Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
55
M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan di fasilitas-fasilitas
kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp88.300.000,- yang dipergunakan untuk
biaya pemasangan jaringan internet SIMDA, biaya studi kelayakan Puskesmas, dan biaya sosialisasi studi kelayakan Puskesmas.
Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangannya sebesar Rp87.323.387,- 98,89.
2. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan kesehatan dengan standar dan analisis yang
komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan adalah sebesar Rp56.700.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan
pelatihan District Health Account DHA dan penyusunan dokumen DHA. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 sementara realisasi
keuangannya sebesar Rp49.575.000,- 87,43.
3. Pembangunan dan
Pemutakhiran Data
Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data standar pelayanan kesehatan yang valid dan akurat. Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini adalah sebesar Rp62.285.000,- yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan rutin Tim SIKDA Kabupaten Lombok
Barat, pertemuan validasi software SIMPUS Kabupaten Lombok Barat. Selain itu untuk pembayaran baya operasional kegiatan dan
pembayaran belanja modal untuk pengadaan alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut, seperti GPS, printer, scanner, dan
kelengkapan komputer lainnya. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 dan realisasi keuangannya sebesar Rp62.272.404,- 99,98.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
56
4. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumen anggaran yang sesuai dengan standar dan analisis belanja pelayanan
kesehatan yang komprehensif. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah
sebesar Rp159.230.000,-
yang dipergunakan
untuk membiayai kegiatan pembayaran honor tim Rakerkesda, biaya
penyelenggaraan Rakerkesda, pertemuan sinkronisasi perencanaan, penyusunan RUK dan RPK Puskesmas, advokasi perencanaan dan
penganggaran, dan asistensi RPK Puskesmas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, realisasi keuangannya sebesar Rp153.705.000,-
96,53.
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini
bertujuan untuk
memonitoring dan
mengevaluasi kegiatan
perencanaan program
yang telah
dilaksanakan. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp23.205.000,- yang dipergunakan untuk membiayai
kegiatan pertemuan pengelolaan keuangan, operasional kegiatan penyusunan
dan pelaporan
dokumen perencanaan
dan penganggaran dan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan
dinas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100, sementara itu untuk realisasi keuangannya sebesar Rp22.445.000,- 96,72.
6. Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik