Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan peran serta masyarakat dalam

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan dan Pengembangan bahan promosi 11. se Provinsi Riau 1.000.000.000,00 1.427.700.000,00 427.700.000,00 42,77 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Farm Trip 12. Bengkalis, Dumai, Rohil, Rohul, Kampar, Kuansing, Inhil dan Siak 328.255.000,00 328.255.000,00 Maintenance Website www.budsenipar-riau.com dan Aplikasi Touchscreen Dinas Budsenipar Provinsi Riau 13. Pekanbaru 115.648.000,00 115.648.000,00

16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

8.732.287.300,00 10.598.790.800,00 1.866.503.500,00 -17,61 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 07. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00 Wisata Remaja Berprestasi 08. Kota Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Solop sharing 09. Indragiri Hilir 977.250.000,00 977.250.000,00 Pembangunan Kawasan Ekowisata Mempura, Kec. Mempura sharing 10. Kabupaten Siak 735.830.000,00 735.830.000,00 100,00 Pembangunan Objek wisata danau buatan Pekanbaru sharing 11. Pekanbaru 4.792.491.800,00 4.792.491.800,00 Pengembangan objek wisata Pulau Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir sharing 12. Kabupaten Rokan Hilir 872.694.000,00 872.694.000,00 100,00 Pengembangan kawasan wisata Air Panas Kaiti sharing 13. Kabupaten Rokan Hulu 971.944.000,00 971.944.000,00 Pengembangan kawasan wisata air terjun guruh gemurai sharing 14. Kabupaten Kuansing 891.259.000,00 35.279.500,00 855.979.500,00 96,04 Pengembangan objek wisata Bunga Tujuh sharing 15. Kota Dumai 757.322.000,00 757.322.000,00 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Sikuran Kec. Cerenti 17. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengembangan Tempat Rekreasi Danau Menduyan Kota Lama Rengat 18. - 98.000.000,00 98.000.000,00 Penataan Kawasan Wisata Danau Zamrud Kab. Siak 19. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Sarana Objek Wisata 20. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Feasibility Studi Wisata Air Bertaraf Internasional Kota Dumai 21. - Penyusunan Indikator Dampak Sosial Budaya Pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau 22. -

17. Program Pengembangan Kemitraan

2.534.739.500,00 2.534.739.500,00 0,00 0,00 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 01. Provinsi Riau 349.362.000,00 349.362.000,00 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 02. Pekanbaru Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 07. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Pengembangan dan Penguatan Litbang Pariwisata 10. Pekanbaru, Riau 400.000.000,00 400.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata Riau 11. Pekanbaru 199.700.000,00 199.700.000,00 Pengembangan SDM Pramuwisata Riau 12. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00 Pemilihan Bujang dan Dara 13. Pekanbaru 519.310.000,00 519.310.000,00 Pembinaan Duta Wisata 14. Dalam Negeri Indonesia dan Luar Negeri 216.367.500,00 216.367.500,00

18. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Penyuluhan dan Pembinaan Sadar Wisata 01. 4 Kabupaten di Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembinaan Desa Wisata Provinsi Riau 02. Pekanbaru dan Lombok 750.000.000,00 750.000.000,00 Jumlah 44.135.795.139,00 44.202.081.139,00 66.286.000,00 NIP.19550501 198003 1 009 Drs. R. MUHAMAD YAMIN Pekanbaru, 17 April 2010 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran