XI X XIII XII XIII XIV XV XVI

LKPJ 2015 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,000,000 39,941,100 1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40,000,000 39,941,100

99.85 VI

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,875,485,000 1,754,347,784 93.54 1 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan DAK 1,844,315,000 1,723,608,784 93.46 2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas 31,170,000 30,739,000

98.62 VII

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158,600,000 91,915,000 57.95 1 Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana 30,000,000 27,535,000 91.78 2 Peningkt pel penanggulangan masalah kes 98,000,000 37,110,000 37.87 3 Penilaian Puskesmas berprestasi 30,600,000 27,270,000

89.12 VIII

Program Pengawasan Obat dan Makanan 13,050,000 13,050,000 100.00 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 13,050,000 13,050,000 100.00 IX Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 359,000,000 250,767,100 69.85 1 Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat 214,000,000 122,441,800 57.22 2 Peningkatan Kapsitas Pengelola UKBM dan Batra di Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader 47,000,000 40,385,000 85.93 3 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan 98,000,000 87,940,300

89.74 X

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 397,000,000 376,442,000 94.82 1 Pemberian tambahan makanan vitamin 99,000,000 91,718,000 92.64 2 Pengadaan MP ASI 75,000,000 72,259,000 96.35 3 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader 150,000,000 139,565,000 93.04 4 Survey Pemantauan Status Gizi 73,000,000 72,900,000

99.86 XI

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 672,500,000 659,178,880 98.02 LKPJ 2015 1 Surveilan Kualitas Air 55,000,000 50,756,780 92.29 2 Pansimas Komponen B 25,000,000 24,636,000 98.54 3 Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat 592,500,000 583,786,100

98.53 X

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 702,090,000 687,503,100 97.92 2 Pelayanan pencegahan penang peny menular 70,000,000 65,465,000 93.52 3 Peningkatan imunisasi 73,000,000 70,488,100 96.56 4 Peningkatan surveilance dan epidemologiwabah 46,910,000 44,891,000 95.70 5 Pengobatan Massal Filariasis 462,180,000 456,935,000 98.87 6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular PTM 50,000,000 49,724,000

99.45 XIII

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 251,265,000 186,023,300 74.03 1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 251,265,000 186,023,300

74.03 XII

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu dan jaringannya 3,591,680,000 3,268,243,500 90.99 1 Pengadaan sarana prasarana puskesmas 3,591,680,000 3,268,243,500

90.99 XIII

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3,169,733,000 3,158,082,890 99.63 1 Pengem Jaminan Kesehatan Sumbar SakatoJKS Sakato 3,169,733,000 3,158,082,890

99.63 XIV

Program Peningkatan Kesehatan Lansia 74,000,000 73,455,050 99.26 1 Pelayanan kesehatan lansia 74,000,000 73,455,050

99.26 XV

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 10,000,000 9,330,000 93.30 1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 10,000,000 9,330,000

93.30 XVI

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 340,900,000 338,534,000 99.31 1 Peny. Kes bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu 50,000,000 48,850,000 97.70 LKPJ 2015 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KB Kes- KSI 150,900,000 150,870,000 99.98 3 Penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja 75,000,000 74,990,000 99.99 4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program Kesehatan Peduli Remaja PKPR 40,000,000 39,360,000 98.40 5 Rakor Pelayanan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan KTAP 25,000,000 24,464,000

97.86 XVII