Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.321.028.650,00 1.321.028.650,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 87.850.000,00 87.850.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 502.800.000,00 502.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Pekanbaru 97.464.000,00 97.464.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Pekanbaru 48.036.000,00 48.036.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 84.580.350,00 84.580.350,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 65.224.500,00 65.224.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 30.393.800,00 30.393.800,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 64.680.000,00 64.680.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Jakarta dan KabKota 330.000.000,00 330.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

294.740.000,00 294.740.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 108.540.000,00 108.540.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 045. Pekanbaru 61.200.000,00 61.200.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

90.800.000,00 90.800.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama 04. Pekanbaru 15.800.000,00 15.800.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 17.500.000,00 17.500.000,00 Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan 05. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan