SD sederajat SMP sederajat Sekolah Menengah

L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 77 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014 dengan Univer sit as Riau UR dalam m eningkat kan kualifikasi pendidikan par a gur u. Salah sat u yang pent ing bahwa syarat kualifikasi gur u adalah ber pendidikan st rat a sat u S1 . Oleh kar ena it u sej ak t ahun 2007 Pem er int ah Kot a Dum ai t elah m em ulai ker j asam a dengan pihak Univer sit as Riau dalam m em bant u pr oses per kuliahan S1 t er sebut . Agar m em udahkan per kuliahan m aka t em pat yang diam bil adalah gedung UR di Kelur ahan Pur nam a, Dum ai. Par a gur u yang m endapat kesem pat an m elanj ut kan st udi dibim bing oleh dosen UR yang dat ang ber kala ke Dum ai. Sam pai saat ini sekit ar 350 or ang gur u sudah m em ulai per kuliahan t er sebut . Dihar apkan dengan dukungan dana Pem er int ah Kota Dum ai, set iap t ahunnya j um lah gur u yang m engam bil st udi S1 sem akin ber t am bah secara ber t ahap sam pai selur uh t enaga pendidik di Kot a Dum ai t elah m encapai standar kualifikasi pendidikan sebagaim ana t unt ut an undang- undang. Pada t abel di bawah ini dapat kit a lihat per sent ase kualifikasi pendidik ber pendidikan S- 1 at au D- 4 pada m asing- m asing t ingkat pendidikan : Tabel. I I I . 16 Capaian Per sent ase Pendidik ber pendidikan S- 1 at au D- 4 Tingkat Pendidikan Jumlah Guru Guru S-1 TK 561 117

20.86 SD sederajat

2.222 1.749

78.71 SMP sederajat

830 618

74.46 Sekolah Menengah

890 763 85,73 Jumlah 4.503 3.247 72.11 Pada t abel di at as bahwa m asih sebesar 72,11 t enaga pendidik yang m em ilik i ij azah set ar a sar j ana. Angka ini sudah lebih baik dibandingkan t ahun 2013 bar u 65,69 pendidikan yang ber kualifikasi S- 1 at au D- 4. Ar t inya pada t ahun 2014 ini t er dapat kenaikan sebanyak lebih dar i 6 j um lah keselur uhan pendidik yang m em enuhi kualifikasi S- 1 at au D- 4. Per soalan yang m asih cukup ser ius adalah pada t ingkat pendidikan TK dan SD. Sam pai t ahun 2014 j um lah gur u TK yang m em iliki ij azah S- 1 m asih 117 or ang dar i 561 or ang 20.86 . Oleh kar enanya pada tahun 2015 t elah dir encanakan shar ing pr ogr am ant ara Pem er int ah Kot a Dum ai dengan Pem er int ah Pr ovinsi Riau unt uk m em ber ikan bant uan pendidikan bagi gur u TK L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 78 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014 unt uk m elanj ut kan pendidikan m enj adi S- 1 unt uk sebanyak 30 or ang. Dihar apkan hal ini akan m enj adi pem icu bagi gur u lain unt uk m elakukan hal yang sam a. Dan di t ahun- t ahun m endat ang dihar apkan j um lah gur u TK yang m endapat kan pr ogram ini akan dapat sem akin dit ingkat kan. Jum lah dan per sent ase gur u TK berdasar kan t ingkat pendidikan t er akhir nya dapat dilihat pada gr afik ber ikut : Unt uk t ingkat SD sebagian besar gur u m asih ber pendidikan SPG set ar a SMA dan Pendidikan Gur u Sekolah Dasar PGSD ser ata D- 2. Nam un sam pai saat ini sudah cukup banyak gur u yang m elanj ut kan pendidikan ke j enj ang sar j ana dan sedang dalam pr oses pendidikan. Dihar apkan dalam beberapa t ahun m endat ang m er eka sudah m enam at kan pendidikan sehingga per sent ase gur u ber pendidikan S- 1 dapat sem akin m eningkat . Ber ikut j um lah dan per sentase gur u SD berdasar kan t ingkat pendidikan ter akhir nya sebagaim ana dapat dilihat pada gr afik: Grafik. I I I .7 Guru S1 SD Grafik. I I I .6 Guru S1 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 79 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014 Sem ent ar a it u pada t ingkat pendidikan SMP MTs dan SMA MA SMK j um lah gur u ber pendidikan S- 1 sudah m encapai m asing- m asing 74,46 dan 85,73 . Grafik. I I I . 8 Guru S1 SMP Angka ini w alaupun sudah cukup baik nam un har us dit ingkat kan secar a m aksim al sehingga di akhir t ahun 2015 unt uk kedua j enj ang pendidikan ini dihar apkan j um lah gur u ber pendidikan S- 1 sudah di at as 95 dar i keselur uhan j um lah gur u. Grafik I I I .9 Guru S1 SMA SMK Pr ogr am ser t ifikasi pendidik dan t enaga kependidikan j uga adalah pr ogr am nasional yang dilaksanakan Pem er int ah Kot a Dum ai, sesuai dengan Undang- Undang Nom or 14 t ahun 2005 t ent ang Guru dan Dosen. Ser t ifikasi pendidik dan t enaga kependidikan dim aksudkan sebagai legit im asi st at us profesi seor ang L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 80 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2014 pendidik. Dengan st at us sebagai professional, konsekuensinya har us ada pengakuan dalam hal t unj angan pr ofesi. Pada t ahun 2006 sebanyak 15 pendidik Kot a Dum ai t elah m endapat ser t ifikat pr ofesi. Tahun 2007 j um lah gur u yang m endapat ser t ifikat sebanyak 232 or ang, 296 or ang di t ahun 2008, dan di t ahun 2009 sebanyak 131 or ang. Sam pai dengan t ahun 2013 2014 ini j um lah t enaga pendidik dan pengawas sekolah yang t elah m endapat kan ser t ifikasi sebanyak 1.426 or ang dar i 3.942 t enaga pendidik 36,17 . Hal ini dapat dilihat lebih j elas dalam tabel ber ikut : Tabel. I I I .17 Sar t ifikasi t enaga pendidik dan pengawas NO KUOTA TAHUN JUMLAH GURU PENGAWAS BERSERTI FI KASI 1 2009 130 2 2010 141 3 2011 436 4 2012 112 5 2013 159 6 2014 162 Jumlah 1.426 Pr ogr am ser t ifikasi pendidik dan t enaga kependidikan j uga adalah pr ogr am nasional yang dilaksanakan Pem er int ah Kot a Dum ai, sesuai dengan Undang- Undang Nom or 14 t ahun 2005 t ent ang Guru dan Dosen. Ser t ifikasi pendidik dan t enaga kependidikan dim aksudkan sebagai legit im asi st at us profesi seor ang pendidik. Dengan st at us sebagai professional, konsekuensinya har us ada pengakuan dalam hal t unj angan pr ofesi. Adapun r ealisasi pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an Dinas Pendidikan Kot a Dum ai pada t ahun anggaran 2014 unt uk sasaran dengan anggaran sebagai ber ikut : 1. Alokasi dan Realisasi Anggar an dalam pelaksanaan Pr ogram Pendidikan Anak Usia Dini, dengan r incian sebagai ber ikut ; L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 81 a. Kegiat an penam bahan r uang kelas sekolah dialokasikan dana Rp.1.498.000.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.1.483.359.000,- at au sebesar 99,02 . b. Kegiat an pem bangunan r uang ser baguna aula dialokasikan dana Rp. 214.000.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.213.670.000,- at au sebesar 99,85 . c. Kegiat an pem bangunan t am an, lapangan upacara dan fasilit as par ker dialokasikan dana Rp. 258.940.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp 258.720.000,- at au sebesar 99,92 . d. Kegiat an pengadaan alat prakt ek dan per aga sisw a dialokasikan dana Rp. 592.000.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp 589.622.000,- at au sebesar 99,60 . e. Kegiat an pengadaaan m eubiler sekolah dialokasikan dana Rp. 140.000.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp137.505.500,- at au sebesar 98,22 . f. Kegiat an r ehabilit asi sedang berat r uang kelas sekolah dialokasikan dana sebesar Rp. 425.860.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.425.711.000,- at au sebesar 99,97 . g. Kegiat an pelat ihan kom pet ensi t enaga pendidikan dialokasikan dana Rp.225.050.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.0,- at au sebesar 0 . h. Kegiat an pengem bangan pendidikan anak usia dini dialokasikan dana Rp.218.653.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.51.843.000,- at au sebesar 23,71 . i. Kegiat an penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dialokasikan dana Rp.276.383.200,- dengan r ealisasi anggaran Rp.243.637.208,- at au sebesar 88,15 . j . Kegiat an pengem bangan kur ikulum , bahan aj ar dan m odel pem belaj ar an pendidikan anak usia dini dialokasikan dana Rp.89.215.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.87.470.000,- at au sebesar 98,04 . k. Kegiat an penyelenggaraan koor dinasi dan ker j asam a pendidikan anak usia dini dialokasikan dana Rp.149.550.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.129.250.000,- atau sebesar 86,43 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 82 l. Kegiat an per encanaan dan penyusunan pr ogram anak usia dini dialokasikan dana Rp.141.150.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.109.085.000,- atau sebesar 77,28 . 2. Alokasi dan Realisasi Anggar an dalam pelaksanaan Pr ogr am Waj ib Belaj ar Pendidikan Dasar Sem bilan Tahun, dengan r incian sebagai ber ikut ; a. Kegiat an pem bangunan gedung sekolah dialokasikan dana Rp.150.000.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.150.000.000,- at au sebesar 100 . b. Kegiat an pem bangunan r um ah dinas kepala sekolah, gur u dan penj aga sekolah dialokasikan dana Rp.586.530.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.585.482.920,- atau sebesar 99,82 . c. Kegiat an penam bahan r uang kelas sekolah dialokasikan dana Rp.7.759.654.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.7.165.795.140,- at au sebesar 92,35 . d. Kegiat an penam bahan r uang gur u sekolah dialokasikan dana Rp.246.020.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.213.700.000,- at au sebesar 86,86 . e. Kegiat an pem bangunan labor at or ium dan r uang prakt ikum sekolah dialokasikan dana Rp.132.020.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.131.186.000,- atau sebesar 99,37 . f. Kegiat an pem bangunan t am an, lapangan upacar a dan fasilit as par ker dialokasikan dana Rp.3.525.396.300,- dengan r ealisasi anggar an Rp.3.512.513.000,- atau sebesar 99,63 . g. Kegiat an pem bangunan per pustakaan sekolah dialokasikan dana Rp.693.360.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.212.889.500,- at au sebesar 30,70 . h. Kegiat an pem bangunan j ar ingan inst alasi list r ik sekolah dan per lengkapannya dialokasikan dana Rp.492.921.850,- dengan r ealisasi anggaranRp.492.921.850,- at au sebesar 99,84 . i. Kegiat an pem bangunan sarana air ber sih dan sanit asi dialokasikan dana Rp.593.782.000,- dengan r ealisasi anggar anRp.549.234.500,- at au sebesar 92,50 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 83 j . Kegiat an pengadaan buku- buku dan alat t ulis sisw a dialokasikan dana Rp.1.848.195.795,- dengan r ealisasi anggaranRp. 819.069.178,- at au sebesar 44,32 . k. Kegiat an pengadaan alat pr akt ek dan per aga siswa dialokasikan dana Rp.2.170.000.000,- dengan r ealisasi anggaranRp.2.153.245.000,- at au sebesar 99,23 . l. Kegiat an pengadaan m ebeleur sekolah dialokasikan dana Rp.1.798.948.683,- dengan r ealisasi anggar an Rp.1.689.936.000,- at au sebesar 93,94 . m . Kegiat an pengadaan per lengkapan sekolah dialokasikan dana Rp.806.122.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.789.100.000,- at au sebesar 97,89 . n. Kegiat an r ehabilit asi sedang berat r uang kelas sekolah dialokasikan dana Rp.1.714.880.750,- dengan r ealisasi anggar an Rp. 1.688.642.000,- atau sebesar 98,47 . o. Kegiat an pelat ihan penyusunan kur ik ulum dialokasikan dana Rp.165.174.100,- dengan r ealisasi anggaran Rp.165.174.100,- at au sebesar 100 . p. Kegiat an penyediaan bant uan oper asional sekolah j enj ang SD MI SDLB, SMP MTs dialokasikan dana Rp.2.851.315.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.2.848.646.144,- atau sebesar 99,91 . q. Kegiat an penyediaan dana pengem bangan sekolah unt uk SD MI dan SMP MTs dialokasikan dana Rp.1.133.000.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp. 1.127.000.000,- at au sebesar 99,47 . r . Kegiat an penyelenggara paket A set ar a SD dialokasikan dana Rp.20.520.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.6.945.000,- at au sebesar 33,85 . s. Kegiat an penyelenggar a paket B setar a SMP dialokasikan dana Rp.84.940.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.75.342.600,- atau sebesar 88,70 . t . Kegiat an pem binaaan kelem bagaan sekolah dan m anaj em en sekolah dengan pener apan m anaj em en ber basis sekolah MBS dialokasikan dana L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 84 Rp.51.200.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.49.845.000,- atau sebesar 97,35 . u. Kegiat an pem binaan m inat ,bakat dan kr eat ifit as sisw a dialokasikan dana Rp.427.060.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.410.921.000,- atau sebesar 96,22 . v. Kegiat an Penyebar luasan dan Sosialisasi Ber bagai I nfor m asi Pendidikan Dasar dialokasikan dana Rp.1.312.546.400,- dengan r ealisasi anggar an Rp.1.218.646.400,- atau sebesar 92,85 . w . Kegiat an penyediaan beasisw a t r ansisi dialokasikan dana Rp.11.445.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.11.445.000,- at au sebesar 100 . x. Kegiat an m onit or ing, evaluasi dan pelapor an dialokasikan dana Rp.110.670.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.110.070.000,- atau sebesar 99,46 . y. Kegiat an penyediaan dukungan oper asional SMP Neger i Kot a Dum ai dialokasikan dana Rp.5.483.504.195,- dengan r ealisasi anggar an Rp.5.344.599.466,- atau sebesar 98,17 . z. Kegiat an penyelenggaraan uj ian nasional dialokasikan dana Rp.952.674.800,- dengan r ealisasi anggar an Rp.915.789.450,- atau sebesar 96,13 . 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Pr ogr am Pendidikan Menengah, dengan r incian sebagai ber ikut ; a. Kegiat an Pem bangunan Gedung Sekolah dialokasikan dana Rp.615.250.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.614.762.200,- atau sebesar 99,92 . b. Kegiat an Penam bahan r uang kelas sekolah dialokasikan dana Rp.317.000.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.266.836.000,- atau sebesar 84,18 . c. Kegiat an Pem bangunan Labor at or ium dan Ruang Pr akt ikum Sekolah Laborat or ium Bahasa, Kom put er , I PA, I PS, dll dialokasikan dana Rp.714.760.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.703.921.200,- at au sebesar 94,48 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 85 d. Kegiat an r ehabilit asi sedang ber at bangunan sekolah dialokasikan dana Rp.104.650.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.96.850.000,- at au sebesar 92,5 . e. Kegiat an Pem bangunan Tam an, Lapangan Upacara dan Fasilit as Par kir dialokasikan dana Rp.1.043.202.403,- dengan r ealisasi anggaran Rp.1.041.756.386,- atau sebesar 99,86 . f. Kegiat an Pem bangunan sar ana air ber sih dan sanit asi dialokasikan dana Rp.288.900.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.288.541.000,- at au sebesar 99,88 . g. Kegiat an Pengadan Buku buku dan Alat Tulis Sisw a dialokasikan dana Rp.831.661.849,- dengan r ealisasi anggaran Rp.373.265.280,- at au sebesar 44,88 . h. Kegiat an Pengadaan Alat Pr akt ik dan Per aga Sisw a dialokasikan dana Rp.1.555.800.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.1.453.278.009,- at au sebesar 93,41 . i. Kegiat an Pengadaan Mebeleur Sekolah dialokasikan dana Rp.684.000.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.620.800.000,- at au sebesar 90,76 . j . Kegiat an Pengadaan Per lengkapan Sekolah dialokasikan dana Rp.1.392.653.250,- dengan r ealisasi anggar an Rp.1.378.515.100,- at au sebesar 98,98 . k. Kegiat an Pem elihar aan Rut in Ber kala Ruang Ser ba Guna Aula dialokasikan dana Rp.428.000.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.413.512.000,- at au sebesar 96,61 . l. Kegiat an Rehabilit asi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah dialokasikan dana Rp.457.800.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.449.464.000,- at au sebesar 98,18 . m . Kegiat an Rehabilit asi Sedang Ber at Jar ingan I nst alasi List r ik dan Per lengkapannya dialokasikan dana Rp.98.000.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.97.992.000,- at au sebesar 99,99 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 86 n. Kegiat an Pelat ihan Kom pet ensi Tenaga Pendidik dialokasikan dana Rp.305.317.500,- dengan r ealisasi anggaran Rp.237.539.900,- at au sebesar 77,80 . o. Kegiat an Pem binaan For um Masyarakat Peduli Pendidikan dialokasikan dana Rp.394.900.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.355.100.000,- at au sebesar 89,92 . p. Kegiat an Penyediaan Bant uan Operasional Mut u BOMM dialokasikan dana Rp.163.520.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.142.312.000,- at au sebesar 87,03 . q. Kegiat an Penyelenggaraan Peket C Set ar a SMU dialokasikan dana Rp.107.820.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.79.720.000,- at au sebesar 73,94 . r . Kegiat an Pem binaan Kelem bagaan Sekolah dan Manaj em en Sekolah dengan Penerapan Manaj em en Ber basis Sekolah MBS dialokasikan dana Rp.46.240.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.32.120.000,- atau sebesar 69,46 . s. Kegiat an Pengem bangan Mat er i Belaj ar Mengaj ar dengan Menggunakan Teknologi I nfor m asi dan Kom unikasi dialokasikan dana Rp.671.861.800,- dengan r ealisasi anggar an Rp.537.954.600,- at au sebesar 80,07 . t . Kegiat an Penyediaan Dukungan oper asional SMA dan SMK Neger i dikot a Dum ai dialokasikan dana Rp.5.154.185.620,- dengan r ealisasi anggar an Rp.4.990.466.262,- atau sebesar 97,07 . u. Kegiat an Pem binaan Minat , Bakat dan Kr eat ivit as Sisw a SMA MA SMK dialokasikan dana Rp.516.051.780,- dengan r ealisasi anggar an Rp.371.734.580,- atau sebesar 72,03 . v. Kegiat an Penyelenggar aan Uj i Kom pet ensi Kej ur uan dialokasikan dana Rp.234.675.850,- dengan r ealisasi anggaran Rp.223.431.600,- at au sebesar 95,21 . w . Kegiat an Penyelenggaraan Uj ian Nasional dialokasikan dana Rp.696.849.300,- dengan r ealisasi anggaran Rp.681.805.800,- at au sebesar 97,84 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 87 4. Alokasi dan Realisasi Anggar an dalam pelaksanaan Pr ogram Pendidikan Non For m al; a. Kegiat an pengem bangan kebij akan pendidikan non for m al dialokasikan dana Rp. 130.609.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp. 122.394.000,- at au sebesar 93,71 . 5. Alokasi dana Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Pr ogram Pendidikan Luar Biasa; a. Kegiat an Pem binaan For um Masyar akat Peduli Pendidikan dialokasikan dana Rp.70.930.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp. 68.840.000,- atau sebesar 97,05 . b. Kegiat an Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa dialokasikan dana Rp.144.506.612,- dengan r ealisasi anggaran Rp.137.355.964,- atau sebesar 95,05 . 6. Alokasi dana Realisasi Anggar an dalam pelaksanaan Pr ogram Peningkat an Mut u Pendidik dan Tenaga Mendidik; a. Kegiat an pelaksanaan ser t ifikasi pendidik dialokasikan dana Rp.280.332.856,- dengan r ealisasi anggaran Rp.269.160.500,- at au sebesar 96,01 . b. Kegiat an Pelaksanaan Uj i Kom pet ensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dialokasikan dana Rp.130.437.950,- dengan r ealisasi anggaran Rp.117.126.950,- atau sebesar 89,80 . c. Kegiat an Pelat ihan bagi Pendidik unt uk Mem enuhi St andar Kom pet ensi dialokasikan dana Rp.1.249.905.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.754.190.900,- atau sebesar 60,34 . d. Kegiat an Pem binaan Kelom pok Kerj a Gur u KKG dialokasikan dana Rp.511.629.700,- dengan r ealisasi anggaran Rp.492.194.700,- at au sebesar 96,20 . e. Kegiat an Pengem bangan Sist em Pendat aan dan Pem et aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dialokasikan dana Rp.427.273.950,- dengan r ealisasi anggaran Rp.393.061.850,- at au sebesar 91,99 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 88 f. Kegiat an Pengem bangan Sist em Penghargaan dan Per lindungan t er hadap Pr ofesi Pendidik dialokasikan dana Rp.16.404.840.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.16.110.650.000,- at au sebesar 98,21 . g. Kegiat an Pengem bangan Sist em Per encanaan dan Pengendalian Program Pr ofesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dialokasikan dana Rp.381.919.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.275.341.000,- at au sebesar 72,09 . h. Kegiat an Monit or ing, Evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana Rp.59.200.000,- dengan r ealisasi anggaran Rp.50.700.000,- at au sebesar 85,64 . 7. Alokasi dana Realisasi Anggar an dalam pelaksanaan Pr ogram Manaj em en Pelayanan Pendidikan; a. Kegiat an Pelaksanaan evaluasi hasil kiner j a bidang pendidikan dialokasikan dana Rp.104.577.500,- dengan r ealisasi anggar an Rp.102.077.500,- atau sebesar 97,61 . b. Kegiat an Pengendalian dan pengaw asan pener apan azas efisiensi dan efekt ifit as penggunaan dana dekonsent r asi dialokasikan dana Rp.113.438.600,- dengan r ealisasi anggar an Rp.101.064.100,- at au sebesar 89,09 . c. Kegiat an Pem binaan kom it e sekolah dialokasikan dana Rp.78.700.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.78.700.000,- at au sebesar 100 . d. Kegiat an Penerapan sist em dan infor m asi m anaj em en pendidikan dialokasikan dana Rp.605.050.000,- dengan r ealisasi anggar an Rp.564.552.500,- atau sebesar 93,31 . e. Kegiat an Penyelenggar aan pelat ihan sem inar dan lokakar ya ser t a diskusi ilm iah t ent ang isu pendidikan dialokasikan dana Rp.867.509.600,- dengan r ealisasi anggar an Rp.800.349.600,- at au sebesar 92,26 . f. Kegiat an Monit or ing, evaluasi dan pelapor an dialokasikan dana Rp.289.868.250,- dengan r ealisasi anggar an Rp.270.990.450,- at au sebesar 93,49 . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 89 D I N AS KESEH ATAN Secar a um um Dinas kesehat an t elah ber hasil m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya sebagai diw uj udkan dalam keber hasilan pencapaian sasaran yang t elah dit et apkan unt uk t ahun 2014 ini. Dar i 3 t iga sasar an str at egis yang dit et apkan, Dinas Kesehat an Kot a Dum ai t elah ber hasil m ew uj udkan ham pir selur uh sasar an t er sebut . Per um usan keber hasilan pencapaian sasar an j ika indikat or keber hasilannya dapat diw uj udkan adalah 100 . Rincian capaian kiner j a m asing- m asing sasar an st rat egis dapat diuraikan sebagai ber ikut : 4 . Sasaran : Menurunnya Mortalitas Analisis capaian sasar an Menur unnya Mort alit as dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2012 per 1.000 kelahiran hidup 23 11,09 100 2013 23 14.70 100 2014 23 13,08 100 2 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 2012 per 1.000 kelahiran hidup 32 13,90 100 2013 32 16,9 100 2014 32 15,87 100 3 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 2012 per 100.000 kelahiran hidup 185 84,26 46 2013 155 64.49 42 2014 118 114,29 97 4 Angka harapan hidup waktu lahir 2012 Tahun 71,23 71,23 100 2013 71,6 71.64 100 2014 72 72,29 100 Dar i t abel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. Pencapaian indikat or kiner j a dar i Sasaran 1 yakni m enur unnya Mor talit as angka kem at ian pada t ahun 2014 adalah sebesar 100 untuk m asing- m asing indikat or kiner j a. L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 90 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 1 . An gk a Ke m a t ia n Ba y i Angka kem at ian bayi m encer m inkan kualit as dan kuant it as pelayanan kesehat an t er hadap per inatal. Pada t ahun 2014 j um lah kasus kem at ian bayi yang dit em ukan di Kota Dum ai sebanyak 103 kasus dar i 7.875 kelahir an hidup. Dengan dem ikian angka kem at ian bayi di Kot a Dum ai sebesar 13,08 per 1.000 kelahir an hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian t ahun 2013 dim ana angka kem at ian bayi sebesar 14,70 per 1000 kelahir an hidup, t er lihat angka kem at ian bayi pada t ahun 2014 m engalam i penur unan. Nam un bila dibandingkan dengan t ar get indikat or Kot a Dum ai t ahun 2014 yakni 23 per 1.000 kelahir an hidup, m aka pencapaian angka kem at ian bayi di Kot a Dum ai m asih di bawah target yang ber ar t i t ingkat pencapaiannya baik . Hal ini m enggam bar kan kualit as kuant it as pelayanan kesehat an t er hadap per inat al m asih baik. Pencapaian Angka Kem at ian Bayi Tahun 2011 sam pai dengan 2014 dan target 2015 Kot a Dum ai dapat di lihat pada grafik I I I .10 ber ikut ini : Gr afik. I I I .10 Pencapaian Angka Kem at ian Bayi Kot a Dum ai Dar i Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get Tahun 2015 Ber dasar kan kecam at an, j um lah kasus kem at ian bayi t er banyak ber ada di Kecam atan Dum ai Selat an yakni sebanyak 24 kasus, disusul dengan Kecam at an Dum ai Tim ur sebanyak 22 kasus, seper t i t er lihat pada grafik I I I .11 ber ikut ini : L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 91 20 40 60 80 100 120 22 16 15 15 3 24 8 103 J u m l a h Kecamatan Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 Gr afik. I I I .11 Jum lah Kem at ian Bayi Ber dasar kan Kecam at an Di Kot a Dum ai t ahun 2014 Dar i grafik diat as t er lihat j um lah kem at ian bayi didom inasi di kecam atan dum ai selat an. Penyebab kem at ian bayi didom inasi oleh kasus Asfiksia dan Berat Badan Lahir 2 . An gk a Ke m a t ia n Ba lit a Pada t ahun 2014 j um lah kasus kem at ian balit a yang dit em ukan di Kot a Dum ai sebanyak 125 kasus. Dengan dem ikian angka kem at ian balit a t ahun 2014 di Kot a Dum ai sebesar 15,87 per 1.000 kelahir an hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 dim ana angka kem at ian bayi sebesar 16,90 per 1000 kelahir an hidup, t er lihat adanya penur unan angka kem at ian balit a. Nam un bila dibandingkan dengan t ar get indikat or Kot a Dum ai t ahun 2014 yakni 32 per 1.000 kelahir an hidup, m aka pencapaian angka kem at ian balit a ini m asih di bawah t arget yang berar t i t ingkat pencapaiannya baik . Pencapaian Angka Kem at ian Balit a dan Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a t ar get 2015 pada gr afik. I I I .12 ber ikut ini : L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 92 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 11 0 12 0 13 0 D .S el at an D .T im ur B .K ap ur S. S em bi la n D .B ar at D .K ot a M .K am pa i Ko ta D um ai 28 2 7 20 19 1 7 1 0 4 12 5 Ju m la h Kecam at an Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 20 40 2011 2012 2013 2014 2015 32 32 32 32 32 13.36 13.9 16.9 15.87 P e r 1 K e la h ir a n H id u p Tahun Target Pencapaian Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 Gr afik. I I I .12 Pencapaian Angka Kem at ian Balit a Kot a Dum ai Dar i Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 Ber dasar kan Kecam at an, j um lah kasus kem at ian balit a t er banyak berada di Kecam at an Dum ai Selat an yakni sebanyak 28 kasus, disusul dengan Dum ai Tim ur sebanyak 27 kasus, t er lihat grafik. I I I .13 ber ikut ini : Gr afik. I I I .13 Jum lah kem at ian Balit a Ber dasar kan Kecam at an Di Kot a Dum ai Tahun 2014 Penyebab kem at ian balit a m asih didom inasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah BBLR dan Asfiksia. 3 . An gk a Ke m a t ia n I bu M e la hir k a n Angka kem at ian ibu m elahir kan berguna unt uk m enggam bar kan t ingkat kesadar an per ilaku hidup sehat , stat us gizi dan kondisi ibu, kondisi k esehat an lingkungan, t ingkat pelayanan kesehat an t er ut am a unt uk ibu ham il, w akt u m elahir kan dan m asa nifas. Pada tahun 2014 j um lah kasus kem at ian ibu m elahir kan yang dit em ukan di Kota Dum ai sebanyak 9 kasus dar i 7.875 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 93 5 10 3 1 1 1 2 1 9 J u m l a h Kecam atan Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 kelahir an hidup. Dengan dem ikian angka kem at ian ibu m elahir kan t ahun 2014 di Kot a Dum ai sebesar 114,29 per 100.000 kelahir an hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian t ahun 2013, di m ana angka kem at ian ibu m elahir kan sebesar 64,49 per 100.000 kelahir an hidup, m aka t er lihat ada peningkat an angka kem at ian ibu m elahir kan pada t ahun 2014. Bila dibandingkan dengan t ar get indikat or Kot a Dum ai tahun 2014 yakni 118 per 100.000 kelahir an hidup, m aka pencapaian angka kem at ian ibu m elahir kan ini m asih di bawah tar get yang ber ar t i t ingkat pencapaiannya baik . Pencapaian Angka Kem at ian I bu Melahir kan dar i tahun 2011 sam pai dengan 2014 sert a t ar get 2015 Kota Dum ai dapat di lihat pada gr afik. I I I .14 ber ikut ini : Gr afik. I I I .14 Pencapaian Angka Kem at ian I bu Melahir kan di Kot a Dum ai Dar i Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 Ber dasar kan kecam at an, j um lah kasus kem at ian ibu t er banyak ber ada di Kecam atan Dum ai Tim ur sebanyak 3 kasus, seper t i t er lihat pada grafik I I I . 15 ber ikut ini : Gr afik. I I I .15 Jum lah Kem at ian I bu Ber dasar kan Kecam atan Di Kot a Dum ai Tahun 2014 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2011 2012 2013 2014 2015 172.41 84.26 64.49 114.29 200 185 155 118 102 P e r 1 .0 K e la h ira n H Id u p Tahun Pencapaian Target Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 94 Penyebab kem at ian ibu adalah perdar ahan ant e par t um dan pr e eklm asi ber at eklam si m asing- m asing sebanyak 3 kasus. Perdar ahan yang t erj adi kar ena r et ensio placent a, atonia ut eri, inver sio ut eri. Berdasar kan kelom pok um ur , kasus kem at ian ibu t er banyak t er j adi pada kelom pok um ur 20- 35 t ahun yakni sebanyak 6 kasus 66,66 , sedangkan ber dasar kan kelom pok kem at ian, kasus kem at ian t er banyak pada kelom pok ibu nifas sebanyak 4 kasus seper t i t er lihat gr afik I I I .16 ber ikut ini: Gr afik. I I I .16 Jum lah Kem at ian I bu Ber dasar kan Jenis Kem at ian I bu dan Kelom pok Um ur Di Kot a Dum ai Tahun 2014 4 . An gk a H a r a pa n H idu p W a k t u La hir Pada tahun 2014 angka harapan hidup wakt u lahir um ur har apan hidup di Kot a Dum ai sebesar 72,29 t ahun. Bila dibandingkan dengan pencapaian t ahun 2013 yakni sebesar 71,64 t ahun, t er lihat ada peningkat an angka har apan hidup w akt u lahir pada t ahun 2014. Meningkat nya angka har apan hidup wakt u lahir secar a t idak langsung m em ber ikan gam baran t ent ang adanya kem ungkinan peningkat an kualit as hidup dan kesehat an dalam m asyar akat sehingga dapat m enur unkan angka kem at ian. Pencapaian Angka Har apan Hidup w akt u lahir di Kot a Dum ai t ahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a t ar get 2015 dapat di lihat pada gr afik I I I .17ber ikut ini : 1 2 3 4 5 6 Ibu Hamil Ibu Ber salin Ibu Nifas Total Kematian Ibu 1 2 3 6 1 1 1 3 Ju m la h Kelompok Kematian Ibu 20 - 35 Th 35 Th Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 95 Gr afik I I I .17 Pencapaian Angka Harapan Hidup Wakt u Lahir di Kot a Dum ai Dar i Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a t ar get 2015 5 . Sasaran : Menurunnya Mordibitas Analisis capaian sasar an Menur unnya Mordibit as, r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Angka kesakitan malaria 2012 per 100.000 penduduk 4 2,41 100 2013 3 1.80 100 2014 2 2,75 62,48 2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + 2012 86 89,10 100 2013 87 93.99 100 2014 87 87,94 100 3 Menurunnya pravelensi penderita HI V terhadap beresiko 2012 1 0,75 100 2013 1 0.11 100 2014 1 0,41 100 4 Angka kesakitan demam berdarah DBD 2012 per 100.000 penduduk 65 33,95 100 2013 60 58.02 100 2014 55 87,17 41,52 Dar i t abel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. Pencapaian indikat or kiner j a dar i Sasar an yakni m enur unnya Morbidit as angka kesakit an pada t ahun 2014 adalah sebesar 76 unt uk m asing- m asing indikat or kiner j a. 70 70.5 71 71.5 72 72.5 2011 2012 2013 2014 2015 71 71 71.6 72 72 71.33 71.33 71.64 72.29 U m u r T a h u n Tahun Target Pencapaian Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 96 1 . An gk a Ke sa k it a n M a la r ia Upaya kegiat an pengendalian vekt or m elalui penyem pr ot an r um ah I RS dapat dinilai efekt if bila dilihat dar i dam pak t er hadap penur unan angka m alar ia klinis. Pada t ahun 2014 dit em ukan sebanyak 833 kasus m alar ia klinis di Kot a Dum ai dengan Annual Malar ia I ncidence AMI sebesar 2,75 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian t ahun 2013 di m ana Annual Malaria I ncidence AMI sebesar 1,80, t er lihat adanya peningkat an Annual Malaria I ncidence AMI pada t ahun 2014. Bila dibandingkan dengan target indikat or Kot a Dum ai t ahun 2014 yakni 2 per 1.000 penduduk m aka pencapaian Annual Malaria I ncidence AMI ini m elebih i t ar get yang ber ar t i t er j adi peningkatan kasus . Dar i 833 kasus yang ada t er dapat 17 kasus pender it a m alar ia posit if sehingga di dapat kan Annuali Par asit e I ncidence API sebesar 0,06 per 1.000 penduduk. Selur uh pender it a Malar ia 100 t elah m endapat pengobat an st andar di puskesm as. Hal ini m enunj ukkan keber hasilan dalam pencegahan dan pem berant asan penyakit m alar ia. Pencapaian t er sebut dapat dilihat dar i gr afik I I I .18 dibaw ah ini : Gr afik I I I .18 Pencapaian Angka Kesakit an Malar ia Kot a Dum ai dar i t ahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 Ber dasar kan kecam at an, j um lah kasus Malar ia t er banyak dit em ukan di Kecam atan Sungai Sem bilan yakni sebanyak 737 kasus. Hal t er sebut disebabkan t ingginya m obilit as penduduk m elalui t r ansm igrasi, pem bukaan lahan per kebunan, pengem bangan t am bak udang ser t a penebangan pohon bakau sebagai indust r i ar ang bakau. Dengan faktor r esiko t er sebut m aka sat u w ilayah Kecam atan Sungai Sem bilan m enj adi daerah high endem is Malar ia. Kecam at an Bukit Kapur m er upakan kecam atan t erbanyak kedua dit em ukannya kasus Malar ia yakni sebanyak 69 kasus, seper t i t er lihat pada grafik I I I .19 ber ikut ini : 5 4 3 2 1 2,27 2,41 1,8 2,75 1 2 3 4 5 6 2011 2012 2013 2014 2015 Pe rs en ta se Tahun Target Pencapaian Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 97 Gr afik I I I .19 Jum lah Kasus Malar ia Ber dasar kan Kecam atan Di Kot a Dum ai Tahun 2014 2 . An gk a Ke se m buh a n Pe n de r it a TB Pa r u BTA + Pada t ahun 2014 dar i t ot al 257 pender it a TB Par u BTA + yang dit em ukan dan diber ikan pengobat an dengan OAT selam a 6 bulan, sebanyak 226 or ang dinyat akan sem buh hasil pem er iksaan dahaknya m enunj ukan 2 kali negat if . Dengan dem ikian pencapaian angka kesem buhan pender it a TB Par u BTA + adalah sebesar 87,94 . Bila dibandingkan dengan pencapaian t ahun 2013 sebesar 93,99 , m aka t er lihat ada penur unan angka kesem buhan pender it a TB Par u BTA + . Bila dibandingkan dengan t arget Kot a Dum ai sebesar 87 , m aka pencapaian angka kesem buhan pender it a TB Par u BTA + t ahun 2014 sudah m encapai t ar get . Pencapaian angka kesem buhan pender it a TB Par u BTA + dar i t ahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a t ar get 2015 dapat dilihat dar i gr afik I I I .20 di bawah ini : Gr afik I I I .20 Pencapaian Angka Kesem buhan Pender it a TB Par u BTA + Kot a Dum ai dar i t ahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 D . T im u r D . B a ra t B . K a p u r S . S e m b il a n M . K a m p a i D .S e la ta n D .K o ta K o ta D u m a i 10 69 737 17 833 Ju m la h Kecamatan Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 82 84 86 88 90 92 94 2011 2012 2013 2014 2015 86 86 87 87 88 86,32 89,1 93,99 87,94 P e rs e n ta s e Tahun Target Pencapaian Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 98 3 . Pr e va le n si Pe n de r it a H I V t e r h a da p Pe ndu du k Be re sik o Sam pai dengan akhir t ahun 2014, j um lah kum ulat if kasus HI V yang dij um pai di Kot a Dum ai sebanyak 289 kasus yang t er dir i dar i 240 kasus lam a dan 49 kasus bar u yang dit em ukan t ahun 2014. Dar i 289 kasus HI V yang dit em ukan, pender it a HI V yang m eninggal sebanyak 153 or ang. Dengan dem ikian j um lah ber esiko HI V sebanyak 32.719 or ang. Sehingga pr evalensi pender it a HI V t er hadap penduduk ber esiko pada t ahun 2014 adalah sebesar 0,42 . Bila dibandingkan dengan pencapaian t ahun 2013 dim ana pr evalensi pender it a HI V t er hadap penduduk ber esiko sebesar 0,11 , m aka t er lihat ada peningkat an angka pr evalensi pada t ahun 2014. Bila dibandingkan dengan t ar get Kot a Dum ai t ahun 2013 sebesar 1 , m aka pencapaian t er sebut m asih di bawah t ar get . Melihat pot ensi Kot a Dum ai sebagai Kot a Jasa dan I ndust r i, daerah yang m em ilik i pelabuhan int er nasional dan sebagai pint u gerbang keluar m asuknya bagi w isatawan asing m aupun pelaut asing, ser ta m obilisasi penduduk dar i dan ke kabupat en kota yang m em iliki angka pr evalensi HI V AI DS cukup t inggi seper t i Kot a Bat am , Tanj ung Balai Kar im un, ser t a Kepulauan Riau, m aka t idak t er t ut up besar kem ungkinannya penyakit HI V AI DS akan m enj adi per m asalahan di Kot a Dum ai. Gr afik I I I .21 Pr evalensi Pender it a HI V Ter hadap Penduduk Ber esiko Kot a Dum ai dar i t ahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 4 . An gk a Ke sa k it a n D e m a m Be r da r a h D e ngu e D BD Kot a Dum ai m er upakan daer ah endem is Dem am Berdar ah Dengue DBD . Pada t ahun 2014 di Kot a Dum ai dit em ukan kasus DBD sebanyak 264 kasus at au 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2011 2012 2013 2014 2015 1 1 1 1 1 0,58 0,75 0,11 0,44 P e r 1 .0 P e n d u d u k Tahun Target Pencapaian Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 99 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 I R= 87,17 per 100.000 penduduk dengan kem at ian sebanyak 1 kasus at au CFR= 0,38. Bila dibandingkan dengan t ahun 2013 dim ana dit em ukan kasus DBD sebanyak 173 kasus atau I R= 58,02 per 100.000 penduduk dengan kem at ian sebanyak 2 kasus at au CFR= 1,16, m aka ada peningkatan angka kesakit an dem am berdar ah dengue. Bila dibandingkan dengan t arget indikat or Kot a Dum ai yait u 55 100.000 penduduk, m aka angka t er sebut m elebihi t ar get indikat or Kot a Dum ai yang berar t i t ingkat penem uan kasus t inggi . Unt uk it u diper lukan ker j a ker as unt uk bisa m encapai t arget angka kesakit an DBD t ahun 2015 yakni sebesar 51 per 100.000 penduduk. Masih t ingginya angka kesakit an DBD t er ut am a disebabkan oleh fakt or per ilaku, lingkungan dan sosial ekonom i m asyar akat yang m asih m endukung sebagai t em pat ber kem bang biaknya nyam uk vekt or DBD seper t i ± 80 penduduk Dum ai m asih m enggunakan bak– bak penam pung air huj an PAH dalam m em enuhi kebut uhan air ber sih, ser t a t ingginya m obilit as penduduk. Di sam ping it u, dam pak dar i global war m ing j uga m em icu m eningkat nya angka kesakit an DBD. Gr afik I I I .22 Pencapaian Angka Kesakit an Dem am Berdar ah Dengue Kot a Dum ai dar i t ahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 Ber dasar kan kecam at an, j um lah kasus DBD t er banyak dit em ukan di Kecam atan Dum ai Tim ur yakni sebanyak 85 kasus, disusul dengan Kecam atan Dum ai Selat an sebanyak 54 kasus, seper t i t er lihat pada gr afik I I I . ber ikut ini : 70 65 60 55 51 60,89 33,95 58,02 87,17 20 40 60 80 100 2011 2012 2013 2014 2015 P e r 1 .0 P e n d u d u k Tahun Target Pencapaian Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 100 Gr afik I I I .23 Jum lah Kasus DBD Ber dasar kan Kecam at an Di Kot a Dum ai Tahun 2014 Unt uk Mem inim alisir dan m encegah penular an kasus DBD dilakukan dengan 2 dua m et ode, yait u m elalui fogging m assal dengan m esin ULV dan fogging focus yait u: a. Fogging m assal dengan m esin ULV Penyem pr otan Fogging Massal dengan m esin ULV dilakukan unt uk m engendalikan populasi nyam uk aedes vekt or Dem am Berdarah sebagai langkah Sist em Kew aspadaan Dini SKD . Penyem pr ot an m assal dengan m esin ULV dilakukan pada saat m em asuki m usim penghuj an atau m usim penghuj an akan berakhir , Penyem pr otan Fogging Massal dengan m esin ULV dilaksanakan di 28 kelur ahan endem is Dem am Berdar ah. b. Fogging penanggulangan focus Fogging at au pengasapan dilakukan unt uk m em ut uskan r ant ai penular an dengan cara m em bunuh nyam uk dew asa yang t elah I nfek t if t er infeksi Vir us Dengue . Kegiat an fogging focus dilakukan set iap dit em ukan kasus t er sangka DBD berdasar kan r ekom endasi hasil penyelidikan epidem iologi PE dengan luas daerah penyem pr otan at au r adius 200 M2 dan dilakukan di 100 fok us sebanyak 2 siklus dengan int er val 1 sat u m inggu. 25 50 75 100 D. Timur D. Barat B. Kapur S. Sembilan M. Kampai D.Selatan D.KotaKota Dumai 85 50 26 12 54 37 264 J u m la h Kecamatan Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 101 6 . Sasaran : Meningkatnya Status Gizi Analisis capaian sasaran Meningkat nya st at us Gizi dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase Balita dengan Gizi buruk 2012 ≤ 3 100 2013 ≤ 3 100 2014 ≤ 3 0,01 100 2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang 2012 7 0,42 100 2013 ≤ 7 0.31 100 2014 7 0,09 100 Dar i t abel diatas dapat dilihat secar a keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. Pencapaian indikat or kiner j a dar i Sasaran 3 yakni m eningkat nya stat us gizi pada t ahun 2014 adalah sebesar 100 . 1 . Pe r se n t a se Ba lit a De n ga n Gizi Bu ru k St at us gizi sangat erat kait annya dengan per m asalahan kesehatan secara um um , kar ena disam ping m er upakan fakt or pr edisposisi yang dapat m em perpar ah penyakit infeksi secar a langsung dan j uga dapat m enyebabkan gangguan kesehat an individual. Bahkan st at us gizi j anin yang m asih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang m enyusui sangat dipengar uhi oleh st at us gizi ibu ham il dan ibu m enyusui. Pengukur an gizi pada balit a difokuskan pada t ingkat kecukupan gizinya yang diukur m elalui ber at badan t er hadap um ur at au berat badan t er hadap t inggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pem ant auan per t um buhan balit a yang dilakukan secar a t er us m ener us set iap bulannya di posyandu t er ut am a pada balit a BGM Baw ah Gar is Merah oleh pet ugas kesehat an, pengadaan PMT Pem ber ian Makanan Tam bahan , pem ber ian vit am in balit a dan penyuluhan gizi kepada m asyar akat khususnya ibu- ibu yang m em ilik i balit a, m aka kej adian gizi bur uk pada balit a dapat diant isipasi. Pada t ahun 2011 sam pai dengan 2013 t idak dit em ukan kasus balit a dengan gizi bur uk yait u 2 balit a di w ilayah ker j a puskesm as Bum i Ayu dan 1 balit a di w ilayah ker j a Pur nam a. Dengan dem ikian per sent ase balit a dengan gizi bur uk di Kot a Dum ai L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 102 adalah 0,01 . Kasus gizi bur uk yang dij um pai di kelur ahan Bum i Ayu, Rat u Sim a dan Kelur ahan Bagan Keladi sudah di int er vensi dengan m em ber ikan Pem ber ian Makanan Tam bahan PMT pem ulihan selam a 90 har i dan j uga m elakukan pengukur an Ant r oprom et r i oleh TPG m eliput i penim bangan berat badan set iap m inggu, pengukur an TB set iap bulannya, pem er iksaan klinis oleh dokt er puskesm as dan pem ber ian konseling kepada ibu at au pengasuhnya. Gr afik. I I I .24 Pencapaian Per sent ase Balit a Dengan Gizi Bur uk Kot a Dum ai dar i Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 2 . Pe r se n t a se Ba lit a De n ga n Gizi Ku r a n g Kasus balit a dengan gizi kur ang m asih ser ing dit em ukan dan j um lahnya cender ung m engalam i peningkat an. Hal ini disebabkan oleh t ingginya m obilit as w arga pendatang dar i luar Kot a Dum ai, dim ana w ar ga pendat ang ini pada um um nya m asih kur ang ber per ilaku hidup ber sih dan sehat PHBS dan j arang m au dat ang ke sar ana kesehat an posyandu, poskeskel dan puskesm as unt uk m em er iksakan kesehatan balit anya. Sam pai dengan akhir t ahun 2014 kasus balit a dengan gizi kur ang yang dit em ukan di Kot a Dum ai sebanyak 32 kasus dar i 35,478 balit a yang dit im bang, sehingga per sent ase balit a dengan gizi kur ang di Kot a Dum ai adalah sebesar 0,09 . Bila dibandingkan dengan t ahun 2013 dim ana per sent ase balit a dengan gizi kur ang sebesar 0,31, t er lihat ada penur unan per sent ase balit a dengan gizi kur ang. Bila dibandingkan dengan t ar get Kot a Dum ai Tahun 2014 yakni sebesar 7 , m aka pencapaian t er sebut m asih di baw ah t ar get .

0. 01

3 3 3 3 3 1 2 3 4 2011 2012 2013 2014 2015 Pencap aian Targ et Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 103 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 Gr afik I I I .25 Pencapaian Per sent ase Balit a Dengan Gizi Kur ang Kot a Dum ai dar i Tahun 2011 sam pai dengan 2014 ser t a Tar get 2015 Adapun r ealisasi pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an Dinas Kesehat an Kot a Dum ai pada t ahun anggaran 2014 unt uk m endukung pencapaian sasaran indikat or dengan anggaran sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am Obat dan Perbekalan Kesehat an, Pada t ahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp 2.099.163.550 dan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 2.041.188.920 at au sebesar 97,24 unt uk m elaksanakan kegiat an sebagai ber ikut : a. Kegiat an pengadaan obat dan perbekalan kesehat an Pada kegiatan pengadaan obat dan per bekalan kesehat an dialokasikan dana sebesar Rp 2.099.163.550 dengan realisasi penyer apan sebesar Rp 2.041.188.920 at au sebesar 97,24 . Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini adalah j um lah obat dan bahan habis pakai di 9 puskesm as se- Kot a Dum ai dengan r ealisasi sebesar 100 . 2. Pr ogr am Upaya Kesehatan Masyarakat, Pada t ahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogram ini sebesar Rp 5.063.686.830 dan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 4.599.878.171 at au sebesar 90,84 unt uk m elaksanakan kegiatan sebagai ber ikut : a. Kegiat an pelayanan kesehat an penduduk m iskin di puskesm as dan j ar ingannya, Jum lah anggaran yang t ersedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 278.225.000 dengan r ealisasi penyer apan 0,2 0,42 0,31

0, 09

7 7 7 7 7 2 4 6 8 2011 2012 2013 2014 2015 Pencapaian Target L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 104 anggaran sebesar Rp 271.306.875 at au sebesar 97,51 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini adalah j um lah puskem as yang m elaksanakan pelayanan JKN dan j um lah puskesm as dan j ar ingannya yang m elaksanakan pelayanan j am kesko di 9 puskesm as se- Kot a Dum ai dengan r ealisasi sebesar 100 . b. Kegiat an pengadaan, peningkatan dan per baikan sar ana dan prasar ana puskesm as dan j ar ingannya, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 945.523.730 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 941.797.600 at au sebesar 99,61 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini j um lah pengadaan per alat an kesehat an puskesm as di 9 puskesm as, dengan r ealisasi sem uanya sebanyak 100 . c. Kegiat an peningkatan kesehat an m asyarakat unt uk pelaksanaan pada kegiat an ini dinas kesehat an m enggaJum lah anggar an yang t ersedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 517.355.000 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 476.316.000 at au sebesar 92,07 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini adalah j um lah posyandu yang dibina sebanyak 190 posyandu, dengan r ealisasi sem uanya 100 . d. Kegiat an peningkat an pelayanan dan penanggulangan m asalah kesehat an, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 385.883.000 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 373.922.000 at au sebesar 96,90 dar i anggar an. e. Kegiat an peningkat an pelayanan kesehat an, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.344.901.200 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 1.994.217.296 atau sebesar 85,05 dar i anggaran. f. Kegiat an peningkatan pelayanan kesehat an r uj ukan dan r um ah sakit Jum lah anggar an yang t er sedia dalam elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 489.086.700. dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 449.882.400 at au sebesar 91,98 dar i anggaran L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 105 3. Pr ogr am Pengaw asan Obat dan Makanan, Pada t ahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp 70.311.000 dan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 65.361.000 at au sebesar 92,96 unt uk m elaksanakan kegiatan sebagai ber ikut : a. Kegiat an peningkat an pengaw asan keam anan pangan dan bahan ber bahaya, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 70.311.000 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 65.361.000 at au sebesar 92,96 dar i anggaran. 4. Pr ogr am Prom osi Kesehat an dan Pem berdayaan Masyar akat, Pada t ahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp 875.861.620 Dar i anggar an t er sebut dir ealisasikan sebesar Rp 861.847.800 at au sebesar 98,40 unt uk m elaksanakan kegiat an sebagai ber ikut : a. Kegiat an pengem bangan m edia pr om osi dan infor m asi sadar hidup sehat , Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 363.726.6200 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 362.627.800 atau sebesar 99,70 dar i anggaran. b. Kegiat an penyuluhan m asyar akat pola hidup sehat , Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.304.958.800 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.304.958.800 at au sebesar 100 dar i anggar an c. Kegiat an per ingat an har i kesehat an nasional, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 185.368.200 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 172.715.000 at au sebesar 93,17 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah j um lah kegiatan per ingat an Har i Kesehat an Nasional sebanyak 1 kegiat an dengan r ealisasi sebesar 100 . d. Peningkat an sum ber daya m anusia bidang kesehat an, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.21.808.000 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.21.556.600 at au sebesar 98,85 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah j um lah t enaga kesehat an yang m engikut i L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 106 sosialisasi per at ur an sur at izin ker j a SI K sebanyak 25 or ang, r ealisasi sebesar 100 . 5. Pr ogr am Per baikan Gizi Masyar akat , Pada t ahun 2014 j um lah anggar an unt uk pr ogram ini sebesar Rp 513.611.300 Dar i t ot al anggaran t er sebut dir ealisasikan sebesar Rp 512.237.700 at au sebesar 99,73 yang dialokasikan m elalui k egiat an- kegiat an di baw ah ini : a. Kegiat an pem ber ian t am bahan m akanan dan vit am in, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.246.423.500 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.245.849.900 at au sebesar 99,77 dar i anggaran b. Kegiat an penanggulangan Kurang Energi Pr ot ein KEP , anem ia gizi besi, Gangguan Akibat Kur ang Yodium GAKY , kur ang vit am in A dan kekur angan zat gizi m ikr o lainnya, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 267.187.800 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 266.387.800 at au sebesar 99.70 dar i anggaran. 6. Pr ogr am Pengem bangan Lingkungan Sehat , Pada tahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp 1.234.131.850 Dar i t ot al anggar an t er sebut dir ealisasikan sebesar Rp 1.222.631.740 at au sebesar 99,07 yang dialokasikan m elalui kegiat an di baw ah ini : a. Kegiat an pengkaj ian pengem bangan lingkungan sehat , Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.234.131.850 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 1.222.631.740 atau sebesar 99,07 dar i anggaran. 7. Pr ogr am Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular , Pada t ahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogram ini sebesar Rp 4.116.358.320 Dar i t ot al anggaran t er sebut dir ealisasikan sebesar Rp 4.066.434.523 at au sebesar 98,79 yang dialokasikan m elalui kegiat an di bawah ini : a. Kegiat an penyem prot an fogging sar ang nyam uk, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 1.178.013.900 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 1.177.176.000 at au sebesar 99,93 dar i anggar an. L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 107 b. Kegiat an pengadaan vaksin penyakit m enular , Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 103.281.500 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 100.885.500 at au sebesar 97,68 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er sedianya vaksin ant i r abies sebanyak 100 keur , t er laksananya vaksinasi kasus gigit an hew an t er sangka rabies 100 sesuai SOP, t er laksananya pengam bilan vaksin r ut in ke Dinas Kesehat an Pr opinsi 12 bulan dan t er pelihar annya r ant ai vaksin sem uanya m encapai cakupan 100 dar i r ealisasi t ar get kiner j a. c. Kegiat an pelayanan vaksinasi bagi balit a dan anak sekolah, Jum lah anggaran yang t ersedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 147.026.600 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesit ar Rp 146.939.525 at au sebesar 99,941 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya pelayanan bulan im unisasi anak sekolah sebanyak 100 SD dar i t ar get 100 SD, t er laksananya cat ch up cam paign cam pak SD di 100 SD dar i t ar get 100 SD dan t er laksananya SOS sust ainabilit y outr eaches ser vices im unisasi di 30 lokasi dengan r ealisasi sem uanya sebesar 100 . d. Kegiat an pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit m enular , Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 2.249.223.000 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 2.209.198.900 at au sebesar 98,22 dar i anggaran. e. Kegiat an peningkatan im unisasi, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 108.380.850 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 106.101.500 at au sebesar 97,90 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya pelayanan I m unisasi bayi, bum il dan WUS, t er laksananya pengelolaan r ant ai penyim panan vaksin di 9 puskesm as dengan r ealisasi sebesar 100 . f. Kegiat an peningkatan sur veilance epidem iologi dan penanggulangan w aba, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 108 sebesar Rp 330.432.470 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 326.133.098 atau sebesar 98,70 dar i anggaran. 8. Pr ogr am St andar isasi Pelayanan Kesehatan, Pada t ahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp 6.140.927.170 Dar i t ot al anggar an t er sebut t elah dir ealisasikan sebesar Rp 5.590.158.230 at au sebesar 91,03 yang dialokasikan m elalui kegiat an- kegiat an di baw ah ini : a. Kegiat an penyusunan st andar pelayanan kesehat an, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 45.393.000 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 45.021.000 atau sebesar 99,18 dar i anggaran. b. Kegiat an evaluasi dan pengem bangan standar pelayanan kesehat an, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 58.862.700 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 57.526.600 at au sebesar 97,73 dar i anggar an. c. Kegiat an Pem bangunan dan pem utakhir an data dasar standar pelayanan kesehat an, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 613.602.300 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 597.051.060 at au sebesar 97,30 dar i anggar an. 9. Pr ogr am Peningkatan Pelayanan Kesehat an anak balit a, Pada tahun 2014 j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp 64.668.300. Dar i t ot al anggaran t er sebut t elah dir ealisasikan sebesar Rp 62.152.600 at au sebesar 96,11 yang dialokasikan m elalui kegiat an di bawah ini : a. Kegiat an penyuluhan kesehat an anak balit a, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 19.550.000 dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp 18.990.000 atau sebesar 97,14 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah j um lah poskeskel yang m elakukan MTBS dan MTBM sebanyak 33 Poskeskel dengan r ealisasi sebesar 100 . b. Kegiat an pelat ihan dan pendidikan peraw at an anak balit a, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 109 Rp.45.118.300 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.43.162.600 at au sebesar 95,67 dar i anggar an. 10. Pr ogr am Peningkat an Pelayanan Kesehatan Lansia , Pada t ahun 2014 j um lah anggar an unt uk pr ogram ini sebesar Rp 96.765.600 Dar i t ot al anggaran t er sebut t elah dir ealisasikan sebesar Rp 93.755.200 at au sebesar 96,89 yang dialokasikan m elalui kegiat an di bawah ini : a. Kegiat an pelayanan kesehatan, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 96.765.000 dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 93.755.200 at au sebesar 96,89 dar i anggar an. 1 . Tu ga s Pe m ba n t ua n Ya n g D it e r im a Pada t ahun 2014 Dinas Kesehat an Kot a Dum ai m endapat dana Tugas Pem bant uan Kegiat an Pem binaan Upaya Kesehat an Dasar TA 2014 sebesar Rp. 1.750.000.000,- sat u m ilyar t uj uh r at us lim a puluh j ut a r upiah . Sesuai dengan DI PA APBN Dit j en Bina Upaya Kesehat an Kem ent er ian Kesehat an RI Nom or DI PA- 024.04.4.095343 2014 t anggal 21 Okt ober 2014. Adapun r ealisasi Anggaran sam pai dengan 31 Desem ber 2014 sebesar Rp. 1.721.395.000,- sat u m ilyar t uj uh rat us dua puluh sat u j uta t iga r at us sem bilan puluh lim a r ibu r upiah at au sebesar 98,37 dar i t ot al anggar an yang diber ikan. Kegiat an Pem binaan Upaya Kesehat an Dasar ini dibagi m enj adi 3 ouput kegiat an yait u : 1. Layanan Per kant oran 2087.001 Adapun anggar an Layanan Per kant or an yang didapat kan dar i TP APBN TA 2014 kegiat an Pem binaan Upaya Kesehat an Dasar ini t er dir i dar i 2 akun yait u ; a. Akun 521115 ber upa Honor Operasional Sat uan Kerj a. Dan sesuai dengan SK Walikot a Dum ai nom or Nom or 364 DI NKES 2014 t ent ang Penunj ukan Pej abat Pengelola Anggar an Dana Tugas Pem bant uan Bina Upaya Kesehatan Tahun 2014, Honor Operasional Sat uan kerj a hanya dapat dir ealisasikan sebesar Rp. 7.700.000,- at au 66,67 dar i pagu anggaran yang diber ikan. Hal ini m engingat DI PA bar u t er bit pada L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 110 t anggal 21 Okt ober 2014, sehingga honor oper asional sat uan ker j a pada bulan Okt ober t idak dapat dicair kan. b. Akun 521211ber upa Belanj a Bahan yait u Belanj a ATK dan Kom put er Suplies sebanyak 1 paket dengan pagu Rp. 2.000.000,- . Nam un Dinas Kesehat an m em ut uskan t idak m er ealisasikan dana ini m engingat kebut uhan adm inist r asi m asih bisa dit opang oleh ATK dan Kom put er suplies yang ada, sehingga j uga t er cipta efisiensi anggaran pada akhir nya.

2. Kendaraan Ber m ot or Dalam Mendukung Pelayanan Kesehat an Dasar 2087.004

Realisasi anggaran kegiat an ini adalah Rp. 1.278.970.000,- at au 100 dar i pagu. Sedangkan Ouput dar i kegiat an ini adalah 6 unit Pusling yang dibagi dalam 2 akun sebagai ber ikut ; a. Kode Akun 532111 ber upa Belanj a Modal Pusling Roda 4 St andar Single Gar dan yait u Puskesm as Keliling ber upa Mobil Suzuki APV Ar ena t ipe GX MT NI K 2014 dengan m odifikasi kar oser i Am bulance Tipe St andar . Pengadaan m elibat kan Unit Layanan Pengadaan ULP LPSE Pem er int ah Kota Dum ai dengan r ealisasi anggaran sebesar Rp. 1.273.740.000,- sat u m ilyar dua r at us t uj uh puluh t iga j ut a t uj uh r at us em pat puluh r ibu r upiah . b. Kode Akun 521213 Honor Out put Kegiat an ber upa Honor ar ium Panit ia Pengadaan dan Panit ia Pem er iksa Pener im a Hasil Peker j aan, dim ana t er ealisasi sebesar Rp. 5.230.000,- lim a j ut a dua r at us t iga puluh r ibu r upiah . 2 . Pr e st a si Pe n gh a r ga a n D ina s Ke se a ha t a n Akunt abilit as kiner j a Dinas Kesehatan Kota Dum ai m er upakan perw uj udan kew aj iban Dinas Kesehat an unt uk m em per t anggungj aw abkan keber hasilan kegagalan pelaksanaan m isi organisasi dalam m encapai t uj uan dan sasar an yang dit et apkan. Selain it u, sam pai dengan tahun 2014 ada beber apa pr est asi penghar gaan yang t elah dit er im a Kot a Dum ai pada bidang kesehatan baik t ingkat nasional m aupun t ingkat pr opinsi, seper t i t er lihat pada t abel ber ikut ini: L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 111 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2014 Tabel I I I .18 Daft ar Nam a Penghargaan Pada Bidang Kesehat an No Tahun Nama Penghargaan Tingkat 1 2011 Juara Tenaga Paramedis Teladan I Tk Propinsi Bidan PTT Poskeskel Gunt ung Propinsi 2 2011 Juara Tenaga Gizi Teladan I Tk Propinsi Propinsi 3 2012 Juara Tenaga Kesm as Teladan I I Tk Propinsi Propinsi 4 2012 Juara Tenaga Medis Teladan I I I Tk Propinsi Propinsi 5 2012 Penghargaan at as keberhasilan dalam penem uan dan pengobat an TB Paru dengan strat egi DOTS Propinsi 6 2013 Juara 1 Kinerj a Posyandu Terbaik Tk. Propinsi Posyandu Kem bang Sepatu Kelurahan Bagan Keladi Tk. Propinsi Propinsi 7 2013 Juara Tenaga Gizi Teladan I I Tk. Propinsi Propinsi 8 2014 Juara Tenaga Paramedis Teladan I I Tk Propinsi Bidan PTT Poskeskel Gurun Panjang Propinsi 9 2014 Juara Tenaga Gizi Teladan I I I Tk Propinsi Propinsi 10 2014 Juara 1 Lom ba Penyuluhan Jambore Kader PKK tingkat Propinsi Propinsi 11 2014 Peringkat Pert ama Penilaian Evaluasi Sistem Akunt abilitas Kinerja I nstansi Pemerint ah SAKI P di lingkungan Pemerintah Kot a Dum ai Tahun 2014 Kota Dumai RU M AH SAKI T U M U M D AERAH Rum ah sakit adalah sarana kesehat an yang m enyelenggarakan pelayanan kesehat an per or angan m eliput i pelayanan pr om ot if, pr event if, kur at ive dan r ehabilit at if yang m enyediakan pelayanan r aw at inap, rawat j alan, dan gaw at dar ur at. Rum ah sakit yang ber gerak dalam bidang pelayanan kesehat an har us m am pu m em ber ikan pelayanan yang berm ut u dan ber kualit as, baik dar i segi pelayanan, per aw atan dan j uga m em ber ikan fasilit as yang baik. St andar yang digunakan unt uk pelayanan kesehat an yang berm ut u sesuai dengan St andar Minim al Rum ah Sakit berdasar kan Keput usan Ment er i Kesehat an RI Nom or : 129 Menkes SK I I 2008 t ent ang St andar Pelayanan Minim al Rum ah Sakit dan Perat uran Ment er i Kesehat an RI Nom or 012 Tahun 2012 t anggal 15 Mar et 2012 t ent ang Akr edit asi Rum ah Sakit . Akr edit asi Rum ah Sakit Um um Daer ah RSUD Kot a Dum ai saat ini m eliput i 5 lim a Pelayanan Kelom pok Ker j a Pokj a , yait u : Kelom pok Ker j a Pokj a Rekam Medis Kelom pok Ker j a Pokj a Adm inist r asi Kelom pok Ker j a Pokj a Keperawat an Kelom pok Ker j a Pokj a Pelayanan Medis Kelom pok Ker j a Pokj a Gawat Dar ur at L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 112 Ber dasar kan dar i 5 lim a kelom pok ker j a di at as Rum ah Sakit Um um Daer ah RSUD Kot a Dum ai t elah m em enuhi st andar pelayanan r um ah sakit dan m endapat pengakuan dar i Tim Kom isi Akr edit asi Rum ah Sakit KARS dengan St at us Akr edit asi Lulus Tingkat Dasar pada 13 Sept em ber 2011. Secar a um um RSUD Kota Dum ai t elah m elaksanakan t ugas ut am a yang m enj adi t anggung j awabnya. Dar i sasaran st r at egis yang dit et apkan RSUD Kot a Dum ai m am pu m ew uj udkan sasar an t er sebut . Per um usan keber hasilan pencapaian sasar an j ika indikat or keber hasilannya dapat diw uj udkan. Rincian capaian kiner j a dar i sasar an t er sebut dapat diur aikan sebagai ber ikut : 7 . Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Analisis capaian sasaran Meningkat nya kualit as pelayanan kesehat an r uj ukan dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Akreditasi Rumah Sakit 2012 Pelayanan 12 12 100 2013 12 12 100 2014 5 5 100 Dar i t abel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. Rata r ata capaian dar i indikat or sasar an sudah m em enuhi t ar get . Adapun hasil dar i pelaksanaan kegiat an yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diuraikan sebagai ber ikut :

1. Pr ogr am Progr am Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiat an Peningkat an pelayanan kesehat an Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.6.333.945.755,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.6.093.674.643,- atau 96 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya pem ber ian j am inan kesehat an Kota Dum ai selam a 12 bulan 1 t ahun dengan t ar get hasil per sent ase pasien j am kesko yang dilayani di RSUD Kot a Dum ai, dengan m anfaat t er laksananya pem ber ian j am inan kesehat an Kota Dum ai. L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 113 b. Kegiat an Meningkat nya kualit as pelayanan kesehat an r uj ukan di RSUD Kot a Dum ai t ahun 2014, indikat or pencapaian sasaran yait u m endapat kan Akr edit asi Rum ah Sakit t ahun 2014, yang sudah t er laksana secar a opt im al. 8 . Sasaran : Meningkatkan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Analisis capaian sasaran Meningkat kan dan pengem bangan sar ana dan pr asarana Rum ah Sakit dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Pemanafaatan Rumah Sakit : - Bor 2012 75 84,57 112 2013 75 70 102,85 2014 70 76,71 109,58 - Avlos 2012 Hari 3 3 100 2013 3 3,17 105,55 2014 3 3,17 105,55 - Toi 2012 Hari 1,5 0,66 44 2013 1,5 1,36 90,66 2014 1,5 1,25 83,33 - Bto 2012 Kali 78 85,55 109 2013 60 75,16 125,26 2014 60 67,83 113,05 - Kematian pasien 24 jam per 1000 pasien 2012 Per 1000 pasien 31 - - 2013 32 29,89 93,40 2014 32 35,22 110,06 - Kematian pasien 48 jam per 1000 pasien 2012 Per 1000 pasien 20 - - 2013 24 49,12 205 2014 24 16,35 68,12 Dar i t abel diatas dapat dilihat secar a keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. Sam pai dengan tahun 2014 dapat dilihat dar i beber apa indikat or , Diant aranya yait u angka BOR, LOS, TOI , BTO, NDR dan GDR. 1. BOR Bed Occupancy Rat io Mer upakan angka yang m enunj ukkan pr esent ase t em pat t idur yang digunakan selam a sat u t ahun. Angka BOR ber fungsi unt uk m enget ahui L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 114 t ingkat pem anfaatan t em pat t idur di r um ah sakit . I nt er pr et asinya : angka BOR r endah m enunj ukkan kurangnya pem anfaatan fasilit as per awat an RS oleh m asyarakat . Adapun st andar ideal BOR m enur ut Depkes, 2005 adalah 60 - 85 . Bila lebih dar i 85 pelayanan yang dij alankan dokt er , perawat dan lain- lain kur ang efekt if, kar ena : Beban ker j a t inggi Ruang ker j a t er bat as Penggunaan yang ber lebihan fasilit as sum ber daya Meningkat kan kesulit an pasien m em per oleh per awat an yang layak yang dibut uhkannya Per panj angan m asa penyem buhan Dalam hal ini Rum ah Sakit Um um Daerah Kot a Dum ai m enet apkan standar dalam m enent ukan t em pat t idur pasien, r um us BOR adalah : Angka pem anfaat t em pat t idur BOR di RSUD Kot a Dum ai t ahun 2011 adalah 78,24, t ahun 2012 adalah 74, 55 , t ahun 2013 85,79 dan t ahun 2014 adalah 76.71 . Dar i dat a t er sebut dapat dilihat bahw a angka BOR tahun 2011, 2012 dan 2014 m asih t er m asuk daer ah efesien st andar m inim al BOR. Sedangkan unt uk tahun 2013, angka BOR m engalam i peningkatan yang signifikan dim ana angkanya m elebihi st andar m inim al BOR yait u lebih dar i 85 . Sudah t er m asuk dalam daerah t idak efesien. Nam un pada t ahun 2014 angka BOR kem bali m asuk daerah efesien. 2. LOS AVLOS Aver age Lengt h of St ay LOS adalah lam a perawat an pasien di r um ah sakit . Sedangkan AVLOS dalah angka set ahun yang m enunj ukkan r at a- rat a lam anya seorang pasien dir awat di r um ah sakit har i . Manfaat nya adalah unt uk m engukur t ingkat Jumlah Hari Peraw at an HP x 100 Jumlah Tem pat t idur x jum lah hari pada periode yang sama L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 115 efesiensi pelayanan di r um ah sakit dan j uga bisa digunakan unt uk m elihat m ut u pelayanan r um ah sakit . Adapun standar ideal yang digunakan adalah 3 sam pai 12 har i. Bila avLOS lebih dar i 12 har i kem ungkinan penyebabnya : Pasien kr onis dir awat di r um ah sakit yang diper unt ukkan pasien akut . Adanya kelem ahan dalam pelayanan m edis, pada pasien kom plikasi t idak adanya kem aj uan hasil Adanya individu dokt er at au per aw at yang suka m enunda pelayanan Ru m u s LOS AVLOS : H = Hidup M = Mat i Ber ikut dat a- data LOS AVLOS di RSUD Kot a Dum ai dar i t ahun 2011 s d 2014. Tahun 2011 adalah 2.89 har i, t ahun 2012 adalah 3.09 har i, t ahun 2013 adalah 3.17 har i dan t ahun 2014 adalah 3.13 har i. Unt uk t ahun 2011 angka LOS AVLOS belum m encapai st andar yang dit ent ukan. Nam un angka LOS AVLOS dar i t ahun 2012 sam pai dengan tahun 2014 sudah ber ada di daerah efesien. Hal ini m enunj ukkan bahwa angka LOS AVLOS secar a r ata- rat a ber ada di batas nor m al. 3. TOI Tur n Over I nt er val Mer upakan rat a- r ata j um lah har i sebuah t em pat t idur t idak t er isi, yait u w akt u antara sebuah t em pat t idur dit inggalkan pasien sam pai dengan saat dit em pat i lagi oleh pasien lain ber ikut nya. Manfaat nya adalah unt uk m enget ahui t ingkat pem anfaat an t em pat t idur. St andar ideal TOI dalah 1 sam pai 3 har i. Ber ikut r um us TOI : Jumlah lama peraw at an pasien keluar H+M pada periode t ert ent u Jumlah pasien keluar H+M pada periode yang sama Jumlah t empat t idur x hari - hari peraw at an X 1 hari Jumlah pasien keluar Hidup + M at i L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 116 Rat a- r ata lam a t em pat t idur t idak t erpakai TOI di RSUD Kot a Dum ai pada t ahun 2011 adalah 0.99 har i, t ahun 2012 adalah 1.25 har i, t ahun 2013 adalah 0.69 har i dan t ahun 2014 adalah 1.25 har i. Unt uk nilai TOI pada t ahun 2013 dikat akan t idak efesien kar ena kur ang dar i st andar yang dit et apkan. Ar t inya pem akaian t em pat t idur kur ang dar i sat u har i. I t u j elas t idak efesien. Nam un unt uk t ahun 2011, t ahun 2012, dan t ahun 2014 angka TOI ber ada di bat as nor m al yakni r at a- rat a 1 har i. 4. BTO Bed Tur n Over Adalah angka yang m enunj ukkan t ingkat penggunan sebuah t em pat t idur selam a sat u t ahun sam a dengan rat a- r ata j um lah pasien yang m enggunakan set iap t em pat t idur dalam tahun yang ber sangkut an. Angka BTO bisa digunakan unt uk : Menget ahui pr odukt ifit as t em pat t idur Bila diolah bersam a TOI , LOS, dan BOR m aka dapat digunakan unt uk m enget ahui t ingkat efesiensi penggunaan tem pat t idur . Bat as ideal BTO adalah 40 – 50 kali pasien. Rum us : Ber ikut dat a- data BTO di RSUD Kot a Dum ai dar i t ahun 2011 sam pai dengan 2014. Tahun 2011 adalah 80.42 kali, t ahun 2012 adalah 75.41 kali, t ahun 2013 adalah 75.16 kali dan t ahun 2014 adalah 67.83 kali. Dar i dat a t er sebut dapat dilihat bahw a nilai BTO dar i t ahun ke t ahun m engalam i penur unan dar i t ahun 2011 ke t ahun 2014. Nam un t et ap saj a unt uk penggunaan t em pat t idur di Rum ah sakit t idak efesien. Ar t iny a dar i angka t er sebut t er lihat bahw a angka BTO m elebihi st andar yang t elah dit ent ukan yakni lebih dar i 50 kali. Sehar usnya penggunaan t em pat t idur dalam set ahun har us ber ada di r ent ang 40- 50 kali penggunaan. Hal ini j elas m enunj ukkan bahw a har us adanya penam bahan t em pat t idur di RSUD Kot a Dum ai. Jumlah pasien keluar Hidup+M at i pada periode t ert ent u t ot al t empat t idur pada periode yang sama L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 117 5. NDR Net Deat h Rat e Adalah angka kem at ian 48 j am set elah dir awat unt uk t iap- t iap 1000 pender it a keluar . Adapun m anfaat nya antara lain : Menget ahui m ut u pelayanan r um ah sakit Sem akin r endah NDR sem akin bagus m ut u pelayanan r um ah sakit Bat as ideal NDR dalah 25 1000 Rum us : Ber ikut dat a NDR di RSUD Kot a Dum ai t ahun 2011 adalah 12.63 per ser ibu, t ahun 2012 adalah 10.75 1000, t ahun 2013 adalah 11.79 1000 dan t ahun 2014 adalah 16.35 1000. Secar a r at a- rat a dapat disim pulkan bahw a angka NDR di RSUD Kot a Dum ai ber ada di batas nor m al. 6. GDR Gr oss Deat h Rat e Adalah angka kem at ian um um unt uk set iap 1000 pender it a keluar . Manfaat nya : Unt uk m enget ahui m ut u pelayanan r um ah sakit Sem akin r endah GDR sem akin bagus m ut u pelayanan r um ah sakit st andar idelanya 45 1000 Rum us : Adapun dat a GDR di RSUD Kot a Dum ai pada t ahun 2011 adalah 32.82 1000, t ahun 2012 adalah 29.98 1000, t ahun 2013 adalah 29.89 1000, dan t ahun 2014 adalah 35.22 1000. Ber dasar kan data- dat a t er sebut dapat disim pulkan bahwa t ingkat kem at ian pasien m asih di bat as nor m al. Jumlah pasien meninggal 48 jam lebih x 1000 Jumlah pasien keluar Hidup+M at i Jumlah pasien meninggal x 1000 Jumlah pasien keluar Hidup+M at i L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 118 Adapun hasil pelaksanaan kegiat an yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am Pengadaan, Peningkat an Sarana dan Pr asarana Rum ah Sakit Rum ah Sakit Jiw a Rum ah Sakit Par u- par u, Jum lah Anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp.45.914.675.325,- dan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp.35.637.838.135,- atau 82,00 yang dialokasikan m elalui k egiat an- kegiat an dibaw ah ini : a. Pem bangunan Rum ah Sakit , Jum lah Anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.33.641.440.000,- dengan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp.24.485.485.000,- at au 73.00 . Adapun I ndikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya pem bangunan RSUD Kot a Dum ai unt uk 9 kegiat an, dengan hasil yang diinginkan adalah t er sedianya sar ana dan pr asar ana r um ah sakit unt uk t uj uan m anfaat lancar nya pr oses pelayan r um ah sakit t ahun 2014. b. Pengadaan Alat - alat Rum ah Sakit , Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.894.013.125,- dengan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.2.799.889.450,- at au 97,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah pengadaan Alat - alat r um ah sakit sebanyak 15 paket kegiat an. c. Pengadaan Obat - obatan Rum ah Sakit , Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.314.195.750,- dengan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.5.055.288.745,- at au 95,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er sedianya obat - obat r um ah sakit unt uk 12 bulan 1 Tahun dengan hasil unt uk t er penuhinya kebut uhan obat - obat r um ah sakit dan m anfaat t er layaninya pasien r aw at j alan dan r aw at inap RSUD Kota Dum ai. d. Pengadaan Am bulance Mobil Jenazah, Jum lah Anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.050.000.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.705.000.000,- at au 67,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya pengadaan am bulance sebanyak 1 unit . L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 119 e. Pengadaan per lengkapan Rum ah Tangga Rum ah Sakit dapur,r uang pasien,laundr y,r uang t unggu dan lainnya , Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.41.000.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.40.590.000,- at au 99,00 . Adapun indikat or kiner j a keluaran adalah Ter laksananya pengadaan per lengkapan r um ah t angga Rum ah Sakit sebanyak 1 kegiat an. f. Pengadaan Bahan- bahan Logist ik Rum ah Sakit , Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.2.352.850.000,- dengan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp. 2.176.399.610,- at au 92,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya kebut uhan gizi pasien RSUD Kot a Dum ai sebanyak 4 kegiat an belanj a barang j asa dan belanj a m odal dengan hasil t er penuhinya kebut uhan gizi pasien RSUD kot a dum ai. g. Pengem bangan t ype Rum ah Sakit , Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.196.066.000,- dengan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.165.442.400,- at au 84,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya pengem bangan t ype RSUD Kot a Dum ai. h. Kegiat an Logist ik Keper awat an, Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.425.110.450,- dengan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp.210.068.930,- at au 49,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya pengadaan logist ik k eper aw atan RSUD Kot a Dum ai. 2. Pr ogr am Pem elihar aan Sar ana dan Pr asarana Rum ah Sakit Rum ah Sakit Jiw a Rum ah Sakit Par u- par u, Jum lah Anggar an unt uk program ini sebesar Rp.3.225.536.000,- dan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.3.193.824.747,- at au 99,00 yang dialokasikan m elalui kegiat an- kegiat an dibaw ah ini : a. Pem elihar aan Rut in Ber kala Rum ah Sakit , Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.3.009.536.000,- dengan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp. 3.977.842.000,- L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 120 at au 99,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya dana unt uk pem elihar aan r ut i ber kala RSUD Kot a Dum ai. b. Pem elihar aan Rut in Ber kala Alat - alat Kesehat an Rum ah Sakit , Jum lah Anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.216.000.000,- dengan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.215.982.747,- atau 99,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya pem elihar aan r ut in ber kala Alat - alat RSUD Kot a Dum ai. 3. Pr ogr am Peningkat an Pelayanan Kesehat an di RSUD, Jum lah Anggar an unt uk pr ogr am ini sebesar Rp.6.553.512.000,- dan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp.6.245.658.000,- atau 95,00 yang dialokasikan m elalui k egiat an- kegiat an dibaw ah ini : a. Peningkat an Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD, Jum lah Anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.6.553.512.000 dengan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.6.245.658.000,- at au 95,00 . Adapun indikat or kiner j a keluar an, t er layannya pasien RSUD Kot a Dum ai 4. Pr ogr am Peningkatan Mut u Pelayanan Kesehat an BLUD, Jum lah Anggar an unt uk pr ogr am ini sebesar Rp.40.000.000.000,- dan r ealisasi penyer apan Anggaran sebesar Rp.47.925.010.640,- atau 119,81 yang dialokasikan m elalui k egiat an- kegiat an dibaw ah ini : a. Kegiat an Pelayanan Rum ah Sakit Um um Daer ah, Jum lah Anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan r ealisasi penyer apan Anggar an sebesar Rp.47.925.010.640,- at au 119,81 . Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya pelayanan RSUD Kota Dum ai. D I N AS PERH U BU NGAN Secar a um um Dinas Per hubungan Kota Dum ai t elah dapat m em enuhi t ugas pokok dan fungsi Dinas Per hubungan Kota Dum ai yait u m elaksanakan L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 121 kew enangan bidang per hubungan dalam ar t i kebij akan, koordinasi, pem binaan dan pengendalian sekt or per hubungan m eliput i ket at ausahaan, penyusunan pr ogr am , pelayanan bidang per hubungan dar at, bidang per hubungan laut , bidang per hubungan udara dan t elekom unikasi, bidang pengendalian oper asional, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Per hubungan. Akunt abilit as k iner j a dapat dilaksanakan m elalui langkah- langkah sist em at is yang ber ur ut m ulai dar i penet apan indikat or kiner j a, pengukur an kiner j a dan evaluasi kiner j a ber ikut analisis pelaksanaan pr ogram - pr ogram Per hubungan selam a tahun 2014. 9 . Sasaran : Terw ujudnya pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan Analisis capaian sasar an Ter w uj udnya pengem bangan dan peningkat an sarana,prasar ana dan fasilit as per hubungan dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah kegiatan sosialisasi dan orientasi teknis sector perhubungan yang terselenggara 2012 Kegiatan 6 6 100 2013 6 6 100 2014 6 6 100 2 Jumlah Dokumen Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan V C Ratio dan LHRT 2012 Dokumen 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 Jumlah Studi Pengukuran Potensi Retribusi Parkir dan pajak Parkir di Kota Dumai 2012 Dokumen 1 1 100 3 2013 1 1 100 2014 1 1 100 4 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan yang tersedia 2012 Paket SI M 7 7 100 2013 7 7 100 2014 7 7 100 5 Jumlah Bus Sekolah yang melayani anak sekolah dan acara kegiatan-kegiatan tertentu 2012 Kegiatan 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 6 Jumlah penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2012 Kali 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 122 Dar i t abel diatas dapat dilihat secar a keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik, Pencapaian I ndikat or Kiner j a Sasar an di Dinas Per hubungan m eliput i : 1. Jum lah kegiat an sosialisasi dan or ient asi t eknis sekt or per hubungan yang t er selenggar adi dalam indikat or ini dit arget kan 22 Kegiat an Sosialisasi nam un dalam r ealisasinya bar u 9Kegiatan Sosialisasi yang diantaranya Sosialisasi PERDA Penguj ian Kendar aan Ber m ot or , Sosialisasi PERDA Keselam at an Pelayaran,Sosialisasi Pengendalian Menar a Telekom unikasi, Sosialisasi PERDA Ret r ibusi I zin Tr ayek , Sosialisasi Pem binaan dan Pelayanan Per ij inan Tr ayek Angkut an danSosialisasi Kegiat an Oper asi GAKTI B Polisi Milit er yang r ut in set iap t ahun dilaksanakan. 2. Jum lah Dokum en Kiner j a Ruas Jalan dan Per sim pangan V C Rat io dan LHRT di dalam indikat or ini dit ar get kan 5 Dokum en nam un dalam r ealisasinya bar u 3 Dokum en yang dilaksanakan pada t ahun 2011, 2012 dan 2014. 3. Jum lah St udi Pengukur an Pot ensi Ret r ibusi Par kir dan paj ak Par kir di Kota Dum ai di dalam indikat or ini dit ar get kan 3 Dokum en nam un dalam r ealisasinya bar u 2 Dokum en yang t elah dilaksanakan pada t ahun 2011 dan 2012. 7 Persentase jumlah Rehabilitasi Terminal Barang yang terpelihara diperbaiki 2012 Paket 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 8 Jumlah halte yang terbangun 2012 Unit 6 6 100 2013 6 6 100 2014 6 6 100 9 Jumlah gedungdan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Pelabuhan Penumpang dan Penyeberangan Ro-Ro Kota Dumai yang terbangun 2012 Gedung 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 10 Persentase kecukupan prasarana dan fasilitas LLAJ rambu, marka, traffic light, zebra cross danfasilitas LLAJ lainnya 2012 10 10 100 2013 10 10 100 2014 10 10 100 11 Persentase kasus pelanggaran lalu lintas 2012 10 10 100 2013 10 10 100 2014 10 10 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 123 4. Jum lah Sist em I nfor m asi Manaj em en Bidang Per hubungan yang t er sediadi dalam indikat or ini dit ar get kan 12 SI M nam un dalam r ealisasinya bar u 10 SI M yang t elah dilaksanakan pada t ahun 2011, 2012 dan 2014. 5. Jum lah Bus Sekolah yang m elayani anak sekolah dan acar a kegiat an- kegiat an t er t ent udi dalam indikat or ini dit ar get kan 1 Kegiatan dalam r ealisasinya bar u 1 Kegiat an yang dit uangkan dalam Pelayanan Cepat , Tepat , Murah dan Nyam an. 6. Jum lah penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Nat al dan Tahun Bar udi dalam indikat or ini dit arget kan 5 Kali dalam r ealisasinya bar u 4 Kali yang dilaksanakan Set iap Tahunnya. 7. Per sent ase j um lah Rehabilit asi Ter m inal Bar ang yang dipelihar a diper baikidi dalam indikat or ini dit ar get kan 2 Paket dalam r ealisasinya bar u 1paket yang dilaksanakan tahun 2014. 8. Jum lah halt e yang t er bangun di dalam indikat or ini dit ar get kan50 Unit dalam r ealisasinya bar u 10 Unit yang dilaksanakan tahun 2013 dan 2014. 9. Jum lah gedung dan Fasilit as Sisi Dar at Pelabuhan Pelabuhan Penum pang dan Penyeberangan Ro- Ro Kot a Dum ai yang t er bangundi dalam indikat or ini dit ar get kan1Gedung dalam r ealisasinya 1 Gedung yang dilaksanakan pada Anggaran 2012, 2013 dan 2014. 10.Per sent ase kecukupan prasar ana dan fasilit as LLAJ ram bu, m ar ka, t r affic light , zebr a cr oss dan fasilit as LLAJ lainnya di dalam indikat or ini dit ar get kan 50 dalam r ealisasinya baru 40 yang set iap t ahunnya dilaksanakan. 11.Per sent ase kasus pelanggaran lalu lint asdi dalam indikat or ini dit ar get kan 50 dalam r ealisasinya bar u 40 yang set iap t ahunnya dilaksanakan. Adapun hasil pelaksanaan pr ogram kegiatan pada Dinas Per hubungan Kota Dum ai yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am Pem bangunan Prasar ana dan Fasilit as Per hubungan, Pada t ahun 2014, j um lah anggar an unt uk pr ogram ini sebesar Rp. 853.806.900,- dan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp. 628.630.000,- atau 73,63 yang dialokasikan m elalui kegiat an–kegiat an dibawah ini : L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 124 a. Kegiat an per encanaan pem bangunan pr asarana dan fasilit as per hubungan, Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 246.400.000,- dan r ealisasi penyer apan anggaran kegiat an t er sebut sebesar Rp. 51.930.000,- at au 21,08 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es nya adalah Ter sedianya buku dat a atau dokum en per encanaan pem bangunan pr asarana dan fasilit as Per hubungan. Sedangkan indikat or kiner j a keluar an Out put nya adalah ber upa : Sur vey I nvent ar isasi Lokasi Tem pat Par kir di Tepi Jalan Um um dan t em pat Par ir Khusus Par kir, I nvent ar isasi Kebut uhan Jur u Par kir dan Pengawas Par kir di Kota Dum ai b. Kegiat an Sosialisasi Kebij akan di Sekt or Per hubungan, Anggar an yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.225.000.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar sebesar Rp.195.000.000,- atau 86,67 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es nya adalah Ter w uj udnya pengendalian t er hadap kelengkapan adm init r asi kapal- kapal kecil. Sedangkan indikat or kiner j a keluar an Out put nya berupa : Sosialisasi PERDA Penguj ian Kendar aan Berm ot or ; Sosialisasi PERDA Keselam at an Pelayaran; Sosialisasi Pengendalian Menar a Telekom unikasi; Sosialisasi PERDA Ret r ibusi I zin Tr ayek; Sosialisasi Pem binaan dan Pelayanan Per ij inan Tr ayek Angkut an; Sosialisasi Kegiat an Oper asi GAKTI B Polisi Milit er . c. Kegiat an Monit or ing, Evaluasi dan Pelapor an, Anggar an yang disediakan dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 382.436.900,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar sebesar Rp. 381.700.000,- at au 99,82 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es nya adalah t erbent uknya Tim Monit or ing t er hadap kegiat an di baw ah pengawasan Dinas Per hubungan. Sedangkan indikat or kiner j a keluaran Out put nya ber upa : L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 125 Tim Monit or ing, Evaluasi dan Pelaporan Pengaw asan Pem bangunan Derm aga Liar dan Pengawasan pas kecil dan ser t ifikat kapal di baw ah GT 7; Tim Opt im alisasi Pendapatan Asli Daer ah PAD di Lingkungan Dinas Per hubungan Kot a Dum ai; Kegiat an APEKSI Asosiasi Pem er int ah Kot a Selur uh I ndonesia khusus Tr anspor t asi. 2. Pr ogr am Rehabilit asi dan Pem elihar aan Prasarana dan Fasilit as LLAJ, Pada t ahun 2014, j um lah anggar an unt uk pr ogram ini sebesar Rp.2.342.356.129,- dan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.2.335.994.649,- at au 99,73 yang dialokasikan m elalui kegiat an- kegiat an di bawah ini : a. Kegiat an r ehabilit asi pem elihar aan sar ana dan prasar ana alat penguj ian kendar aan berm ot or, Anggar an yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.60.700.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.60.542.000,- at au 99,74 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiat an ini adalah Ter sedianya alat uj i kendar aan ber m ot or yang ber fungsi baik.Sedangkan indikat or kiner j a keluaran Out put nya ber upa t er laksananya j asa kalibrasi dan t er a ulang t er hadap 8 unit alat penguj ian kendar aan ber m ot or. b. Kegiat an r ehabilit asi pem elihar aan r am bu, m ar ka j alan, tr affic light , w ar ning light , dan fasilit as per lengkapan j alan lainnya, Anggar an yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.2.281.659.129,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.2.275.452.649,- at au 99,73 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiat an ini t er laksananya kegiat an ber upa Ter pelihar anya ram bu, m ar ka j alan, t raffic light , w ar ning light dan fasilit as per lengkapan j alan lainnya yang dialokasikan ke kegiatan- kegiat an pem elihar aan Rehabilit asi dan Pengecat an Median Jalan Per sim pangan Tiga Bukit Bat r em , Pat t im ur a, Rehab dan Pengecatan Kanst in Jl. Jendral Sudir m an, Ter m inal Penum pang, Jl. Sukaj adi dan Jl. L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 126 Om bak, ser t a Konsult an Per encanaan dan Pengawasan Rehab Fasilit as dan Per lengkapan Jalan. 3. Pr ogr am Peningkatan Pelayanan Angkut an Um um , Pada t ahun 2014, j um lah anggaran unt uk pr ogram ini sebesar Rp. 5.030.777.500,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 4.884.532.500,- atau 97,09 . Anggaran t er sebut dialokasikan m elalui kegiat an- kegiat an di baw ah ini : a. Kegiat an pencipt aan layanan cepat , t epat , m ur ah dan m udah dengan Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 4.315.135.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 4.181.040.000,- atau 96,89 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiat an ini adalah t er w uj udnya pelayanan adm inist r asi dan pelayanan kepada m asyar akat yang opt im al. Sedangkan indikat or kiner j a keluar an Out put nya ber upa peningkat an pelayanan m elalui penyediaan t enaga ker j a honor er dan t enaga t eknis kont r ak. b. Kegiat an penyelenggar an, pengendalian, dan pengam anan angkutan lebar an, nat al, dan tahun bar u dengan Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 715.642.500,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp. 703.492.500,- at au 98,30 . Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiat an ini adalah t er selenggar anya pengendalian, pengam anan angkut an lebar an, nat al dan t ahun bar u yang t er t ib, am an dan lancar . Sedangkan indikat or kiner j a keluar an out put nya ber upa koordinasi ant ar inst ansi lint as sekt or al dalam penyelenggar aan angkut an lebaran ser t a angkut an nat al dan t ahun bar u. 4. Pr ogr am Pem bangunan Sar ana dan Prasarana Per hubungan, j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 1.128.480.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp. 1.122.267.400,- at au 99,45 dar i anggaran. Anggaran t er sebut dialokasikan m elalui k egiat an di bawah ini : L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 127 a. Kegiat an pem bangunan t er m inal, Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 455.680.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp. 453.680.000,- at au 99,50 dar i anggaran. Adapun indikat or hasil Out com es keluar an kegiat an ini adalah: Pem buatan Gazebo Per ist ir ahat an Sopir di UPT Ter m inal Bar ang; Pengadaan dan Pem asangan Daya List r ik PLN unt uk Pelabuhan Penyeber angan Ro- Ro Pelabuhan Penum pang; Penyelesaian Kekur angan Peker j aan Gedung Ter m inal Pelabuhan Penyeber angan Ro- Ro Pelabuhan Penum pang Kota Dum ai Tahap I I I . b. Kegiat an Pem bangunan Halt e Bus, Taxi Gedung Ter m inal dengan Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 672.800.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp. 668.857.000,- at au 99,41 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini adalah Ter sediannya Halt e unt uk angkut an um um yang dialokasikan m elalui kegiat an- kegiat an Pem buatan Halt e di Depan Kant or Disdukcapil, Sim pang BTN Tam an Mit r a, Jl. I npr es Depan SMA Binsus Pur nam a , Depan kant or Lur ah Mekar Sar i, STI A Lancang Kuning dan Jl. Ut am a kar ya Bukit Bat r em . 5. Pr ogr am Pengendalian dan Pengam anan Lalu Lint as, Pada tahun 2014, j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp. 14.679.102.200,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 14.395.467.320,- atau 98,07 . Anggaran t er sebut dialokasikan m elalui kegiat an di bawah ini : a. Kegiat an pengadaan ram bu lalu lint as, Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.527.788.200,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesa Rp. 6.509.408.000,- at au 99,72 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiat an ini adalah Ter w uj udnya r am bu- r am bu lalulint as dan fasilit as per elengkapan j alan lainnya yang m em adai dem i m encipt akan ket er t iban ber lalu lint as, yang ber upa t ersedianya ram bu- ram bu lalu L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 128 lint as dan fasilit as per lengkapan j alan lainnya yang m em adai dem i m encipt akan ket er t iban ber lalu lint as. b. Kegiat an pengadaan m ar ka j alan, Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.114.255.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 3.087.351.000,- at au 99,14 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiat an ini adalah Terw uj udnya m ar ka j alan dan fasilit as per lengkapan j alan lainnya yang baik dan m em adai guna t er cipt anya lalulint as yang t er t ib, am an, lancar , t er at ur dan t er kendali keluar an kegiatan ini adalah pem buat an Zona Selam at Sekolah, Pem buat an Mar ka Jalan, Pit a Kej ut . c. Kegiat an operasi pener t iban dan penegakan hukum Anggaran yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 1.028.435.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 818.405.000,- at au 79,58 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a hasil Out com es kegiatan ini adalah Ter w uj udnya arm ada lalu lint as dan angkut an j alan yang t er t ib dan ter at ur . Sedangkan indikat or kiner j a keluar an Out put nya ber upa pelaksanaan oper asi pener t iban lalulint as dan Angkut an Um um , yait u : Pat r oliRut inPener t iban LLAJ; Oper asiPener t iban Per usahaan dan Ar m ada Angkut anPenum pang Ser t a Pener t iban Lokasi Pool dan Loket Per usahaan Angkut an Penum pang dan Barang; Oper asi Angkut an Barang; Oper asi Pener t iban Par kir dan Kecepatan Maksim um Kendar aan; d. Kegiat an Pengadaan Traffic Light dan War ning Light , Anggar an yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.4.008.624.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.3.980.303.320,- atau 99,29 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini adalah t er sedianya Tr affic dan War ning Light dan fasilit as per lengkapan j alan lainnya yang baik dan m em adai guna t er cipt anya lalulint as yang t er t ib, am an, lancar, t er at ur dan L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 129 t er kendali yait u ber upa Pengadaan dan Pem asangan API LL dan Pem buatan Tam an LaluLint as. 6. Pr ogr am peningkat an kelaikan pengoperasian kendaraan berm ot or dengan anggaran kegiat an sebagai ber ikut : a. Kegiat an Pengadaan alat penguj ian kendar aan ber m ot or, Anggar an yang disediakan dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.25.350.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.24.860.000,- at au 98,07 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an kegiat an ini adalah t er sedianya alat penguj ian kendaraan ber m ot or yang m em adai. Dengan t ingkat keber hasilan kiner j a keluar an kegiat an sebesar 100 dar i t ar get 100 . 1 0 . Sasaran : Meningkatnya Aspek ketertiban, keteraturan, keamanan da n k e la n ca ra n be rla lu lin t a s Analisis capaian dar i Meningkat nya aspek ket er t iban, ket er at uran, keam anan dan kelancaran ber lalu lint as dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara diperbaiki 2012 50 50 100 2013 50 50 100 2014 50 50 100 Persentase kasus pelanggaran lalu lintas 2012 Paket 1 1 100 2 2013 1 1 100 2014 1 1 100 3 Jumlah trotar, median dan pulau jalan yang terbangun 2012 Paket 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 4 Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengaturan dan pengendalian lalu lintas 2012 Kegiatan 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 5 Jumlah kegiatan Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai 2012 Kali 1 1 100 2013 1 1 100 2014 1 1 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 130 Dar i t abel diatas dapat dilihat secar a keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. Pencapaian I ndikat or Kiner j a Sasar an di Dinas Per hubungan m eliput i 1. Per sent ase kecukupan prasar ana dan fasilit as LLAJ ram bu, m ar ka, t r affic light , zebr a cr oss dan fasilit as LLAJ lainnya di dalam indikat or ini dit ar get kan 50 dalam r ealisasinya baru 40 yang set iap t ahunnya dilaksanakan. 2. Per sent ase kasus pelanggaran lalu lint asdi dalam indikat or ini dit ar get kan 50 dalam r ealisasinya bar u 40 yang set iap t ahunnya dilaksanakan. 3. Jum lah t r otar, m edian dan pulau j alan yang t er bangun di dalam indikat or ini dit ar get kan 5 Paket dalam r ealisasiny a sudah 4 paket yang set iap t ahunnya dilaksanakan. 4. Jum lah pelaksanaan m anaj em en dan r ekayasa lalu lint as, ser ta pengat uran dan pengendalian lalu lint asdi dalam indikat or ini dit ar get kan 2 Paket dalam r ealisasinya sudah 1 paket yang dilaksanakan pada t ahun 2014. 5. Jum lah kegiat an Penam bahan dan Peningkat an Sar ana dan Prasar ana Balai Penguj ian Kendaraan Ber m ot or Kota Dum aidi dalam indikat or ini dit ar get kan 1 Unit dalam r ealisasinya sudah t er laksana pada t ahun 2013 yait u Alat Uj i Sm oke Test er t et api m asih ada alat - alat uj i yang per lu dit am bahkan guna kelancaran operasional pem er iksaan Laik Jalan Kendaraan Ber m ot or di UPT Penguj ian Kendar aan Berm ot or . 1 . Pr e st a si Pe n gha r ga a n Kin e r j a Akunt abilit as kiner j a Dinas Per hubungan Kota Dum ai m er upakan per w uj udan kew aj iban Dinas Per hubungan unt uk m em per t anggungj aw abkan keber hasilan kegagalan pelaksanaan m isi or ganisasi dalam m encapai t uj uan dan sasaran yang dit et apkan.Dengan ket er bat asan alokasi APBD unt uk Dinas Per hubungan Kot a Dum ai t ahun 2014, keber hasilan pelaksanaan kegiat an dapat dilihat dar i pencapaian sasaran yang t elah dit et apkan beser t a ur aiannya. Selain it u, sam pai dengan t ahun 2014 ada beberapa pr est asi penghar gaan yang t elah L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 131 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2014 dit er im a Kota Dum ai pada bidang kesehat an baik t ingkat nasional m aupun t ingkat pr opinsi, seper t i t er lihat pada table ber ikut ini: Tabel I I I .19 Penghargaan Bidang Per hubungan No Tahun NamaPenghargaan Tingkat 1 2013 Wahana Tata Nugraha WTN Bidang Lalu Lintas Kategori Kota Sedang Nasional 2 2014 Wahana Tata Nugraha WTN Bidang Lalu Lintas Kategori Kota Sedang Nasional D I N AS KEPEN D U D U KAN D AN PEN CATATAN SI PI L Secar a um um Dinas Kependudukan dan Pencat atan Sipil t elah ber hasil m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya sebagai diw uj udkan dalam keber hasilan pencapaian sasaran yang t elah dit et apkan unt uk t ahun 2014 ini. Keber hasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dar i pem enuhan indikat or kiner j a yang t elah dit et apakan unt uk m asing- m asing sasaran t er sebut . Dar i 6 enam sasaran str at egis yang ditet apkan, Dinas Kependudukan dan Pencat atan Sipil Kot a Dum ai t elah ber hasil m ew uj udkan ham pir selur uh sasar an t er sebut . Per um usan keber hasilan pencapaian sasaran j ika indikat or keber hasilannya dapat diw uj udkan adalah 100 . 1 1 . Sasaran : Terlaksananya pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil yang sesuai dengan standart pelayana prima Analisis capaian sasaran Ter laksananya pelayanan kependudukan dan pencat atan sipil yang sesuai dengan st andar t pelayana pr im a dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase Tertib Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2012 95 95 100 2013 95 95 100 2014 95 95 100 Persentase pengendalian Administrasi Pindah Datang 2012 95 95 100 2 2013 95 95 100 2014 90 90 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 132 Dar i 6 enam indikat or sasaran st r ategis yang dit et apkan, Dinas Kependudukan dan Pencat atan Sipil Kot a Dum ai t elah ber hasil m ew uj udkan ham pir selur uh sasar an t er sebut. Per um usan keber hasilan pencapaian sasar an j ika indikat or keber hasilannya dapat diwuj udkan adalah 100 . Tahun 2014 unt uk indicat or sasaran Per sent ase Ter tib Adm inist r asi Kependudukan dan Pencat atan Sipil, Per sent ase pengendalian Adm inist r asi Pindah Dat ang, Per sent ase m eningkat nya m ut u pelayanan kependudukan dan pencat atan sipil bagi penduduk Kot a Dum ai t er laksana dengan baik. Sedangkan unt uk indicat or sasar an Jum lah penduduk Kot a Dum ai yang m em iliki KK dar i target yang ingin dicapai sebesar 87.947 KK yang t er er ealisasi sebesar 86.213 KK 98 dan indicat or sasaran Jum lah penduduk Kot a Dum ai yang m em iliki KTP dar i t arget 205.170 KTP yang t er ealisasi sebesar 182.113 KTP 89 . Unt uk indicat or sasar an Jum lah Penduduk Kota Dum ai yang Mem ilik i Akt a Kelahir an dar i t arget 3.884 Akt a Kelahir an t er ealisasi sebesar 8.713 Akt a Kelahir an 224 . Rincian capaian kiner j a m asing- m asing sasaran st r at egis dapat diur aikan sebagai ber ikut : 3 Persentase meningkatnya mutu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Kota Dumai 2012 85 85 100 2013 90 90 100 2014 90 90 100 4 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KK 2012 KK 76.019 76.019 100 2013 81.766 78.075 95 2014 87.947 86.213 98 5 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KTP 2012 KTP 163.989 163.989 100 2013 180.994 167.052 92 2014 205.170 182.113 89 6 Jumlah Penduduk Kota Dumai yang Memiliki Akta Kelahiran 2012 Akta Lahir 3.487 3.487 100 2013 3.661 5.915 162 2014 3.884 8.713 224 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 133 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, 2014 Tabel I I I . 20 Realisasi pelaksanaan kegiat an Kependudukan NO I ndikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 3 Jumlah Penduduk yang memiliki KK Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Jumlah penduduk yang telah memiliki Akte Kelahiran. KK Penduduk Penduduk 90 100 80 95 100 80 106 100 100 1 . 1 . Pe r se n t a se Pe n du duk y a n g M e m ilik i KK Per sent ase Penduduk yang m em iliki Kar t u Keluar ga m encerm inkan t ingkat kesadar an m asyar akat unt uk m em iliki dokum en kependudukan. Pada t ahun 2014 penduduk yang m em iliki Kar t u Keluar ga di Kot a Dum ai adalah 86.213 KK bila dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2013 yait u 78.075 KK t er lihat angka pada t ahun 2014 t er j adi peningkat an. Hal ini m enggam bar kan t er j adinya peningkat an kesadar an m asyarakat dalam m em iliki dokum en kependudukan Kar t u Keluarga . Per kem bangan persent ase Penduduk yang m em iliki KK dar i t ahun 2012 sam pai dengan t ahun 2014 dapat di lihat pada gr afik ber ikut ini : Gr afik I I I .26 Per sent ase Penduduk yang m em iliki KK t ahun 2012 – 2014 2 . 2 . Pe r se n t a se Pe n du duk y a n g m e m ilik i KTP Per sent ase Penduduk yang m em iliki Kar t u Tanda Penduduk m encer m inkan t ingkat kesadaran m asyarakat unt uk m em ilik i dokum en kependudukan. Pada 50 100 2012 2013 2014 95 95 95 95 95 95 Target Pencapaian Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Dumai, 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 134 80 82 84 86 88 90 92 94 96 2012 2013 2014 85 95 95 85 95 95 Target Pencapaian Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014 Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014 t ahun 2014 penduduk yang m em iliki Kar t u Tanda Penduduk di Kot a Dum ai adalah 182.113 KTP bila dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2013 yait u 156.859 KTP t er lihat angka pada t ahun 2014 t er j adi kenaikan. hal ini m enggam bar kan t er j adinya peningkat an kesadar an m asyar akat dalam m em ilik i dokum en kependudukan Kar t u Tanda Penduduk . Per kem bangan per sent ase Penduduk yang m em ilik i KTP dar i t ahun 2012 sam pai dengan t ahun 2014 dapat di lihat pada gr afik ber ikut ini : Gr afik I I I .27 Per sent ase Jum lah Penduduk yang m em ilik i KTP 2012 – 2014 Pelaksanaan E KTP sam pai dengan akhir t ahun 2014 yang sudah m er ekam sebanyak 160.076 sedangkan yg sudah t ercet ak sebanyak 134.303 at au sebesar 89,68 . Realisasi Per ekam an data E KTP dapat dilihat dalam t abel dibaw ah ini: Tabel I I I .21 Realisasi Per ekam an Dat a KTP Elekt r onik KTP - el Kot a Dum ai NO KECAMATAN J U M L A H KET Jumlah Penduduk I ntegrasi Wajib KTP Hasil I ntegrasi Cetak KTP Elektronik Jumlah Perekaman KTP Elektronik Perekaman KTP Elektronik Cetak KTP Elektronik 1 DUMAI BARAT 38.071 25.984 19.179 22.737 87,50 84,35 2 DUMAI TI MUR 61.951 41.578 30.688 33.977 81,72 90,32 3 BUKI T KAPUR 41.294 27.096 14.972 21.845 80,62 68,54 4 SUNGAI SEMBILAN 30.447 19.653 14.580 17.830 90,72 81,77 5 MEDANG KAMPAI 10.611 7.117 5.277 7.096 99,70 74,37 6 DUMAI KOTA 48.045 33.059 23.591 27580 83,43 85,54 7 DUMAI SELATAN 49.492 34.440 26.016 29.011 84,24 89,68 KOTA DUMAI 279.911 188.927 134.303 160.076 84,73 83,90 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 135 3 . 3 . Pe r se n t a se Pe n du duk y a n g t e la h m e m ilik i a k t a k e la h ira n Per sent ase Penduduk yang m em ilik i akt a kelahir an t er lihat bahwa set iap t ahunnya dar i t ahun 2007 j um lah penduduk yang m engur us Akt a Kelahir an yang paling banyak adalah pada t ahun 2008. Jika dibanding dengan j um lah penduduk di Kot a Dum ai m aka dapat dilihat bahwa belum sem ua penduduk yang m em ilik i akt a kelahir an.Hal ini dapat di lihat pada grafik ber ikut ini : Tabel I I I .28 Jum lah Penduduk yang Mengur us. Akt a Kelahir an s.d Tahun 2014 Adapun r ealisasi pelaksanaan pr ogram dan kegiat an Dinas Kependudukan dan Pencat atan Sipil pada tahun anggaran 2014 unt uk capaian indikat or sasaran dengan anggaran sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am Penat aan Adm inist r asi Kependudukan, Pada t ahun 2014, j um lah anggaran unt uk pr ogr am ini sebesar Rp.2.438.545.995,- dan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.2.406.693.548 at au 98 , yang dialokasikan m elalui yait u : a. Kegiat an I m plem ent asi Sist em Adm inist r asi Kependudukan Mem bangun, Updat ing dan Pem elihar aan , Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.534.568.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.526.857.000,- at au 99 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Oper asional SI AK ber j alan dengan baik. b. Kegiat an Pem bent ukan dan Penat aan Sist em Koneksi I nt er - Phase Tahap Aw al NI K, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 217.075.000,- dengan r ealisasi penyer apan Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014 5000 10000 15000 20000 TH 2007 TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 9186 19764 14453 11282 15720 3487 5915 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 136 anggaran sebesar Rp.212.769.000,- atau 98 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter sedianya j ar ingan Wir eles LAN dan dat a base KTP SI AK Online. c. Kegiat an Koor dinasi Pelakssanaan Kebij akan Kependudukan, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.29.193.750,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.29.193.750,- atau 100 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter datanya j um lah SKTT WNA di Kot a Dum ai. d. Kegiat an Pengolahan dalam Penyusunan Laporan I nfor m asi Kependudukan, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.358.769.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.357.446.400,- at au 99,97 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter cet aknya Buku I nduk Kependudukan dan Ter sedianya laporan dan infor m asi kependudukan. e. Kegiat an Pengem bangan Data Base Kependudukan, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.495.406.570,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp.494.246.800,- atau 100 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Peningkat an sarana pendukung SI AK. f. Kegiat an Penyediaan I nfor m asi yang dapat Diakses Masyarakat , Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.56.229.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.56080.000,- at au 100 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter pelihar anya dan di kem bangkannya Web Sit e Kependudukan, Ter sedianya buku pr ofil per kem bangan kependudukan. g. Kegiat an Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.376.801.475,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.375.211.800,- at au 100 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter sedianya kebut uhan akan bar ang cet akan unt uk pelayanan adm inist r asi kependudukan bagi m asyarakat Kot a Dum ai. L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 137 h. Kegiat an Sosialisasi Kebij akan Pencat atan Sipil, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.114.607.200,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.103.670.998,- at au 90 dar i anggar an. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter laksananya Sosialisasi Kebij akan Pencatat an Sipil. i. Kegiat an Peningkat an Pelayanan Publik di Bidang Pencat atan Sipil, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp.255.900.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp.251.217.800,- atau 98 dar i anggaran. Adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Ter sedianya for m ulir , blanko dan buku r egist er Pencat atan Sipil, Ter laksanya Sidang I t sbat Nikah bagi m asyarakat t idak m am pu. BAD AN KELU ARGA BEREN CAN A, PEMBERD AYAAN PEREM PU AN D AN PERLI N D U N GAN AN AK Realisasi pencapaian pr ogram Badan Keluar ga Ber encana, Pem ber dayaan Per em puan Dan Per lindungan Anak t ahun 2014 adalah sebagai ber ikut : 1 2 . Sasaran : Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan dan Anak Analisis capaian sasar an Per lindungan t er hadap keker asan Per em puan dan Anak dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; Dar i 1 sat u indikat or sasar an st r at egis yang dit et apkan, Badan KB, Pem berdayaan Per em puan dan Per lindungan Anak Kot a Dum ai t elah ber hasil m ew uj udkan ham pir selur uh sasar an t er sebut . Per um usan keber hasilan No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase kasus yang didampingi 2012 60 60 100 2013 65 65 100 2014 75 75 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 138 pencapaian sasaran j ika indikat or keberhasilannya dapat diw uj udkan adalah 100 . Adapun Hasil pelaksanaan kegiat an yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am Keser asian Kebij akan Peningkatan Kualit as Anak Dan Per em puan , Pada t ahun 2014, j um lah anggar an unt uk pr ogr am ini sebesar Rp. 478.777.800,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 473.736.400,- at au 98.95 yang dialokasikan m elalui kegiat an dibaw ah ini : a. Sosialisasi Yang Ter kait Dengan Keset araan Gender, Pem berdayaan Per em puan Dan Per lindungan Anak, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 398 .000.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 396.050.000,- at au 99,51 dar i anggar an dengan r ealisasi t ar get pencapaian 75 yang dialokasikan unt uk Kegiat an Sosialisasi Undang- undang Per lindungan Anak yang m elibat kan Dinas I nst ansi Badan Kantor dan Unsur Muspida, Cam at, Lur ah, Kepala Sekolah dan Gur u BP SMA Sederaj at, Or ganisasi Wanit a, Pengur us P2TP2A, Forum Anak, LPMK, Kader Sub PKKB sebagai Sasaran kegiat an. Out put kegiat annya pelaksanaan sosialisasi undang- undang sist im peradilan pidana anak t ingkat kot a dan t ingkat kecam at an se kot a Dum ai. D I N AS TEN AGA KERJA D AN TRAN SM I GRASI Secar a um um Dinas Tenaga Ker j a dan Transm igrasi Kot a Dum ai t elah ber hasil m elaksanakan t ugas pokok dan fungsinya yang diw uj udkan dalam keber hasilan pencapaian sasar an yang t elah dit et apkan unt uk tahun 2014 ini. Keber hasilan pencapaian sasar an ini dapat dilihat dar i pem enuhan indikat or kiner j a, baik m acr o m aupun m ikr o, yang dit et apkan unt uk m asing- m asing sasar an t er sebut yang dit et ap- kan m aksim al dan pr oporsional sesuai dengan kem am puan apar at ur dan keuangan yang ada sehingga secar a ber t ahap dapat m encipt akan kesat uan gerak dan langkah dalam suat u rant ai ker j a kedinasan L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 139 dalam r angka m em ber ikan pelayanan dibidang ket enagakerj aan, dan t r ansm igr asi di Kot a Dum ai. 1 3 . Sasaran : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja melalui pengaw asan ketenagakerjaan Analisis capaian sasaran Meningkat kan Perlindungan Tenga Kerj a m elalui pengaw asan ket enagakerj aan dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; Dar i t abel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan t ahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik. untuk r ealisasi I ndikator sasaran Sosialisasi dalam r angka pem bent ukan dan pem binaan LKS t r ipar t it e di t ingkat per usahaan dar i t arget 100 or ang dengan t ingkat capaian 100 . Unt uk r ealisasi indikat or sasaran Peningkat an Per usahaan yang m ener apkan Nor m a K3 dan bulan K3 Nasional sebesar 30 Per usahaan 100 dar i Target 30 Per usahaan. Adapun hasil pelaksanaan pr ogram kegiat an pada Dinas Tenaga Ker j a dan Tr ansm igr asi Kota Dum ai yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am per lindungan pengem bangan lem baga ket enagaker j aan, Pada t ahun 2014, j um lah anggar an unt uk pr ogram ini sebesar Rp 172.301.000,- dar i t otal anggar an sebesar Rp 174.963.000,- atau 2 yang dialokasikan m elalui k egiat an - kegiat an di bawah ini : a. Fasilit asi Penyelesaian Pr osedur, Penyelesaian Per selisihan Hubungan I ndust r ial, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesap 125.513.000,- dengan r ealisasi penyer apan No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Sosialisasi dalam rangka pembentukan dan pembinaan LKS tripartite di tingkat perusahaan 2012 Orang 100 100 100 2013 100 100 100 2014 100 100 100 2 Peningkatan Perusahaan yang menerapkan Norma K3 dan bulan K3 Nasional 2012 Perusahaan 30 30 100 2013 30 30 100 2014 30 30 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 140 anggaran Rp 122.851.000,- at au 98 dar i anggar an, adapun I ndikat or Kiner j a keluar an adalah sosialisasi dalam r angka pem bent ukan pem binaan ker j asam a LKS t r ipar t it sebanyak 12 Per at uran dengan r ealisasi 100 b. Peningkat an Pengaw asan, Per lindungan dan Penegkan Hukum t er hadap Keselam at an dan Kesehat an Ker j a, Jum lah anggaran yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp 49.450.000,- dengan r ealisasi penyer apan anggar an sebesar Rp 49.450.000,- at au 100 dar i anggaran, adapun I ndikat or Kiner j a keluar an adalah Ter capainya peningkat an per usahaan yang m enerapkan nor m a K3 dan bulan K3 nasional sebanyak 2 kegiat aan or ang dengan r ealisasi 100 1 . Tu ga s Pe m ba n t ua n Ya n g D it e r im a Pada t ahun 2014 Pem er int ah Kot a Dum ai m elaksanakan beber apa kegiat an yang m er upakan t ugas pem bantuan yang dit er im a oleh Dinas t enaga ker j a dan t r ansm igrasi, sebagai ber ikut : a. Bidang Ket r ansm igr asian SP- DI PA Nom or : A.026.07.4099061 2014 t anggal 05 Desem ber 2013, SP- DI PA ini dialokasikan unt uk Pr ogr am Pem binaan Pengem bangan Masyar akat dan Kawasan Transm igrasi dengan nilai anggaran Rp. 1.479.814.000 ,- sat u m ilyar em pat rat us t uj uh puluh sem bilan j ut a delapan dar t ua em pat belas r ibu r upiah dengan r ealisasi penggunaan anggaran sam pai bulan Desem ber 2014 adalah sebesar Rp 1.393.621.000 sat u m ilyar t iga r at us em bilan puluh t iga j ut a enam rat us dua puluh sat u r ibu r upiah t ar get capaian 94,18 dengan r incian anggar an kegiatan sebagai ber ikut : 1. Kegiat an Pengem bangan Jalan, j um lah anggar an yang dialokasikan sebesar Rp. 883.150.000,- delapan r at us delapan puluh t iga j ut a ser at us lim a puluh r ibu r upiah dim ana r ealisasi penggunaan anggar an adalah sebesar Rp. 813.080.000 delapan r at us t iga belas j ut a delpan puluh r ibu r upiah dengan r ealisasi fisik sebesar 92.07 ber upa L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 141 t er laksananya adm inist r asi pelaksanaan kegiat an- kegiat an pada Pr ogr am Pem binaan Pengem bangan Masyar akat dan Kawasan Tr ansm igr asi, adapun indikat or kiner j a keluar an Rehab j alan Por os at au penghuj ung UPT Bat u Ter it b 6 Km dan Suver visi dengan r er ealisasi 100 2. Kegiat an Pengem bangan Bangunan Fasilit as Um um , j um lah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 349.230.000, - t iga r at us em pat puluh sem bilan j ut a dua r at us t iga puluh r ibu r upiah , dim ana r ealisasi penggunaan anggar an adalah sebesar Rp . 348.627.000,- t iga r at us em pat puluh delapan j uta enam r at us dua puluh t uj uh r ibu r upiah dengan r ealisasi fisik sebesar 99.83 , ber upa t er laksananya adm inist r asi pelaksanaan kegiat an- kegiatan pada Pr ogram Pem binaan Pengem bangan Masyarakat dan Kaw asan Tr ansm igr asi, adapun indikat or kiner j a keluar an adalah Rehabilit asi Rum ah Pet ugas, Balai Desa, Masj id dan Pust u sebanyak 4 unit dengan r ealisasi 100 3. Kegiat an Layanan Per kant or an, j um lah anggar an yang dialokasikan sebesar Rp. 160.908.000,- ser at us enam puluh j ut a sem bilan r at us delapan r upiah , dim ana r ealisasi penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 153.008.000,- ser at us lim a puluh t iga j ut a delapan r ibu r upiah dengan r ealisasi fisik sebesar 95,09 , ber upa t er laksananya adm inist r asi pelaksanaan kegiat an- kegiatan pada Pr ogram Pem binaan Pengem bangan Masyarakat dan Kaw asan Tr ansm igr asi, adapun indikat or kiner j a keluaran adalah adm inist r asi kegiat an sebanyak 12 bulan r ealisasi 100 4. Kegiat an Dokum en Per encanaan dan Pengelolaan Anggaran, j um lah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 30.484.000,- t iga puluh j ut a em pat rat us delapan puluh r ibu r upiah dim ana r ealisasi penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. Rp. 30.484.000,- t iga puluh j ut a em pat r at us delapan puluh r ibu r upiah dengan r ealisasi fisik sebesar 100 , ber upa t er laksananya adm inist r asi pelaksanaan kegiatan- kegiat an pada Pr ogr am Pem binaan Pengem bangan Masyar akat dan Kawasan Tr ansm igr asi adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 142 penyusunan Rencana Ker j a Pr ogram dan Anggar an sebanyak 2 Dokum en dengan r ealisasi 100 5. Kegiat an Laporan Kegiatan dan Pem binaan, j um lah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 56.042.000,- lim a puluh enam j ut a em pat puluh dua r ibu r upiah dim ana r ealisasi penggunaan anggar an adalah sebesar Rp. Rp. 48.422.000,- em pat puluh delapan j ut a em pat rat us dua puluh dua r ibu r upiah dengan r ealisasi fisik sebesar 86.40 , ber upa t er laksananya evaluasi lapor an kegiat an sebanyak 2 lapor an dengan r ealisasi 100 b. Bidang Penem patan Tenaga Ker j a SP- DI PA Nom or : 026.04.4 099293 2014 t anggal 05 Desem ber 2014 dar i Depar t em en Tenaga Ker j a dan Transm igr asi, SP- DI PA ini dialokasikan unt uk Pr ogram Penem patan dan Per luasan Kesem patan Kerj a dengan nilai anggaran Rp. 525.520.000,- lim a rat us dua puluh lim a j ut a lim a rat us dua puluh r ibu r upiah dengan r ealisasi penggunaan anggaran sam pai bulan Desem ber 2014 adalah sebesar Rp. 523.278.000,- lim a r at us dua puluh t iga j ut a dua rat us t uj uh puluh delapan r upiah t ar get capaian 99.57 dengan r incian anggar an kegiat an sebagai ber ikut : 1. Kegiat an Padat Kar ya I nfr ast r ukt ur , j um lah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 470.520.000,- em pat rat us t uj uh puluh j ut a lim a r at us dua puluh r upiah dim ana r ealisasi penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 470.520.000,- em pat rat us t uj uh puluh j ut a lim a r at us dua puluh r upiah dengan r ealisasi fisik sebesar 100 , ber upa t er laksananya adm inist r asi pelaksanaan kegiat an- kegiat an pada Pr ogr am Pr ogr am Penem pat an dan Per luasan Kesem patan Ker j a, adapun indikat or kiner j a keluaran adalah j um lah penganggur yang m em per oleh peker j aan sem ent ara sebanyak 176 orang dengan r ealisasi 100 2. Kegiat an Layanan Per kant or an, j um lah anggar an yang dialokasikan sebesar Rp. 55.000.000,- lim a puluh lim a j ut a r upiah dim ana r ealisasi penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 52.758.000,- lim a puluh dua j ut a t uj uh r at us lim a puluh delapan rupiah dengan r ealisasi fisik L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 143 sebesar 95.92 , ber upa t er laksananya adm inist r asi pelaksanaan kegiat an- kegiat an pada Pr ogr am Penem pat an dan Per luasan Kesem patan Ker j a, adapun indikat or kiner j a keluar an adalah t er laksananya adm inist r asi kegiat an sebanyak 12 bulan dengan r ealisasi 100 KAN TOR KESATU AN BAN GSA, POLI TI K D AN PERLI N D U N GAN M ASYARAKAT Secar a Um um capaian sasaran str at egis Kant or Kesat uan Bangsa, Polit ik dan per lindugan Masyar akat Kot a Dum ai sangat dipengar uhi oleh dukungan kegiat an- kegiat an yang dilak sanakan oleh beber apa sat uan ker j a dilingkungan Kant or Kesat uan Bangsa, Polit ik dan lindungan Masyar akat Kot a Dum ai yang secar a ber sam a- sam a m ew uj udkanpencapaian sasar an Kant or Kesat uan Bangsa, Polit ik dan Per lindungan Masyar akat Kot a Dum ai 1 4 . Sasaran : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Analisis capaian sasaran Peningkat an Keam anan dan ket er t iban dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah personil anggotan satuan linmas 2012 Orang 1.640 1.640 100 2013 1.900 1.640 86,32 2014 2.045 1.593 77,90 Pencapaian I ndikat or kiner j a sasaran Jum lah per sonil anggot a linm as Dar i 2.045 or ang t arget pada akhir t ahun 2015, sam pai dengan akhir t ahun 2014, t elah dir alisasikan sebesar 1.593 orang 77,9 . Tar get yang t idak t er capai diakibat kan j um lah RT t idak m engalam i pem ekaran yang signifikan, sehingga j um lah anggot a linm as sebanyak 3 or ang per - RT unt uk 531 RT se- Kot a Dum ai hanya ber j um lah 1.593 or ang. Jum lah pada Tahun 2014 m engalam i peningkat an dar i t ahun 2013 yang berj um lah 1560 or ang, sehingga capaian kiner j a m encapai 77,95 atau kat egor i baik. Capaian t er sebut j ika dibandingkan dengan t ahun L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 144 lalu m engalam i peningkat an, dim ana pada t ahun 2013 t er capai sebesar 76,28 at au m eningkat sebesar 1,67 . Adapun hasil pelaksanaan kegiat an yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Program pemberdayaan m asyarakat untuk m enjaga ketertiban dan keam anan a. Kegiat an Pem bent ukan sat uan Keam anan lingkungan di m asyar akat dialokasikan dana sebesar Rp. 1.880.650.000,- dan t er ealisasi sebesar Rp. 1.483.551.900,- at au 78,88 . I ndikat or kiner j a keluar annya adalah t er laksananya penyelenggar aan pem ilihan pr esiden dan pem ilihan legislat if dengan am an dengan ket er sediaan anggot a linm as cadangan unt uk pengam anan TPS sebanyak 561 orang anggot a Linm as cadangan. 1 5 . Sasaran : Meningkatnya peranan anggota Kominda Analisis capaian dar i Meningkat nya per anan anggota Kom inda dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah anggota Kominda Kota Dumai 2012 Orang 45 45 100 2013 45 45 100 2014 45 45 100 1540 1560 1580 1600 Tahun 2013 Tahun 2014 Grafik III. 29. Jumlah Anggota Linmas Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindugan Masyarakat Kota Dumai , 2014 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 145 Dar i t abel diat as dapat dilihat bahw a Pencapaian I ndikat or kiner j a unt uk sasar an Jum lah anggot a Kom inda Dum ai Dar i t arget sebanyak 45 or ang t elah dir ealisasi sebanyak 45 or ang 100 . Adapun hasil pelaksanaan kegiat an yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Program peningkatan keam anan dan kenyaman lingkungan a. Pada kegiat an Penyiapan Tenaga Ker j a pengendali keam anan dan kenyam anan lingkungan dialokasikan dana sebesar Rp. 699.123.300,- dar i dana yang dialokasikan dapat t er ealisasikan sebesar Rp. 624.197.500,- at au 89,28 . I ndikat or kiner j a keluar annya adalah t er laksananya koor dinasi dengan Kom inda sebanyak 12 kali. b. Kegiat an Pengendalian Kebisingan dan gangguan dar i kegiat an m asyar akat dialokasikan dana sebesar Rp. 312.499.050.- dan t er ealisasi sebesar Rp. 263.357.000.- at au 84,27 . I ndikat or kiner j a keluarannya adalah j um lah orang asing dan t enaga ker j a asing yang t erpant au sebanyak 25 orang c. Kegiat an Pengendalian Keam anan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.055.215.200.- t er ealisasi sebesar Rp. 888.684.066,- atau 84,21 . I ndikat or kiner j a keluar annya adalah t er susun dan t er laksananya Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Keam anan Dalam Neger i. KAN TOR SATU AN POLI SI PAM ON G PRAJA Akunt abilit as k iner j a dapat dilaksanakan m elalui langkah- langkah sist em at is yang ber ur ut m ulai dar i penet apan indikat or kiner j a, pengukur an kiner j a dan evaluasi kiner j a ber ikut analisis pelaksanaan pr ogram - pr ogram pem elihar aan kant r ant ibm as dan pencegahan t indak kr im inal dan peningkat an Keam anan dan kenyam anan lingkungan selam a tahun 2014. 1 6 . Sasaran : Meningkatnya pola hidup masyarakat aman dan tertib L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 146 Analisis capaian sasaran Meningkat nya pola hidup m asyarakat am an dan t er t ib dengan r ealisasi unt uk m asing- m asing kelom pok I ndikat or Kiner j a, sebagai ber ikut ; Dar i t able di at as, secar a keselur uhan bahwa capaian sasaran kiner j a sam pai dengan tahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik bahkan unt uk tahun 2014 capaian sudah m elebihi target . I ndikat or sasar an Jum lah operasi penegakan Per da ket ent r am an dan ket er t iban um um t ahun 2014 dengan r ealisasi 8 per da dar i t ar get 6 par t ai 133 m elebihi t ar get sehingga hal ini. Dar i I ndikat or ini t er laksana dalam kegiat an Peningkat an Kapasit as Apar at dalam rangka Pelaksanaan Siskam sw akar sa di daer ah yang selam a t ahun 2014 dilaksanakan sebanyak 8 Kali kegiat an. Jum lah oper asi pener t iban di bidang ket ent r am an dan ket er t iban um um sebanyak 32 kali pener t iban ber kala plus pat roli r ut in dengan r ealisasi sebesar 100 . Telah m ener t ibkan sekit ar 587 pelanggaran K3, yang t er dir i 518 kasus Pedagang Kaki Lim a yang m enggunakan badan j alan at au t r ot oar ser t a Tidak m em baw a pulang per alat an bar ang dagangan set elah ber j ualan di Lap. Bukit Gelanggang yang di selesaikan dengan cara m em ber i t egur an Lisan, t egur an t er t ulis, pengam anan sem ent ara bar ang dagangan, hingga bongkar paksa bagi PKL yang t et ap m em bandel. Selain it u j uga m elaksanakan kegiat an lain seper t i Pener t iban anak Sekolah yang ber ada di War net pada j am belaj ar , pengam anan Dem onst r asi Massa, Pener t iban War ia, or ang Gila, Pener t iban Usaha Hibur an yang m enyalahi izin, ser t a Pengam anan dan pengawasan kegiatan pem indahan Pedagang pasar Dock ke Pasar Jl. Kelakap Tuj uh. No I ndikator Kinerja Sasaran Tahun Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah operasi penegakan Perda ketentraman dan ketertiban umum 2012 Kali 4 4 100 2013 4 4 100 2014 6 8 133 2 Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda Kota Dumai 2012 Kali 2 2 100 2013 2 1 50 2014 2 2 100 L A K I P P emerintah K ota Dumai Tahun 2014 Ba b I I I Ak u n t a b i l i t a s Ca pa i a n Ki n er ja I I I - 147 Ber ikut nya capaian sasaran unt uk Jum lah Oper asi Yust isi penegakan Perda Kot a Dum ai secar a keselur uhan bahwa capaian sasaran kinerj a sam pai dengan t ahun 2014 t ingkat pencapaiannya cukup baik dengan r ealisasi 2 kali 100 dar i t arget yang t elah dit etapkan. I ndikat or ini t er laksana dengan kegiat an Ker j asam a pengem bangan kem am puan apar at Polisi Pam ong Pr aj a dengan TNI POLRI dan Kej aksaan. Unt uk m enj alankan kegiatan t er sebut t elah di dukung dengan t er bent uknya Tim Yust isi Kot a Dum ai yang t er dir i dar i ber bagai unsur inst ansi Pem da beser t a per angkat penyidiknya PPNS dan inst ansi Ver t ikal lain seper t i Kepolisian, Kej aksaan, TNI dan Pengadilan. Unt uk t ahun 2014, kegiatan Tim Yust isi dilaksanakan sebanyak 2 kali 10 har i kegiat an dengan m elakukan penindakan ber upa t egur an dan sanksi denda unt uk diset or kan ke kas negar a t er hadap per kara t indak pidana r ingan KTP sebanyak 473 or ang pelanggar, ser ta Tegur an Ter t ulis dan Penyegelan t er hadap 7 usaha Salon yang m enyalahi izin dengan m enyediakan r uangan unt uk ber karaoke di dalam nya. Adapun hasil pelaksanaan kegiat an yang m endukung keber hasilan capaian kiner j a sasar an ini dapat diur aikan sebagai ber ikut : 1. Pr ogr am pem elihar aan Kantr ant ibm as dan pencegahan t indak kr im inal : a. Peningkat an Kapasit as Aparat dalam r angka Pelaksanaan Siskam swakar sa di Daer ah, Jum lah anggar an yang t er sedia dalam m elaksanakan kegiat an ini sebesar Rp. 308.064.000,- Tiga Rat us Delapan Jut a Enam Puluh Em pat Ribu Rupiah , dengan r ealisasi penyer apan anggaran sebesar Rp. 298.604.000,- Dua Rat us Sem bilan Puluh Delapan Jut a Enam Rat us Em pat Ribu Rupiah at au sebesar 96,92 dar i anggar an.

b. Ker j asam a Pengem bangan Kem am puan Aparat Polisi Pam ong Pr aj a