XVII U r u sa n Ke se h a t a n ole h RSU D Pa r it M a lin t a n g

LKPJ 2015 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KB Kes- KSI 150,900,000 150,870,000 99.98 3 Penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja 75,000,000 74,990,000 99.99 4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program Kesehatan Peduli Remaja PKPR 40,000,000 39,360,000 98.40 5 Rakor Pelayanan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan KTAP 25,000,000 24,464,000

97.86 XVII

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3,997,136,500 3,500,108,069 87.57 1 Operasional Puskesmas Anduring 144,000,000 141,034,787 97.94 2 Operasional Puskesmas Batu Basa 171,000,000 168,968,915 98.81 3 Operasional Puskesmas Gasan Gadang 121,500,000 119,413,121 98.28 4 Operasional Puskesmas Ketaping 129,600,000 117,442,000 90.62 5 Operasional Puskesmas Kampung Dalam 157,500,000 141,101,721 89.59 6 Operasional Puskesmas Kampung Guci 108,900,000 97,387,023 89.43 7 Operasional Puskesmas Koto Bangko 130,500,000 125,988,800 96.54 8 Operasional Puskesmas Kayu Tanam 157,500,000 139,102,956 88.32 9 Operasional Puskesmas Limau purut 117,000,000 91,516,673 78.22 10 Operasional Puskesmas Lubuk Alung 166,500,000 156,472,350 93.98 11 Operasional Puskesmas Padang Alai 157,500,000 141,947,621 90.13 12 Operasional Puskesmas Padang Sago 118,800,000 94,597,873 79.63 13 Operasional Puskesmas Pakandangan 135,900,000 134,876,909 99.25 14 Operasional Puskesmas Pasar Usang 166,500,000 127,241,826 76.42 15 Operasional Puskesmas Patamuan 115,200,000 113,624,116 98.63 16 Operasional Puskesmas Sungai Geringging 153,000,000 151,163,558 98.80 LKPJ 2015 17 Operasional Puskesmas Sungai Limau 175,500,000 126,303,854 71.97 18 Operasional Puskesmas Sungai Sariak 163,800,000 150,182,271 91.69 19 Operasional Puskesmas Sicincin 161,100,000 156,900,360 97.39 20 Operasional Puskesmas Sikabu 155,700,000 115,455,295 74.15 21 Operasional Puskesmas Sintuk 143,100,000 141,653,000 98.99 22 Operasional Puskesmas Ulakan 134,100,000 104,882,097 78.21 23 Operasional Puskesmas Pauh Kambar 172,800,000 156,335,737 90.47 24 Operasional Puskesmas Ampalu 117,000,000 113,879,050 97.33 25 Operasional Puskesmas Sikucur 126,000,000 120,259,100 95.44 26 Operasional Instalasi Farmasi 253,136,500 252,377,056 99.70 27 Operasional Laboratorium Daerah 144,000,000 139,812,500 97.09 38,353,226,295 18,431,825,397 48.06

b. U r u sa n Ke se h a t a n ole h RSU D Pa r it M a lin t a n g

Pr ogr a m da n Ke gia t a n a . Program St andar isasi Pelayanan Kesehat an 1. Kegiat an Penyusunan St andar Pelayanan Kesehat an Prosedur t et ap Prot ap pelayanan kesehat an disusun sebagai pedom an pelaksanaan pelayanan kesehat an baik keperaw at an m aupun t indak m edis. Set iap pasien yang dilayani, pet ugas berpedom an kepada prot ap yang sudah disusun. Prot ap sudah disusun dalam bent uk dokum en, t erdir i dar i prot ap Dokt er Spesialis, pr ot ap keperaw at an, Prot ap Alat kesehat an dan fisiot erapi. Prot ap sudah digunakan sebagai pedom an pelayanan bagi pet ugas. Selain it u prot ap dinding j uga dibik in dan dipaj ang di ruang m asing- m asing pelayanan. LKPJ 2015 2. Kegiat an Pelayanan siaga dan t indak m edis. Siaga pelayanan pasien 24 j am set iap har i dalam 1 t ahun, diper lukan t am bahan t enaga dokt er spesialis anak dan t enaga penat a anest esi unt uk siaga pelayanan di k am ar operasi secara part t im e. Penam bahan t enaga t ersebut dapat m em enuhi pelayanan spesialisasi 4 palayan spesialis dasar yait u spesialisasi anak, obgyn, penyak it dalam , dan spesilisasi bedah. Kegiat an penet apan kelas rum ah sak it t elah berhasil dicapai dengan Kelas C. Surat Keput usan Penet apan Kelas C dar i Kem ent erian Republik I ndonesia, Kepm enkes Nom or HK.03.05 I 153 2012 t anggal 25 Januar i 2012 t ent ang Penet apan Kelas Rum ah Sakit Um um Daerah Padang Par iam an Propinsi Sum at era Barat . Sej alan dengan it u rum ah sakit t elah diregist rasi di Kem ent erian Kesehat an RI dengan Nom or 1306056 . I m plikasi penet apan kelas dan regist rasi t ersebut , RSUD Padang Par iam an akan dapat m em peroleh sum ber dana APBN sepert i dana TP, DAK dan lainnya dar i pem erint ah. Sum ber dana ini akan dipergunakan unt uk pem bangunan gedung raw at j alan , raw at inap dan gedung Unit Transfusi darah yang perm anen, pengadaan alat - alat kesehat an kedokt eran dan adm inist rasi dan m anaj em en. Disam ping it u, sem ua pelayanan kesehat an t elah t erj alin perj anj ian kerj asam a dengan pasien j am kesm as dengan Kem ent erian Kesehat an dan askes PNS. RSUD Padang Par iam an t elah m elayani pasien j am kesm as yang berasal pasien ruj ukan dari Puskesm as- Puskesm as diw ilayah kerj a Kabupat en Padang Pariam an. Program t ersebut diat as dapat m endukung pencapaian ” Tercipt anya pelayanan rum ah sak it yang berm ut u dan profesional kepada m asyarakat ” . b. Program Prom osi Kesehat an dan Pem berdayaan Masyarakat Kegiat an Pengem bangan Media Prom osi dan I nform asi Sadar Hidup Sehat . Pengem bangan m edia prom osi dan infor m asi sadar hidup sehat belum banyak dilakukan karna dana belum m em adai. Pengadaan plank inform asi rum ah sak it dan leaflet - leaflet sudah dibuat sert a dipasang di area RSUD Padang Pariam an. Unt uk prom osi Rum ah Sakit m elalui m edia surat kabar dan m edia t elev isi t elah dilaksanakan, hal ini unt uk m em bant u penyebarluasan infom asi t ent ang pelayanan di RSUD Padang Par iam an.. Ukuran realisasi 100 dengan capaian 95,0 , dinilai at as t ersedianya dokum en profil, brosur, leaflet , dan plank inform asi RS sert a t er laksananya prom osi m elalui koran dan m edia t elev isi. LKPJ 2015 c. Program Peningkat an Kapasit as Sum ber Daya Aparat ur Kegiat an Bim bingan Teknis I m plem ent asi Perat uran Perundang- undangan Bim bingan t eknis im plem ent asi perat ur an perundang- undangan unt uk m encapai t arget out put pelat ihan keahlian penanggulangan gaw at darurat m edik , t indak m edis I CU, bedah um um obgyn, bedah anak dan m at a, dik lat PBJ dan keahlian perencanaan. Ukuran realisasi 100 dengan persent ase capaian m asih rendah. Dinilai at as dik lat yang diikut i oleh PNS dan dibukt ikan dengan sert if ikat yang diperoleh set elah m engikut i pelat ihan. Program yang m endukung pencapaian sasaran. a. Program pengadaan, Peningkat an sarana dan Prasarana RS RS Jiw a RS Paru - paru RS Mat a. 1. Kegiat an Pengadaan Sarana Prasarana Dinilai at as pert am bahan pem bangunan sarana prasar ana sepert i Pem bangunan Ruang Peraw at an Kelas I I I adalah unt uk peningkat an pelayanan bagi pasien raw at inap sert a pasien m erasa kondusif selam a m enj alanai peraw at an. Pem bangunan Gedung Kant or dapat dim anfaat kan bagi pet ugas agar proses adm init rasi rum ah sakit berj alan dengan lancar. Selain it u t elah dibangun gedung pem ulasaran j enazah dapt dim anfaat kan unt uk penyim panan j enazah sert a unt uk proses indent ifikasi dan aut opsi j enazah. c . Capaian sasaran k inerj a ” Meningk at nya pelayanan gizi” 1 Sasaran kinerj a diukur dengan ” ket apat an w akt u pem berian m akanan kepada pasien. Terealisasi 90 dari t arget 90 yang dit et apkan dalam renst ra RSUD Padang Par iam an 2010- 2015 unt uk pelaksanaan 201 5. Hal ini berart i t ingkat persent ase capaian adalah 100 . LKPJ 2015 2 Program yang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : Program Pengadaan,Peningk at an Sarana Prasarana RS RS Jiw a Rum ah Sakit Paru RS Mat a. 1. Kegiat an Pengadaan Perlengkapan RT RS dapur,Ruang pasien,Loundry,Ruang Tunggu dll Tersedianya perlengk apan dapur, dan perlengkapan rum ah sakit . Ukuran realisasi 100 capaian 100 dinilai at as perbandingan ant ara realisasi barang yang dibeli dengan r encana pengadaan alat m asak dan per lengkapan rum ah sakit . 2. Kegiat an Pengadaan bahan- bahan logist ik RS Jum lah m akanan dan m inum an yang disediakan unt uk pet ugas j aga dan pasien yang diraw at . Ukuran realisasi 100 dengan persent ase capaian 100 , dinilai dar i perbandingan ant ara bahan- bahan logist ik rencana pengadaan dibeli dengan realisasi fisik. d . Capaian sasaran k inerj a ” Meningkat nya pengelolaan RS yang am an dan bersinergis dengan lingkungan m asyarakat ” 1 . Sasaran k inerj a diukur dengan persent ase lim bah cair dan padat Rs yang m em enuhi baku m ut u. 2 . Program y ang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : a. Program Pengadaan,Peningkat an Sarana Prasarana RS RS Jiw a Rum ah Sakit Paru RS Mat a. 1. Kegiat an Pem elihar aan rut in berkala I nst alasi Pengolahan Lim bah I nst alasi pengolahan lim bah ada 2 buah yait u incenerat or dan pengolahan air lim bah. I ncenerat or dipakai unt uk pem bakar sam pah m edis. Ukuran realisasi 100 , dengan persent ase capaian 100 dinilai at as perbandingan sam pah yang ada dengan sam pah yang dibakar . Air lim bah yang diolah dinilai dar i hasil pem eriksaan sam pel bakt eri dan k im ia yang m em enuhi st andar baku m ut u. Sam pel diper iksa di laborat orium BLK Padang. e . Capaian Sasaran k inerj a ” Meningk at nya pem anfaat an t em pat t idur RS 1 . Sasaran kinerj a diat as diukur dengan angka pem anfaat an t em pat t idur. Terealisasi 19,75 dengan t ingk at persent ase pencapaian 30,3 dar i t arget 65 yang dit et apkan dalam renst r a RSUD Padang Pariam an t ahun 2010- 2015 unt uk pelaksanaan t ahun 2015 yang lalu. LKPJ 2015 2 . Program y ang m endukung pencapaian sasaran t ersebut adalah : a. Program Pengadaan,Peningkat an Sarana dan Prasarana RS RS Jiw a RS paru - Paru RS m at a. 1. Kegiat an Pengadaan obat - obat an RS Jum lah obat dan bahan kedokt eran habis pakai, bahan k im ia y ang dibeli dengan realisasi 100 . Hal ini dipak ai unt uk m em enuhi k ebut uhan pasien raw at j alan dan raw at inap t ahun 2015. 2. Kegiat an Pengadaan gas oksigen, gas elpij i dan gas N2O Terlaksananya kegiat an pengadaan gas ok sigen, gas elpij i dan N2O. Ukuran realisasi 100 dengan capaian 100 , dinilai at as perbandingan ant ara gas oksigen, gas elpij i dan N2O yang dibeli dengan rencana kebut uhannya m enur ut asum si angka kej adian kasus t ahun lalu. b. Program Peningkat an Pengem bangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiat an penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD. Kegiat an ini m enyangkut penyusunan rencana dan anggaran, anggaran perubahan dan LAKI P. Ukuran realisasi 100 capaian 100 dinilai at as perbandingan ant ara rencana dokum en perencanaan yait u 5 dokum en dengan realisasi dokum en yang t erbit . Proses perencanaan yang baik akan m enghasilkan keluaran out put yang berguna unt uk operasional dan pengem bangan rum ah sakit . Pada t ahun 2013 yang lalu, diperoleh dana belanj a langsung unt uk kegiat an sebesar Rp. 15.735.741.200,- dengan realisasi Rp. 14.000.354.744,- 89,0 . Kegiat an t ersebut yang m endukung pencapaian pem anfaat an t em pat t idur BOR karena operasional rum ah sakit sangat diper lukan dukungan dana unt uk m enghasilkan out put dan out com e pelayanan kesehat an m asyarakat . LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n 1. Masih kurang t enaga yang t eram pil dan profesional dalam pelayan di RSUD Padang Par iam an 2. Masih kurangnya dana operasional pelayanan di RSUD Padang Pariam an 3. Kondisi bangunan RSUD Padang Par iam an yang m asih m engalam i kerusakan pasca gem pa, yang belum diperbaik i secar a m aksim al 4. Masih kurangnya ruang raw at inap kelas I ,I I ,I I I . Solu si 1. Perluny a diadak an bim bingan t eknis,pelat ihan sert a m agang secara kont inyu bagi t enaga fungsional di RSUD Padang Pariam an. Dengan car a m elakukan inhouse t raining di RSUD Padang Pariam an, sert a m engikut i pelat ihan yang diadakan inst ansi yang berkom pet en. 2. Dem i m eningkat kan m ut u pelayanan, RSUD Padang Par iam an m em but uhkan dana operasional yang cukup besar, m engingat sebagai pusat r uj ukan dalam pelayanan kesehat an t ingkat lanj ut RSUD Padang Par iam an. 3. Dalam m enj am in pelayanan yang berkualit as dan pr im a, kondisi bangunan RSUD Padang Par iam an m enj adi m odal dasar dalam m enj aring kepercayaan m asyarakat , m engingat sam pai saat ini m asih t erdapat k erusak an di beberapa bagian gedung yang m engak ibat kan keluhan baik bagi pasien, keluarga pasien sert a pet ugas rum ah sakit WC t ersum bat , air yang t idak lancar , plafon yang bocor,dll . Oleh sebab it u dim int akan bant uan kepada inst ansi t erkait unt uk dapat m em erik sa audit bangunan gedung RSUD Padang Par iam an. 3 . U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p a . U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n ole h Ka n t or Lin gk u n ga n H idu p No. Program dan Kegiat an Anggaran dan Realisasi Capaian Program dan Kegiat an Uraian Anggaran Realisasi A Pr ogr a m pe nge m ba n ga n k in e r j a pe n ge lola a a n pe r sa m pa ha a n 6 2 1 .0 8 4 .7 6 5 5 6 6 .7 8 4 .0 1 5 9 1 ,2 6 9 1 ,2 6 1 Peny ediaan sar ana dan pr asar ana pengelolaan persam pahan DAK dan pendam ping . 411.849.725 365.722.100 88,80 88,80 LKPJ 2015 2 Peningk at an per an ser t a m asy ar ak at dalam pengelolaan persam pahan 60.000.000 58.727.625 97,88 97,88 3 Ger ak an Sum bar Ber sih 10.000.000 9.363.400 93,63 93,63 4 Pem bangunan Biodigist er DAK dan Pendam ping 139.235.040 132.970.890 95,50 95,50 B Pr ogr a m pe nge n da lia n pe nce m a r a n pe r u sa k a n lin gk u nga n hidup 8 2 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .5 1 2 .3 0 0 9 8 ,1 9 9 8 ,1 9 1 Pem binaan Pengelolaan Lingk ungan Hidup Sosialisasi Per at ur an Per - UU- an t ent ang Pengelolaan Lingk ungan Hidup 17.000.000 16.960.000 99,76 100 2 Pem ant auan k ualit as lingk ungan 30.000.000 30.679.600 95,60 95,60 3 Pengk aj ian Dam pak Lingk ungan 27.600.000 27.540.000 99,78 100 4 Ranper da Penet apan Jenis Rencana Usaha dan at au Kegiat an y ang Waj ib UKL- UPL dan SPPL 25.000.000 24.890.000 99,56 100 C Pr ogr a m pe n in gk a t a n penge n da lia n polusi 2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 3 .7 0 8 .2 5 0 9 4 ,8 3 9 4 ,8 3 1 Penguj ian em isi polusi udar a ak ibat ak t iv it as indust r i 25.000.000 23.708.250 94,83 94,83 D Pr ogr a m r e h a bilit a si da n pe m u lih a n ca da n ga n sum be r da y a a la m 5 0 .0 0 0 .0 0 0 4 7 .9 5 1 .1 3 6 9 5 ,9 0 9 5 ,9 0 1 Peningk at an per an ser t a m asy ar ak at dalam r ehabilit asi dan pem ulihan cadangann SDA 50.000.000 47.951.136 95,90 95,90 E Pr ogr a m Pe r lindun ga n k onse r v a si su m be r da y a a la m 6 7 2 .1 4 1 .7 6 8 6 3 6 .6 9 0 .8 1 1 9 4 ,7 3 9 4 ,7 3 1 Pant ai dan Laut lest ar i 20.600.000 19.812.686 96,18 96,18 2 Pengelolaan keanek ar agam an hay at i dan ek osist em DAK dan Pendam ping 358.798.768 344.275.125 95,95 95,95 3 Pem bangunan Tur ap DAK dan Pendam ping 282.743.000 272.603.000 96,41 96,41 F Pr ogr a m pe nge lola a n Ru a ng Te r bu k a H ij a u RTH 2 6 9 .7 8 0 .7 2 7 2 5 9 .6 9 0 .1 0 2 9 6 ,2 6 9 6 ,2 6 1 Penat aan Ruang Ter buk a Hij au DAK dan Pendam ping 219.780.727 211.117.602 96,06 96,06 2 Pem elihar aan RTH 50.000.000 48.572.500 97,13 100 LKPJ 2015 G Pr ogr a m Pe n in gk a t a n k ua lit a s da n a k se s in form a si Sum be r D a ya Ala m da n lingk u nga n h idup 1 5 8 .6 5 0 .0 0 0 1 5 5 .4 6 3 .8 2 1 9 7 ,9 9 1 0 0 1 Peningk at an eduk asi dan k om unik asi m asy ar ak at dibidang lingk ungan 102.800.000 100.845.190 98,10 100 2 Pengem bangan dat a dan infor m asi lingk ungan SLHD 44.350.000 44.245.000 99,76 100 3 Peny usunan buk u k uisioner Menuj u I ndonesia Hij au MI H 11.500.000 10.373.631 90,21 90,21 H Pr ogr a m Pe ningk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a ya Apa ra t u r 3 3 .0 0 0 .0 0 0 3 1 .6 9 6 .0 0 0 9 6 ,0 5 9 6 ,0 5 1 Bim bingan Tek nis I m plent asi Per at ur an Per undang- undangan 33.000.000 31.696.000 96,05 96,05 I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 2 0 2 .4 0 0 .0 0 0 1 8 0 .6 2 1 .6 2 0 8 9 ,2 4 8 9 ,2 4 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 19.500.000 19.177.344 98,35 100 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, SDA dan List r ik 20.000.000 4.154.616 20,77 20,77 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 44.900.000 44.860.000 99,91 100 4 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 27.000.000 23.964.800 88,76 88,76 5 Peny ediaan k om ponen inst alasi list r ik Pener angan Bangunan Kant or 5.000.000 4.995.000 99,90 100 6 Peny ediaan Rum ah Tangga 11.500.000 11.481.000 99,83 100 7 Peny ediaan Bhn Bacaan Per at ur an Per undang2an 4.500.000 4.140.000 92,00 100 8 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 10.000.000 7.919.110 79,19 79,19 9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi k eLuar Daer ah 60.000.000 59.929.750 99,88 100 J Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n 2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 4 .3 1 1 .4 4 4 9 7 ,2 5 1 0 0 1 Peny usunan lapor an capaian k iner j a dan ik ht isar r ealisasi k iner j a SKPD 25.000.000 24.311.444 97,25 100 K Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa ra na Apa r a t u r 1 6 1 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 7 2 .8 9 8 8 4 ,5 2 8 4 ,5 2 1 Pengadaan per alat an gedung k ant or 61.000.000 55.970.264 91,75 91,75 LKPJ 2015 2 Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 10.000.000 2.609.700 26,10 26,10 3 Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional 75.000.000 71.174.934 94,90 94,90 4 pem elihar aan r ut in berk ala per alat an gedung k ant or 15.000.000 6.318.000 42,12 42,12 Tot a l 2.307.961.260 2.150.796.124 93,19 93,19 1. Perm asalahan dan Solusi Tidak t er laksananya kegiat an pengendalian kerusakan hut an dan lahan dikarenakan anggaran yang t ersedia t idak dapat m em enuhi pem buat an sebuah pet a t ent ang daerah lokasi yang t elah dilakukan penguj ian kualit as t anah yang diindikasi m engalam i penurunan produksi biom assa. Unt uk t ahun 2016 kegiat an t ersebut j uga t idak dapat dilaksanak an karena ket erbat asan anggaran.

b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s