Kota Palembang Tahun
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1.
91 ≥ Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90
Tinggi 3.
66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65
Rendah 5.
≤ 50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri 54 tahun 2010
Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi
Capaian
1 Terwujudnya
kemandirian keuangan daerah
1 Rasio realisasi
Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap
potensi Pendapatan Asli Daerah PAD
100
99,46 99,46
2 Rasio Pendapatan Asli
Daerah PAD terhadap realisasi pendapatan
26
25,69 98,80
2 Pemerintah yang
efektif, bersih dan bebas KKN
1 Indeks Persepsi
Korupsi IPK 5,2 skor
2 Skor Evaluasi SAKIP
Kota Palembang B
B 100
3 Opini Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Palembang
WTP WTP
100 3
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
Daerah 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
8,76 5,01
57,19 4
Meningkatnya Nilai Investasi
1 Jumlah Investor
berskala Nasional PMDNPMA
32 perusahaan 20 perusahaan 62,5
2 Jumlah Nilai Investasi
berskala Nasional PMDNPMA
3.175.252.000.000 14.069.354.873.512
433 5
Meningkatnya kegiatan perdagangan
masyarakat 1
Kontribusi sektor PDRB terhadap PDRB
16 12,80
80 6
Penurunan angka pengangguran
1 Tingkat Pengangguran
terbuka 9,5
9,5 100
2 Angka Partisipasi
angkatan kerja per 1000
66,5 62,9
94,58 7
Berkembangnya koperasi, usaha
kecil,dan menengah 1
Persentase koperasi aktif 75,33
75,72 100,52
2 Persentase usaha mikro
dan kecil aktif 89
85 95,51
3 Rasio UMK yang menjadi
usaha menengah 24
15 62,5
8 Meningkatnya ketahanan
pangan 1
Ketersediaan pangan utama
92 99,79
108,5
9 Meningkatnya hasil
produksi perikanan 1
Produksi perikanan 12.130 ton
7.853 ton 64.7
10 Meningkatnya
kepatuhan terhadap perda tata ruang kota
1 Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan RT RW
99,91358 99,91358
100
Kota Palembang Tahun
yang telah ditetapkan
11 Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup pemukiman
1 Persentase cakupan
Pengelolaan Air Limbah Domestik
75 73,95
98,6 2
Persentase Penanganan Sampah
90 77,85
86,5 3
Pengurangan titik genangan
62 titik 81 titik
130,64
12 Meningkatnya Aksebilitas
lalu lintas 1
Waktu tempuh per 100 Kilometer
5,4 jam 5,6 jam
96,29
13 Tersediannya angkutan
publik yang layak dan terjangkau
1 Cakupan pelayanan
angkutan umum terhadap jaringan jalan
kota yang tersedia 84
83,90 99,88
14 Meningkatnya mutu
pendidikan masyarakat 1
Penduduk yang berusia 15 tahun melek huruf
tidak buta aksara 85
100
117,64 2
Angka Partisipasi Murni APM SDMIPaket A
99,54
98,84
99,29 3
Angka Partisipasi Murni APM SMPMTSPaket
B 99,54
96,64
97,08 4
Angka Partisipasi Murni APM SMA SMK MA
Paket C 95,05
93,34
98,20 5
Angka Putus Sekolah APS SDMI
0,40
0,04
190 6
Angka Putus Sekolah APS SMPMTs
0,15
0,00
200 7
Angka Putus Sekolah APS SMASMKMA
0,16
0,42
-62,5 8
Angka kelulusan AL SDMI
99,93
99,12
99,18 9
Angka kelulusan AL SMPMTs
99,93
94,21
94,27 10
Angka kelulusan AL SMASMKMA
99,92
69,24
69,29 11
Angka melanjutkan AM dari SDMI ke SMPMTS
95,15
104,80
110,14 12
Angka melanjutkan AM dari SMPMTS ke
SMASMKMA 100
68,29
68,29 13
Rata-rata lama sekolah 13,5
14,59
108,07
15 Meningkatnya mutu
kesehatan masyarakat 1
Angkajumlah balita dengan gizi buruk
prevalensi gizi buruk 0,9
0,012 197,77
2 AngkaJumlah
kematian bayi 231.000 KH
0,991000KH 195,69
3 Angkajumlah kematian
ibu 102100.000
47,9 153,03
16 Meningkatnya
kunjungan wisatawan domestik dan
mancanegara 1
Rata -rata lama kunjungan wisatawan
2 hari 3 hari
150 2
Jumlah Wisatawan 330.000 jiwa
1.732.303 jiwa 524,94
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih rinci pada matrik pengukuran kinerja.
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja