Solu si U RU SAN PI LI H AN YAN G D I LAKSAN AKAN

LKPJ 2015 unit net book 12 un it lap t op, 3 unit net book 50. Oper asional adm in ist r asi DAK 1 t ahun 1 t ahun 100 APBD 300.000.000 278.345.792 92,78 Jum lah 8.757.181.43 0 8.160.682.63 5 98,33 Pe r m a sa la h a n da n Solu si a . Pe r m a sa la h a n Perm asalahan yang dihadapai Dinas Kelaut an dan Perikanan Kabupat en Padang Par iam an dalam m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya ant ara lain :  Kurangnya personil baik yang m em punyai lat ar belakang bidang ilm u t eknis kelaut an dan per ikanan m aupun bidang ilm u keahlian ekonom i akunt ansi.  Kurangnya t enaga Penyuluh Per ikanan yang m erupakan uj ung t om bak dalam m em berikan pem binaan dan bim bingan kepada pelaku ut am a nelayan, pem budidaya ikan, pengolah dan pem asar hasil per ikanan .  Adanya penem pat an pej abat yang t idak sesuai dengan bidang ilm u dan keahliannya.  Kurangnya alokasi anggaran unt uk kegiat an pem berdayaan ekonom i pelaku ut am a nelayan, pem budidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan yang dapat berdam pak posit if t erhadap peningkat an ekonom i dan kesej aht eraan keluarga pelaku ut am a perikanan.  Kurangnya anggaran unt uk peningkat an kapasit as sum berday a m anusia.  Terbat asnya anggaran pem bangunan, sehingga t idak sem ua t upoksi dinas dapat dit unj ang dengan anggaran yang m em adai.

b. Solu si

Unt uk m em ecahkan perm asalahan diat as, Dinas Kelaut an dan Per ikanan Kabupat en Padang Pariam an m engusulkan solusi kepada Pem erint ah Daerah Kabupat en sebagai berikut :  Mem buka form asi penerim aan CPNS unt uk t ahun yang akan dat ang yang m em punyai disiplin ilm u kelaut an dan perikanan unt uk m engisi kekurangan t enaga st rukt ural dan fungsional Penyuluh Perikanan.  Diharapkan kepada Pem erint ah Kabupat en kiranya m elibat kan SKPD dengan m em int a usulan pert im bangan kepada SKPD yang bersangkut an dalam penem pat an para pej abat yang akan m engisi SOTK.  Diharapkan Pem er int ah Daerah dapat m eningkat kan alokasi anggaran unt uk kegiat an pem berdayaan ekonom i pelaku ut am a per ikanan nelayan, pem budidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan sehingga Dinas Kelaut an dan Perikanan dapat m ew uj udkan salah sat u m isinya yait u m eningkat kan kesej aht eraan m asyarakat kelaut an dan perikanan. LKPJ 2015  Pem erint ah daerah kiranya dapat m eningkat kan penganggar an pada t iap SKPD unt uk peningkat an kapasit as dan kualit as sum berdaya m anusia aparat ur sehingga dapat dihasilkan apar at ur yang kom pet en dan kualified yang akan berdam pak posit if pada peningat an kualit as pelayanan kepada pelaku ut am a dan pelaku usaha per ikanan. 2 . U r u sa n Pe r t a n ia n 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Rp REALISASI Rp CAPAIAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 768.420.000 730.584.663 96,71 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000 40.000.000 100 Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan selama 1 tahun 1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dn Listrik 55.000.000 36.059.579 65.56 Lancarnya operasional kegiatan diinas selama 1 tahun 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 190.700.000 187.043.600 98.08 Terselenggaranya pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD selama 1 tahun 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000 29.992.000 99.97 Terjaganya K3 kantor selama 1 tahun 1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000 14.880.000 99.20 Terpeliharaanya peralatan kerja selama 1 tahun 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000 29.990.000 99.97 Lancarnya kinerja pegawai selama 1 tahun 1.7 Penyediaan komponen listrik penerangan bangunan 16.000.000 15.919.000 99.49 Terciptannya kenyamanan dan keamanan selama 1 LKPJ 2015 tahun 1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 9.837.000 98.37 Terlaksananya pembayaran jasa surat kabar selama 1 tahun 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 28.790.000 95.97 Tercapainya koordinasi antar aparatur 1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsutasi ke luar daerah 125.000.000 124.778.103 99,82 Tercapainya koordinasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun 1.11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 69.100.000 65.960.000 95.46 Terlaksananya pembayaran honor 4 orang PTT 1.12 Penyediaan dana operasional UPTD 157.620.000 147.335.381 93.48 Lancarnya operasional UPTD 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 365.000.000 299.487.984 82.05 2.1 Pemeliharaan Rutinberkala kend.Dinas Operasional 200.000.000 134.659.484 67.33 Operasional kendaraan dinas berjalan lancar selama 1 tahun 2.2 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 90.000.000 89.828.500 99,81 Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun 2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 75.000.000 75.000.000 100 Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun 3 Program Peningkatan disiplin aparatur 52.500.000 3.1 Pengadaan mesinkartu absensi 10.000.000 9.900.000

99.00 Tersedianaya