80 Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka
dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain
berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, tempat permakaman umum, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.
Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Cipta Karya, dan Penataan Ruang dan
Bangunan, serta usaha jasa konstruksi kepada masyarakat. Sedangkan pelayanan berkualitas adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan
yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.
D. Sumberdaya Manusia
Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman per bulan Desember 2015 berjumlah 317 orang, yaitu terdiri
dari PNS sebanyak 126 orang, pegawai tidak tetapkontrak sebanyak 191 orang. Jumlah tersebut masih ditambah dengan Tenaga Harian Lepas yang jumlahnya
tidak tetap, tergantung kebutuhan masing-masing kegiatan. Berdasarkan gender jenis kelamin, dari jumlah PNS sebanyak 126 orang
tersebut terdiri dari 112 laki-laki dan 14 perempuan. Jumlah pejabat struktural 25 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dan 1 orang pejabat
fungsional. Penempatan pegawai dinas berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.
E. Prasarana dan Sarana E.1. Prasarana Jalan di wilayah Kabupaten Sleman:
a. Jalan Negara sepanjang 61,66 km dengan kondisi baik; b. Jalan Propinsi sepanjang 138,430 km dengan kondisi baik;
c. Jalan Kabupaten sepanjang 699,5 km, terdiri dari: Jalan ber-aspal: 689,618 km.
−
Kondisi baik : 379,575 km 54,26
−
Kondisi sedang : 215,505 km 30,81
B AB I
Pen d
ah u
lu an
81
−
Kondisi rusak : 104,42 km 14,93 Jalan tanahkerikil: 1,550 km.
d. Jalan Desa dan Lingkungan sepanjang 1.453,89 km dengan kondisi baik dan sedang.
E.2. Prasarana Jembatan di wilayah Kabupaten Sleman: Prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sleman akhir Desember 2015
berjumlah 385 buahlokasi dengan perincian kondisinya sebagai berikut: a. Sebanyak 293 buahlokasi dalam kondisi baik;
b. Sebanyak 53 buahlokasi dalam kondisi sedang; c. Sebanyak 39 buahlokasi dalam kondisi rusak berat.
PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN 4 TAHUN TERAKHIR 2012 - 2015
No Kondisi jalan dan
Satuan TAHUN
jembatan 2012
2013 2014
2015 1
Jalan Baik
km 394.10 378.16 360.9 379.575
Sedang km
351.55 172.92 223.72 215.505 Rusak
km 299.10
79.07 79.84 74.040 Rusak berat
km 40.38
69.36 35.05 32.380 2
Jalan Aspal
km 885.83
691.8 690.67 689.618 Kerikil
km 15.45
6 7.28 8.332
Tanah km
183.85 1.7
1.55 1.550 3
Jembatan Baik
buah 264
292 294
293 Sedang
buah 123
56 52
53 Rusak
buah 57
37 39
39 4
Gorong-gorong Pemeliharaan
Buah 35
35 35
30 Jumlah gorong-gorong Buah 3,800
2,005 2,005 2,737 5
Gorong-gorong Baik
Buah 1,650
1,287 1,306
1,495 Sedang
Buah 2,035
276 268
695 Rusak
Buah 115
442 431
431
PERKEMBANGAN PERMUKAAN JALAN POROS DESA B
AB I
Pen d
ah u
lu an
82
KABUPATEN SLEMAN
F. Keuangan
SASARAN PROGRAM
1. Meningkatnya regulasi Bid. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal
Ke PU an dan Perumahan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Implementasi SPIP
Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan
ANGGARAN Rp
27.053.200
B AB I
Pen d
ah u
lu an
83
SASARAN PROGRAM
ANGGARAN Rp
1 2
3 1. Tersedianya sarpras aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai unsur manajemen
- Pemeliharaan Rutinberkala Gedung Kantor 84.000.000
- Pemeliharaan Rutinberkala Kendaraan Dinasoperasional
2.021.391.000 - Pemeliharaan Rutinberkala Perlengkapan dan
peralatan gedung kantor dan rumah dinas 84.662.775
2. Terlaksananya penyelengga- raan pelayanan
kesekretariatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Langganan 85.506.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77.100.000
- Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor 173.564.565
- Penyediaan Bahan dan jasa administrasi perkantoran
290.832.225 - Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
22.485.000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
71.323.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
3. Tertingkatnya pe mahaman
petugas terhadap tugas dan pekerjaannya
4.
Tertingkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan
dan pela-poran program kegiatan dinas
- Pengelolaan Website 82.350.000
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya 29.600.000
- Penyusunan dokumen kepegawaian 27.062.400
Penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip
- Pengelolaan dokumen SKPD 84.576.600
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 42.638.000
- Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan 98.392.500
Kinerja SKPD - Penyusunan Profil Data SKPD
19.840.500
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Renstra SKPD 76.267.500
B AB I
Pen d
ah u
lu an
84
NO SASARAN
PROGRAM STRATEGIS
1 2
3
1. Tertingkatnya kualitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
dan kuantitas infrastruk- - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
tur perdesaan
- Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Tersedianya prasarana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
dan sarana air bersih minum dan Limbah
- Pengembangan distribusi Air Minum - RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Air Minum dan
reservoir
Tersedianya akses air mi- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaa num yang aman
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
Cluster Pelayanan
perdesaan - Sangat buruk
- Buruk Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
- Sedang Cepat Tumbuh
- Baik
- Perencanaan Pengembangan Infrastruktur -
Sangat baik
Rumah layak huni Program Pengembangan Perumahan
terjangkau
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RusunawaRusunami
- Pengelolaan RusunawaRusunami
Lingkungan yang sehat Program Pengembangan Perumahan
dan aman yang didukung
- Penataan Kawasan LC
dengan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
2. Tertingkatnya kualitas
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
dan kuantitas jalan, - Peningkatan Jalan
jembatan dan gorong- gorong
- Perencanaan pembangunan Jalan
Program RehabPemel Jalan dan Jembatan
- Perencanaan RehabilitasiPemeliharaan Jalan - RehabilitasiPemeliharaan Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan Aksebilitas
Program Pembangunan Sistem InformasiData base jalan dan jembatan
- Penyusunan Sistem InformasiDatabase jalan
ANGGARAN Rp.
4
37.077.345.000 1.007.031.000
8.66.898.366 248.577.000
4.632.466.350
104.645.000
961.376.000 1.616.329.000
2.540.729.000
3.266.570.000
22.323.300.000 398.165.000
805.663.500 26.420.867.950
5.955.177.060
342.434.000
B AB I
Pen d
ah u
lu an
85
1 2
Mobilitas Keselamatan
Kondisi Jalan Kecepatan
Tertingkatnya kualitas kuantitas drainase primer
dan sekunder serta gorong- gorong
Drainase Tertingkatnya kualitas
dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan labo-
ratorium pekerjaan umum
3. Tersedianya gedung skpd
baik
Tersedianya gedung non skpd lainnya baik
3
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan - Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
Program Pembangunan Saluran Drainasegorong-gorong
- Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong - Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
- Perencanaan Pembangunan Saluran
DrainaseGorong-gorong
Program Pembangunan TuraptaludBronjong
- Pembangunan TurapTaludBronjong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- OperasiPemeliharaan
sarana dan
prasarana kebinamargaan -
OperasiPemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
- Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung
Pemerintah
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
- Pembangunan Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- PeningkatanPembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
4
582.127.000 4.728.745.000
889.410.000
9.047.649.500 1.416.982.000
697.180.000
4.934.600.000
3.977.821.240 47.033.850
13.687.200.000
47.939.938.500
1.980.000.000
Tersedianya gedung kantor desa baik
Harga Standar Bangunan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Gedung Negara HSBGN Pemerintah
- Perencanaan Gedung
405.330.000
4. Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan -
Survey dan Pemetaan -
Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan -
Revisi Rencana detail tat ruang perkotaan -
Revisi Rencana detail tata ruang perdesaan -
Pelayanan Informasi Tata Ruang 262.682.500
385.712.000 207.616.500
112.317.950 134.804.000
B AB I
Pen d
ah u
lu an
86
1 2
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pem-
bangunan
3 4
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang 371.339.500
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 169.696.000
KLHS kawasan perkotaan
Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 2.479.940.500
Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
- Pembinaan Teknis Pembangunan 55.144.000
Program Pengembangan Perumahan
- Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
1.779.336.500 - Penetapan Kebijakan Strategi dan Program
985.947.000 Perumahan
Program Penanggulangan Kemiskinan
- Pendampingan PNPM Perkotaan 831.261.500
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan 35.104.000
Ruang
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman 444.719.000
6. Ijin Usaha Jasa
Konstruksi IUJK Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Limbah - Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
242.260.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pelayanan IUJK 111.243.000
B AB I
Pen d
ah u
lu an
87
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS