Prasarana dan Sarana 1. Prasarana Jalan di wilayah Kabupaten Sleman: Keuangan

80 Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, tempat permakaman umum, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Cipta Karya, dan Penataan Ruang dan Bangunan, serta usaha jasa konstruksi kepada masyarakat. Sedangkan pelayanan berkualitas adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.

D. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman per bulan Desember 2015 berjumlah 317 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 126 orang, pegawai tidak tetapkontrak sebanyak 191 orang. Jumlah tersebut masih ditambah dengan Tenaga Harian Lepas yang jumlahnya tidak tetap, tergantung kebutuhan masing-masing kegiatan. Berdasarkan gender jenis kelamin, dari jumlah PNS sebanyak 126 orang tersebut terdiri dari 112 laki-laki dan 14 perempuan. Jumlah pejabat struktural 25 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dan 1 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman. E. Prasarana dan Sarana E.1. Prasarana Jalan di wilayah Kabupaten Sleman: a. Jalan Negara sepanjang 61,66 km dengan kondisi baik; b. Jalan Propinsi sepanjang 138,430 km dengan kondisi baik; c. Jalan Kabupaten sepanjang 699,5 km, terdiri dari: Jalan ber-aspal: 689,618 km. − Kondisi baik : 379,575 km 54,26 − Kondisi sedang : 215,505 km 30,81 B AB I Pen d ah u lu an 81 − Kondisi rusak : 104,42 km 14,93 Jalan tanahkerikil: 1,550 km. d. Jalan Desa dan Lingkungan sepanjang 1.453,89 km dengan kondisi baik dan sedang. E.2. Prasarana Jembatan di wilayah Kabupaten Sleman: Prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sleman akhir Desember 2015 berjumlah 385 buahlokasi dengan perincian kondisinya sebagai berikut: a. Sebanyak 293 buahlokasi dalam kondisi baik; b. Sebanyak 53 buahlokasi dalam kondisi sedang; c. Sebanyak 39 buahlokasi dalam kondisi rusak berat. PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN 4 TAHUN TERAKHIR 2012 - 2015 No Kondisi jalan dan Satuan TAHUN jembatan 2012 2013 2014 2015 1 Jalan Baik km 394.10 378.16 360.9 379.575 Sedang km 351.55 172.92 223.72 215.505 Rusak km 299.10 79.07 79.84 74.040 Rusak berat km 40.38 69.36 35.05 32.380 2 Jalan Aspal km 885.83 691.8 690.67 689.618 Kerikil km 15.45 6 7.28 8.332 Tanah km 183.85 1.7 1.55 1.550 3 Jembatan Baik buah 264 292 294 293 Sedang buah 123 56 52 53 Rusak buah 57 37 39 39 4 Gorong-gorong Pemeliharaan Buah 35 35 35 30 Jumlah gorong-gorong Buah 3,800 2,005 2,005 2,737 5 Gorong-gorong Baik Buah 1,650 1,287 1,306 1,495 Sedang Buah 2,035 276 268 695 Rusak Buah 115 442 431 431 PERKEMBANGAN PERMUKAAN JALAN POROS DESA B AB I Pen d ah u lu an 82 KABUPATEN SLEMAN

F. Keuangan

SASARAN PROGRAM

1. Meningkatnya regulasi Bid. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal

Ke PU an dan Perumahan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Implementasi SPIP Penataan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan ANGGARAN Rp 27.053.200 B AB I Pen d ah u lu an 83 SASARAN PROGRAM ANGGARAN Rp 1 2 3 1. Tersedianya sarpras aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai unsur manajemen - Pemeliharaan Rutinberkala Gedung Kantor 84.000.000 - Pemeliharaan Rutinberkala Kendaraan Dinasoperasional 2.021.391.000 - Pemeliharaan Rutinberkala Perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 84.662.775

2. Terlaksananya penyelengga- raan pelayanan

kesekretariatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Langganan 85.506.000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77.100.000 - Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor 173.564.565 - Penyediaan Bahan dan jasa administrasi perkantoran 290.832.225 - Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 22.485.000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 71.323.000 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

3. Tertingkatnya pe mahaman

petugas terhadap tugas dan pekerjaannya 4. Tertingkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pela-poran program kegiatan dinas - Pengelolaan Website 82.350.000 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya 29.600.000 - Penyusunan dokumen kepegawaian 27.062.400 Penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip - Pengelolaan dokumen SKPD 84.576.600 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 42.638.000 - Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan 98.392.500 Kinerja SKPD - Penyusunan Profil Data SKPD 19.840.500 Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Renstra SKPD 76.267.500 B AB I Pen d ah u lu an 84 NO SASARAN PROGRAM STRATEGIS 1 2 3

1. Tertingkatnya kualitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

dan kuantitas infrastruk- - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan tur perdesaan - Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Tersedianya prasarana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air dan sarana air bersih minum dan Limbah - Pengembangan distribusi Air Minum - RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Air Minum dan reservoir Tersedianya akses air mi- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaa num yang aman - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Cluster Pelayanan perdesaan - Sangat buruk - Buruk Program Pengembangan Wilayah Strategis dan - Sedang Cepat Tumbuh - Baik - Perencanaan Pengembangan Infrastruktur - Sangat baik Rumah layak huni Program Pengembangan Perumahan terjangkau - Pembangunan Sarana dan Prasarana RusunawaRusunami - Pengelolaan RusunawaRusunami Lingkungan yang sehat Program Pengembangan Perumahan dan aman yang didukung - Penataan Kawasan LC dengan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 2. Tertingkatnya kualitas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan kuantitas jalan, - Peningkatan Jalan jembatan dan gorong- gorong - Perencanaan pembangunan Jalan Program RehabPemel Jalan dan Jembatan - Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan - RehabilitasiPemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan Aksebilitas Program Pembangunan Sistem InformasiData base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem InformasiDatabase jalan ANGGARAN Rp. 4 37.077.345.000 1.007.031.000 8.66.898.366 248.577.000 4.632.466.350 104.645.000 961.376.000 1.616.329.000 2.540.729.000 3.266.570.000 22.323.300.000 398.165.000 805.663.500 26.420.867.950 5.955.177.060 342.434.000 B AB I Pen d ah u lu an 85 1 2 Mobilitas Keselamatan Kondisi Jalan Kecepatan Tertingkatnya kualitas kuantitas drainase primer dan sekunder serta gorong- gorong Drainase Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan labo- ratorium pekerjaan umum

3. Tersedianya gedung skpd

baik Tersedianya gedung non skpd lainnya baik 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Pembangunan Jembatan - Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong - Pemeliharaan Rutin Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainasegorong-gorong - Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong - Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase - Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong Program Pembangunan TuraptaludBronjong - Pembangunan TurapTaludBronjong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - OperasiPemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan - OperasiPemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi - Pembangunan Pasar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - PeningkatanPembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4 582.127.000 4.728.745.000 889.410.000 9.047.649.500 1.416.982.000 697.180.000 4.934.600.000 3.977.821.240 47.033.850 13.687.200.000 47.939.938.500 1.980.000.000 Tersedianya gedung kantor desa baik Harga Standar Bangunan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Gedung Negara HSBGN Pemerintah - Perencanaan Gedung 405.330.000

4. Pemanfaatan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - Survey dan Pemetaan - Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan - Revisi Rencana detail tat ruang perkotaan - Revisi Rencana detail tata ruang perdesaan - Pelayanan Informasi Tata Ruang 262.682.500 385.712.000 207.616.500 112.317.950 134.804.000 B AB I Pen d ah u lu an 86 1 2

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pem-

bangunan 3 4 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang 371.339.500 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 169.696.000 KLHS kawasan perkotaan Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 2.479.940.500 Pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembinaan Teknis Pembangunan 55.144.000 Program Pengembangan Perumahan - Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu 1.779.336.500 - Penetapan Kebijakan Strategi dan Program 985.947.000 Perumahan Program Penanggulangan Kemiskinan - Pendampingan PNPM Perkotaan 831.261.500 Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan 35.104.000 Ruang Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman 444.719.000

6. Ijin Usaha Jasa

Konstruksi IUJK Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah - Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum 242.260.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Pelayanan IUJK 111.243.000 B AB I Pen d ah u lu an 87 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS