–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 150
III. Penjelasan Pos-Pos Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran,
sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2013
dan tahun 2012 sebesar Rp.799.075.102.176,25 dan Rp.470.267.677.365,27 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.786.436.485.568,25 dan
Rp.464.903.281.595,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp.12.638.616.608,00 dan selisih kurang sebesar Rp.5.364.395.770,27. Perangkaan realisasi pembiayaan
tahun anggaran 2013 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :
1 2
3 4
5 = 4-3 6
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran SILPA 805.419.392.938,25
805.419.392.938,25 -
100,00 3.1.2
Pencairan Dana Cadangan 0,00
0,00 0,00
0,00 3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah 0,00
104.194.238,00 104.194.238,00
0,00 3.1.6
Penerimaan piutang daerah 0,00
0,00 0,00
0,00 805.419.392.938,25
805.523.587.176,25 104.194.238,00
100,00 3.2
PENGELUARAN DAERAH 3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2
Penyertaan modal investasi pemerintah daerah
18.972.668.470,00 6.448.485.000,00
12.524.183.470,00 33,99
3.2.3 Pembayaran pokok utang
10.238.900,00 0,00
10.238.900,00 0,00
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
0,00 0,00
0,00 0,00
18.982.907.370,00 6.448.485.000,00
12.534.422.370,00 33,96
786.436.485.568,25 799.075.102.176,25
12.638.616.608,00 101,61
3.3 Sisa Lebih Kurang
Pembiayaan Anggaran SILPA
86.353.090.822,00 977.089.154.745,47
890.736.063.923,47 -
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Neto
Kode Uraian
JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG
Anggaran Realisasi
Rp
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 151
Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :
Anggaran Realisasi
Rp 1
2 3
4 5 = 4-3
6
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran SILPA 502.999.263.250,00
502.999.263.251,27 1,27
100,00 3.1.2
Pencairan Dana Cadangan 0,00
0,00 0,00
0,00 3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah 0,00
150.659.092,00 150.659.092,00
0,00 3.1.6
Penerimaan piutang daerah 0,00
0,00 0,00
0,00 502.999.263.250,00
503.149.922.343,27 150.659.093,27
100,02 3.2
PENGELUARAN DAERAH 3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan 0,00
0,00 0,00
- 3.2.2
Penyertaan modal investasi pemerintah daerah
5.174.485.000,00 0,00
5.174.485.000,00 -
3.2.3 Pembayaran pokok utang
32.921.496.655,00 32.882.244.978,00
39.251.677,00 99,88
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
0,00 0,00
0,00 -
38.095.981.655,00 32.882.244.978,00
5.213.736.677,00 86,31
464.903.281.595,00 470.267.677.365,27
5.364.395.770,27 101,15
3.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan