Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

376 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 APBD Tahun Berjalan 2017 Proyeksi Target Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 DAERAH 1.1 +1.2+1.3 Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited Menggunakan angka sementara Unreview BPKD Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 Proyeksi Pendapatan bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440-1.712.2 Tanggal 6 Maret 2017 dan Proyeksi Pajak 2018 bersumber dari Surat Kepala BPRD Nomor 577077 Tanggal 15 Maret 2017 Pendapatan Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.54.724,93 Milyar. Sementara tahun 2015, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.44.209,23 Milyar. Secara total, Pendapatan Daerah tahun 2016 lebih tinggi 23,78 persen dibanding tahun 2015.

3.3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Realisasi dan proyeksitarget Belanja Daerah Pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat pada tabel 3.17 dibawah ini: Tabel. 3.17 Realisasi dan ProyeksiTarget Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018 dalam Milyar Rp NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 APBD Tahun Berjalan 2017 Proyeksi Target pada Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 2.1 Belanja Tidak Langsung 12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 30.148,45 2.1.1 Belanja pegawai 10.472,32 15.866,06 18.028,27 20.140,72 21.019,20 2.1.2 Belanja bunga 1,21 5,47 11,73 49,22 50,52 2.1.3 Belanja subsidi 0,00 659,08 903,89 3.234,11 4.004,00 2.1.4 Belanja hibah 1.462,04 1.717,42 2.170,36 1.458,03 1.863,27 377 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 APBD Tahun Berjalan 2017 Proyeksi Target pada Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 2.1.5 Belanja bantuan sosial 680,15 2.087,12 2.452,94 2.499,34 2.521,27 2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 14,00 371,15 210,31 348,80 364,71 2.1.7 Belanja tidak terduga 2,13 0,87 0,74 325,48 325,48 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 30.148,45 2.2 Belanja Langsung 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 TOTAL JUMLAH BELANJA 37.799,66 43.031,32 47.155,77 63.612,30 Sumber : LKPD Audited Tahun 2014 dan 2015, BPKD Provinsi DKI Jakarta Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara Unreview per tanggal 13 Februari 2017 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 Proyeksi BPKD Proyeksi Pendapatan bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440- 1.712.2 Tanggal 6 Maret 2017

3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksitarget penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.18 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 dalam Milyar Rupiah NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 APBD Tahun Berjalan 2017 Proyeksi Target pada Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7

3.1 Penerimaan pembiayaan