RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2013
+ ,
in
- .
n
1
i
1
ik
- 2 3
m u
1- 1 -
n
45- 6
r
- 7-
ro
78 - 9
:
pro
7 8 -9
y
- 2 7 1; 5
-
s
-2- -2
untuk m nj
-5-2
k
- 2
urus
-2
p n
1 ;
1
ik
- 2 -1 - 5-6
s
= -
7 - ;
=
rikut
?
ro
7 8 - 9
n
1
i
1
ik
-2
n
- A
s
;- ,
in
;B C
?
ro
78 -9
w
- D ; =
= 0 5-D - 8
p n
1 ;
1
ik
- 2 1 - .
-
r s m
= ;5-2
t
- 6
un
E
t
- 6
un
B F
?
ro
78 - 9
p n
1
i
1
ik
- 2
m n
n
7 - 6B
G ?
ro
7
r
- 9
p n
1
i
1
ik
-2
non
H
orm
- 5B I
?
ro
7 8 -9
p nin
7- J
-
n m utu p
n
1;1
ik
-2 1-
n t n
- 7
-
k p
n
1
i
1
ik
-2 B
6 Program peningkatan pelayanan pendidikan; 7
Program Pemantapan mutu dan relevansi pendidikan; 8 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 160.487.790.304,93,- terealisasi sebesar Rp. 144.644.576.047,- atau sebesar 89,62.
2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 3 Program
Perbaikan Kualitas Pelayanan informasi; dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.528.806.000,- terealisasi sebesar Rp.
1.484.506.763,- atau sebesar 97,10.
3. Dinas Kesehatan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program obat dan perbekalan kesehatan; 2 Program upaya kesehatan masyarakat; 3 Program promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 4 Program Pengawasan obat dan makanan; 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 6
Program perbaikan gizi masyarakat; 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan; 9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
K K L M
6
dan prasarana puskesmaspustu dan jaringannya; 11 Program Pelayanan Kesehatan AnakBalita; 12 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia; 13 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak; Dengan anggaran yang disediakan sebesar
57.735.316.452,- terealisasi sebesar Rp. 57.735.316.452,- atau 90,80.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS RS Jiwa RS Paru-paru RS Mata; 2 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan; 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.641.347.360,-
terealisasi sebesar Rp. 4.763.698.110,- atau 94,13.
5. Badan Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.556.006.000,- terealisasi sebesar
1.492.065.120,- atau 95,89.
6. Dinas Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-Gorong; 3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 5 Program Rehabilitasi Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan; 6
Program RehabilitasiPemeliharaan
TaludBrojong; 7
Program
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
N N O PQ
RS
n
T S
m
UV W T V
n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 8 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 9 Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Baru; 10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan; 11 Program Pengembangan Pemukiman; 12
Program Prasarana dan Sarana Persampahan ; 13 Program Pembangunan Infratruktur Pedesaan; 14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 15 Program Pengendalian Banjir; 16 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS;
17 Program Pengentasan Kemiskinan; 18 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp.
274.189.269.100,- terealisasi sebesar Rp. 237.360.471.318,- atau 86,57.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pengembangan Data Informasi; 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3 Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; 5 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumberdaya Alam; 6 Program Perencanaan Tata Ruang; 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 8
Program Pengelolaan ruang Terbuka hijau RTH; 9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 10 Program
Pemanfaatan Potensi sumberdaya Hutan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar
13.430.114.400,- terealisasi sebesar
Rp.11.180.715.356,- atau 83,25. 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
X X Y Z
8
Perhubungan; 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 4
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 6 Program
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 21.142.153.000,- terealisasi
sebesar Rp. 17.373.840.359,- atau 82,18.
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Penataan Administrasi Bidang Kependudukan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar
4.070.506.548,- terealisasi sebesar Rp.4.020.995.616,- atau 98,78.
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 2 Program Pembinaan unit Usaha Penduduk
MiskinDesa Tertinggal; 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 4 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.301.462.300,- terealisasi sebesar Rp. 3.069.679.727,- atau 92,98.
11. Badan Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 2 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3 Program Perlindungan Anak; 4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan; 5 Program Keluarga Berencana; 6 Program Pelayanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
[ [ \ ]
_`
ntr
ab c
ps
d e f c
n
g a
n
ahgg ai ah
y
a h g
j
is
c j
i
ak ah
s
c l c
s
ai m
p
n o
n p
62.847.500,- terealisasi sebesar Rp. 4.068.298.448 atau 95,44. 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi UMKM;
2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 4 Program Peningkatan Pengembangan Ekspor; 5
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri; 6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.157.178.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.950.262.873,- atau 95,02.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan; 3 Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4 Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan; Dengan anggaran
yang disediakan sebesar Rp. 3.438.934.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.174.589.011,- atau 92,31.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kormban Bencana Alam; Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp. 1.111.598.400,- terealisasi sebesar Rp. 976.682.150,- atau 87,86.
15. Satuan Polisi Pamong Praja Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Peningkatan Keamanan dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
q q r st
uv
ny
w x w yw
n
z{
n
|}
un
| w
n
~
ro
| w
m
v
nin
|
k
w wy w
wy w
w
n
r
w
w
w yw
v
n
v
| w
w
n
w
w
w
u v
w }w
w
n
~
ro
| w
x
v
nin
| }w w
n
uw w
it
w
um
v
r
w
w
p
w w
ur
~ v
n
|wy w y | |
w
r
w y
y
w y |
is
v
{ w }wy
s
v
v
s
w
p
8.167.115.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.824.784.213,- atau 95,81.
16. Sekretariat Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kesehatan adalah 1 Program Pendidikan Non Formal; 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur; 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Penendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 5 Program
Penetapan Peraturan Perundang-undangan; 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 7 Program Penataan Peraturan
Perundang- undangan; 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 9 Program Peningkatan Kapasitas aparatur; 10 Program
Pengembangan DataInformasi Perekonomian Daerah; 11 Program Pengembangan datainformasiStatistik Daerah; Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 12 Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keagamaan; 13
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; 14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWKDH Sumberdaya
Komunikasi dan Informasi; 15 Program Pengembangan; 16 Program Penciptaan Kelembagaan Usaha yang Kondusif; 17 Program
Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat; 18 Program Koordinasi Bidang Ekonomi; 19 Program Peningkatan Kapasitas
aparatur Pemerintah Desa;
Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 99.289.906.998,05,-
terealisasi sebesar Rp. 82.454.766.458,- atau 83,05.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
kr
t
t
w
rw
¡ ¢
£
¡
y
¤
r
¥
ro
¦
§
¨
pro
¦
§
y
¦ ©
¢ ¡
s
¡
untuk m
n
ª ¢
nk
urus
n
«
s
¥ ¤
© ¢ ¥
¬
ro
¦
§
nin
¦ ¡
¤
« ®
it
® ¯
m
° ¦
rw
¡
¢ £
¡
y
¤
r
¥
± ²
¬
ro
¦
§
l
³
´©
m inistr
®
i
rk
tor
± µ
¬
ro
¦
§
nin
¦ ¡
¤
n
r
s
´
p
tur
± ¶ ¬
ro
¦
§
nin
¦ ¡
¤
n
isiplin
´
p
tur
± · ¬
ro
¦
§
nin
¦ ¡
¤
n
«
p
®
it
®
um
°
r
©
³
´
p
¤
ur
±
n
¦
¦¦
r
y
¦
©
is
©
¡
s
°
s
£
p
²
µ
688.404.200,- terealisasi sebesar Rp. 19.317.357.855,- atau 81,55.
18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3 Program
Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp.
113.530.554.144,03 terealisasi sebesar Rp. 84.622.107.829,- atau 74,54.
19. Inspektorat Daerah Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Negara; 2 Program Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Program Pengembangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dengan anggaran yang disediakan sebesar 3.926.991.000,- terealisasi sebesar Rp.
3.869.186.240,- atau 98,53.
20. Badan Kepegawaian dan Diklat Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 2 Program Pendidikan Kedinasan; 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
¸ ¸ ¹ º»
¼½ ¾ ¾¼¿ ¼ ½
y
¼
n
¾ À
is
ÁÀ ¼Ã ¼
n s
Á ÄÁ
s
¼
r
Å Æ
894.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.791.209.144,- atau 77,46.
21. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 702.405.500,- terealisasi sebesar Rp. 626.467.576,- atau
89,19.
22. Kecamatan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru; 2 Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat; Dengan anggaran yang disediakan masing-masing
kecamatan sebagai berikut :
• Kecamatan Lingga, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.950.889.516,- terealisasi sebesar Rp. 2.668.394.810,- atau 90,43
• Kecamatan Lingga Utara, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.287.684.155,19,- terealisasi sebesar Rp. 2.008.488.667,- atau 87,80
• Kecamatan Senayang, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.529.601.230,- terealisasi sebesar Rp. 2.298.912.363,- atau 90,88
• Kecamatan Singkep, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
3.648.835.552,96,- terealisasi sebesar Rp. 3.206.350.780,- atau 87,87
• Kecamatan Singkep Barat, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.760.379.261,- terealisasi sebesar Rp. 2.472.206.881,- atau 89,56
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
Ç Ç È ÉÊ
•
ËÌ ÍÎ Ï Î ÐÎ Ñ
Ò Ì
l
Î Ó Î Ô Õ
Î ÑÖ Ö Î Ô
Î Ñ
y
ÎÑ Ö
t
Ì
rs
Ì ×ØÎ
s
Ì ÙÌ
s
Î Ô Ú
p
Û Ü Ý Þ
Û Þ Þ
Þ Û
Þ Þ Þ Õ
ß
t
Ì
r
Ì Î
lis
Î
si s
ÌÙ Ì
s
ÎÔ Ú
p
Û Ü
à
8.279.199,- atau 93,79.
• Kecamatan Lingga Timur, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
299.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 231.557.586,- atau 77,19.
• Kecamatan Singkep Selatan, anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 559.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 544.718.400,- atau 97,40.
• Kecamatan Singkep Pesisir, anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.518.085 Atau 80,51.
23. Kelurahan Program-program yang dilaksanakan adalah Program Rutin
Perkantoran dengan realisasi sebagai berikut :
• Kelurahan Pancur, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
292.500.000,- terealisasi Rp. 281.536.200,- atau 96,25.
• Kelurahan Daek, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
306.837.000,- terealisasi Rp. 299.595.157,- atau 97,64.
• Kelurahan Dabo Lama, anggaran yang tersedia sebesar Rp.
359.709.600,- terealisasi Rp. 352.233.755,- atau 97,92.
• Kelurahan Dabo , anggaran yang tersedia sebesar Rp.
391.685.600,- terealisasi Rp. 380.808.070,- atau 97,22.
• Kelurahan Senayang , anggaran yang tersedia sebesar Rp.
246.385.600,- terealisasi Rp. 237.526.569,- atau 96,40.
• Kelurahan Raya , anggaran yang tersedia sebesar Rp.
305.142.000,- terealisasi 300.915.394,- atau 98,61.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
á á â ãä
å æ ç èéê é
n
ëì
n
é
n
éí é
n
î
o
ê éï ê é
n
ë ì
rizinan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 2 Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi investasi; 3 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi; Dengan anggaran sebesar Rp. 4.668.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.457.452.500,- atau 95,49.
25. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; Dengan anggaran
sebesar Rp. 4.192.294.250,- terealisasi sebesar Rp. 3.785.070.729,- atau 90,29.
26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program
Pengembangan Nilai Budaya, 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 4 Program
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 7 Program Pengembangan
Destinasi Prasarana Pariwisata;
8 Program Pembangunan Kemitraan; Dengan anggaran sebesar Rp. 11.219.636.300,- terealisasi
sebesar Rp. 11.070.662.606,- atau 98,67.
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Ari Payau dan Air Tawar; 2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 3 Program
Pengembangan Produksi Perikanan; 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 5 Program
Pengembangan Perikanan Tangkap; 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 7 Program Pembinaan Unit
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
ð ð ñ ò ò
ó
s
ôõ ô ö÷
n
ø
u
ø
uk
ù
iskin
ú û ÷
s
ô ü ÷
rtin
ýý ôþÿ
û ÷
n
ý ô
n
ô ýý
ô ô
s
÷ ÷
s
ô
p 6.882.475,- terealisasi sebesar Rp
. 4.550.858.870,- atau
95,26. 26. Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3
Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan; 4 Program Penerapan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan; 5
Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan; 6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan; 7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 9 Program
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 10 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Dengan anggaran sebesar Rp.
5.666.676.150,- terealisasi sebesar Rp. 4.975.662.361,- atau 87,81.
27. Dinas Pertambangan dan Energi Program-program yang dilaksanakan adalah 1 Program Pengawasan
Mineral dan Pertambangan Umum; 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Bidang Ketenagalistrikan ; 3 Program Rumah
Layak Huni ; 4 Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan umum, air Bawah tanah dan pemukiman; Dengan
anggaran sebesar Rp. 9.884.496.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.355.088.551,-
atau 84,53.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
6
2.3.3 Akuntabilitas Anggaran