Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015

2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2013

+ , in - . n 1 i 1 ik - 2 3 m u 1- 1 - n 45- 6 r - 7- ro 78 - 9 : pro 7 8 -9 y - 2 7 1; 5 - s -2- -2 untuk m nj -5-2 k - 2 urus -2 p n 1 ; 1 ik - 2 -1 - 5-6 s = - 7 - ; = rikut ? ro 7 8 - 9 n 1 i 1 ik -2 n - A s ;- , in ;B C ? ro 78 -9 w - D ; = = 0 5-D - 8 p n 1 ; 1 ik - 2 1 - . - r s m = ;5-2 t - 6 un E t - 6 un B F ? ro 78 - 9 p n 1 i 1 ik - 2 m n n 7 - 6B G ? ro 7 r - 9 p n 1 i 1 ik -2 non H orm - 5B I ? ro 7 8 -9 p nin 7- J - n m utu p n 1;1 ik -2 1- n t n - 7 - k p n 1 i 1 ik -2 B 6 Program peningkatan pelayanan pendidikan; 7 Program Pemantapan mutu dan relevansi pendidikan; 8 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 160.487.790.304,93,- terealisasi sebesar Rp. 144.644.576.047,- atau sebesar 89,62. 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 3 Program Perbaikan Kualitas Pelayanan informasi; dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.528.806.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.484.506.763,- atau sebesar 97,10. 3. Dinas Kesehatan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program obat dan perbekalan kesehatan; 2 Program upaya kesehatan masyarakat; 3 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 4 Program Pengawasan obat dan makanan; 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 6 Program perbaikan gizi masyarakat; 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 K K L M 6 dan prasarana puskesmaspustu dan jaringannya; 11 Program Pelayanan Kesehatan AnakBalita; 12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 13 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 57.735.316.452,- terealisasi sebesar Rp. 57.735.316.452,- atau 90,80. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS RS Jiwa RS Paru-paru RS Mata; 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.641.347.360,- terealisasi sebesar Rp. 4.763.698.110,- atau 94,13. 5. Badan Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.556.006.000,- terealisasi sebesar 1.492.065.120,- atau 95,89. 6. Dinas Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-Gorong; 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 5 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 6 Program RehabilitasiPemeliharaan TaludBrojong; 7 Program RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 N N O PQ RS n T S m UV W T V n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 9 Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Baru; 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan; 11 Program Pengembangan Pemukiman; 12 Program Prasarana dan Sarana Persampahan ; 13 Program Pembangunan Infratruktur Pedesaan; 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 15 Program Pengendalian Banjir; 16 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS; 17 Program Pengentasan Kemiskinan; 18 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 274.189.269.100,- terealisasi sebesar Rp. 237.360.471.318,- atau 86,57. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pengembangan Data Informasi; 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam; 6 Program Perencanaan Tata Ruang; 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 8 Program Pengelolaan ruang Terbuka hijau RTH; 9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 10 Program Pemanfaatan Potensi sumberdaya Hutan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 13.430.114.400,- terealisasi sebesar Rp.11.180.715.356,- atau 83,25. 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 X X Y Z 8 Perhubungan; 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 6 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 21.142.153.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.373.840.359,- atau 82,18. 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Penataan Administrasi Bidang Kependudukan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 4.070.506.548,- terealisasi sebesar Rp.4.020.995.616,- atau 98,78. 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 2 Program Pembinaan unit Usaha Penduduk MiskinDesa Tertinggal; 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.301.462.300,- terealisasi sebesar Rp. 3.069.679.727,- atau 92,98. 11. Badan Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB . Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3 Program Perlindungan Anak; 4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 5 Program Keluarga Berencana; 6 Program Pelayanan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 [ [ \ ] _` ntr ab c ps d e f c n g a n ahgg ai ah y a h g j is c j i ak ah s c l c s ai m p n o n p 62.847.500,- terealisasi sebesar Rp. 4.068.298.448 atau 95,44. 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 4 Program Peningkatan Pengembangan Ekspor; 5 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri; 6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.157.178.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.950.262.873,- atau 95,02. 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 3 Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4 Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.438.934.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.174.589.011,- atau 92,31. 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kormban Bencana Alam; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.111.598.400,- terealisasi sebesar Rp. 976.682.150,- atau 87,86. 15. Satuan Polisi Pamong Praja Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Peningkatan Keamanan dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 q q r st uv ny w x w yw n z{ n |} un | w n ~  €  ro |‚ w m  v nin | k w ƒ wy „w ‚ wy w …w n  r w † w ‚ w yw  v n ‡ v | w ˆ w n ‰ w ˆ w Š w u v ‹ w }w ‚ w n ~ Œ €  ro | ‚ w x  v nin | }w ƒw n uw w † it w † „ um ‹ v r … w Š w Ž p w ‚ w ƒ ur ~  v n |wy w y | | w r w y y w y | … is v … { w }wy s v ‹ v s w ‚  p ‘ 8.167.115.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.824.784.213,- atau 95,81. 16. Sekretariat Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pendidikan Non Formal; 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Penendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 5 Program Penetapan Peraturan Perundang-undangan; 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 7 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan; 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 9 Program Peningkatan Kapasitas aparatur; 10 Program Pengembangan DataInformasi Perekonomian Daerah; 11 Program Pengembangan datainformasiStatistik Daerah; Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 12 Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keagamaan; 13 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; 14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWKDH Sumberdaya Komunikasi dan Informasi; 15 Program Pengembangan; 16 Program Penciptaan Kelembagaan Usaha yang Kondusif; 17 Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat; 18 Program Koordinasi Bidang Ekonomi; 19 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 99.289.906.998,05,- terealisasi sebesar Rp. 82.454.766.458,- atau 83,05. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 ’ ’ “ ”• – — ˜ ™š kr š t › œ › t ž š w › Ÿ š rw › ¡  ¢› Ÿ £ › ¡ y › ¤ ž › š r › ¥ ro ¦ œ › § ¨ pro ¦ œ › § y › Ÿ ¦ © ¢ › ¡ s › Ÿ› ¡ › Ÿ untuk m š n ª ›¢ › nk › Ÿ urus › n «š s š ¥› ¤ › Ÿ › © ›¢ ›¥ – ¬ ro ¦ œ › § š nin ¦ ¡ › ¤ › Ÿ «›­› ® it › ® ¯ š m °› ¦ › š rw › ¡ ¢ › Ÿ £ › ¡ y › ¤ ž › š r › ¥ ± ² ¬ ro ¦ œ › § š l › ³ › Ÿ› Ÿ ´© m inistr › ® i š rk › Ÿ tor › Ÿ ± µ ¬ ro ¦ œ › § š nin ¦ ¡ › ¤ › n ™› œ › Ÿ › r › s › œ › Ÿ › ´ p › œ › tur ± ¶ ¬ ro ¦ œ › § š nin ¦ ¡ › ¤› n ž isiplin ´ p › œ › tur ± · ¬ ro ¦ œ › § š nin ¦ ¡ › ¤ › n «› p ›® it ›® ™ um ° š r © › ³ › ´ p › œ › ¤ ur ± ž š n ¦ › Ÿ › Ÿ ¦¦ › r › Ÿ y › Ÿ ¦ © is š ©  › ¡ › Ÿ s š ° š s › œ £ p ˜ ² µ ˜ 688.404.200,- terealisasi sebesar Rp. 19.317.357.855,- atau 81,55. 18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 113.530.554.144,03 terealisasi sebesar Rp. 84.622.107.829,- atau 74,54. 19. Inspektorat Daerah Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara; 2 Program Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Program Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dengan anggaran yang disediakan sebesar 3.926.991.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.869.186.240,- atau 98,53. 20. Badan Kepegawaian dan Diklat Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 2 Program Pendidikan Kedinasan; 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 ¸ ¸ ¹ º» ¼½ ¾ ¾¼¿ ¼ ½ y ¼ n ¾ À is ÁÀ ¼Ã ¼ n s Á ÄÁ s ¼ r Å Æ 894.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.791.209.144,- atau 77,46. 21. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 702.405.500,- terealisasi sebesar Rp. 626.467.576,- atau 89,19. 22. Kecamatan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 2 Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat; Dengan anggaran yang disediakan masing-masing kecamatan sebagai berikut : • Kecamatan Lingga, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.950.889.516,- terealisasi sebesar Rp. 2.668.394.810,- atau 90,43 • Kecamatan Lingga Utara, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.287.684.155,19,- terealisasi sebesar Rp. 2.008.488.667,- atau 87,80 • Kecamatan Senayang, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.529.601.230,- terealisasi sebesar Rp. 2.298.912.363,- atau 90,88 • Kecamatan Singkep, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.648.835.552,96,- terealisasi sebesar Rp. 3.206.350.780,- atau 87,87 • Kecamatan Singkep Barat, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.760.379.261,- terealisasi sebesar Rp. 2.472.206.881,- atau 89,56 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 Ç Ç È ÉÊ • ËÌ ÍÎ Ï Î ÐÎ Ñ Ò Ì l Î Ó Î Ô Õ Î ÑÖ Ö Î Ô Î Ñ y ÎÑ Ö t Ì rs Ì ×ØÎ s Ì ÙÌ s Î Ô Ú p Û Ü Ý Þ Û Þ Þ Þ Û Þ Þ Þ Õ ß t Ì r Ì Î lis Î si s ÌÙ Ì s ÎÔ Ú p Û Ü à 8.279.199,- atau 93,79. • Kecamatan Lingga Timur, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 299.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 231.557.586,- atau 77,19. • Kecamatan Singkep Selatan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 559.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 544.718.400,- atau 97,40. • Kecamatan Singkep Pesisir, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.518.085 Atau 80,51. 23. Kelurahan Program-program yang dilaksanakan adalah Program Rutin Perkantoran dengan realisasi sebagai berikut : • Kelurahan Pancur, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 292.500.000,- terealisasi Rp. 281.536.200,- atau 96,25. • Kelurahan Daek, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 306.837.000,- terealisasi Rp. 299.595.157,- atau 97,64. • Kelurahan Dabo Lama, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 359.709.600,- terealisasi Rp. 352.233.755,- atau 97,92. • Kelurahan Dabo , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 391.685.600,- terealisasi Rp. 380.808.070,- atau 97,22. • Kelurahan Senayang , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 246.385.600,- terealisasi Rp. 237.526.569,- atau 96,40. • Kelurahan Raya , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 305.142.000,- terealisasi 300.915.394,- atau 98,61. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 á á â ãä å æ ç èéê é n ëì n é n éí é n î o ê éï ê é n ë ì rizinan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 2 Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi investasi; 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Dengan anggaran sebesar Rp. 4.668.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.457.452.500,- atau 95,49. 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; Dengan anggaran sebesar Rp. 4.192.294.250,- terealisasi sebesar Rp. 3.785.070.729,- atau 90,29. 26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Pengembangan Nilai Budaya, 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 7 Program Pengembangan Destinasi Prasarana Pariwisata; 8 Program Pembangunan Kemitraan; Dengan anggaran sebesar Rp. 11.219.636.300,- terealisasi sebesar Rp. 11.070.662.606,- atau 98,67. 26. Dinas Kelautan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Ari Payau dan Air Tawar; 2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 3 Program Pengembangan Produksi Perikanan; 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 5 Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 7 Program Pembinaan Unit RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 ð ð ñ ò ò ó s ôõ ô ö÷ n ø u ø uk ù iskin ú û ÷ s ô ü ÷ rtin ýý ôþÿ û ÷ n ý ô n ô ýý ô ô s ÷ ÷ s ô p 6.882.475,- terealisasi sebesar Rp . 4.550.858.870,- atau 95,26. 26. Dinas Pertanian dan Kehutanan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan; 4 Program Penerapan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan; 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan; 6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan; 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 10 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Dengan anggaran sebesar Rp. 5.666.676.150,- terealisasi sebesar Rp. 4.975.662.361,- atau 87,81. 27. Dinas Pertambangan dan Energi Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Pengawasan Mineral dan Pertambangan Umum; 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Bidang Ketenagalistrikan ; 3 Program Rumah Layak Huni ; 4 Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan umum, air Bawah tanah dan pemukiman; Dengan anggaran sebesar Rp. 9.884.496.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.355.088.551,- atau 84,53. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 6

2.3.3 Akuntabilitas Anggaran