Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 55

M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp88.300.000,- yang dipergunakan untuk biaya pemasangan jaringan internet SIMDA, biaya studi kelayakan Puskesmas, dan biaya sosialisasi studi kelayakan Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp87.323.387,- 98,89.

2. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan kesehatan dengan standar dan analisis yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan adalah sebesar Rp56.700.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan District Health Account DHA dan penyusunan dokumen DHA. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi keuangannya sebesar Rp49.575.000,- 87,43.

3. Pembangunan dan

Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data standar pelayanan kesehatan yang valid dan akurat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp62.285.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan rutin Tim SIKDA Kabupaten Lombok Barat, pertemuan validasi software SIMPUS Kabupaten Lombok Barat. Selain itu untuk pembayaran baya operasional kegiatan dan pembayaran belanja modal untuk pengadaan alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut, seperti GPS, printer, scanner, dan kelengkapan komputer lainnya. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp62.272.404,- 99,98. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 56

4. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumen anggaran yang sesuai dengan standar dan analisis belanja pelayanan kesehatan yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp159.230.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembayaran honor tim Rakerkesda, biaya penyelenggaraan Rakerkesda, pertemuan sinkronisasi perencanaan, penyusunan RUK dan RPK Puskesmas, advokasi perencanaan dan penganggaran, dan asistensi RPK Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, realisasi keuangannya sebesar Rp153.705.000,- 96,53.

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan perencanaan program yang telah dilaksanakan. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp23.205.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan pengelolaan keuangan, operasional kegiatan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran dan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dinas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara itu untuk realisasi keuangannya sebesar Rp22.445.000,- 96,72.

6. Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik