Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
88
NO PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2014
REALISASI KEUANGAN Rp.
K. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 90.785.000
90.785.000 100,00
1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan
Sehat 13.390.000
13.390.000 100,00
2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
42.825.000 42.825.000
100,00 3.
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 31.650.000
31.650.000 100,00
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.920.000 2.920.000
100,00 L.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
378.503.550 371.392.300
98,12
1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 98.300.000
93.658.750 95,28
2. Pelayanan Pemeriksaan Haji
82.690.000 80.990.000
97,94 3.
Peningkatan Imunisasi 45.580.550
45.570.550 99,98
4. Peningkatan Surveylance Epideminologi dan
Penanggulangan Wabah 96.098.000
95.908.000 99,80
5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
55.835.000 55.265.000
98,98 M.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
439.685.000 425.108.791
96,68
1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
88.300.000 87.323.387
98,89 2.
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
56.700.000 49.575.000
87,43 3.
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
62.285.000 62.272.404
99,98 4.
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
159.230.000 153.705.000
96,53 5.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.205.000
22.445.000 96,72
6. Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium
Dinas Kesehatan Klinik 49.965.000
49.788.000 99,65
N. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin 58.025.000
57.799.400 99,61
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
58.025.000 57.799.400
99,61 O.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Puskesmas Pembantu Jaringannya
8.694.879.893 8.366.942.000
96,23
1. Pembangunan Puskesmas
3.667.219.000 3.637.438.000
99,19 2.
Pembangunan Puskesmas Pembantu 3.192.952.893
2.935.073.000 91,92
3. Pengadaan Puskesmas Keliling
844.970.000 824.870.000
97,62
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
89
NO PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2014
REALISASI KEUANGAN Rp.
4. Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas 124.585.000
124.487.000 99,92
5. Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas
Pembantu Polindes 449.625.000
437.136.000 97,22
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
77.168.000 77.168.000
100,00 7.
Rehab Sedang Berat Puskesmas 338.360.000
330.770.000 97,76
P. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana