LKPJ 2015
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000
39,941,100
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
40,000,000 39,941,100
99.85 VI
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,875,485,000
1,754,347,784 93.54
1 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan DAK
1,844,315,000 1,723,608,784
93.46
2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan
Sediaan Farmasi di Puskesmas 31,170,000
30,739,000
98.62 VII
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158,600,000
91,915,000 57.95
1 Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana
30,000,000 27,535,000
91.78
2 Peningkt pel penanggulangan masalah kes
98,000,000 37,110,000
37.87
3 Penilaian Puskesmas berprestasi
30,600,000 27,270,000
89.12 VIII
Program Pengawasan Obat dan Makanan 13,050,000
13,050,000 100.00
1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya 13,050,000
13,050,000
100.00 IX
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
359,000,000 250,767,100
69.85
1 Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat
214,000,000 122,441,800
57.22
2 Peningkatan Kapsitas Pengelola UKBM dan Batra di
Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader 47,000,000
40,385,000
85.93
3 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem
Informasi Kesehatan 98,000,000
87,940,300
89.74 X
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 397,000,000
376,442,000 94.82
1 Pemberian tambahan makanan vitamin
99,000,000 91,718,000
92.64
2 Pengadaan MP ASI
75,000,000 72,259,000
96.35
3 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader
150,000,000 139,565,000
93.04
4 Survey Pemantauan Status Gizi
73,000,000 72,900,000
99.86 XI
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 672,500,000
659,178,880 98.02
LKPJ 2015
1 Surveilan Kualitas Air
55,000,000 50,756,780
92.29
2 Pansimas Komponen B
25,000,000 24,636,000
98.54
3 Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat
592,500,000 583,786,100
98.53 X
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
702,090,000 687,503,100
97.92
2 Pelayanan pencegahan penang peny menular
70,000,000 65,465,000
93.52
3 Peningkatan imunisasi
73,000,000 70,488,100
96.56
4 Peningkatan surveilance dan epidemologiwabah
46,910,000 44,891,000
95.70
5 Pengobatan Massal Filariasis
462,180,000 456,935,000
98.87
6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
PTM 50,000,000
49,724,000
99.45 XIII
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 251,265,000
186,023,300 74.03
1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
251,265,000 186,023,300
74.03 XII
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas
Pembantu dan jaringannya
3,591,680,000 3,268,243,500
90.99
1 Pengadaan sarana prasarana puskesmas
3,591,680,000 3,268,243,500
90.99 XIII
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3,169,733,000
3,158,082,890 99.63
1 Pengem Jaminan Kesehatan Sumbar SakatoJKS Sakato
3,169,733,000 3,158,082,890
99.63 XIV
Program Peningkatan Kesehatan Lansia 74,000,000
73,455,050 99.26
1 Pelayanan kesehatan lansia
74,000,000 73,455,050
99.26 XV
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
10,000,000 9,330,000
93.30
1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 10,000,000
9,330,000
93.30 XVI
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
340,900,000 338,534,000
99.31
1 Peny. Kes bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu
50,000,000 48,850,000
97.70
LKPJ 2015
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KB Kes-
KSI 150,900,000
150,870,000
99.98
3 Penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja
75,000,000 74,990,000
99.99
4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program
Kesehatan Peduli Remaja PKPR 40,000,000
39,360,000
98.40
5 Rakor Pelayanan Kekerasan terhadap Anak dan
Perempuan KTAP 25,000,000
24,464,000
97.86 XVII