LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
d. Persentase Peningkatan
VolumeUsahaKoperasi
Daritabel3.3.53dapat dilihat, indikatorkinerja persentasepeningkatanvolumeusaha
koperasitarget 15terealisasisebesar 20,37dengan capaian kinerja sebesar 135,80 dengankategorikeberhasilansangat baik.
Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha
koperasidiukur berdasarkandokumenlaporanDinasKoperasi Kabupaten Tanah Datar.
Realisasidancapaian indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusahakoperasi
tahun2011-2014 dapat dilihatpada tabel 3.3.80.
Tabel3.3.63 RealisasidanCapaianPersentasePeningkatanVolumeUsahaKoperasiTahu
n2011-2015
No. Indikator Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012 2013
2014 2015 2012
2013 2014
2015
1
Persentase peningkatan
volumeusahak operasi
0,20 135,58
Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjapersentasepeningkatanvolume usahakoperasitahun2013-2015
menunjukkan trendberfluktuasi.Sedangkan
capaian indikatorkinerja2015 sebesar135,80
belumdapatdibandingkan dengantahun sebelumnyakarena
indikatorkinerjainibarudiukurTahun 2015sebagaihasil
penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2015.
Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha koperasiTahun 2015 sebesar0,2dibandingkandengantargettahun2015sebesar0,15,
menunjukkan realisasiindikatorkinerjaTahun
2015telahdiatastargetyangditetapkantahun2015.Untukitu,penetapantargettahun2015a kandikajikembaliuntukdisesuaikandengan dana yang tersedia dalamAPBD Kabupaten
Tanah Datar tahun2015.
162
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Peningkatanvolumeusahakoperasimencerminkankinerjausahakoperasi, baikkoperasi
sektor riil maupun koperasi simpan pinjam. Kinerja usaha koperasi dipengaruhi oleh faktorinternalsepertipartisipasianggota,usahayang memberikan manfaat bagianggota,
efisiensi dan efektivitas, dan faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial budaya, IPTEK, informasi, etika danhukumbisnis.
PadaTahun 2015terjadipeningkatanyangcukupsignifikandibandingkandengantahun
2013disebabkankarena meningkatnyapermodalankoperasibaikyang
berasaldari anggotamaupundarimodalluar
sepertiKredit UsahaRakyat
Perbankan,LembagaPembiayaanDana Bergulir Kementrian Koperasi dan UMKM,CSRPKBL BUMNdanBUMD.
UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjapersentasepeningkatan volume usahakoperasitelahdisediakananggaranyang
sebesarRp.178.823.000,-terealisasisebesarRp.177.975.000,-atau99,53 .Artinya,
terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 0,47 atausecara absolutsebesar Rp.848.000,-
ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogramPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah telah menunjang capaian indikator
kinerja ini.
SASARAN STRATEGIS 3.1.5. BERKEMBANGNYA KEPARIWISATAAN DAERAH
Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilanpencapaian sasaran
strategismeningkatnyawisatawannusantara danmancanegaraadalahpersentase
peningkatanwisatawandalamdanluarnegeri.Realisasidancapaianindikatortersebuttercan tumpada tabel 3.3.89.
Tabel3.3.64 CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis4.3.1
No .
Indikator Kinerja Target
Realisasi Capaian
1. Persentase Peningkatan
wisatawandalamdan luar negeri
1.000.000 orang
984.929 orang 98,50
163
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Daritabel3.3.89dapatdilihat,capaianindikator kinerjapersentasepeningkatanjumlah
wisatawandalamdanluarnegeriadalah sebesar98,50.Sesuai
dengankategori penilaiankeberhasilankegagalanyang ditetapkan,keberhasilanpencapaian
sasaran
strategis4.3.1.termasukkategori sangat baik.
Realisasipersentase peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri dihitung sebagaiberikut:
Jumlah Peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri
984.9292 1.000 .000
× 100 =98,50
Realisasidancapaianindikatorkinerja persentase peningkatanwisatawandalamdanluar negeritahun2011-2014 tercantumpada tabel 3.3.90.
Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan
WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011- 2014
No. Indikator
Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012
2013 2014
2015 2012
2013 2014
2015
1 Persentase
peningkatan wisatawan
dalam danluar negeri
210.290 275.93 5
926.300 984.929 84,22 27,60 92,63
98,50
Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase
peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkan
trendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun
2015 mengalami kenaikan yang tinggi.
164
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Object 114
Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat
menyediakan anggaran programkegiatan sebesar Rp. 2.801.366.250,-, realisasiRp. 2.254.109.841,-
atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,-
Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan :
a. Pengembangan objek wisata unggulan b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri d. Eventlomba bidang kepariwisataan
TUJUAN 3.2 TERWUJUDNYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Untuk mencapaitujuan tersebut diatas,hasilyang akan dicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut:
SASARAN STRATEGIS 3.2.1 :MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN
165
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguranterdiri atas 2 dua indikator
kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:
Tabel.3.3.66 CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1
N o.
Indikator Kinerja Target
Realisasi Capaian
1. Tingkat Pengangguran