PENERIMAAN DAERAH Sisa Lebih Kurang PENERIMAAN DAERAH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya Catatan Atas Laporan Keuangan 150

III. Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp.799.075.102.176,25 dan Rp.470.267.677.365,27 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.786.436.485.568,25 dan Rp.464.903.281.595,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp.12.638.616.608,00 dan selisih kurang sebesar Rp.5.364.395.770,27. Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2013 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut : 1 2 3 4 5 = 4-3 6 3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA 805.419.392.938,25 805.419.392.938,25 - 100,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 0,00 104.194.238,00 104.194.238,00 0,00 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 805.419.392.938,25 805.523.587.176,25 104.194.238,00 100,00 3.2 PENGELUARAN DAERAH 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan modal investasi pemerintah daerah 18.972.668.470,00 6.448.485.000,00 12.524.183.470,00 33,99 3.2.3 Pembayaran pokok utang 10.238.900,00 0,00 10.238.900,00 0,00 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 18.982.907.370,00 6.448.485.000,00 12.534.422.370,00 33,96 786.436.485.568,25 799.075.102.176,25 12.638.616.608,00 101,61

3.3 Sisa Lebih Kurang

Pembiayaan Anggaran SILPA 86.353.090.822,00 977.089.154.745,47 890.736.063.923,47 - Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Neto Kode Uraian JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG Anggaran Realisasi Rp –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya Catatan Atas Laporan Keuangan 151 Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut : Anggaran Realisasi Rp 1 2 3 4 5 = 4-3 6 3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA 502.999.263.250,00 502.999.263.251,27 1,27 100,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 0,00 150.659.092,00 150.659.092,00 0,00 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 502.999.263.250,00 503.149.922.343,27 150.659.093,27 100,02 3.2 PENGELUARAN DAERAH 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 - 3.2.2 Penyertaan modal investasi pemerintah daerah 5.174.485.000,00 0,00 5.174.485.000,00 - 3.2.3 Pembayaran pokok utang 32.921.496.655,00 32.882.244.978,00 39.251.677,00 99,88 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 - 38.095.981.655,00 32.882.244.978,00 5.213.736.677,00 86,31 464.903.281.595,00 470.267.677.365,27 5.364.395.770,27 101,15

3.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan