II III IV V VI VII VIII X

LKPJ 2015 5 Penyedia bahan bacaan perundang2 an 5,000,000 5,000,000 100.00 6 Penyedia makan minum 59,250,000 39,462,000 66.60 7 Rapat2 koordinasi konsul luar daerah 150,000,000 149,967,974 99.98 8 Penyedia jasa pendukung adm perkantoran 171,950,000 141,653,000 82.38 9 Penyediaan jasa tenaga shift puskesmas rawatan 715,000,000 709,874,500

99.28 II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,100,000 1,081,065,382 96.09 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 144,500,000 144,111,000 99.73 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 228,750,000 226,444,500 98.99 3 Pengadaan meubelair 259,000,000 244,059,500 94.23 4 Pengadaan Alat Laboratorium 157,850,000 157,850,000 100.00 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 150,000,000 149,575,000 99.72 6 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 105,000,000 94,025,882 89.55 7 Pem Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor 30,000,000 29,999,500 100.00 8 Rehab sedang berat gedung kantor 50,000,000 35,000,000

70.00 III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200,000,000 343,852,500 171.93 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 200,000,000 194,180,000

97.09 IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158,325,000 149,672,500 94.53 1 Pendidikan dan pelatihan formal - - DIV0 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 8,925,000 8,696,000 97.43 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan 124,400,000 124,105,000 99.76 4 Penataan administrasi kepegawaian 25,000,000 16,871,500

67.49 V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 99.85 LKPJ 2015 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000 39,941,100 1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40,000,000 39,941,100

99.85 VI

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,875,485,000 1,754,347,784 93.54 1 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan DAK 1,844,315,000 1,723,608,784 93.46 2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas 31,170,000 30,739,000

98.62 VII

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158,600,000 91,915,000 57.95 1 Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana 30,000,000 27,535,000 91.78 2 Peningkt pel penanggulangan masalah kes 98,000,000 37,110,000 37.87 3 Penilaian Puskesmas berprestasi 30,600,000 27,270,000

89.12 VIII

Program Pengawasan Obat dan Makanan 13,050,000 13,050,000 100.00 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 13,050,000 13,050,000 100.00 IX Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 359,000,000 250,767,100 69.85 1 Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat 214,000,000 122,441,800 57.22 2 Peningkatan Kapsitas Pengelola UKBM dan Batra di Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader 47,000,000 40,385,000 85.93 3 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan 98,000,000 87,940,300

89.74 X

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 397,000,000 376,442,000 94.82 1 Pemberian tambahan makanan vitamin 99,000,000 91,718,000 92.64 2 Pengadaan MP ASI 75,000,000 72,259,000 96.35 3 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader 150,000,000 139,565,000 93.04 4 Survey Pemantauan Status Gizi 73,000,000 72,900,000

99.86 XI