Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

150.300.000,00 150.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 24.150.000,00 24.150.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 126.150.000,00 126.150.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

174.900.000,00 174.900.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD Keikutsertaan dalam Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Seminar dan Workshop 42. Pekanbaru 162.800.000,00 162.800.000,00 Pembinaan mental dan fisik aparatur 55. Pekanbaru 12.100.000,00 12.100.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 174.368.200,00 174.368.200,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 21.718.050,00 21.718.050,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Pekanbaru 13.150.000,00 13.150.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 14.650.000,00 14.650.000,00 Penyusunan Laporan LAKIP 08. Pekanbaru 10.968.400,00 10.968.400,00 Penyusunan Renstra 2009-2013 09. Pekanbaru 65.860.550,00 65.860.550,00 Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 18. Pekanbaru 48.021.200,00 48.021.200,00 1.16. - PENANAMAN MODAL 18. æçèé ç êë ìíî ïîé ðêñêî êð òîñ êóï ô ïñ êõ ìí ç ïöïî êî ÷êî î èî ìí ç ïöïî êî 738.612.770,00 738.612.770,00 0,00 0,00 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 01. Pekanbaru 323.434.370,00 323.434.370,00 øùúûüýþýÿ I ý ùIû ý û ÿ ûý I ý ú ÿ úý ýûIû ùIû û ú ý ýûIû 02. Pekanbaru 252.180.000,00 252.180.000,00 øû úûüI ý I ý ùIû ú ýþý ÿ I ý úý ýûIû ù Iû û úý ýûIû 03. Pekanbaru 162.998.400,00 162.998.400,00 19. æçèé ç êë ìí ç î í ç ñ ïóêî P ë èî ïñ è ç ïîé P í ê ôòêõï ÷ êî ìíîêî éêî êî ì íî éê ÷ òêî ìí ç ïöïî êî ÷ êî î èî ìí ç ïö ïîêî 288.301.800,00 218.851.800,00 69.450.000,00 31,73 M ûýü ýû I I ý ùIû ú I Iû úý ý ûIû ùIû û ú ý ýûIû 01. Pekanbaru 168.851.800,00 168.851.800,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 02. Pekanbaru 50.000.000,00 119.450.000,00 69.450.000,00 138,90 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 20. 2.659.756.850,00 2.634.756.850,00 25.000.000,00 0,95 Penyusunan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah 01. Pekanbaru 215.008.600,00 215.008.600,00 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 02. Pekanbaru 2.185.380.100,00 2.185.380.100,00 Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 03. Pekanbaru 234.368.150,00 259.368.150,00 25.000.000,00 10,67 Jumlah 5.423.139.570,00 5.673.273.470,00 250.133.900,00 5 NIP.195505011980031009 H.R. MUHAMMAD YAMIN Pekanbaru, 17 April 2010 Mengesahkan, + , - . 0 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu N1 2 3 456 789 7 3 4:9 79 3 77; JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 1.17. - KEBUDAYAAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran