Program Pengembangan Lingkungan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 88 NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2014 REALISASI KEUANGAN Rp.

K. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 90.785.000 90.785.000 100,00 1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 13.390.000 13.390.000 100,00

2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

42.825.000 42.825.000 100,00 3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 31.650.000 31.650.000 100,00

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.920.000 2.920.000 100,00 L. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 378.503.550 371.392.300 98,12 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 98.300.000 93.658.750 95,28

2. Pelayanan Pemeriksaan Haji

82.690.000 80.990.000 97,94 3. Peningkatan Imunisasi 45.580.550 45.570.550 99,98 4. Peningkatan Surveylance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah 96.098.000 95.908.000 99,80 5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 55.835.000 55.265.000 98,98 M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 439.685.000 425.108.791 96,68 1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 88.300.000 87.323.387 98,89 2. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 56.700.000 49.575.000 87,43 3. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 62.285.000 62.272.404 99,98 4. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 159.230.000 153.705.000 96,53 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.205.000 22.445.000 96,72 6. Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik 49.965.000 49.788.000 99,65

N. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 58.025.000 57.799.400 99,61 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 58.025.000 57.799.400 99,61 O. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu Jaringannya 8.694.879.893 8.366.942.000 96,23

1. Pembangunan Puskesmas

3.667.219.000 3.637.438.000 99,19 2. Pembangunan Puskesmas Pembantu 3.192.952.893 2.935.073.000 91,92

3. Pengadaan Puskesmas Keliling

844.970.000 824.870.000 97,62 Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 89 NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2014 REALISASI KEUANGAN Rp. 4. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 124.585.000 124.487.000 99,92 5. Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas Pembantu Polindes 449.625.000 437.136.000 97,22

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

77.168.000 77.168.000 100,00 7. Rehab Sedang Berat Puskesmas 338.360.000 330.770.000 97,76

P. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana