LKPJ 2015
5 Penyedia bahan bacaan perundang2 an
5,000,000 5,000,000
100.00
6 Penyedia makan minum
59,250,000 39,462,000
66.60
7 Rapat2 koordinasi konsul luar daerah
150,000,000 149,967,974
99.98
8 Penyedia jasa pendukung adm perkantoran
171,950,000 141,653,000
82.38
9 Penyediaan jasa tenaga shift puskesmas rawatan
715,000,000 709,874,500
99.28 II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,100,000
1,081,065,382 96.09
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
144,500,000 144,111,000
99.73
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
228,750,000 226,444,500
98.99
3 Pengadaan meubelair
259,000,000 244,059,500
94.23
4 Pengadaan Alat Laboratorium
157,850,000 157,850,000
100.00
5 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
150,000,000 149,575,000
99.72
6 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
105,000,000 94,025,882
89.55
7 Pem Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
30,000,000 29,999,500
100.00
8 Rehab sedang berat gedung kantor
50,000,000 35,000,000
70.00 III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200,000,000
343,852,500 171.93
1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
200,000,000 194,180,000
97.09 IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158,325,000
149,672,500 94.53
1 Pendidikan dan pelatihan formal
- -
DIV0
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
8,925,000 8,696,000
97.43
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan 124,400,000
124,105,000
99.76
4 Penataan administrasi kepegawaian
25,000,000 16,871,500
67.49 V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 99.85
LKPJ 2015
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000
39,941,100
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
40,000,000 39,941,100
99.85 VI
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,875,485,000
1,754,347,784 93.54
1 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan DAK
1,844,315,000 1,723,608,784
93.46
2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan
Sediaan Farmasi di Puskesmas 31,170,000
30,739,000
98.62 VII
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158,600,000
91,915,000 57.95
1 Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana
30,000,000 27,535,000
91.78
2 Peningkt pel penanggulangan masalah kes
98,000,000 37,110,000
37.87
3 Penilaian Puskesmas berprestasi
30,600,000 27,270,000
89.12 VIII
Program Pengawasan Obat dan Makanan 13,050,000
13,050,000 100.00
1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya 13,050,000
13,050,000
100.00 IX
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
359,000,000 250,767,100
69.85
1 Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat
214,000,000 122,441,800
57.22
2 Peningkatan Kapsitas Pengelola UKBM dan Batra di
Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader 47,000,000
40,385,000
85.93
3 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem
Informasi Kesehatan 98,000,000
87,940,300
89.74 X
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 397,000,000
376,442,000 94.82
1 Pemberian tambahan makanan vitamin
99,000,000 91,718,000
92.64
2 Pengadaan MP ASI
75,000,000 72,259,000
96.35
3 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader
150,000,000 139,565,000
93.04
4 Survey Pemantauan Status Gizi
73,000,000 72,900,000
99.86 XI