Persentase Peningkatan BAB III

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

d. Persentase Peningkatan

VolumeUsahaKoperasi Daritabel3.3.53dapat dilihat, indikatorkinerja persentasepeningkatanvolumeusaha koperasitarget 15terealisasisebesar 20,37dengan capaian kinerja sebesar 135,80 dengankategorikeberhasilansangat baik. Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha koperasidiukur berdasarkandokumenlaporanDinasKoperasi Kabupaten Tanah Datar. Realisasidancapaian indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusahakoperasi tahun2011-2014 dapat dilihatpada tabel 3.3.80. Tabel3.3.63 RealisasidanCapaianPersentasePeningkatanVolumeUsahaKoperasiTahu n2011-2015 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase peningkatan volumeusahak operasi 0,20 135,58 Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjapersentasepeningkatanvolume usahakoperasitahun2013-2015 menunjukkan trendberfluktuasi.Sedangkan capaian indikatorkinerja2015 sebesar135,80 belumdapatdibandingkan dengantahun sebelumnyakarena indikatorkinerjainibarudiukurTahun 2015sebagaihasil penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2015. Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha koperasiTahun 2015 sebesar0,2dibandingkandengantargettahun2015sebesar0,15, menunjukkan realisasiindikatorkinerjaTahun 2015telahdiatastargetyangditetapkantahun2015.Untukitu,penetapantargettahun2015a kandikajikembaliuntukdisesuaikandengan dana yang tersedia dalamAPBD Kabupaten Tanah Datar tahun2015. 162 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Peningkatanvolumeusahakoperasimencerminkankinerjausahakoperasi, baikkoperasi sektor riil maupun koperasi simpan pinjam. Kinerja usaha koperasi dipengaruhi oleh faktorinternalsepertipartisipasianggota,usahayang memberikan manfaat bagianggota, efisiensi dan efektivitas, dan faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial budaya, IPTEK, informasi, etika danhukumbisnis. PadaTahun 2015terjadipeningkatanyangcukupsignifikandibandingkandengantahun 2013disebabkankarena meningkatnyapermodalankoperasibaikyang berasaldari anggotamaupundarimodalluar sepertiKredit UsahaRakyat Perbankan,LembagaPembiayaanDana Bergulir Kementrian Koperasi dan UMKM,CSRPKBL BUMNdanBUMD. UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjapersentasepeningkatan volume usahakoperasitelahdisediakananggaranyang sebesarRp.178.823.000,-terealisasisebesarRp.177.975.000,-atau99,53 .Artinya, terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 0,47 atausecara absolutsebesar Rp.848.000,- ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogramPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah telah menunjang capaian indikator kinerja ini. SASARAN STRATEGIS 3.1.5. BERKEMBANGNYA KEPARIWISATAAN DAERAH Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilanpencapaian sasaran strategismeningkatnyawisatawannusantara danmancanegaraadalahpersentase peningkatanwisatawandalamdanluarnegeri.Realisasidancapaianindikatortersebuttercan tumpada tabel 3.3.89. Tabel3.3.64 CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis4.3.1 No . Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Persentase Peningkatan wisatawandalamdan luar negeri 1.000.000 orang 984.929 orang 98,50 163 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Daritabel3.3.89dapatdilihat,capaianindikator kinerjapersentasepeningkatanjumlah wisatawandalamdanluarnegeriadalah sebesar98,50.Sesuai dengankategori penilaiankeberhasilankegagalanyang ditetapkan,keberhasilanpencapaian sasaran strategis4.3.1.termasukkategori sangat baik. Realisasipersentase peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri dihitung sebagaiberikut: Jumlah Peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri 984.9292 1.000 .000 × 100 =98,50 Realisasidancapaianindikatorkinerja persentase peningkatanwisatawandalamdanluar negeritahun2011-2014 tercantumpada tabel 3.3.90. Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011- 2014 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeri 210.290 275.93 5 926.300 984.929 84,22 27,60 92,63 98,50 Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkan trendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi. 164 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Object 114 Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat menyediakan anggaran programkegiatan sebesar Rp. 2.801.366.250,-, realisasiRp. 2.254.109.841,- atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,- Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan : a. Pengembangan objek wisata unggulan b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri d. Eventlomba bidang kepariwisataan TUJUAN 3.2 TERWUJUDNYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Untuk mencapaitujuan tersebut diatas,hasilyang akan dicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut: SASARAN STRATEGIS 3.2.1 :MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN 165 LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguranterdiri atas 2 dua indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut: Tabel.3.3.66 CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1 N o. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Tingkat Pengangguran