Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
46 berjalan dengan baik. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah
sebesar Rp9.424.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi pengelolaan medis
Puskesmas. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan mencapai 100.
4. Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial
Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena untuk pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik essensial
sudah mendapatkan bantuan pendanaan dari beberapa sumber, seperti Dana KPDT, dana Kapitasi dan lain-lainnya. Untuk anggaran
kegiatan ini selanjutnya dialihkan untuk kegiatan lainnya.
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan yang bekerja pada pelayanan kesehatan di
Puskesmas. Alokasi anggaran sebesar Rp1.943.814.116,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan-pelatihan,
pembayaran kegiatan belanja bahan habis pakai, bahan obat-obatan, bahan kimia dan lain-lainnya. Realisasi fisik kegiatan sebesar
90,61, realisasi keuangan Rp1.761.316.614,- 90,61. Kegiatan ini merupakan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan
sehingga realisasi keuangannya sesuai dengan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 90,61..
6. Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Beberapa kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung tujuan tersebut adalah kegiatan K3 Puskesmas, sistem rujukan, audit kasus rawat inap, koordinasi
SP2TP, pertemuan sarana kesehatan swasta dan pembinaan pelayanan oleh dokter. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
47 sebesar Rp303.045.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100 dan
realisasi keuangannya sebesar Rp302.670.000,- 99,88.
7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Kegiatan ini
bertujuan untuk
menyediakan biaya
operasional dan pemeliharaan bagi Puskesmas dan Jaringannya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp148.250.000,-
dipergunakan untuk pembayaran belanja bahanmaterial, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja sewa gedung, belanja
kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan pembayaran belanja pemeliharaan. Realisasi fisik dan keuangan
sebesar Rp84.010.000,- 56,67. Realisasi rendah ini disebabkan karena kegiatan tersebut sudah dibiayai dari Dana BOK.
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini
bertujuan untuk
memonitoring dan
mengevaluasi program kerja dengan melaksanakan bimbingan teknis ke Puskesmas Pembantu. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah sebesar Rp7.125.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja bimbingan teknis ke Puskesmas Pembantu. Realisasi fisik
dan keuangan untuk kegiatan ini mencapai 100.
9. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Kegiatan ini
bertujuan untuk
menyediakan dan
meningkatkan kualitas sarana kesehatan termasuk obat-obatan di Klinik Sekreatriat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah sebesar
Rp25.275.000,- yang
dipergunakan untuk
pembayaran belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyakgas, belanja bahan obat-obatan, belanja cetak, belanja
makanan dan minuman untuk petugas Dinas Kesehatan dan Klinik Sekretariat Daerah. Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini
mencapai 100.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
48
H. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat di Bidang
Obat dan Makanan
Alokasi anggaran
untuk kegiatan
peningkatan pemberdayaan konsumenmasyarakat di bidang obat dan makanan
ini adalah sebesar Rp14.557.000,- yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pertemuan sosialisasi pedoman pengobatan
tradisional, terlaksananya pertemuan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kefarmasian komunitas. Realisasi fisik kegiatan ini
mencapai 100, sementara realisasi keuangannya sebesar Rp13.031.000,- 89,52.
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.