LKPJ 2015
unit net book
12 un it lap t op, 3
unit net book
50. Oper asional
adm in ist r asi DAK 1 t ahun
1 t ahun 100
APBD 300.000.000
278.345.792 92,78
Jum lah 8.757.181.43 0
8.160.682.63 5 98,33
Pe r m a sa la h a n da n Solu si a .
Pe r m a sa la h a n Perm asalahan yang dihadapai Dinas Kelaut an dan Perikanan Kabupat en
Padang Par iam an dalam m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya ant ara lain :
Kurangnya personil baik yang m em punyai lat ar belakang bidang ilm u t eknis kelaut an dan per ikanan m aupun bidang ilm u keahlian ekonom i akunt ansi.
Kurangnya t enaga Penyuluh Per ikanan yang m erupakan uj ung t om bak dalam m em berikan pem binaan dan bim bingan kepada pelaku ut am a nelayan,
pem budidaya ikan, pengolah dan pem asar hasil per ikanan .
Adanya penem pat an pej abat yang t idak sesuai dengan bidang ilm u dan keahliannya.
Kurangnya alokasi anggaran unt uk kegiat an pem berdayaan ekonom i pelaku ut am a nelayan, pem budidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan yang
dapat berdam pak posit if t erhadap peningkat an ekonom i dan kesej aht eraan keluarga pelaku ut am a perikanan.
Kurangnya anggaran unt uk peningkat an kapasit as sum berday a m anusia.
Terbat asnya anggaran pem bangunan, sehingga t idak sem ua t upoksi dinas dapat dit unj ang dengan anggaran yang m em adai.
b. Solu si
Unt uk m em ecahkan perm asalahan diat as, Dinas Kelaut an dan Per ikanan Kabupat en Padang Pariam an m engusulkan solusi kepada Pem erint ah Daerah
Kabupat en sebagai berikut :
Mem buka form asi penerim aan CPNS unt uk t ahun yang akan dat ang yang m em punyai disiplin ilm u kelaut an dan perikanan unt uk m engisi kekurangan
t enaga st rukt ural dan fungsional Penyuluh Perikanan.
Diharapkan kepada Pem erint ah Kabupat en kiranya m elibat kan SKPD dengan m em int a usulan pert im bangan kepada SKPD yang bersangkut an dalam
penem pat an para pej abat yang akan m engisi SOTK.
Diharapkan Pem er int ah Daerah dapat m eningkat kan alokasi anggaran unt uk kegiat an
pem berdayaan ekonom i
pelaku ut am a
per ikanan nelayan,
pem budidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan sehingga Dinas Kelaut an dan Perikanan dapat m ew uj udkan salah sat u m isinya yait u m eningkat kan
kesej aht eraan m asyarakat kelaut an dan perikanan.
LKPJ 2015
Pem erint ah daerah kiranya dapat m eningkat kan penganggar an pada t iap SKPD unt uk peningkat an kapasit as dan kualit as sum berdaya m anusia
aparat ur sehingga dapat dihasilkan apar at ur yang kom pet en dan kualified yang akan berdam pak posit if pada peningat an kualit as pelayanan kepada
pelaku ut am a dan pelaku usaha per ikanan.
2 . U r u sa n Pe r t a n ia n
1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
No. PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN Rp
REALISASI Rp
CAPAIAN PROGRAM 1
2 3
4 5
6
1. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI 768.420.000
730.584.663 96,71
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40.000.000 40.000.000
100 Lancarnya proses surat
menyurat dan administrasi keuangan
selama 1 tahun
1.2 Penyediaan Jasa komunikasi,
Sumberdaya Air dn Listrik 55.000.000
36.059.579 65.56
Lancarnya operasional kegiatan diinas
selama 1 tahun
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 190.700.000
187.043.600 98.08
Terselenggaranya pengelolaan dan
pelaporan keuangan SKPD selama 1 tahun
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
30.000.000 29.992.000
99.97 Terjaganya K3 kantor
selama 1 tahun
1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 15.000.000
14.880.000 99.20
Terpeliharaanya peralatan kerja selama
1 tahun
1.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 30.000.000
29.990.000 99.97
Lancarnya kinerja pegawai selama 1
tahun
1.7 Penyediaan
komponen listrik
penerangan bangunan 16.000.000
15.919.000 99.49
Terciptannya kenyamanan dan
keamanan selama 1
LKPJ 2015
tahun 1.8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000 9.837.000
98.37 Terlaksananya
pembayaran jasa surat kabar selama 1 tahun
1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman
30.000.000 28.790.000
95.97 Tercapainya koordinasi
antar aparatur 1.10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsutasi ke luar daerah
125.000.000 124.778.103
99,82 Tercapainya koordinasi
ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun
1.11 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran 69.100.000
65.960.000 95.46
Terlaksananya pembayaran honor 4
orang PTT
1.12 Penyediaan dana operasional UPTD
157.620.000 147.335.381
93.48 Lancarnya operasional
UPTD
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR 365.000.000
299.487.984 82.05
2.1 Pemeliharaan Rutinberkala kend.Dinas
Operasional 200.000.000
134.659.484 67.33
Operasional kendaraan dinas berjalan lancar
selama 1 tahun
2.2 Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor 90.000.000
89.828.500 99,81
Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun
2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
75.000.000 75.000.000
100 Terpeliharanya
peralatan gedung kantor selama 1 tahun
3 Program Peningkatan disiplin
aparatur
52.500.000
3.1 Pengadaan mesinkartu absensi
10.000.000 9.900.000
99.00 Tersedianaya