinerjasasaranstrategis.Halini sesuaidengankebijakan pemerintahKabupaten Tanah Dataruntuk menyempurnakan dokumenAkuntabilitaskinerjaKabupaten Tanah DatarTahun 2015,untuk meningkatkan 174 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 kualitaspenerapan SistemAkuntabilitasdiLingkungan PemerintahKabupaten Tanah Datar. Realisasiindikator kinerjaPersentasePeningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kominfo sebesar 68.50dibandingkandengantargettahun2015 sebesar75, menunjukkan bahwa untuk mencapai target di tahun 2015 dibutuhkan peningkatansebesar6,5darirealisasiTahun 2015.Olehkarenaitu,pencapaiantarget2015masih bisa diwujudkan denganupaya yangoptimal dariPemerintah Kabupaten Tanah Datar. TUJUAN 3.4 TERWUJUDNYA KESIAPAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN Untuk mencapaitujuan Terwujudnya Kesiapan Daerah Dalam Penanggulangan BencanaDan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkesinambunganhasilyang akan dicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut: SASARAN STRATEGIS 3.4.1 : MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Tabel 3.3.74 Realisasi Meningkatnya Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana N

o. Indikator Kinerja