76 ≤ 90 51 ≤ 65 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang

Kota Palembang Tahun No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 ≥ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90

Tinggi 3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65

Rendah 5. ≤ 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 tahun 2010 Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Terwujudnya kemandirian keuangan daerah 1 Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah PAD 100 99,46 99,46 2 Rasio Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap realisasi pendapatan 26 25,69 98,80 2 Pemerintah yang efektif, bersih dan bebas KKN 1 Indeks Persepsi Korupsi IPK 5,2 skor 2 Skor Evaluasi SAKIP Kota Palembang B B 100 3 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang WTP WTP 100 3 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 8,76 5,01 57,19 4 Meningkatnya Nilai Investasi 1 Jumlah Investor berskala Nasional PMDNPMA 32 perusahaan 20 perusahaan 62,5 2 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDNPMA 3.175.252.000.000 14.069.354.873.512 433 5 Meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat 1 Kontribusi sektor PDRB terhadap PDRB 16 12,80 80 6 Penurunan angka pengangguran 1 Tingkat Pengangguran terbuka 9,5 9,5 100 2 Angka Partisipasi angkatan kerja per 1000 66,5 62,9 94,58 7 Berkembangnya koperasi, usaha kecil,dan menengah 1 Persentase koperasi aktif 75,33 75,72 100,52 2 Persentase usaha mikro dan kecil aktif 89 85 95,51 3 Rasio UMK yang menjadi usaha menengah 24 15 62,5 8 Meningkatnya ketahanan pangan 1 Ketersediaan pangan utama 92 99,79 108,5 9 Meningkatnya hasil produksi perikanan 1 Produksi perikanan 12.130 ton 7.853 ton 64.7 10 Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota 1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RT RW 99,91358 99,91358 100 Kota Palembang Tahun yang telah ditetapkan 11 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup pemukiman 1 Persentase cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik 75 73,95 98,6 2 Persentase Penanganan Sampah 90 77,85 86,5 3 Pengurangan titik genangan 62 titik 81 titik 130,64 12 Meningkatnya Aksebilitas lalu lintas 1 Waktu tempuh per 100 Kilometer 5,4 jam 5,6 jam 96,29 13 Tersediannya angkutan publik yang layak dan terjangkau 1 Cakupan pelayanan angkutan umum terhadap jaringan jalan kota yang tersedia 84 83,90 99,88 14 Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat 1 Penduduk yang berusia 15 tahun melek huruf tidak buta aksara 85 100 117,64 2 Angka Partisipasi Murni APM SDMIPaket A 99,54 98,84 99,29 3 Angka Partisipasi Murni APM SMPMTSPaket B 99,54 96,64 97,08 4 Angka Partisipasi Murni APM SMA SMK MA Paket C 95,05 93,34 98,20 5 Angka Putus Sekolah APS SDMI 0,40 0,04 190 6 Angka Putus Sekolah APS SMPMTs 0,15 0,00 200 7 Angka Putus Sekolah APS SMASMKMA 0,16 0,42 -62,5 8 Angka kelulusan AL SDMI 99,93 99,12 99,18 9 Angka kelulusan AL SMPMTs 99,93 94,21 94,27 10 Angka kelulusan AL SMASMKMA 99,92 69,24 69,29 11 Angka melanjutkan AM dari SDMI ke SMPMTS 95,15 104,80 110,14 12 Angka melanjutkan AM dari SMPMTS ke SMASMKMA 100 68,29 68,29 13 Rata-rata lama sekolah 13,5 14,59 108,07 15 Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat 1 Angkajumlah balita dengan gizi buruk prevalensi gizi buruk 0,9 0,012 197,77 2 AngkaJumlah kematian bayi 231.000 KH 0,991000KH 195,69 3 Angkajumlah kematian ibu 102100.000 47,9 153,03 16 Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara 1 Rata -rata lama kunjungan wisatawan 2 hari 3 hari 150 2 Jumlah Wisatawan 330.000 jiwa 1.732.303 jiwa 524,94 Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih rinci pada matrik pengukuran kinerja.

B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja